Предпринимательство на 2015-2019 годы

advertisement
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города
от 02.12.2014 г. № 314-ПГ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА 2015-2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы
Предпринимательство на 2015-2019 годы
Обеспечение устойчивого роста экономики города и повышение
уровня жизни населения города
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Увеличение вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику города.
Формирование положительного образа предпринимателя,
популяризация роли предпринимательства.
Создание условий для развития благоприятного
инвестиционного климата в городе.
Развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики города.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг.
Развитие похоронного дела.
Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение стандарта
развития конкуренции на территории города.
Координатор муниципальной Заместитель Главы Администрации города Реутов С.А.Каторов
программы
Муниципальный заказчик
Администрация города Реутов
муниципальной программы
Сроки реализации
2015-2019 годы
муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
Подпрограмма II «Создание условий для устойчивого
экономического развития»
Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка»
Подпрограмма IV «Развитие конкуренции»
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы,
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
в том числе по годам:
Всего,
807 674
224 952
262 372
177 076
70 282
72 992
в том числе:
Средства федерального
42 900
8 452
9 376
8 399
8 473
8 200
бюджета
Средства бюджета
18 384
3 622
4 018
3 599
3 631
3 514
Московской области
Средства бюджета
35 390
6 878
6 978
7 078
7 178
7 278
городского округа Реутов
711 000
206 000
242 000
158 000
51 000
54 000
Внебюджетные средства
1
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области инноваций и производства 7
единиц в 2019 году;
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций 43,50 процента в 2019 году;
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по
полному кругу предприятий 30,75 процентов в 2019 году;
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних
предприятий 32300 рублей в 2019 году;
Темп роста количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
обрабатывающих производств и технологических инноваций 106
процентов в 2019 году;
Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий
107 процентов в 2019 году;
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку, 45 единиц за период
реализации программы 2015- 2019 гг.;
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
1000 человек 17,50 единиц в 2019 году.
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников
финансирования в ценах соответствующих лет 23 065,42 млн. рублей в
2019 году, в том числе
инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
без инвестиций, направленных на строительство жилья 3 486,47 млн.
рублей в 2019 году
инвестиции в основной капитал за счёт бюджетных средств 378,95 млн.
рублей в 2019 году
инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья
19 200 млн. рублей в 2019 году
Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы
выше пятикратной величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения в Московской области 7 830 единиц в 2019
году.
Количество созданных рабочих мест 3235 единиц к 2019 году
Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной
заработной платы выше пятикратной величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения в Московской области 1 692
единицы за период реализации программы 2015- 2019 гг.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек 61 500 рублей в 2019 году
Темп роста отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным
видам деятельности 103 процента в 2019 году
Объём отгруженной продукции по высокотехнологичным и
наукоёмким видам экономической деятельности 24 100 млн. рублей в
2019 году
Обеспеченность населения площадью торговых объектов 1595,00 кв. м.
на 1000 жителей в 2019 году;
Обеспеченность населения услугами общественного питания 48,00
посадочных мест на 1000 жителей в 2019 году;
Обеспеченность населения бытовыми услугами 6,40 рабочих мест на
1000 жителей в 2019 году;
Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых
услуг, в том числе в услуги бань по программе «Сто бань
Подмосковья», 719 млн. рублей за период реализации подпрограммы
2015- 2019 гг.
2
Доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли 1,4
процента в 2019 году
Обеспечение транспортировки (перевозки) в морг умерших на
территории города Реутов, не имеющих близких родственников и иных
законных представителей, на 100 % от выявленных
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС России) 1,20 процента (от общего
количества проведенных процедур) в 2019 год.
Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов,
на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо
подана одна заявка 7,50 процентов (от общего количества контрактов) в
2019 году.
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения
торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением
несостоявшихся торгов) 11,00 процентов в 2019 году.
Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо
заявки были отклонены, либо подана одна заявка 16,00 процентов (от
общего количества процедур) в 2019 года.
Увеличение количества участников размещения заказов в одной
процедуре до 5 к концу 2019 года.
3
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского
округа Реутов «Предпринимательство на 2015-2019 годы»
В 2003 году Указом Президента Российской Федерации городу Реутов присвоен
статуса наукограда Российской Федерации на срок до 31 декабря 2027 г.
