2. Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение

advertisement
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения
за обслуживание Клиентов
(юридических лиц)
ООО КБ "Финансовый Капитал"
Оглавление
Оглавление .............................................................................................................................................. 2
ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ............................................................................................ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 3
1
2. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ В РУБЛЯХ ............................................................................................. 4
2.1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ РУБЛЕВЫХ СЧЕТОВ .................................................................................... 4
2. 2. ПЛАТЕЖИ ................................................................................................................................. 4
2.3. ОПЕРАЦИИ ПО НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОМУ ОБОРОТУ ........................................................................ 5
2.4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СИСТЕМЕ «БАНК-КЛИЕНТ» ИЛИ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» .......... 5
2.5. РАСЧЁТЫ В ФОРМЕ АККРЕДИТИВА ................................................................................................ 5
2.6. ВЕДЕНИЕ КАРТОТЕКИ .................................................................................................................... 5
3. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ ........................................................................................ 5
3.1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ ................................................................................. 5
3.2.ПЛАТЕЖИ ....................................................................................................................................... 6
3.3. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО ........................................................................................................ 6
3.4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
........................................................................................ 7
3.5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ........................................................................................................ 7
3.6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ*. .......................................................................................................... 7
4. ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ........................................................................ 8
5. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ* ......................................................................................................... 8
6. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ДЕРЖАТЕЛЕЙ РАСЧЕТНЫХ РУБЛЕВЫХ БАНКОВСКИХ
КАРТ VISA............................................................................................................................................. 9
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
ООО КБ "Финансовый Капитал"
___________ А.А. Вожов
(подпись)
24 июля 2007г.
Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание
Клиентов – юридических лиц
1. Общие положения
Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание клиентов ООО КБ
"Финансовый Капитал" применяются с 01 сентября 2007 года и распространяются на расчетнокассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, весь спектр международных расчетов и
валютных операций, операций с ценными бумагами и обслуживание Клиентов депозитария,
кредитные и гарантийные операции, различные информационно-консультационные и
дополнительные услуги.
Тарифы являются неотъемлемой частью договора банковского счета в рублях и
иностранной валюте.
В дальнейшем, по тексту Тарифов, под «Клиентами» понимаются юридические лица
(резиденты и нерезиденты) и индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица, а также - физические лица (резиденты и нерезиденты).
Размер ставок определен исходя из обычной банковской практики осуществления
соответствующих операций. При этом, Банк может изменять установленные ставки для каждой
конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов, в случае отдельной
договоренности между Банком и Клиентом.
Банк также оставляет за собой право изменять Тарифы в одностороннем порядке.
Порядок и сроки уведомления Клиентов об изменении Тарифов определяются в соответствии с
договором банковского счета. Банк имеет право устанавливать тарифы по своему усмотрению, в
случае проведения операций не указанных в данных тарифах.
1.1. Оплата тарифов комиссионного вознаграждения за обслуживание Клиентов
производится:
а) платежными поручениями клиентов за следующие услуги банка:
- п.п. 2.1.1., 2.1.5., 2.4.1.-2.4.3, 3.1.1.,3.1.6. Тарифов – 100 % предоплата;
2
б) в безакцептном порядке мемориальным ордером за следующие услуги банка:
- п.п. 2.1.2., 2.2.2., 2.2.4., 2.4.4., 3.1.2. Тарифов – ежемесячно с 25 по 30 число расчетного
месяца;
- п.п. 2.2.5.-2.2.7., 2.3., 2.5., 2.6., 3.1.5.,.3.2.-3.6., 4, 5. Тарифов – в день совершения
операции;.
В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на расчетном счете
Клиента для уплаты комиссий, Банк списывает причитающуюся сумму комиссий при
поступлении на расчетный счет Клиента (в порядке очередности, предусмотренной
Гражданским Кодексом).
Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, при наличии таковых, а
также дополнительные комиссии банков-корреспондентов взимаются дополнительно.
1.2. По услугам, оказываемым в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение
взимается в рублях по текущему курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на расчетном счете
Клиента для уплаты комиссий, Банк списывает причитающуюся сумму комиссий при
поступлении на расчетный счет Клиента (в порядке очередности, предусмотренной
Гражданским Кодексом).
Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, при наличии таковых, а
также дополнительные комиссии банков-корреспондентов взимаются дополнительно по мере их
возникновения (предъявления банками-корреспондентами) исходя из фактических затрат.
