5193 от 27.07.2015 г. - Администрация города Сургута

advertisement
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
№5193 от 27.07.2015 г.
О внесении изменений
в постановление Администрации
города от 13.12.2013 № 8989
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими
изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими
изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 04.04.2014
№ 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014
№ 8441) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В. Попов
2
Приложение
к постановлению
Администрации города
от _____________ № _________
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»
1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» является организационной основой
по реализации государственной политики в сфере физической культуры
и спорта на территории муниципального образования городской округ город
Сургут.
При разработке муниципальной программы учтены положения,
направленные на улучшение здоровья населения города, повышение уровня
и качества жизни жителей, развитие человеческого потенциала, воспитание
подрастающего поколения через систематические занятия физической
культурой и спортом, развитие видов спорта, культивируемых в городе,
повышение конкурентоспособности спорта и престижа муниципального
образования на российской и международной аренах.
Правовое обоснование для разработки и реализации настоящей
муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной
программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 28.08.2013
№ 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими
изменениями).
Развитие физической культуры и спорта на территории города Сургута
осуществляется в рамках полномочий, определенных федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе
муниципального образования городской округ город Сургут:
- организация предоставления дополнительного образования детей в области
физической культуры и спорта;
- планирование развития на территории городского округа учреждений
физической культуры и массового спорта;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа;
3
- организация содержания муниципальных объектов физической культуры
и массового спорта (спортивных площадок, стадионов, плавательных
бассейнов, спортивных школ и других учреждений);
- организация работы муниципальных учреждений физической культуры
и массового спорта;
- принятие решений о проведении бесплатно или на льготных условиях
занятий в муниципальных спортивных сооружениях;
- организация отдыха детей (спортсменов) в каникулярное время.
На территории города Сургута приняты и действуют более 60 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития физической
культуры и спорта, в том числе:
- решение городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении
Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города»
(с последующими изменениями);
- решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ «О нормативах
расходов и дополнительных мерах социальной поддержки и социальной
помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры
и спорта за счет средств бюджета города Сургута» (с последующими
изменениями);
- постановление Администрации города от 15.12.2014 № 8459
«О Порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных соружений учреждений физической культуры и спорта муниципального образования городской округ город Сургут»;
- постановление Администрации города от 09.10.2014 № 6903 «Об организации деятельности по осуществлению передаваемого органу местного
самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»;
- постановление Администрации города от 16.06.2014 № 3952 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах»;
- постановление Администрации города от 10.06.2014 № 3880
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация
занятий физической культурой и массовым спортом»;
- постановление Администрации города от 16.06.2014 № 3991 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время»;
- распоряжение Администрации города от 19.12.2014 № 4358 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;
- распоряжение Администрации города от 12.11.2014 № 3762 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (с последующими изменениями);
4
- распоряжение Администрации города от 14.01.2011 № 52 «О переводе
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в ведомство департамента культуры, молодёжной политики и спорта»
(с последующими изменениями).
В сфере физической культуры и спорта в 2014 году в соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 № 2662 «О реорганизации
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 1» с 01.01.2014 деятельность в сфере физической
культуры и спорта осуществляют 10 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, из них
7 учреждений – спортивные школы.
Деятельность муниципальных учреждений, подведомственных департаменту
культуры, молодёжной политики и спорта, в 2014 году осуществлялась
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в г. Сургуте на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 (с последующими
изменениями), и обусловлена достижением целевого ориентира развития
физической культуры и спорта – увеличения доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной
программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий
в структуру программы включены четыре подпрограммы, которые составляют
единую функциональную основу для достижения запланированных
программой показателей развития физической культуры и спорта.
Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом»
В рамках данной подпрограммы населению города оказывается муниципальная услуга «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом».
Данную услугу населению города в 2014 году оказывали три муниципальных учреждения физической культуры и спорта, подведомственных
департаменту культуры, молодёжной политики и спорта: муниципальное
автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта», муниципальное бюджетное
учреждение Центр физической подготовки «Надежда» и муниципальное
бюджетное учреждение «Олимпия», деятельность которых направлена
на привлечение потребителей всех слоев населения к занятиям физической
культурой и спортом.
В рамках реализации муниципальной услуги «Организация занятий
физической культурой и массовым спортом» осуществляется:
5
- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях;
- проведение официальных городских спортивных мероприятий с различными категориями занимающихся физической культурой и спортом, в том числе
комплексных спартакиад и спортивно-массовых мероприятий, что является
основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев
населения к занятиям физической культурой и спортом в городе;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
города, по оказанию муниципальной услуги (выполнению работ) «Организация
занятий физической культурой и массовым спортом»;
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных
команд города экипировкой и инвентарем для качественной подготовки
и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на объектах
спорта и в местах проведения спортивных мероприятий, в том числе тренировочных занятий;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий физической
культурой и спортом.
По итогам за 2013 года данной муниципальной услугой воспользовались
32 341 житель города.
В 2013 году на территории города проведено 69 официальных муниципальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше
8 000 человек, в том числе массовые городские спортивные мероприятия,
проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России», Всероссийского дня бега «Кросс нации» (легкоатлетический кросс),
Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти геологовпервопроходцев).
На базе муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец
спорта» в 2012 году открыто отделение фигурного катания, впервые в городе
проведены соревнования по фигурному катанию.
На базе плавательного бассейна муниципального автономного учреждения
«Ледовый Дворец спорта» в 2013 году открыты группы по плаванию для лиц
старшего и пожилого возраста.
В 2014 году данной муниципальной услугой воспользовались
49 476 жителей города.
В 2014 году на территории города проведено 181 спортивное мероприятие
различного уровня с участием спортсменов города, в том числе 108 официальных муниципальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие
свыше 8 000 человек, в том числе массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России», Всероссийского дня бега «Кросс нации» (легкоатлетический кросс),
Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти геологовпервопроходцев).
6
Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013
№ 2662 «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1» с 01.01.2014 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 присоединилась
к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школе олимпийского резерва № 1. В 2014 году населению города оказывали
муниципальную услугу «Дополнительное образование в спортивных школах»
7 учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной
политики и спорта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс», муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа «Виктория», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Ермак», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Олимп», муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича
Пилояна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1.