Основными направлениями развития научно-производственного комплекса города
являются информационно насыщенные ракетно-космические системы и технологии,
реализацию которых осуществляет градообразующее предприятие города ОАО «Военнопромышленная корпорация «НПО машиностроения», занимающее лидирующие позиции
на российском и мировом рынках. Предприятие успешно выполняет государственный
оборонный заказ, осуществляет внешнеэкономическую деятельность, производит
продукцию гражданского и двойного назначения.
В 2013 году в экономике городе наблюдалась положительная динамика, в том
числе по таким показателям, как объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности, объём инвестиций в основной капитал, ввод в эксплуатацию жилых домов,
объём розничной торговли и оказанных платных услуг, среднемесячная заработная плата
работающих на предприятиях города.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг в целом по городскому округу Реутов в 2013 году составил 32,5 млрд. рублей.
Среднемесячная заработная плата в декабре 2013 года на крупных и средних
предприятиях составила 57 299 рубля, что выше на 14,6 процента по сравнению с
декабрём 2012 года.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
2013 году составил 18,2 млрд. рублей, рост - 62,8 процента к соответствующему периоду
прошлого года. Увеличение показателя достигнуто за счет роста жилищного
строительства в новых микрорайонов 10, 10А и 6А, а так же за счет развития застроенных
территорий.
В 2013 году введено в эксплуатацию 167,12 тыс. кв. м жилья, что на 40 процентов
больше по сравнению с 2012 годом.
Темп роста оборота розничной торговли в 2013 году составил 115,9 процента к
соответствующему периоду прошлого года.
Темп роста объема платных услуг населению составил 110,2 процента к
соответствующему периоду прошлого года.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2013 году составила
1140,5 кв. м на 1000 жителей.
По состоянию на 01.01.2014 на территории города Реутов осуществляют
деятельность 1338 малых и средних предприятий, в том числе: 288 малых предприятий,
1042 микропредприятия и 8 средних предприятий. В городе зарегистрированы 2047
индивидуальных предпринимателей.
Малое предпринимательство сконцентрировано в основном в следующих отраслях:
торговля и бытовое обслуживание населения, промышленность, строительство.
Доминирующее положение занимают предприятия торговли и бытового обслуживания
населения (около 40 процентов).
Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте
организаций в 2013 году составила 29,07 процента.
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий за
2013 год составила 28 679 рублей.
Содействие предпринимателям в реализации проектов оказывают структуры
поддержки малого бизнеса: Реутовская торгово-промышленная палата, ООО «Социальноделовой центр «Инициатива», АНО «Центр «Бизнес-развития», НО «Реутовский
4
городской фонд поддержки малого предпринимательства», АНО «Реутовский
инновационный центр», АНО «Научный центр системных технологий».
В связи со сложившейся в 2014 году политической и экономической ситуацией в
стране и мире есть вероятность замедления темпов экономического роста.
С целью достижения устойчивого экономического развития основной упор будет
сделан на инновационное развитие экономики города, привлечение инвестиций, развитие
наукоёмких и высокотехнологичных отраслей, модернизацию производства, создание
высокопроизводительных рабочих мест, благоприятного климата для ведения бизнеса и
развитие конкуренции.
Эффективная реализация мероприятий муниципальной программы позволит
добиться увеличения темпов роста экономики города и повышение уровня жизни
населения.
1. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - обеспечение устойчивого роста экономики
города и повышение уровня жизни населения города.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города
формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли
предпринимательства,
создание условий для развития благоприятного инвестиционного климата в городе,
развитие высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики города,
развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг,
развитие сферы муниципальных закупок и внедрение стандарта развития конкуренции на
территории города.
2. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства»
(приложение 1 к муниципальной программе).
Цель подпрограммы – формирование благоприятных условий для развития малого
и среднего предпринимательства в городе Реутов.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику
города,
формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли
предпринимательства.
Подпрограмма II «Создание условий для устойчивого экономического
развития» (приложение 2 к муниципальной программе).
Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для устойчивого роста
экономики города.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для развития благоприятного инвестиционного климата в городе,
развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики города.
Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка» (приложение 3 к
муниципальной программе).
Цель подпрограммы – повышение социально-экономической эффективности
потребительского рынка города Реутов посредством создания условий для наиболее
5
полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах,
обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных
видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг,
развитие похоронного дела.
Подпрограмма IV «Развитие конкуренции» (приложение 4 к муниципальной
программе).
Цель подпрограммы – развитие конкуренции в городе через создание необходимых
условий для активизации деятельности существующих участников рынка города
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
развитие сферы муниципальных закупок и внедрение стандарта развития конкуренции на
территории города, повышение эффективности и результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг.
