Слайды СВОД (pptx, 3,35 МБ)

advertisement
Комитет финансов
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ
БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2014 ГОД
20.05.2015
Комитет финансов
Исполнение основных характеристик бюджета
Петрозаводского городского округа, млн.руб.
на 2014 год
Исполнено за
2014 год
Процент
исполнения
Доходы
5 200,2
4 913,1
94,5
 Налоговые и неналоговые
 Безвозмездные поступления
2 590,0
2 610,2
2 534,4
2 378,7
97,9
91,1
Расходы
5 599,7
5 237,8
93,5
Дефицит (-) /
Профицит (+)
- 399,5
- 324,7
81,3
Муниципальный
долг
1 701,0
1 680,0
98,8
Наименование
Утверждено
1
Комитет финансов
Исполнение задачи по увеличению
доходной части бюджета в 2014 году, млн. руб.
I. План мероприятий по повышению доходной части бюджета
ФАКТ
ПЛАН
Налоговые
Налоговые
67,9
Безвозмездные
202,9
Неналоговые
31,7
Отклонение:
- 32,5
Безвозмездные
87,8
159,6
22,6
Всего: 302,5 млн.руб.
Всего: 270,0 млн.руб.
(89,3% от плана)
2
Комитет финансов
II. Работа Комиссии по мобилизации дополнительных
налоговых и неналоговых доходов в 2014 году
20 заседаний за год по направлениям:
Погашение задолженности
125 организаций и ИП
объем общей
задолженности
70,9 млн.руб.
(НДФЛ, ЕНВД,
арендные платежи,
страховые взносы )
погашено всего
34,4 млн.руб.
или 48,5%, из
них в бюджет
округа - 6,0
млн.руб.
Уровень заработной платы
149 организаций и ИП
Горячая линия по заработным
платам – 8 обращений
Дополнительно поступило
(оценочно) в бюджет ПГО – 2,6
млн.руб. (22%), РК – 11,8 млн.руб.
3
Комитет финансов
Динамика исполнения бюджета
Петрозаводского городского округа за 2012-2014 годы, млн.руб.
5 107,2
4 960,8
4 913,1
6,000
5,000
4,000
2,406.8
2,079.5
2,378.7
3,000
2,000
1,000
959.1
989.1
937,0
1,711.3
1,922.2
1 597,4
2012 год
2013 год
2014 год
0
налоговые доходы
неналоговые доходы
Причины снижения
налоговых и неналоговых
доходов в 2014 году:
- изменение законодательства
Российской Федерации и
Республики Карелия в части
уменьшения по налогу на
доходы
физических
лиц
норматива
отчислений
в
бюджет округа с 30% в 2013
году до 22% в 2014 году;
- снижение налогооблагаемой
базы, вызванное влиянием
экономической ситуации;
- продолжающийся процесс
приватизации
жилых
помещений;
- отсутствие
заявок
по
объявленным аукционам;
- рост недоимки, связанный с
ухудшением экономической
ситуации.
безвозмездные поступления
4
Комитет финансов
Соотношение расходов бюджета за 2013 и 2014 годы по отраслям, млн.руб.
Наименование раздела
2013 год
(факт)
2014 год
(план)
2014 год
(факт)
Процент
выполнения
плана
Общегосударственные вопросы
315,0
309,4
306,2
99,0
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
8,6
8,9
8,9
100,0
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
1 068,1
872,7
851,8
97,6
344,7
413,8
289,0
69,8
Охрана окружающей среды
1,7
5,5
0,6
10,9
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
3 107,2
71,4
388,9
199,3
3 241,1
76,3
417,3
146,8
3 102,6
76,3
383,4
114,0
95,7
100,0
91,9
77,7
Обслуживание государственного и
муниципального долга
57,1
107,9
105,0
97,3
ИТОГО
5 562,0
5 599,7
5 237,8
93,5
5
Комитет финансов
Дорожный фонд Петрозаводского городского округа, млн.руб.