Порядок ведения валютных счетов юридических лиц – резидентов и правила
осуществления валютных операций в Банке определяется «Правилами ведения валютных счетов
юридических лиц – резидентов».
1.3. Внешнеэкономические операции по документарным аккредитивам осуществляются
в соответствии с действующим законодательством и подчинены «Унифицированным правилам
и обычаям для документарных аккредитивов» (редакция 1993 г., Публикация Международной
торговой палаты № 500) или любым последующим редакциям к ним.
Внешнеэкономические операции по инкассо осуществляются в соответствии с
действующим законодательством и подчинены «Унифицированным правилам по инкассо»
(редакция 1995 г., Публикация Международной торговой палаты № 522) или любым
последующим редакциям к ним.
Указанные в данном пункте операции охватывают стандартные документарные
операции. В случае нестандартных и специализированных операций Банк оставляет за собой
право взимания дополнительных комиссий (по письменному соглашению с клиентом).
1.4. Порядок осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты
определен «Правилами ведения валютных счетов юридических лиц – резидентов». Операции,
осуществляемые от имени и за счет Банка, проводятся по курсу Банка, который формируется
исходя из текущих котировок торговых сессий Межбанковской Валютной биржи на момент
проведения операции или из коммерческого курса, сложившегося на межбанковском валютном
рынке. Комиссии взимаются в рублях по курсу ЦБ РФ.
1.5. Оплата услуг инкассации – предмет отдельного соглашения между Банком и
Клиентом.
2. Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение
операций клиентов в рублях
2.1. Открытие и ведение рублевых счетов
2.1.1. Открытие рублевого счета в текущем режиме:...............………………………1000 руб.
 с резервированием счета……………………………………………………………1500 руб
 срочное (в течение суток)*…………………………………......………………3000 руб.
*Услуга оказывается по усмотрению банка.
2.1.2. Ведение счёта:
- при осуществлении операций по системе «Банк-Клиент» или «Интернет-Клиент»
(при наличии операций) ………………………………………………………….800 руб. в месяц
- при отсутствии системы «Банк-Клиент» или «Интернет-Клиент»
(при наличии операций) ……………………………………………………….1200 руб. в месяц
- при осуществлении операций с использованием системы штрих кодирования платежных
поручений**............................................................................................................. ...800 руб. в месяц
**(тариф вводится с даты начала оказания данной услуги банком)
2.1.3. Выдача выписок ………………………………………………………………………бесплатно
2.1.4. Закрытие счета ……………………………………………………………………….. бесплатно
3
2.1.5. Открытие накопительного рублевого счета....................................................................500 руб
2. 2. Платежи
2.2.1. В пользу клиентов банка (входящие) …………………………………………..........бесплатно
2.2.2. В пользу клиентов банка (внутрибанковские).……………………………………..........5руб.*
* данный тариф вводится отдельным распоряжением Председателя Правления, вступает в силу с
даты подписания
2.2.3. В бюджет и внебюджетные фонды (исходящие) …………………………….……...бесплатно
2.2.4. В пользу клиентов других банков (исходящие):
- электронный документ ……………………………………………..……………….10руб. 00 коп
за один расчётный документ
- бумажный документ …………… ……………. …………………………………….15 руб. 00 коп
за один расчётный документ
- платежное поручение со штрих кодом**........…. ………………………………….10 руб. 00 коп
за один расчётный документ
**(тариф вводится с даты начала оказания данной услуги банком)
2.2.5. Платежи внутрирегиональные (по городу)
при поступлении платёжных документов в Банк после операционного
времени (с 16.30 до 18.00 по московскому времени)*** :
оплата в день приёма платёжного документа
(при наличии средств на корреспондентском счёте банка) ………..…0,3 % от суммы платежа,
min 300 руб.
2.2.6. Под поступления текущего дня, по согласованию с банком (если денежные средства
поступают на корреспондентский счет и списываются клиентом в течение одного операционного
дня)***……………………………………...………..………0,5 % от суммы платежа min 500 руб.
*** Взимается дополнительно к тарифам, указанным в п. 2.2.4. Услуга оказывается на основании
дополнительного соглашения к договору на расчетно кассовое обслуживание.
2.2.7 Изменение реквизитов, направление банку-получателю извещения
об отмене платежа………………................................………………... 500 руб.