6
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета
Московской области, бюджета городского округа Реутов и внебюджетных источников.
4. Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Наименование
мероприятия
подпрограммы
Источник
финансирования
Подпрограмма I
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
Бюджет городского
округа Реутов
1. Создание и обеспечение
деятельности центра
молодежного инновационного
творчества
Бюджет городского
округа Реутов
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам
Расчет финансовых ресурсов выполнен Всего: 33500 тыс. рублей
на основе данных о реализации
2015 год – 6500 тыс. рублей
аналогичных мероприятий за
2016 год – 6600 тыс. рублей
предшествующие годы
2017 год – 6700 тыс. рублей
2018 год – 6800 тыс. рублей
2019 год – 6900 тыс. рублей
Ф=Фс+Фд
Ф – необходимые финансовые ресурсы
на реализацию мероприятия в 20152019 годы
Фс=П+А+К+М
Фс – необходимые
финансовые ресурсы
на реализацию
мероприятия в 2015 году.
П – разработка проекта (100 тыс. руб.)
А – аренда помещения (432 тыс. руб)
Всего: 3125 тыс. рублей
2015 год – 1225 тыс. рублей
2016 год – 400 тыс. рублей
2017 год – 450 тыс. рублей
2018 год – 500 тыс. рублей
2019 год – 550 тыс. рублей
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия
-
-
7
2. Частичная компенсация
субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров
Бюджет городского
округа Реутов
3. Частичная компенсация
затрат в виде грантов
субъектам малого
предпринимательства,
действующим менее 1 года
Бюджет городского
округа Реутов
4. Предоставление субсидий на
создание и (или) развитие
центров времяпрепровождения
детей
5. Формирование
положительного образа
предпринимателя,
популяризация роли
предпринимательства
(производство теле- и
К – коммунальные платежи (400 тыс.
руб.)
М – приобретение мебели (293 тыс.
руб.)
Фд – обеспечение деятельности центра
на 2016-2019 годы.
Ф=К*С
Ф – необходимые
финансовые ресурсы
на реализацию
мероприятия на 2015-2019 годы.
С - размер субсидии для 1 организации
(не более 10000 тыс. руб.)
К – количество получателей субсидии
Всего: 17080 тыс. рублей
2015 год – 3500 тыс. рублей
2016 год – 3865 тыс. рублей
2017 год – 3325 тыс. рублей
2018 год – 3285 тыс. рублей
2019 год – 3105 тыс. рублей
-
Ф=К*С
Ф – необходимые
финансовые ресурсы
на реализацию
мероприятия на 2015-2019 годы.
С - размер субсидии для 1 организации
(не более 300 тыс. руб.)
К – количество получателей субсидии
Всего: 4145 тыс. рублей
2015 год – 550 тыс. рублей
2016 год – 735 тыс. рублей
2017 год – 850 тыс. рублей
2018 год – 965 тыс. рублей
2019 год – 1045 тыс. рублей
-
Бюджет городского
округа Реутов
Ф=К*С
Ф – необходимые
финансовые ресурсы
на реализацию
мероприятия на 2015-2019 годы.
С - размер субсидии для 1 организации
(не более 1000 тыс. руб.)
К – количество получателей субсидии
Всего: 5550 тыс. рублей
2015 год – 700 тыс. рублей
2016 год – 1000 тыс. рублей
2017 год – 1150 тыс. рублей
2018 год – 1300 тыс. рублей
2019 год – 1400 тыс. рублей
-
Бюджет городского
округа Реутов
Ф=Фо+Фт
Ф – необходимые
финансовые ресурсы
на реализацию
мероприятия на 2015-2019 годы.
Фо=П*С
Всего: 3350 тыс. рублей
2015 год – 525 тыс. рублей
2016 год – 600 тыс. рублей
2017 год – 675 тыс. рублей
2018 год – 750 тыс. рублей
-
8
радиопрограмм, размещение
публикаций в средствах
массовой информации,
проведение в школах и вузах
игровых, тренинговых
мероприятий, образовательных
курсов, олимпиады по
предпринимательству,
семинаров, мастер-классов)
6. Выпуск печатных изданий
по предпринимательству
Бюджет городского
округа Реутов
Фо- необходимые финансовые ресурсы
для проведения олимпиады по
предпринимательству
П – необходимое количество призов
для победителей
С – стоимость одного приза
Фт-необходимые финансовые ресурсы
для реализации в школах и вузах
образовательных курсов
Ф=П*С
Ф – необходимые
финансовые ресурсы
на реализацию
мероприятия на 2015-2019 годы.