Поступления в муниципальный дорожный фонд
Денежные взыскания
(штрафы) за
нарушение правил
перевозки
крупногабарит. и
тяжеловесных грузов
по автодорогам ПГО;
0,2
Субсидии из
бюджета
Республики
Карелия на
ремонт и
кап.ремонт
автодорог;
180,2
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения;
302,1
Капитальное
строительство и
реконструкция;
15,6
Акцизы на автомобильный
бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории РФ, подлежащие
зачислению в бюджет ПГО; 18,2
Госпошлина за
выдачу Администрацией ПГО
спец.разрешения на движение по
автодорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
0,3
Расходы
cубсидии юр.лицам на возмещение
затрат, связанных с осуществлением
технического обслуживания и
капитального ремонта объектов
наружного освещения ; 35,7
Иные поступления от налоговых и
неналоговых доходов бюджета ПГО,
за исключением невыясненных
поступлений, зачисляемых в
бюджеты гор.округов, и доходов,
указанных на слайде; остаток средств
на счете бюджета округа на
01.01.2014; 402,2
Ремонт и кап.ремонт
автомобильных дорог и
дворовых территорий
МКД; 213,7
Текущее содержание
технических средств
организации
дорожного движения;
18,2
6
Комитет финансов
Жилищно-коммунальное хозяйство (млн.руб.)
На жилищное хозяйство 146,7, из них:
- приобретение жилых помещений
для исполнения судебных решений
– 9,8;
- ремонт дворовых территорий
МКД – 21,0;
- капитальный ремонт жилищного
фонда – 38,6;
- реализация ведомственной
программы «1000 подъездов …» –
42,3;
- реализация ведомственной
программы «Оборудование детских
игровых (спортивных) площадок
на придомовых территориях
многоквартирных домов ПГО в
2014 году» – 9,1;
- реализация ведомственной
программы «Обновление
лифтового хозяйства в жилищном
фонде ПГО» – 22,3;
- прочие мероприятия в области
жилищного хозяйства – 3,6
2014 год – 289,0
удельный вес в общем
объеме расходов – 5,5 %
На коммунальное
хозяйство – 17,1,
в том числе за счет бюджета
Республики Карелия – 7,7, из
них:
- строительство разгрузочного
коллектора по ул.Фурманова от
КНС-4 до ул.Чапаева.
Реконструкция КНС-4 – 2,5;
- строительство газопровода
распределительного (уличная сеть)
в жилом районе «Соломенное» в г.
Петрозаводске – 6 ,1, из них за счет
средств межбюджетных
трансфертов из бюджета
Республики Карелия – 5,2;
- внутреннее газоснабжение
(перевод на природный газ) МКД,
расположенных на территории
ПГО – 8,5
На благоустройство –
73,3, из них:
˗ текущее содержание объектов
озеленения и МАФ – 21,6;
˗ поставка с установкой детского
игрового оборудования для
детских (спортивных) площадок –
2,1;
˗ ремонт и капитальный ремонт
объектов благоустройства – 8,1;
˗ прочие мероприятия по
благоустройству – 8,5;
˗ реализация ведомственных
программ по благоустройству
территории Петрозаводского
городского округа – 33,0.
Другие вопросы в
области ЖКХ - 51,9
на обеспечение деятельности МКУ
«Служба заказчика» и МКУ
«Ритуал».
7
Комитет финансов
Образование (млн.руб.)
Обеспечение доступности дошкольного
образования
Возврат детских садов
капитальный ремонт здания по
ул.Хвойный, д.10 – 18,0
- проведение 1 этапа капитального
ремонта с благоустройством
зданий, возвращаемых в системы
дошкольного образования
(ул.Мелентьевой, д.5, ул.Петрова,
д.7б) – 5,9
Открытие дополнительных мест на
базе существующих учреждений
Всего за 2013-2014 год создано
1 304 дополнительных места
-
-
-
Модернизация дошкольного
образования – 30,0
оборудование (медицинское,
спортивное, игровое, музыкальное,
учебно-методическое и пр.);
мебель, мягкий инвентарь, игры,
хозяйственные и канцелярские
товары;
реконструкция тепловых пунктов,
ремонтные работы
2014 год – 3 102,7
удельный вес в общем объеме
расходов – 59,2%
Установлены и отремонтированы
ограждения в 4 учреждениях,
эвакуационные выходы в 7 учреждениях
Укрепление материально-технической
базы
- ремонт кровли – 7 учреждений
- ремонт помещений - 28 учреждений
- замена оконных блоков, дверей – 13
учреждений
Энергетические обследования
реконструкция тепловых пунктов – 9
учреждений
Выплаты на детей от 1,5 до 3 лет, не
попавшим в ДДУ
в течение года получали от 175 до 296
человек
Обеспечение питания детей в:
- ДДУ – 183,1
- лагерях при учреждениях
доп.образования, в
общеобразовательных учреждениях ,
а также в МОУ «Детский дом №4» –
25,1
Финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания - 2 537,1
 71 детский сад с
контингентом 14 553 детей
 38 образовательных
учреждений с контингентом
24 729 учащихся
 16 учреждений доп.