2.3. Операции по налично-денежному обороту
2.3.1. Прием и пересчёт денежной наличности, зачисление на счёт:
 в виде бумажных купюр................................................................ ….0,2 % от суммы min 50 руб.
 в виде монет в сумме, не превышающей 100 (Сто) рублей.............0,2 % от суммы min 50 руб.
 в виде монет в сумме, превышающей 100 (Сто) рублей..................2% от суммы min 50 руб.
2.3.2. Повторный пересчёт ……………………………………………..0,2 % от суммы min 50 руб.
2.3.3. Выдача наличных денежных средств на выплаты из фонда оплаты труда, на выплаты
социального
характера,
стипендий,
пенсий,
пособий
и
страхового
возмещения..................................................................................…………0,6 % от суммы min 50 руб.
2.3.4. Выдача наличных денежных средств на другие цели, кроме указанных в пп. 2.3.3, в том
числе командировочные расходы, закупку сельхозпродукции, расходы индивидуальных
предпринимателей
а)до 100 тыс. руб. 1,5% от суммы, min 50 руб. ,
б) свыше 100 тыс. руб. - 3% от суммы.
2.3.5. Выдача наличных денежных средств без своевременного бронирования, независимо от
вида выплат, а также под поступления текущего дня (при наличии денег в
кассе)*..............................................................................................................………..... .1 % от суммы
*Взимается дополнительно к тарифам, указанным в п.2.3.3 и 2.3.4.
2.3.6. Оформление чековой книжки:
- 25 листов …………………………………………………………………………………..200 руб.
- 50 листов ……………………………………………………………………………….….300 руб.
2.4. Осуществление операций по системе «Банк-Клиент» или «ИнтернетКлиент»
2.4.1. Установка системы «Банк –Клиент» или «Интернет Клиент» …………………..1500 руб.
2.4.2. Обслуживание системы «Банк-Клиент» или «Интернет Клиент» …………....……бесплатно
2.4.3. Установка внутреннего модема по просьбе Клиента ………………………………..1000 руб.
2.4.4. Разовый вызов работника Банка для установки системы
«Банк-Клиент» или «Интернет Клиент»................................................................…………1500 руб.
2.5. Расчёты в форме аккредитива
- выставленные и полученные аккредитивы по России
2.5.1. Выставление аккредитива
4
( в том числе отсылка документов по аккредитиву)………………………………...0,1 % от суммы,
min 200 руб.
2.5.2. Открытие аккредитива ……………………………………………………….0,5 % от суммы,
min 500 руб
2.5.3. Приём и проверка документов ………………….………0,1 % от суммы каждого комплекта,
min 500 руб.
2.5.4. Изменение условий аккредитива …………...…………………. 0,1 % от суммы изменений,
min 500 руб.
2.5.5. Аннулирование аккредитива ………………………………………………………….. 500 руб.
2.6. Ведение картотеки
2.6.1. Ведение картотеки «расчётные документы, не оплаченные в срок»
(в случаях отсутствия или недостаточности средств на счёте клиента для осуществления
платежей)
при наличии движения по картотеке ………………...........……………..…….….....500 руб. в месяц
2.6.2. Отсылка извещений о постановке платежей в картотеку ……………………………150 руб.
3. Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение
валютных операций клиентов
3.1. Открытие и ведение валютных счетов
3.1.1. Открытие счёта (текущий и транзитный)……………………………..……….. 900 руб.
-с резервированием счета………………………………………………………..1200 руб.
3.1.2. Ведение счёта (при наличии операций по счёту,
исключая переоценку остатка счёта)……......................................………………… 900 руб. в месяц
3.1.3 Предоставление выписок о движении средств по счёту ……………...…………бесплатно
3.1.4 Приём наличной валюты с зачислением на счёт …………………………………бесплатно
3.1.5 Выдача наличной валюты со счёта:
- USD, EUR…………………………… ……………………… 1 % от суммы*, min 150 руб.
- другие……………………………………………….1 % от суммы*, min 450 max 3000 руб.
на усмотрение Банка
* по курсу ЦБ на день выдачи
3.2.Платежи
3.2.1. В пользу клиентов Банка (входящие) ……………………………………………. бесплатно
3.2.2. В пользу клиентов Банка (внутрибанковские) …………….………………….… бесплатно
3.2.3. В пользу таможенных и налоговых органов ……………………………...…….. бесплатно
3.2.4. В пользу клиентов других банков (исходящие):
а) обычные (принимаются Банком до 13-00 по московскому времени)
- в долларах США ………………………………………………….……………….0,15 % от суммы
(min 900 руб., max 3000 руб.)