П – необходимое количество
экземпляров
С – стоимость одного экземпляра
2019 год – 800 тыс. рублей
Всего: 250 тыс. рублей
2017 год – 250 тыс. рублей
-
Подпрограммы II «Создание условий для устойчивого экономического развития»
Финансирование мероприятий Подпрограммы II «Создание условий для устойчивого экономического развития» осуществляется в
пределах средств на обеспечение деятельности отдела инвестиций, инноваций и поддержки предпринимательства в составе Экономического
управления Администрации города.
Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка»
Наименование мероприятия
программы (подпрограммы)
1. Развитие инфраструктуры
потребительского рынка и услуг
1.1.Ввод объектов потребительского
рынка и услуг на территории
городского округа Реутов
Источник
финансиро
вания
Внебюдже
тные
средства
Внебюдже
тные
средства
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию программы
Объем внебюджетных
финансовых средств
определяется по формуле:Сби =
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
Всего
20152019гг.
711000,0
711000,0
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018г.
2019г.
206000,0
242000,0
158000,0
51000,0
54000,0
206000,0
242000,0
158000,0
51000,0
54000,0
9
Сср стр х К, где: Сби – общая
стоимость проведения
мероприятий; С ср стр –
средняя стоимость
строительства объекта (исходя
из экспертных оценок
стоимости строительства и
реконструкции объектов
потребительского рынка и
услуг.); К - количество
создаваемых объектов
2. Развитие
похоронного дела в
городском округе Реутов Московской
области
2.1.Возмещение расходов на
транспортировку (перевозку)
умерших не имеющих супруга,
близких родственников, либо
законного представителя умершего, а
также иных умерших найденных на
территории города Реутов на судебномедицинское и
патологоанатомическое исследование
в Судебно-медицинский морг
городского округа Балашиха
Средства
бюджета
городского
округа
Реутов
Средства
бюджета
городского
округа
Реутов
Договора, акты выполненных
работ
1890,0
378,0
378,0
378,0
378,0
378,0
1890,0
378,0
378,0
378,0
378,0
378,0
Подпрограмма IV «Развитие конкуренции»
Финансирование мероприятий Подпрограмма IV «Развитие конкуренции» осуществляется в пределах средств на обеспечение
деятельности отдела закупок для обеспечения муниципальных нужд в составе Управления бухгалтерского учета Администрации города.
10
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный
заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
направляет в Экономическое управление оперативный отчет, который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
представляется по форме согласно приложению 5 к муниципальной программе.
Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес
Экономического управления.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации
муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его
в Экономическое управление для оценки эффективности реализации муниципальной
программы.
После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный
заказчик представляет в орган Администрации городского округа Реутов на утверждение
не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной
программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны
содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной
программы и подпрограмм,
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования.
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского округа Реутов и средств иных
привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе,
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и
предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям 5 и 6 к муниципальной программе.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по
формам согласно приложениям 6 и 7 к муниципальной программе.
Муниципальный заказчик ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным (отчет за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год), направляет отчет о ходе
реализации муниципальной программы в Министерство инвестиций и инноваций
Московской области.
11
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№
п/п
1
Задачи,
направленные
на достижение
цели
2
Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Другие
городского источники
округа
Реутов
3
4
Количественные
и/или
качественные
целевые показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач
Единица
измерения
5
6
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограм
мы)
7
Планируемое значение показателя по годам
реализации*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
8
9
10
11
12
ПОДПРОГРАММА I
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.
Развитие
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
3125
0
2.
Увеличение вклада
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
экономику города
26775
51236
Количество объектов
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
области инноваций и
производства
Доля среднесписочной
численности работников(без
внешних совместителей)
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
всех предприятий и
организаций
Доля оборота малых и
средних предприятий в
общем обороте по полному
кругу предприятий
Среднемесячная заработная
плата работников малых и
средних предприятий
Темп роста количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в сфере
обрабатывающих
единица
6
7
7
7
7
7
процент
40,57
41,50
42,00
42,50
43,00
43,50
процент
29,07
29,75
30,00
30,25
30,50
30,75
рублей
28679
29300
29700
30500
31400
32300
процент
100
102
103
104
105
106
12
3.