образования с контингентом
28 416 учащихся
 2 учреждения молодежной
политики
 Прочие учреждения
Заработная плата
педагогических работников в
рамках реализации Указов
Президента РФ:
- общеобразовательных
учреждений – 27,4 тыс.руб.
- дошкольных учреждений –
19,4 тыс.руб.
- учреждений
дополнительного
образования – 19,1 тыс.руб.
8
Комитет финансов
Субсидии муниципальным учреждениям, млн.руб.
Всего – 5 237,8 млн.руб.
Предоставлено 16 видов субсидий
149 учреждениям, из них:
- начальное, основное, среднее (полное)
образование (38 учреждений) - 1 303,1;
- дошкольное образование (71
дошкольное и 3 общеобразовательных
учреждения) - 904,7;
- дополнительное образование
(16 учреждений) - 326,6;
- закупка, обеспечение приемки,
хранения, фасовки, погрузки,
выгрузки, доставки, контроля качества
продуктов питания
(1 учреждение) -199,7;
- социальная политика
(5 учреждений) - 107,2;
- культура (4 учреждения) - 57,1;
- молодежная политика
(2 учреждения) - 18,7;
Субсидия на
выполнение
муниципального
задания
3 097,5
59,1%
Субсидия на иные
цели
215,2
4,1%
-
-
-
-
Остальные
расходы
1 925,1
36,8%
-
-
Предоставлено 34 вида
субсидий, из них:
укрепление материальнотехнической базы
учреждений – 47,6;
модернизация системы и
развитие дошкольного
образования - 37,9;
реализация Указов
Президента РФ (заработная
плата) - 34,9;
реализация ведомственных
и муниципальных
программ ПГО – 36,7;
организация и обеспечение
отдыха детей в
каникулярное время -21,0;
подготовка к
функционированию новых
учреждений – 13,9.
- физическая культура и спорт
(2 учреждения) - 12,0.
Количественные показатели выполнения муниципальных заданий исполнены 146
учреждениями или 98% от общего количества учреждений;
показатели качества – 99 учреждениями или 66,4%
9
Комитет финансов
Структура расходов на капитальное строительство и реконструкцию
за 2014 год, млн. руб.
Всего расходов за 2014 год – 150,2 млн.руб.
10
Комитет финансов
Итоги оптимизации расходов за 2014 год (млн.руб.)
Получение грантов
муниципальными
учреждениями по
результатам
участия в конкурсах
0,8
Экономия бюджетных
средств по результатам
осуществления закупок
товаров, работ и услуг
106,9
Финансовый
эффект
116,8
Оптимизация штатной
численности муниципальных
учреждений
6,9
Исключение
необходимости
осуществления
закупок товаров,
работ и услуг
1,1
Сокращение расходов на
содержание Администрации
1,1
11
Комитет финансов
Повышение эффективности и результативности использования
бюджетных ресурсов посредством внедрения программного принципа
Преимущество программного бюджета – распределение расходов не по ведомственному принципу, а
по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые
отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на
достижение заданного результата. Значение показателей сигнализирует о плохом или хорошем результате,
необходимости принятия новых решений.
2013
год
2014
год
2015
год
• Сформирована нормативная база
• Утвержден Перечень муниципальных программ
• Реализуются 2 муниципальные программы
• Подлежат реализации 6 муниципальных программ
• Разработка 5 муниципальных программ, подлежащих реализации с 2016 года
Объем расходов в рамках программ – 641,4 млн.руб. или 12,2 % в общем объеме
расходов за 2014 год
2 муниципальные программы
50,4 млн.руб.
22 ведомственные программы
591,0 млн.руб.
12
Комитет финансов
Динамика долга к доходам
без учета безвозмездных поступлений
2012-2014гг., млн.руб.
3000.0
2 881,3
2 700,4
2 534,4
100% - предел
2000.0
1000.0
1 442,0
1 209,0
16,5%
19,3%
1 680,0
50% - безопасный
уровень
66,3%
50,0%
44,8%
0.0
на 01.01.2013

на 01.01.2014
Муниципальный долг
Доходы
на 01.01.2015
- Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
- Рост объема муниципального долга
13
Комитет финансов
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14
Бюджетная система Российской Федерации
Бюджет – это план доходов и расходов
на определенный период
Доходы бюджета – это
поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета – это
выплачиваемые из бюджета
денежные средства
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходы
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках покрытия
дефицита, например использовать имеющиеся
накопления, остатки или взять в долг
ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходы
При превышении доходов над расходами
принимается решение как их использовать,
например, накапливать резервы или
погашать долг
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.