В 2014 году начата реорганизация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной
детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта «Кедр» в форме
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Олимпия».
В вышеуказанных спортивных школах культивировался 41 вид спорта,
которым занимались 8 734 воспитанника в возрасте от 5 лет. Тренировочный
процесс учреждений организован как на собственных площадях, так и на базах
муниципальных учреждений города.
Ежегодно в городе проводится более 100 соревнований по видам спорта,
которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными
для формирования сборных команд с последующим участием в межмуниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях. Проведение крупных
окружных, всероссийских и международных спортивных мероприятий
в соответствии с решениями Министерства спорта России, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также всероссийских феде-
7
раций по видам спорта служит пропаганде спорта среди учащихся, студентов,
жителей города. Данные мероприятия создают положительный имидж города
в Югре, России и на международном уровне, развивают спортивную
инфраструктуру.
В рамках муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах» осуществляется:
- предоставление обучающимся в спортивных школах дополнительного
образования по выбранному направлению;
- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий
по спортивным направлениям дополнительного образования);
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных
команд города по видам спорта экипировкой и инвентарем для качественной
подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования;
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся во время оказания
муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной
безопасности и другое).
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
В рамках подпрограммы решаются вопросы по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов спорта города,
предназначенных для занятий физической культурой и массовым спортом.
В 2014 году в 10 муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта (комитету по физической культуре и спорту), насчитывалось
93 спортивных сооружения.
Из 93 спортивных сооружений:
- 23 сооружения (25%) имеют износ свыше 60%, 70 сооружений (75%)
имеют износ менее 60%;
- 35 сооружений (38%) введены в эксплуатацию более 20 лет назад,
58 (62%) – менее 20 лет назад;
- 33 сооружения (35%) являются приспособленными, 60 (65%) – типовыми.
В 2014 году окончено строительство и введены в эксплуатацию объекты
спорта: «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 1 в микрорайоне 31» с залом для игровых видов спорта и залом для единоборств муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1,
«Спортивный городок «На Сайме» с двумя площадками (скейтпарк и комплексная площадка) муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва «Кедр».
Проведена реконструкция хоккейных кортов «Виктория» и «Геолог»
муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки
«Надежда», помещения № 23 для зала восточных единоборств муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
8
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва «Ермак», переоборудован под спортивный зал концертный зал
культурно-спортивного комплекса «Геолог» муниципального автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва «Олимп».
Осуществлены работы по текущему ремонту:
- текущий ремонт помещений и ремонт ограждения спортивного
комплекса «Юность» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»;
- текущий ремонт кровли здания и заливка бетонного пола в гараже
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Аверс»;
- текущий ремонт административных помещений муниципального
бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда», расположенных по адресу: улица Майская, 13/2;
- текущий ремонт 11 открытых плоскостных сооружений муниципального
бюджетного учреждения центра физической подготовки «Надежда» (покраска
бортов, сетки).
Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в форме государственной поддержки юридических
лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, муниципальному образованию городской округ город Сургут распределены и поставлены:
- в рамках реализации целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 –
2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 269-п
(признано утратившим силу с 01.01.2014): модульная лыжная база (2011 год),
автобус «Форд» (2012 год), две спортивные площадки и тренажерный комплекс
в составе объекта «Спортивный городок «За Саймой» (2013 год);
- в рамках реализации государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п: четыре спортивных
комплекса для занятий Street Workout (2014 год), модульная лыжная база
площадью 166 кв. м (2014 год).
Имеющаяся материально-техническая база и объекты планового строительства не способны полностью удовлетворить потребности населения
в услугах в сфере физической культуры и спорта.
Проблема низкого уровня обеспеченности площадями учреждений физической культуры и спорта решается за счет арендуемых спортивных сооружений –
в том числе общеобразовательных учреждений города и ведомственных
(частных) организаций.
9
На 01.01.2015 арендуемых спортивных сооружений насчитывалось
94 единицы, в том числе 81 единица – на основе договоров безвозмездного
пользования (в 2013 году – 109 единиц). В данный показатель вошли
как сооружения общеобразовательных учреждений города, так и ведомственных организаций.
Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время» (на базе учреждений физической культуры и спорта).
В рамках данной подпрограммы осуществляется организация оздоровительной кампании в климатически благоприятных регионах России, в загородном лагере, в лагерях дневного пребывания на базе учреждений
физкультурно-спортивной направленности, а также малозатратные и иные
формы отдыха.
В 2013 году на базе 10 муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, реализующих муниципальную услугу «Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время», были организованы лагеря с дневным
пребыванием детей.
В 2013 году по итогам конкурса «Лучший оздоровительный лагерь ХантыМансийского автономного округа – Югры» на основании постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010
№ 247-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Дети Югры» на 2011 – 2015 годы» в форме межбюджетного трансферта
предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Центр
физической подготовки «Надежда» в размере 60 000 рублей.
В климатически благоприятных регионах России, странах ближнего
и дальнего зарубежья в 2013 году оздоровились и продолжили тренировочный
процесс более 500 человек.
В 2014 году лагеря с дневным пребыванием детей были организованы
на базе 9 муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта,
для 1 016 человек. В загородном лагере было оздоровлено 330 человек,
в климатически благоприятных регионах России, странах ближнего и дальнего
зарубежья был оздоровлен 701 человек.
Основные показатели результативности реализации муниципальной
программы по итогам 2014 года сохраняются на достаточном уровне:
- на 51% увеличилось количество потребителей муниципальной услуги
«Организация занятий физической культурой и спортом» за предшествующие
2 года (2012 год) и на 53% по сравнению с 2013 годом;
- на 1% увеличилось количество обучающихся в спортивных школах,
подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта,
за предшествующие два года (2012 год) и на 4% по сравнению с 2013 годом;
- введено в эксплуатацию два новых спортивных объекта муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта (2013 год – введено в эксплуатацию три объекта, 2012 год – один
объект);
10
- на 27% за предшествующие два года вырос показатель «Количество
детей и молодежи в возрасте 6 – 30 лет, отдохнувших по программам отдыха»,
по сравнению с 2013 годом показатель снизился на 6%;
- на 32% увеличилось количество спортивных мероприятий различного
уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги «Организация
занятий физической культурой и массовым спортом» за предшествующие
два года и на 51% по сравнению с 2013 годом;
- на 42,6% увеличилось количество спортивных соревнований различного
уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного),
мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ
(юношеского и юниорского возраста) за предшествующие два года
и на 40,5% по сравнению с 2013 годом.