- в ЕВРО……………………………………………………………………………..0,15 % от суммы
(min 900 руб., max 3000 руб.)
- в других иностранных валютах
( с исполнением на следующий рабочий день):……………………………….… 0,15 % от суммы
(min 1200 руб., max 3000 руб.)
б) платежи с конверсией валют ………………………………………………………. по курсу банка
в) срочные (принимаются Банком до 15-30 по московскому времени), содержащие отметку
«URGENT», (в долларах США и в ЕВРО)* ……….…………………………900 руб. + комиссия,
указанная в подпункте (а)
3.2.5. Розыск сумм, запросы в другие банки по заявлению клиента (за один запрос):
до 3-х месяцев от даты платежа ………………………………………………………450 руб.
от 3 до 6 месяцев от даты платежа ……………………………………………………900 руб.
свыше 6 месяцев от даты платежа …………………………………………...………1350 руб.
3.2.6. Изменение или отмена платёжных инструкций (взимается независимо от факта
исполнения банком платежа, который подлежит аннулированию по желанию клиента и
не налагает на банк обязательства о возврате средств, в случае, если платеж уже
исполнен)…………………….………………………………………………………. 900 руб.
3.2.7. Платежи с конверсией (входящие и исходящие)**…………………………по курсу Банка
3.2.8. Направление дополнительной информации о платеже в банки-корреспонденты (в
случае, если поле «Назначение платежа» заявления клиента на перевод превышает 45
символов) ………………………………………………………………………..……900 руб.
* При согласовании возможности проведения данной операции с Банком.
5
** Осуществляются в режиме, предусмотренном для операции покупки и продажи одной
иностранной валюты за другую иностранную валюту (конверсия).
3.3. Документарное инкассо
Экспортное инкассо
1.Оформление инкассового поручения (по заявлению клиента) ………………………600 руб.
2. Приём, проверка и направление документов для акцепта
и/или платежа ……………………………………………………. 0,15 % от суммы документов
(min 1200 руб., max 7500 руб. + почтовые расходы)
3. Доставка документов, свободных от оплаты или акцепта …………………………..1050 руб.
+ почтовые расходы
4. Исправление или отмена инструкций инкассо (за каждый случай) ……………….. 1200 руб.
5. Возврат неоплаченных документов (за каждый комплект) ………………………… 1050 руб.
Импортное инкассо
1. Выдача документов против акцепта или платежа …………………………0,15 % от суммы
(min 900 руб., max 7500 руб.)
2. Выдача документов, свободных от акцепта или платежа ………………… 0,05 % от суммы
(min 900 руб., max 3000 руб.)
3. Возврат неоплаченных векселей и документов (за каждый комплект) …………… 1200 руб.
Чистое инкассо
1. Приём и инкассирование чеков ……………………………………..…… 1 % от суммы чека
(min 450 рублей., max 4500 руб.)+ почтовые расходы
2. Инкассирование финансовых документов ………………………. 0,15 % от суммы каждого
комплекта (min 1 200 руб., max 7500 руб. + почтовые расходы)
3. Возврат неоплаченных документов ……………………….1050 руб. (за каждый комплект)
3.4. Документарные аккредитивы
Экспортный аккредитив
1. Предварительное уведомление об аккредитиве (преавизование) …………………. 900 руб.
2. Уведомление об аккредитиве (авизование) ……………………………….. 0,1 % от суммы
(min 900 руб., max 9000 руб.)
3. Уведомление об изменениях аккредитива
(не связанных с увеличением суммы и пролонгацией) ………………………………..1500 руб.
4. Уведомление об увеличении суммы и пролонгации
аккредитива ……………………………………………………….0,1 % от суммы увеличения
(min 900 руб. max 9000 руб.)
5. Подтверждение аккредитива ……………………………… 0,25 % от суммы (min 2400 руб.
за квартал или его часть)
6. Проверка и оплата документов (негоциация) ……………………………..… по соглашению
7. Приём, проверка и отсылка документов …………………………. 0,15 % от суммы каждого
комплекта (min 50 руб. Max 10500 руб.+
почтовые расходы)
8. Возврат документов, представленных с расхождениями или запрос
в исполняющий банк о согласии на их принятие …………………………………….1200 руб.