-
Поступления от уплаты
федеральных, региональных и
местных налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым
Кодексом Российской
Федерации, законодательством
Республики Карелия и
Решениями Петрозаводского
городского Совета , например:
налог на доходы физических
лиц;
акцизы;
земельный налог;
налог на имущество
физических лиц;
другие налоги.
Поступления от имущества,
платежей, установленных
законодательством РФ, а
также штрафов за нарушение
законодательства, например:
- доходы от использования и
продажи муниципального
имущества и земли;
- штрафные санкции;
- иные неналоговые доходы.
Поступления в местный
бюджет из бюджета
Республики Карелия
межбюджетных
трансфертов в виде дотаций,
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
а также поступления от
физических и юридических
лиц
(кроме налоговых и
неналоговых доходов)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –
ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Межбюджетные трансферты – это денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому.
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар,
пожертвование)
Субвенции (от лат. «Subvenire» –
приходить на помощь)
Субсидии (от лат. «Subsidium» –
поддержка)
Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные
средства
Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные
средства из соответствующего бюджета
Публичные нормативные
Законы, определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
физическим лицом, подлежащие
исполнению в денежной форме (пенсии,
пособия, компенсации, иные
социальные выплаты)
Гражданско-правовые
Муниципальные правовые акты,
государственный (муниципальный)
контракт, соглашение и т.д.
Доходы бюджета
4 913,1
Итоги бюджета
Доходы в расчете на 1
жителя (тыс.руб./чел.)
18,1
Расходы в расчете на 1
жителя (тыс.руб./чел.)
19,2
Численность населения
272 101 человек
(статистические данные
на 01.01.2014)
Дефицит бюджета
- 324,7
Расходы бюджета
5 237,8
Доходы бюджета – это все поступающие в бюджет денежные средства.
В 2014 году бюджет Петрозаводского городского округа по доходам
исполнен в сумме 4 913,1 млн.руб. или 94,5 процента плановых
назначений.
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2014 ГОДУ
71 дошкольное
учреждение
2 учреждения
молодежной политики
38 образовательных
учреждений
1 детский дом
16 учреждений
дополнительного образования
прочие учреждения
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ (млн.руб.):
Общее образование
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Содержание и обеспечение деятельности вышеуказанных муниципальных
учреждений
Обеспечение питанием детей в дошкольных учреждениях,
отдельных категорий детей в школах, лагерях при учреждениях
дополнительного образования, детского дома
Ремонт кровли 7 учреждений, ремонт помещений 28
учреждений, замену оконных блоков и дверей 13 учреждений,
приобретение оборудования в 18 учреждениях, капитальный
ремонт, реконструкцию тепловых пунктов 9 учреждений,
установку и ремонт ограждений в 4 учреждениях, эвакуационных
выходов в 7 учреждениях
Приобретено 6 797 экземпляров библиотечных фондов.
Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся составила
100%.
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
Выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, не получившим направление в детское дошкольное учреждение
( в течение года выплату получали от 175 до 296 человек)
Возврат детских садов в систему дошкольного
образования:
- начаты ремонтные работы зданий детских садов по пер.
Хвойный, д.10 (МДОУ «Детский сад № 88»), Петрова,
д.7б (МДОУ «Детский сад № 72») и ул. Мелентьевой, д.
5а (МДОУ «Детский сад № 42»), открытие которых
планируется в 2015 году;
- открытие МДОУ «Детский сад № 57» после
перепрофилирования здания по ул.Лыжная и
дополнительных групп на базе существующих
учреждений, .
Всего за 2013-2014 учебный год создано 1 304
дополнительных места.