В рамках муниципальной программы планируется решить следующие
вопросы:
- сохранение инфраструктуры спорта и улучшение собственной спортивной базы для организации тренировочного и соревновательного процесса,
организации оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений;
- привлечение жителей города всех возрастных и социальных групп
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование
сборных команд по видам спорта посредством реализации основного направления деятельности спортивных учреждений.
Для дальнейшего развития на территории города массового спорта,
увеличения спортивных, массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по организации отдыха детей и молодежи в течение
всего календарного периода, привлечения населения города к занятиям
физической культурой и массовым спортом необходима материально-техническая база, соответствующая требованиям времени и удовлетворяющая
потребностям всех групп населения.
Динамика
изменения значений показателей
Наименование показателя
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
Таблица 1
2013 2014
год
год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Количество потребителей
муниципальной услуги «Организация
занятий физической культурой
и массовым спортом»
Количество обучающихся
в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры,
молодёжной политики и спорта
чел.
18 809 32 762 32 341 49 476
чел.
8 455
8 651
8 400
8 734
11
Количество вновь введенных объектов
спорта
Количество детей и молодежи
в возрасте 6 – 30 лет, отдохнувших
по программам отдыха
ед.
2
1
3
2
чел.
876
800
1 081
1 016
Иные показатели результатов реализации муниципальной программы
Количество спортивных мероприятий
ед.
различного уровня с участием
спортсменов города в рамках
муниципальной услуги «Организация
занятий физической культурой
и массовым спортом»
Количество спортивных соревнований
ед.
различного уровня (регионального,
межрегионального, всероссийского,
международного) и мероприятий
по подготовке к ним с участием
обучающихся спортивных школ
(юношеского и юниорского возраста)
Количество учреждений физической
ед.
культуры и спорта, подведомственных
департаменту культуры, молодёжной
политики и спорта, организующих
оздоровительные лагеря дневного
пребывания в каникулярное время
Количество муниципальных
ед.
учреждений, подведомственных
департаменту культуры, молодёжной
политики и спорта, обеспеченных
комплексным содержанием объектов
и обслуживанием городских
мероприятий, в рамках оказания
муниципальной услуги «Организация
занятий физической культурой
и массовым спортом»
Организация комплексного
объектов
содержания объектов (предоставление
коммунальных услуг, содержание
муниципального имущества)
муниципальной услуги
«Дополнительное образование
в спортивных школах»
96
137
120
181
36
68
69
97
6
9
10
9
н/д
2
2
2
н/д
18
18
7
12
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной
программы
Обоснование
соответствия задач цели программы, сроков
реализации программы
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой
и спортом, развитие массового спорта на территории города
1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом»
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия
физической культурой и спортом
Задача 1.1. Повышение
мотивации граждан
к регулярным занятиям
физической культурой
и спортом и ведению
здорового образа жизни
решение данной тактической задачи способствует
формированию и повышению у населения
мотивации к регулярным занятиям физкультурой
и спортом как главного компонента выполнения
физкультурно-спортивной деятельности
2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям
физической культурой и спортом, направленным на улучшений физического
развития, физической подготовленности и спортивных результатов,
выявление одаренных детей, подростков и молодежи с целью включения
их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Задача 2.1. Развитие
системы подготовки
спортивного резерва
и выявление одаренных
детей, подростков
и молодежи
в учреждениях
дополнительного
образования
решение данной тактической задачи позволит
обеспечить тренировочный процесс по видам
спорта в учреждениях дополнительного
образования и привлечь дополнительное
количество детей и молодежи к занятиям
физической культурой и спортом
3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений
физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги
Задача 3.1.
Совершенствование
спортивной
инфраструктуры города
решение тактической задачи позволит улучшить
обеспеченность спортивной базой учреждений
физической культуры и спорта, улучшит
имеющуюся материально-техническую базу
13
учреждений, а также обеспечит безопасность
и комфортность проведения тренировочного
и соревновательного процесса и повысит качество
предоставления услуг
4. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время (на базе учреждений физической культуры и спорта)»
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса
и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся
учреждений физической культуры и спорта
Задача 4.1. Сохранение
объема предоставления
услуги «Организация
отдыха детей
и молодежи
в каникулярное время»
(на базе учреждений
физической культуры
и спорта)
решение тактической задачи позволит
организовать отдых занимающихся
в каникулярное время, обеспечит рациональный
режим спортивной нагрузки обучающихся
в течение года, будет способствовать
стабилизации и улучшению состава спортивного
резерва и сборных команд по видам спорта
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей программе.
Информация о расчетном объеме средств, необходимом для реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта», и соответствующих значениях показателей результатов реализации программы представлена в приложении 2 к настоящей программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий
заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем
координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.2. Администратором муниципальной программы является департамент
культуры, молодёжной политики и спорта, который несет ответственность
за достижение установленных целей и задач муниципальной программы,
организует контроль за поступлением и своевременным расходованием
бюджетных ассигнований.
14
Администратор муниципальной программы осуществляет управление
реализацией программы, при необходимости вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных
ее задач.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается
осуществлять непосредственно комитетом по физической культуре и спорту
департамента культуры, молодёжной политики и спорта и подведомственными
учреждениями спортивной направленности, соадминистраторами программы.
Реализация программных мероприятий подпрограмм 1, 2 подведомственными департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету
по физической культуре и спорту) муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным
мероприятиям муниципальной программы.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание услуг, муниципальных
контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение
работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками
с исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014 – 2020 годы» осуществляется в соответствии с механизмом реализации
мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –
2020 годы», утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014 – 2020 годы» (раздел 4).
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные
по срокам и направлениям действия и включает:
- разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых
для выполнения муниципальной программы;
- взаимодействие структурных подразделений Администрации города
и департамента культуры, молодёжной политики и спорта, подведомственных
учреждений;
- управление муниципальной программой, эффективное использование
средств, выделенных на ее реализацию;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации
муниципальной программы, финансировании программных мероприятий,
в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий.