9. Акцепт тратт …………………………………………………………………… по соглашению
10. Трансферация (перевод) аккредитива ……………………. 0,2 % от суммы (min 3000 руб.)
11. Выполнение функций рамбурсирующего банка
(затребование платежа от банка-эмитента аккредитива) ………………………………... 1500 руб.
12. Аннулирование аккредитива ………………………………………………………1200 руб.
Импортный аккредитив
1. Оформление заявления на открытие аккредитива по просьбе клиента .…………….1200 руб.
2. Предварительное уведомление об аккредитиве ………………………………………1200 руб.
3. Открытие аккредитива ………………………………………………………..0,2 % от суммы
- без требования подтверждения иностранного банка ……………………………min 1500 руб.
- с требованием подтверждения иностранного банка …………………………… min 2400 руб.
(за квартал или его часть)
4. Изменение условий аккредитива
(не связанных с увеличением суммы и пролонгацией) ……………………….. 1500 руб. за каждое
5. Увеличение суммы и пролонгация аккредитива:
- неподтверждённого иностранным банком ……………………0,1 % от суммы (min 1500 руб.)
- подтверждённого иностранным банком ………………………0,2 % от суммы (min 2400 руб.)
6. Проверка документов и/или запрос клиента
на принятие документов с расхождениями ……………………………………. 0,15 % от суммы
каждого комплекта (min 1500 руб.)
7. Платёж по аккредитиву ………………………..0,15 % от суммы (min 1500 руб. max 7500 руб.)
6
8. Аннулирование аккредитива ………………………………………………………….… 1 500 руб.
3.5. Конверсионные операции
Покупка и продажа валюты на внутреннем валютном рынке (по поручению клиента,
за счёт средств и по курсу банка)*
до 20 тысяч USD …………………………………………………………………………………0,9 %
от 20 тысяч USD до 50 тысяч USD …………………………………………………………… 0,7 %
от 50 тысяч USD до 100 тысяч USD ………………………………………………………….. 0,4 %
от 100 тысяч USD до 200 тысяч USD ………………………………………………………... 0,35 %
свыше 200 тысяч USD ……………………………………………………………... по соглашению
3.5.1.
3.5.2. Конверсия валют «иностранная валюта - иностранная валюта»*
Независимо от суммы ……………………………………………………………… по курсу банка
* за сокращение сроков зачисления средств (рублёвых и валютных) на счетах клиентов,
в дополнение к комиссиям, указанным в п.п3.5.1.-3.5.2., взимается комиссия в размере
0,2 % от суммы сделки.
3.6. Валютный контроль*.
3.6.1. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям:
а) по экспорту и импорту товаров:
- в рублях……………………………. 0,15% от суммы зачисления/платежа, либо
подтверждающих документов (min 300 руб.)**
- в иностранной валюте …………..0,15% от суммы зачисления/платежа, либо
подтверждающих документов (min 300 руб.)**
б) по экспорту и импорту работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности:
- в рублях…………….……………....0,05 % от суммы зачисления/платежа (min 300 руб.)
- в иностранной валюте………….….0,15% от суммы зачисления/платежа (min 300 руб.)
в) по неторговым операциям (исключая зачисления/платежи, имеющие характер
благотворительной деятельности):
- в рублях……………………….....….0,05 % от суммы зачисления/платежа (min 300 руб.)
- в иностранной валюте……………... 0,1% от суммы зачисления/платежа (min 300 руб.)
г) по операциям покупки-продажи товаров без пересечения границы РФ:
- в рублях……………………….....….0,15 % от суммы зачисления/платежа (min 300 руб.)
- в иностранной валюте…………….. 0,15% от суммы зачисления/платежа (min 300
руб.)
д)
по
зачислениям/платежам,
имеющим
характер
благотворительной
деятельности...............................................................................................................бе сплатно.
3.6.2. Срочное рассмотрение документов валютного контроля с последующим
подписанием паспорта сделки (в течение 1 дня) ………………………………....1500 руб.
3.6.3. Подготовка документов по валютному регулированию и
валютному контролю……………………………….................. 450 руб. за каждый документ.
3.6.4. Перевод паспорта сделки в другой банк.................................................................3000руб.
*Все комиссии включают НДС.