За 2014 год средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования,
составила 19 415,5 руб.,
работников муниципальных общеобразовательных учреждений 27 411,5 руб.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛИ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» за 2014 год
В течение 2014 года меры дополнительной социальной поддержки оказаны более 28 тысячам человек, объем расходов за
2014 год составил 383,4 млн.руб., основную долю которых составляют публичные Обязательства перед физическими
лицами, подлежащие исполнению в денежной форме
 обеспечены жилой площадью 8 граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,
 выданы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья за 2011-2014 годы 267 молодым семьям, из них в 2014 году 25 семьям,
фактически выплату получили 239 семей, в том числе в отчетном году 48 семей
Произведены выплаты пособий и компенсации:
 семьям опекунов на содержание 354 подопечных детей,
 патронатным семьям на содержание 8 подопечных детей,
 приемным семьям на содержание 102 подопечных детей,
 части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении, выплата
предоставлена на 9 566 детей
Обеспечены:
 молоком или заменяющими его продуктами 10 457 обучающихся 1-4 классов,
 завтраками 2 705 детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Оказаны:
 срочная социальная поддержка 4 273 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
 стационарное социальное обслуживание 1 119 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
 социальная поддержка и социальное обслуживание 2 107 граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
 социальное обслуживание и сопровождение 460 детей-инвалидов со сложной структурой нарушений из числа детейинвалидов, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в муниципальном
общеобразовательном учреждении,
 социальная поддержка и социальное обслуживание лиц без определенного места жительства – 346 человек,
 единовременная материальная помощь 959 семьям и продуктовая помощь 1 426 семьям.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» (МЛН.РУБ.)
Содержание
объектов дорожномостового
хозяйства
221,7
2 787,1 тыс.кв.м. дорог,
улиц и прочих объектов
Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
200,5
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА»
851,8
Расходы на обеспечение
безопасности дорожного
движения 18,2
Уличное освещение
108,3
120,6 тыс.кв.м. дорог
Организация
транспортного
обслуживания
населения на
территории
Петрозаводского
городского округа
171,9
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛИ
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (МЛН.РУБ.)
Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства
(146,7):
 Ремонт 27 дворовых территорий многоквартирных домов
 Капитальный ремонт жилищного фонда – 38,6 млн.руб.
 Реализация программ:
 «1000 подъездов…» (выполнены работы в 279 домах)
 «Обновление лифтового хозяйства…» (проведена замена 18 лифтов)
 «Оборудование детских игровых площадок на придомовых территориях…»
(проведены работы по оборудованию 28 детских площадок)
Финансирование мероприятий в области коммунального
хозяйства (17,1):
 Перевод жилых домов на природный газ (переведены 14 многоквартирных
домов, разработана проектная документация на перевод на природный газ 68
многоквартирных домов)
 Строительство разгрузочного коллектора по ул.Фурманова от КНС-4 до
ул.Чапаева. Реконструкция КНС-4
 Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в жилом районе
«Соломенное»
Финансирование мероприятий по благоустройству округа (73,3):
 Текущее содержание объектов озеленения и малых архитектурных форм
 Строительство и ввод в эксплуатацию военно-мемориального комплекса Карельского
фронта в г.Петрозаводске, с реконструкцией монумента «Воинам, партизанам и
подпольщикам Карелии» («Аллеи Памяти и Славы»)
 Ремонт и капитальный ремонт объектов благоустройства (пешеходные мостики,
лестничные спуски и пр.)
 Ликвидация стихийных свалок, снос аварийных деревьев, посадка зеленых насаждений
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа в расчете на
душу населения за 2014 год
19 249,39
1 604,12
рублей в
год
рубля в
месяц
1 409,08
рублей в год
6 454,15
117,42
рублей в
месяц
537,85
рубля в год
рублей в
месяц
4 480,54
373,38
рублей в год
рубля в месяц
3 130,51
260,88
рублей в год
рублей в
месяц
1 062,10
88,51
рубля в год
рублей в
месяц
Расходов бюджета Петрозаводского
городского округа приходится на 1
гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на социальную политику
приходится на 1 гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на общее образование
приходится на 1 гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на дошкольное
образование приходится на 1 гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на национальную
экономику приходится на 1 гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на жилищнокоммунальное хозяйство приходится на 1
гражданина
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ (млн.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
324,7
Объем муниципального долга на 01.01.2015 составил 1 680,0
млн.руб., что составляет 66,3% от налоговых и неналоговых
доходов бюджета и в сравнении с утвержденным верхним пределом
долга (1 701,0 млн.руб.) снижен на 21,0 млн.руб.
Контактная информация
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа –
председатель комитета финансов
Логинова Елена Владимировна
Адрес
Пр.Ленина, д.2, г.Петрозаводск, 185910
Телефон, факс
71-33-22, 71-34-70
Адрес электронной почты
fu@petrozavodsk-mo.ru
Режим работы
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15
Выходные дни – суббота, воскресенье
Комитет финансов
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !
Download