15
Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана
на мониторинге целевых показателей и конечных результатов ее реализации
путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым
показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены
изменения.
4.3. Администратор (департамент культуры, молодёжной политики
и спорта) и соадминистраторы (департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства):
4.3.1. Выполняют мероприятия раздела 3 и каждый в своей части несут
ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной
программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной
программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов
об исполнении мероприятий муниципальной программы.
4.3.2. Назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной
программы приказами с учетом замены на период отсутствия.
4.4. В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют
администратору муниципальной программы годовой отчет об исполнении
мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов
реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок
до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы по утвержденной форме в департамент по экономической
политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым
годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского
округа город Сургут» (с последующими изменениями).
4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной
программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм
реализации муниципальной программы.
4.6. Расчет объема средств на оказание услуг по организации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий в рамках
реализации программных мероприятий подпрограмм 1, 2 осуществляется
в соответствии с порядком расчета расходов местного бюджета по оплате услуг
спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий
16
и спортивных мероприятий, представленном в приложении 3 к настоящей
программе.
4.7. Расчет объема средств на приобретение авиабилетов, железнодорожных и автобусных билетов, оформление виз и документов, оплату багажа
спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям, сопровождающим, судьям
осуществляется по действующим тарифам. Стоимость железнодорожных
билетов не должна превышать тариф купейного вагона пассажирского поезда,
стоимость авиабилетов не должна превышать тариф на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса.
17
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование
Источники
финансирования
Объем
финансирования
(всего,
руб.)
2014 год
2015 год
В том числе по годам
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Ответственный
(администратор
или соадминистратор)
Наименование
показателя,
ед. измер.
2014
год
Значение показателя, в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
2020
год
Конечный
результат
реализации
муниципальной
программы
49 476
42 672
42 745
43 405
43 652
43 652
43 652
43 652
8734
8 709
8 769
8 809
8 959
8 999
9 039
9 039
2
1
-
-
-
-
-
3
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество
потребителей
муниципальной
услуги
«Организация
занятий
физической
культурой
и массовым
спортом», чел.
количество
обучающихся
в спортивных
школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта, чел.
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
18
количество
детей
и молодежи
в возрасте
6 – 30 лет,
отдохнувших
по программам
отдыха, чел.
1 016
1 016
1 016
1 066
1 106
1 106
1 126
7 452
количество
потребителей
муниципальной
услуги
«Организация
занятий
физической
культурой
и массовым
спортом», чел.
49 476
42 672
42 745
43 405
43 652
43 652
43 652
43 652
1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Мероприятие
1.1. Реализация
мероприятий
по развитию
физической
культуры
и массового
спорта
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
64 424 743
9 585 181
8 699 747
9 227 963
9 227 963
9 227 963
9 227 963
9 227 963
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64 424 743
9 585 181
8 699 747
9 227 963
9 227 963
9 227 963
9 227 963
9 227 963
-
--
--
--
--
--
--
--
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
19
Мероприятие
1.1.1.
Мероприятия
по развитию
физической
культуры
и массового
спорта
Мероприятие
1.1.2.
Организация
установки
и обслуживания
временных
мобильных
туалетов
при проведении
городских
спортивных
массовых
мероприятий
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
64 141 722
9 544 938
8 659 284
9 187 500
9 187 500
9 187 500
9 187 500
9 187 500
ДКМПиС
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
64 141 722
9 544 938
8 659 284
9 187 500
9 187 500
9 187 500
9 187 500
9 187 500
ДКМПиС
0
0
0
0
0
0
0
0
-
283 021
40 243
40 463
40 463
40 463
40 463
40 463
40 463
ДГХ
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
283 021
40 243
40 463
40 463
40 463
40 463
40 463
40 463
ДГХ
0
0
0
0
0
0
0
0
-
количество
проведенных
спортивных
мероприятий
различного
уровня
с участием
спортсменов
города
в рамках
муниципальной
услуги
«Организация
занятий
физической
культурой
и массовым
спортом», ед.
181
146
146
146
146
146
146
146
количество
временных
мобильных
туалетов,
установленных
и обслуживаемых
при проведении
городских
спортивных
массовых
мероприятий,
ед.
13
13
13
13
13
13
13
91
20
Мероприятие
1.2.
Обеспечение
функционирования
и развития
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу
«Организация
занятий
физической
культурой
и массовым
спортом»
Мероприятие
1.2.1.
Обеспечение
функционирования
и развития
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу
«Организация
занятий
физической
культурой
и массовым
спортом»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
1 893 499 290
237 706 857
261 746 993
279 106 464
278 734 744
278 734 744
278 734 744
278 734 744
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2 837 900
2 487 900
350 000
0
0
0
0
0
-
1 890 661 390
235 218 957
261 396 993
279 106 464
278 734 744
278 734 744
278 734 744
278 734 744
-
0
0
0
0
0
0
0
0
1 795 604 341
224 029 110
247 704 555
265 111 984
264 689 673
264 689 673
264 689 673
264 689 673
0
0
0
0
0
0
0
0
2 837 900
2 487 900
350 000
0
0
0
0
0
ДКМПиС
1 792 766 441
221 541 210
247 354 555
265 111 984
264 689 673
264 689 673
264 689 673
264 689 673
ДКМПиС
0
0
0
0
0
0
0
0
-
ДКМПиС
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество
потребителей
муниципальной
услуги
«Организация
занятий
физической
культурой
и массовым
спортом», чел.
49 476
42 672
42 745
43 405
43 652
43 652
43 652
43 652
21
Мероприятие
1.2.2.
Организация
комплексного
содержания
объектов
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта
(предоставление
коммунальных
услуг, услуг
по содержанию
муниципального
имущества)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
97 894 949
13 677 747
14 042 438
13 994 480
14 045 071
14 045 071
14 045 071
14 045 071
ДГХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 894 949
13 677 747
14 042 438
13 994 480
14 045 071
14 045 071
14 045 071
14 045 071
0
0
0
0
0
0
0
0
--Мероприятие
1.3. Реализация
отдельных
мероприятий
государственной
программы
«Содействие
занятости
населения
в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре
на 2014 –
2020 годы»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
145 400
0
0
72 700
72 700
0
0
0
количество
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта,
обеспеченных
комплексным
содержанием
объектов
и обслуживанием
городских
мероприятий,
в рамках
оказания
муниципальной
услуги
«Организация
занятий
физической
культурой
и массовым
спортом», ед.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
145 400
0
0
72 700
72 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДГХ
22
Мероприятие
1.3.1.