**Данная комиссия взимается по усмотрению банка в случае представления подтверждающих
документов без перечисления денежных средств в сроки указанные в контракте, но не более 180 дней.
4. Тарифы на дополнительные услуги
4.1. Выдача дубликатов выписок, расчётных документов о движении средств по счёту:
- давностью до 6 месяцев …………………………………………….. 300 руб. за документ
- давностью более 6 месяцев ………………………………...…………500 руб. за документ
прочие документы ……………………………………………………500 руб. за документ
4.2. Выдача справок, подтверждений
- об оборотах по счету ……………………………….....…………300 руб. за каждый месяц
- прочие ………………………….………………………………………. 300 руб. за документ
4.3. Уточнение реквизитов входящих и исходящих платежей
(ведение переписки с банками корреспондентами):
- платежи в рублях ………………………………………………………………...……….. 300 руб.

комиссии банков-корреспондентов взимаются дополнительно
4.4. Переоформление юридического дела при изменении организационно-правовой формы
предприятия или изменении наименования клиента………………………………………500 руб.
4.5. Перевод счёта в другой банк ……………………………….…1000 руб. + почтовые расходы
7
4.6. Копирование документов, в т.ч. НДС……………………………………….….50 руб. за 1 лист
4.7. Отправка документов по факсу, в т.ч. НДС………………………………….50 руб. за 1 лист
4.8. Изготовление платежного документа
по просьбе клиента, в т.ч. НДС............................................................................100 руб. за документ.
4.9. Заверение учредительных документов, предоставляемых в Банк (при наличии оригинала), в
т.ч. НДС..................................................................................................................300 руб. за документ
4.10. Заверение иных документов, предоставляемых в Банк
(при наличии оригинала), в т.ч. НДС.............................................................................50 руб. за лист
4.11. Заверение карточки
с образцами подписей и печати, в т.ч. НДС...................................................500 руб. за карточку
5. Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание
клиентов депозитария*
5.1. Открытие счета…………………………………….......................................……….бесплатно
5.2. Закрытие счета............................................................................................................бесплатно
5.3. Изменение реквизитов счета...................................................................................... бесплатно
5.4. Абонентская плата в месяц за ведение счета:
- при отсутствии движения по счету …………………………………....... 150 руб. в месяц
- при наличии движения по счету ………………………………...……… 250 руб. в месяц
5.5. Изменение режима и способа хранения
(исключая регистрацию залога)...........................................................................50 руб. за операцию.
5.6. Прием бланков ценных бумаг на хранение ……………...……………………………бесплатно
5.7. Выдача бланков ценных бумаг:
 до 1000 бланков…………………………………………...……….. 5 руб. за лист, min. 50 руб.,
но не более 300 руб.
 от 1000 и более бланков ................................................................................................300 р уб.
5.8. Прием ценных бумаг по договорам хранения.............................................................бесплатно
5.9. Внутренние переводу ценных бумаг на нового владельца:
 переоформление на наследника……………………………………...……….. .бесплатно
 дарение (с лица, получившего право собственности
или по усмотрению сторон)...............................................50 % от стоимости перерегистрации
у реестродержателя, min 100 руб.

мена (с каждого лица-участника сделки
или по усмотрению сторон)...............................................50 % от стоимости перерегистрации
у реестродержателя, min 100 руб.

по договорам купли-продажи ........................................50 % от стоимости перерегистрации
у реестродержателя, min 100 руб.

по договорам купли-продажи.........................................50 % от стоимости перерегистрации
у реестродержателя, min 100 руб.
5.10. Внутренние переводы государственных и
некорпоративных ценных бумаг ………………………………50 % от стоимости перерегистрации
у реестродержателя, min 100 руб.
5.11. Междепозитарные переводы:
 депонирование…………………………………...................................…...……….. .бесплатно
 выдача...........................................................................тариф реестра (депозитария) + 50 руб.
5.12 Депонирование документарных ценных бумаг.......................................................бесплатно
5.13. Выдача документарных ценных бумаг...................................................................200 руб.
5.14 Выдача выписки:
 после совершения операции по счету ДЕПО……………………………...……….. .бесплатно
 о движении ценных бумаг депонента за период......................................................50 руб.
5.15. Регистрация залога:
 блокирование ценных бумаг при регистрации залога....0.05% от суммы залога, min 200 руб.
 разблокировка ценных бумаг..............................................................................бесплатно
 выдача дубликата выписки о залоге...........................................................................50 руб.