Организация
постоянного
трудоустройства незанятых
инвалидов
на оборудованные
(оснащенные)
для них
рабочие места
Итого
по задаче 1
всего,
145 400
0
в том числе
за счет
0
0
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
145 400
0
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
0
0
средств
местного
бюджета
за счет
0
0
других
источников
(расшифровать)
итого
1 958 069 433 247 292 038
по задаче 1.1
за счет
0
0
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
2 983 300
2 487 900
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
1 955 086 133 244 804 138
средств
местного
бюджета
за счет
0
0
других
источников
(расшифровать)
количество
рабочих мест
(в том числе
специальных),
предназначенных
для работы
инвалидов,
в учреждениях,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта
(комитету
по физической
культуре
и спорту), ед.
-
-
1
1
-
-
-
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
287 962 707
287 962 707
287 962 707
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
72 700
72 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 700
72 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270 446 740
288 407 127
288 035 407
287 962 707
287 962 707
287 962 707
0
0
0
0
0
350 000
72 700
72 700
0
270 096 740
288 334 427
287 962 707
0
0
0
ДКМПиС
ДКМПиС
23
Всего
по подпрограмме 1
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
1 958 069 433 247 292 038
270 446 740
288 407 127
288 035 407
287 962 707
287 962 707
287 962 707
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 983 300
2 487 900
350 000
72 700
72 700
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 955 086 133
244 804 138
270 096 740
288 334 427
287 962 707
287 962 707
287 962 707
287 962 707
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшений физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов; выявление одаренных детей,
подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество
обучающихся
в спортивных
школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта, чел.
8 734
8 709
8 769
8 809
8 959
8 999
9 039
9 039
количество
проведенных
спортивных
соревнований
различного
уровня
(регионального,
межрегионального,
всероссий-
97
97
97
97
97
97
97
97
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи в учреждениях дополнительного образования
Мероприятие
2.1.
Реализация
мероприятий
с участием
обучающихся
спортивных
школ
и спортивного
резерва
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
58 982 555
8 875 396
7 842 939
8 452 844
8 452 844
8 452 844
8 452 844
8 452 844
0
0
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
24
Мероприятие
2.2.
Обеспечение
функционирования
и развития
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу
«Дополнительное
образование
в спортивных
школах»
Мероприятие
2.2.1.
Обеспечение
функционирования
и развития
учреждений,
оказывающих
муници-
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
58 982 555
8 875 396
7 842 939
8 452 844
8 452 844
8 452 844
8 452 844
8 452 844
0
0
0
0
0
0
0
0
555 939 654
569 146 757
582 778 196
582 778 196
582 778 196
582 778 196
3 975 865 034 519 665 839
0
0
0
0
0
0
0
0
18 165 283
3 132 600
6 273 507
4 379 588
4 379 588
0
0
0
3 957 699 751
516 533 239
549 666 147
564 767 169
578 398 608
582 778 196
582 778 196
582 778 196
0
0
0
0
0
0
0
0
499 894 732
515 066 638
528 310 921
539 372 921
539 372 921
539 372 921
0
0
0
0
0
0
3 642 453 978 481 062 924
0
0
ДКМПиС
ского,
международного)
и мероприятий
по подготовке
к ним
с участием
обучающихся
спортивных
школ (юношеского
и юниорского
возраста), ед.
-
ДКМПиС
количество
обучающихся
в спортивных
школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
-
-
-
-
-
-
-
-
8 734
8 709
8 769
8 809
8 959
8 999
9 039
9 039
-
-
-
-
-
-
-
-
25
пальную
услугу
«Дополнительное
образование
в спортивных
школах»
Мероприятие
2.2.2.
Организация
комплексного
содержания
объектов
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта
(предоставление
коммунальных
услуг, услуг
по содержанию
муниципального
имущества)
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
3 132 600
3 132 600
3 639 321 378 477 930 324
0
0
0
0
0
0
499 894 732
515 066 638
528 310 921
539 372 921
539 372 921
539 372 921
0
0
0
0
0
0
0
0
298 936 822
38 602 915
43 694 688
43 018 119
43 405 275
43 405 275
43 405 275
43 405 275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298 936 822
38 602 915
43 694 688
43 018 119
43 405 275
43 405 275
43 405 275
43 405 275
0
0
0
0
0
0
0
0
политики
и спорта, чел.
ДКМПиС
ДГХ
ДГХ
количество
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта,
обеспеченных
комплексным
содержанием
объектов
и обслуживанием
городских
мероприятий,
в рамках
оказания
муниципальной
услуги
«Дополнительное
образование
в спортивных
школах», ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
7
7
8
8
8
8
26
Мероприятие
2.2.3.
Повышение
оплаты труда
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей (в сфере
физической
культуры
и спорта)
Мероприятие
2.3. Реализация
отдельных
мероприятий
государственной
программы
«Развитие
физической
культуры
и спорта
в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре
на 2014 –
2020 годы»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
34 474 234
0
12 350 234
11 062 000
11 062 000
0
0
0
ДКМПиС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 032 683
0
6 273 507
4 379 588
4 379 588
0
0
0
ДКМПиС
19 441 551
0
6 076 727
6 682 412
6 682 412
0
0
0
ДКМПиС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
количество
учреждений,
в которых
повышена
оплата труда
педагогических
работников
в спортивных
школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта, ед.
-
7
7
7
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Мероприятие
2.3.1.
Обеспечение
учащихся
спортивных
школ
спортивным
оборудованием,
экипировкой
и инвентарем,
проведение
тренировочных
сборов
и участие
в соревнованиях
Мероприятие
2.4. Реализация
отдельных
мероприятий
государственной
программы
«Содействие
занятости
населения
в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре
на 2014 –
2020 годы»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
количество
спортивных
школ,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта,
реализующих
мероприятия
государственной
программы
«Развитие
физической
культуры и
спорта
в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре
на 2014 –
2020 годы», ед.
0
7
7
7
8
8
8
8
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 300
69 300
0
0
0
0
0
48 510
48 510
0
0
0
0
20 790
20 790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Мероприятие
2.4.1.
Организация
постоянного
трудоустройства незанятых
инвалидов
на оборудованные
(оснащенные)
для них
рабочие места
Итого
по задаче 2
Всего
по подпрограмме 2
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе:
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
69 300
69 300
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
48 510
48 510
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
20 790
20 790
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
563 782 593
577 599 601
591 231 040
591 231 040
591 231 040
591 231 040
4 034 916 889 528 610 535
количество
рабочих мест
(в том числе
специальных),
предназначенных для
работы
инвалидов,
в учреждениях,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта
(комитету
по физической
культуре
и спорту), ед.
х
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
48 510
48 510
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
18 186 073
3 153 390
6 273 507
4 379 588
4 379 588
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
557 509 086
573 220 013
586 851 452
591 231 040
591 231 040
591 231 040
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4 016 682 306 525 408 635
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4 034 916 889
528 610 535
563 782 593
577 599 601
591 231 040
591 231 040
591 231 040
591 231 040
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
48 510
48 510
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
29
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
3 153 390
6 273 507
4 379 588
4 379 588
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4 016 682 306 525 408 635
557 509 086
573 220 013
586 851 452
591 231 040
591 231 040
591 231 040
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
1
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
18 186 073
0
0
3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Мероприятие
3.1.
Развитие
материальнотехнической
базы муниципальных
учреждений
спорта
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
645 903 810,00 212 734 199,00 426 073 401
5 143 740
1 952 470
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480 800 000,00 107 000 000,00 373 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164 448 608,00 105 078 997,00 52 273 401,00
5 143 740,00
1 952 470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655 202,00
0,00
655 202,00
0,00
0,00
-
30
Мероприятие
3.1.1.
Выполнение
работ
по завершению
строительства
объекта
«Спортивный
городок
«На Сайме»
Мероприятие
3.1.2.
Выполнение
работ
по реконструкции
объекта
«Помещение
№ 23 (балкон)
в зал
восточных
единоборств
в СОК
«Энергетик»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
4 734 430
4 734 430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 734 430
4 734 430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 322 941
1 322 941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
667 739
667 739
0
0
0
0
0
0
655 202
655 202
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКМПиС
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКМПиС
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКМПиС
ДКМПиС
уоличество
выполненных
работ
по реконструкции
объектов
спорта,
объектов
1
31
Мероприятие
3.1.3.
Выполнение
работ
по реконструкции
объекта
«Хоккейный
корт
«Виктория»
Мероприятие
3.1.4.
Выполнение
работ
по реконструкции
объекта
«Хоккейный
корт «Геолог»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
1 926 630
1 926 630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 926 630
1 926 630
0
0
0
0
0
0
0
0
1 056 439
1 056 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 056 439
1 056 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
0
количество
выполненных
работ
по реконструкции
объектов
спорта,
объектов
ДКМПиС
ДКМПиС
ДКМПиС
количество
выполненных
работ
по реконструкции
объектов
спорта,
объектов
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
Мероприятие
3.1.5.
Установка
ограждения
на объекте
«Лыжная
трасса»
Мероприятие
3.1.6.
Установка
ограждения
на объекте
муниципального
бюджетного
учреждения
«Олимпия»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
13 408 759
0
13 408 759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 408 759
0
13 408 759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 143 740
0
0
5 143 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 143 740
0
0
5 143 740
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество
выполненных
работ
по установке
ограждений,
объект
ДКМПиС
ДКМПиС
ДКМПиС
количество
выполненных
работ
по установке
ограждений,
объект
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
Мероприятие
3.1.7.
Установка
ограждения
игровой
площадки
на объекте
муниципально
е бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительного
образования
детей
специализированная детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
«Югория»
Мероприятие
3.1.8.
Устройство
фундамента
для установки
модульного
здания лыжной
базы
в микрорайоне
ЖД
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
1 098 732
0
0
0
1 098 732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 098 732
0
0
-
1 098 732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271 147
0
271 147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271 147
0
271 147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество
выполненных
работ
по установке
ограждений,
объект
ДКМПиС
ДКМПиС
ДКМПиС
количество
выполненных
работ
по устройству
фундамента,
объект
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
Мероприятие
3.1.9.
Капитальный
ремонт кровли
на объекте
«Лыжная база
«На Сайме»
Мероприятие
3.1.10.
Выполнение
работ
по обследованию здания
по объекту
«Муниципальное
бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительного
образования
детей
специализированная детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
«Югория»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
853 738
0
0
0
853 738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
853 738
0
-
0
853 738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
785 000
785 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
785 000
785 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество
выполненных
работ
по капитальному ремонту
кровли, объект
ДКМПиС
ДАиГ
ДАиГ
количество
выполненных
работ
по обследованию зданий,
ед.
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Мероприятие
3.1.11.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Спортивный
центр
с универсальным
игровым залом
№ 1 в мкр. 31»
Мероприятие
3.1.12.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Спортивный
комплекс
с плавательным
бассейном
на 50 метров
в г. Сургуте»
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
ДАиГ
84 019 759
84 019 759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 019 759
84 019 759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
531 282 495
118 889 000
412 393 495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480 800 000
107 000 000
373 800 000
0
0
0
0
0
ДАиГ
50 482 495
11 889 000
38 593 495
0
0
0
0
0
ДАиГ
0
0
0
0
0
0
0
0
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
ДАиГ
ДАиГ
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
-
-
степень
готовности
объекта, %
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
100
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
36
Мероприятие
3.2.