5.16. Списание ценных бумаг с номинального
держателя на владельца в реестре................................................................100% затрат от стоимости
фактических затрат + 150 руб.
5.17. Списание ценных бумаг с реального
владельца на номинального держателя...............................................................100% затрат от стоимости
фактических затрат.
5.18. Депонирование бездокументарных
ценных бумаг................................................................................................................т ариф реестра+50 руб.
5.19. Выдача бездокументарных ценных бумаг.......................................................тариф реестра+150 руб.
5.20. Выплата дивидендов:
8




до 100 тыс. руб.……………………………...……….. .1,0% от суммы выплат
от 100 тыс. руб до 500 тыс. руб.……………………………...………0,8% от суммы выплат
от 500 тыс. руб до 1 млн..руб.……………………………...………0,6% от суммы выплат
свыше 1 млн..руб.……………………………...….....................……0,4% от суммы выплат
*Тарифы указаны включая НДС.
6. Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание
юридических лиц – держателей расчетных рублевых банковских
карт VISA
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
Наименование платежа
-
первой карты;
-
каждой последующей карты
Минимальный взнос на карточный счет
для первой карты;
для каждой последующей карты
Неснижаемый остаток на карточном счете
Страховой депозит
1) в случае, если организация не имеет
банковских счетов в ООО КБ «Финансовый
капитал»
для первой карты;
для каждой последующей карты;
2) в случае, если организация имеет
банковский(ие) счет(а) в ООО КБ
«Финансовый капитал»
Плата за получение наличных денежных
средств в банкоматах и кассах
- ООО КБ “Финансовый капитал”
- ОАО “Банк ВТБ Северо-Запад”
Плата за получение наличных денежных
средств в банкоматах и кассах других
банков (без учета комиссии банка,
выдавшего наличные )
Безналичная оплата товаров, услуг на
территории и за пределами России
Плата за предоставление услуги «SMSинформирование» (ежемесячно)
Плата за предоставление копии слипа (чека)
Комиссия
за
предоставление
дополнительной выписки
Плата за получение выписки в банкомате
12.
Плата за обслуживание карты, выданной
держателю в связи с утратой ранее изготовленной
карты или PIN-кода
Плата за выполнение процедуры отказа от
платежа (chargeback)
Комиссия за внесение номера карты в список
заблокированных
карт
(без
внесения
в
международный СТОП-лист)
Комиссия за внесение номера карты в список
заблокированных карт (с внесением ее номера в
СТОП-лист по одному из регионов мира из
расчета на 2 недели)
Плата за внеплановое изменение суточного
лимита по карте
14.
15.
16.
17.
18.
19
GOLD
CLASSIC
ELECTRON
3300 руб.
подарок Банка –
международная дисконтная
карта Countdown
900 руб.
210 руб.
Плата за годовое обслуживание
11.
13.
Сумма комиссии Банка в зависимости от вида карты
Плата за проведение операций сверх остатка
на карточном счете (взимается за каждый
день задолженности)
Процент, уплачиваемый Банком на остаток
денежных средств на карточном счете
Начисление процентов на сумму страхового
1800 руб.
2100 руб. (с картой Countdown)
600 руб.
150 руб
60 000 руб.
10 000 руб.
3 000 руб.
500 руб.
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
15 000 руб.
3000 руб.
1 500 руб.
300 руб.
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
1 % min 6 руб
1 % min 6 руб
1 % min 6 руб
1 % min 6 руб
1 % min 6 руб
1 % min 6 руб
1 % + 90 руб
1 % + 90 руб
1 % + 90 руб
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
30 руб.
30 руб.
30 руб.
300 руб.
Бесплатно
300 руб.
Бесплатно
150 руб.
Бесплатно
Услуга не доступна
Услуга не
доступна
30 руб
3300 руб
900 руб
210 руб
2 % + 210 руб
2 % + 210 руб
2 % + 210 руб
300 руб.
300 руб.
300 руб.
2100 руб
2100 руб
Услуга не доступна
150 руб.
150 руб.
150 руб.
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,5 % годовых
9%
0,5 % годовых
7%
0,5 % годовых
-
9
депозита
Тарифы за обслуживание взимаются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день списания
средств с карточного счета.
КЛИЕНТ
Руководитель _______________________________________(______________________________)
Главный бухгалтер ___________________________________(_____________________________)
10
Download