Строительство
(реконструкция)
объектов,
предназначенных
для размещения детских
загородных
оздоровительных
учреждений
-Мероприятие
3.2.1.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Загородный
специализированный
(профильный)
спортивнооздоровительный лагерь
«Олимпия»
на базе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Олимпия»,
город Сургут"
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
6 016 560
6 016 560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 414 904
5 414 904
0
0
0
0
0
0
601 656
601 656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 016 560
6 016 560
0
0
0
0
0
0
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0
5 414 904
5 414 904
0
0
0
0
0
0
601 656
601 656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество
выполненных
проектных
работ на
объекты
спорта, проект
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
37
Итого
по задаче 3
Всего
по подпрограмме 3
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
5 143 740
1 952 470
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
486 214 904,00 112 414 904,00 373 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
165 050 264,00 105 680 653,00 52 273 401,00
5 143 740,00
1 952 470,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
426 073 401
5 143 740
1 952 470
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
486 214 904,00 112 414 904,00 373 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
165 050 264,00 105 680 653,00 52 273 401,00
5 143 740,00
1 952 470,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
651 920 370,00 218 750 759,00 426 073 401
0,00
655 202,00
0,00
655 202,00
651 920 370,00 218 750 759,00
0,00
655 202,00
0,00
655 202,00
0,00
0,00
38
4. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество
детей
и молодежи
в возрасте
6 – 30 лет,
отдохнувших
по программам
отдыха, чел.
1 016
1 016
1 016
1 066
1 106
1 106
1 126
1 126
9
9
9
9
10
10
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Мероприятие
4.1.
Организация
работы лагерей
дневного
пребывания,
включая
обеспечение
питанием
(на базе
учреждений
физической
культуры
и спорта)
Мероприятие
4.1.1.
Организация
отдыха
и оздоровления
детей, проживающих
в муниципальных
всего,
в том числе:
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(плата
потребителей)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
33 055 995
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
0
0
0
0
0
0
0
0
12 452 076
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
14 636 069
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
5 967 850
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
24 904 152
3 557 736
3 557 736
3 557 736
3 557 736
3 557 736
3 557 736
3 557 736
0
0
0
0
0
0
0
0
количество
учреждений
физической
культуры
и спорта,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодёжной
политики
и спорта,
организующих
оздоровительные лагеря
с дневным
пребыванием
в каникулярное время,
ед.
ДКМПиС
-
-
39
образованиях
автономного
округа
Мероприятие
4.1.2.
Создание
условий для
работы лагерей
с дневным
пребыванием
детей
Всего
по задаче 4
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
12 452 076
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(плата
потребителей)
12 452 076
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
0
0
0
0
0
0
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из
окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(плата
потребителей)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
8 151 843
1 164 549
1 164 549
1 164 549
1 164 549
0
0
0
0
0
0
0
2 183 993
311 999
5 967 850
ДКМПиС
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 778 868
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 164 549
1 164 549
1 164 549
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
311 999
311 999
311 999
311 999
311 999
311 999
ДКМПиС
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
ДКМПиС
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 055 995
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ДКМПиС
40
Всего
по подпрограмме 4
Общий объем
ассигнований
на реализацию
программы –
всего
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(плата
потребителей)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(плата
потребителей)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
12 452 076
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
14 636 069
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 967 850
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
33 055 995
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
4 722 285
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
12 452 076
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
1 778 868
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
14 636 069
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
2 090 867
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 967 850
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
6 677 962 687
999 375 617
1 265 025 019
875 872 753
885 941 202
883 916 032
883 916 032
883 916 032
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
48 510
48 510
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
519 836 353
119 835 062
382 202 375
6 231 156
6 231 156
1 778 868
1 778 868
1 778 868
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
41
Общий объем
ассигнований
на реализацию
программы –
всего
Объем
ассигнований
администратора –
ДКМПиС
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(плата
потребителя)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
6 151 454 772
877 984 293
881 970 094
868 789 047
878 857 496
881 284 614
881 284 614
881 284 614
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
6 623 052
1 507 752
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
6 677 962 687
999 375 617
875 872 753
885 941 202
883 916 032
883 916 032
883 916 032
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 265 025 019
48 510
48 510
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
519 836 353
119 835 062
382 202 375
6 231 156
6 231 156
1 778 868
1 778 868
1 778 868
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
6 151 454 772
877 984 293
881 970 094
868 789 047
878 857 496
881 284 614
881 284 614
881 284 614
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
6 623 052
1 507 752
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
794 853 935
818 819 691
828 450 393
826 425 223
826 425 223
826 425 223
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 658 744 081 737 344 393
48 510
48 510
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
33 621 449
7 420 158
8 402 375
6 231 156
6 231 156
1 778 868
1 778 868
1 778 868
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 618 451 070
728 367 973
785 599 010
811 735 985
821 366 687
823 793 805
823 793 805
823 793 805
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
42
Объем
ассигнований
соадминистратора –
ДАиГ
Объем
ассигнований
соадминистратора –
ДГХ
за счет
других
источников
(плата
потребителя)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из федерального
бюджета
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
других
источников
(расшифровать)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
57 777 589
57 053 062
57 490 809
57 490 809
57 490 809
57 490 809
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
397 114 792
52 320 905
57 777 589
57 053 062
57 490 809
57 490 809
57 490 809
57 490 809
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
6 623 052
1 507 752
852 550
852 550
852 550
852 550
852 550
622 103 814
209 710 319
412 393 495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
486 214 904
112 414 904
373 800 000
0
0
135 888 910
97 295 415
38 593 495
0
0
0
0
397 114 792
52 320 905
0
852 550
43
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»
Расчетный объем
средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
Наименование
Источники
финансирования
Объем
финансирования
(всего,
руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
В том числе по годам
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Ответственный
(администратор
или соадминистратор)
Наименование
показателя,
ед. измер.
2014
год
Значение показателя, в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
2020
год
Конечный
результат
реализации
муниципальной
программы
3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
количество
вновь
введенных
детских
загородных
оздоровительных
учреждений,
ед.
-
-
-
-
-
3
2
5
-
-
-
-
-
1
-
1
44
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Мероприятие
3.1.
Развитие
материальнотехнической
базы муниципальных
учреждений
спорта
Мероприятие
3.1.1.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Спортивное
ядро
в микрорайоне
№ 35-А г.
Сургута.
2 пусковой
комплекс.
(АБК)»
Мероприятие
3.1.2.
Выполнение
работ по
строительству
объекта
«Спортивный
центр
с универсальным
игровым залом
(№ 1) в мкр. 44
г. Сургута»
всего,
в том
числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том
числе
за счет
средств
местного
бюджета
1 233 381 666
0
0
0
0
335 090 833
586 609 833
311 681 000
686 110 200
0
0
0
0
209 855 100
304 855 100
171 400 000
547 271 466
0
0
0
0
125 235 733
281 754 733
140 281 000
108 563 000
0
0
0
0
3 800 000
104 763 000
0
108 563 000
0
0
0
0
3 800 000
104 763 000
-
всего,
в том
числе
за счет
средств
местного
бюджета
176 237 000
0
0
0
0
88 118 500
88 118 500
0
176 237 000
-
-
-
-
88 118 500
88 118 500
0
ДАиГ
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
-
-
-
-
-
3
2
5
ДАиГ
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
ДАиГ
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
45
Мероприятие
3.1.3.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Спортивный
центр
с универсальным
игровым залом
(№ 1)
в мкр. (Хоззона)
г. Сургута»
Мероприятие
3.1.4.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Керлинг
центр
в г. Сургуте»
Мероприятие
3.1.5.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Спортивный
центр
с универсальным
игровым залом
и плавательным
бассейном
на 25 м
21 – 22 мкр.»
всего,
в том
числе
за счет
средств
местного
бюджета
176 237 000
0
0
0
0
176 237 000
0
0
0
0
всего,
в том
числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том
числе
- за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
466 344 666
0
0
0
0
419 710 200
0
0
0
46 634 466
0
0
306 000 000
0
266 400 000
39 600 000
0
55 000 000
121 237 000
55 000 000
121 237 000
233 172 333
233 172 333
0
0
209 855 100
209 855 100
0
0
0
23 317 233
23 317 233
0
0
0
0
10 000 000
105 556 000
190 444 000
0
0
0
0
0
95 000 000
171 400 000
0
0
0
0
10 000 000
10 556 000
19 044 000
ДАиГ
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
ДАиГ
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
ДАиГ
количество
вновь
введенных
объектов
спорта, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
46
Мероприятие
3.2.
Строительство
(реконструкция)
объектов,
предназначенных
для размещения детских
загородных
оздоровительных
учреждений
Мероприятие
3.2.1.
Выполнение
работ
по строительству объекта
«Загородный
специализированный
(профильный)
спортивнооздоровительный лагерь
«Олимпия»
на базе
муниципального
бюджетного
учреждения
«Олимпия»,
город Сургут"
Итого
по отдельным
мероприятиям
задачи 3
всего,
в том
числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том
числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том
числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
ДАиГ
количество
вновь
введенных
детских
загородных
оздоровительных
учреждений,
ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
ДАиГ
количество
вновь
введенных
детских
загородных
оздоровительных
учреждений,
ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
184 249 643
0
0
0
0
92 124 821
92 124 822
0
165 824 679
0
0
0
0
82 912 339
82 912 340
0
18 424 964
0
0
0
0
9 212 482
9 212 482
0
184 249 643
0
0
0
0
92 124 821
92 124 822
0
165 824 679
-
0
0
0
82 912 339
82 912 340
0
18 424 964
-
0
0
0
9 212 482
9 212 482
0
1 417 631 309
0
0
0
0
427 215 654
678 734 655
311 681 000
х
851 934 879
0
0
0
0
292 767 439
387 767 440
171 400 000
565 696 430
0
0
0
0
134 448 215
290 967 215
140 281 000
47
Объем
ассигнований
соадминистратора –
департамент
архитектуры
и градостроительства
всего,
в том
числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
1 417 631 309
0
0
0
0
427 215 654
678 734 655
311 681 000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
851 934 879
0
0
0
0
292 767 439
387 767 440
171 400 000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
565 696 430
0
0
0
0
134 448 215
290 967 215
140 281 000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
48
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»
Порядок
расчета расходов местного бюджета по оплате услуг
спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала
при организации проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
1. Объем расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей,
специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения
муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий рассчитывается в соответствии с размерами выплат, установленными в таблице.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование должности
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Заместитель главного судьи
по медицинскому обеспечению
Судья
Начальник дистанции (трассы)
Контролер
Комендант
Статист
(руб.)
Размеры выплат с учетом
судейских категорий на одного
человека в день
МК ВК,
I
II
III ЮС
РК кат. кат. кат.
независимо от категории – 520
независимо от категории – 520
510 505 490 470
510 505 490 470
независимо от категории – 480
500 485 470 455 430 415
независимо от категории – 475
независимо от категории – 350
независимо от категории – 410
независимо от категории – 350
Командные игровые виды спорта
11
12
13
14
15
16
Главный судья
Главный секретарь
Главный судья игры
Помощник главного судьи игры
Комиссар (судья-инспектор)
Судья (в составе бригады)
независимо от категории – 520
независимо от категории – 520
400 370 340 320
320 300 280 260 240
по трудовому договору
300 290 270 250 235 220
49
Обслуживающий персонал
17
18
19
20
Радист, телефонист, рабочий
Секретарь-машинистка
Медсестра
Комментатор, курс-дизайнер,
художественно-оформительские
работы, услуги артистов, написание
сценариев, светорежиссер,
звукорежиссер, ведущий,
обслуживание электрооборудования
и так далее
380
380
380
по соглашению сторон
Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
РК – спортивный судья республиканской категории;
I кат. – спортивный судья первой категории;
II кат. – спортивный судья второй категории;
III кат. – спортивный судья третьей категории;
ЮС – юный судья.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся
за обслуживание одной игры, но не более трех игр в день.
3. На подготовительном и заключительном этапе соревнований материальное обеспечение (проживание, питание и оплата услуг) главному судье,
главному судье-секретарю, заместителю главного судьи, заместителю главного
судьи-секретаря, главному судье, главному секретарю по командным игровым
видам спорта при необходимости увеличивается дополнительно на два дня.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется
согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.
5. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию
и обеспечению спортивных мероприятий, обеспечению участников спортивных
мероприятий автотранспортом производится в соответствии с утвержденными
тарифами (прейскурантом цен) по гражданско-правовым договорам при предоставлении соответствующих документов.
6. Оплата услуг инспекторов или технических делегатов, оплата услуг
спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий производится по договору гражданско-правового
характера.
7. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за счет
собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить
дополнительные выплаты.
50
8. Оплата услуг спортивным судьям производится при наличии документа,
подтверждающего судейскую категорию. При отсутствии документа о судейской категории оплата услуг производится как судье III категории.
Download