Формирование
положительного образа
предпринимателя,
популяризация роли
предпринимательства
3600
10048
производств и
технологических инноваций
Темп роста объема
инвестиций в основной
капитал малых предприятий
Число созданных рабочих
мест субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими поддержку
Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
расчете на 1000 человек
процент
100
103
104
105
106
107
единица
45
7
8
9
10
11
единица
14,65
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
ПОДПРОГРАММА II
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
1.
Создание условий для
развития
благоприятного
инвестиционного
климата в городе
0
0
Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников
организаций, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства,
средняя численность
работников которых
превышает 15 человек
Инвестиции в основной
капитал за счёт всех
источников
финансирования в ценах
соответствующих лет,
в том числе
Инвестиции в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) без
инвестиций, направленных
на строительство жилья
Инвестиции в основной
капитал за счёт бюджетных
средств
рублей
42 305,00
44 800,00
49 600,00
52 700,00
57900,00
61 500,00
млн. рублей
18 191,79
22 507,60
22 580,14
22 610,94
22 837,05
23 065,42
млн. рублей
4 585,80
4 503,14
4 037,52
3 671,98
3 689,39
3 486,47
млн. рублей
586,59
268,46
292,62
318,96
347,66
378,95
13
2.
Развитие
высокотехнологичных
и наукоемких
отраслей экономики
города
0
0
Инвестиции в основной
капитал, направленные на
строительство жилья
Количество рабочих мест с
размером среднемесячной
заработной платы выше
пятикратной величины
прожиточного минимума
для трудоспособного
населения в Московской
области
Количество созданных
рабочих мест, всего
Количество созданных
рабочих мест с размером
среднемесячной заработной
платы выше пятикратной
величины прожиточного
минимума для
трудоспособного населения
в Московской области
Темп роста отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных
работ и услуг собственными
силами по промышленным
видам деятельности
Объём отгруженной
продукции
высокотехнологичных и
наукоёмких видов
экономической
деятельности по крупным и
средним организациям
млн. рублей
13 019,40
17 736,00
18 250,00
18 620,00
18 800,00
19 200,00
единиц
6 910
7 160
7 362
7 578
7 710
7 830
единиц
572
890
820
500
550
475
единиц
420
498
450
265
275
204
в%к
предыдущему
периоду
108,10
129,20
103,40
101,00
102,00
103,00
млн. рублей
14 667,80
23 200,0
23300,00
23 200,00
23 600,00
24 100,00
1565
1573,9
1583,2
1595,0
ПОДПРОГРАММА III
«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
1.
Развитие
инфраструктуры
потребительского
рынка и услуг
0
711000,0
Обеспеченность населения
площадью торговых
объектов
кв. м. / 1000
жителей
1140,5
1556,1
14
2. Развитие
похоронного дела в
городском округе
Реутов Московской
области
1890,0
0
Обеспеченность населения
услугами общественного
питания
Обеспеченность населения
бытовыми услугами
пос. мест /
1000 жителей
45,2
46,1
46,5
47,0
47,5
48,0
раб. мест /
1000 жителей.
6,1
6,1
6,2
6,3
6,4
6,4
Объем инвестиций в
основной капитал в
отраслях торговли и
бытовых услуг, в том числе
в услуги бань по программе
«Сто бань Подмосковья»
Доля розничных рынков и
ярмарок в обороте
розничной торговли
млн. руб.
100,0
208,0
244,0
160,0
52,0
55,0
процент
4,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
Обеспечение
транспортировки
(перевозки) в морг
умерших на территории
города Реутов, не имеющих
близких родственников и
иных законных
представителей, на 100 %
от выявленных
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ПОДПРОГРАММА IV
«РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ»
1.
Развитие сферы
муниципальных
закупок и внедрение
Стандарта развития
конкуренции на
территории города
Реутов
0
0
Доля обоснованных,
частично обоснованных
жалоб в Федеральную
антимонопольную службу
(ФАС России) (от общего
количества проведенных
процедур)
Доля контрактов,
заключенных по
результатам
несостоявшихся торгов, на
которые не было подано
заявок, либо заявки были
отклонены, либо подана
одна заявка (от общего
количества контрактов)
проценты
5,7
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
проценты
21,5
9
8,5
8
7,8
7,5
15
Доля экономии бюджетных
денежных средств в
результате проведения
торгов от общей суммы
объявленных торгов (за
исключением
несостоявшихся торгов)
Доля несостоявшихся
торгов, на которые не было
подано заявок, либо заявки
были отклонены, либо
подана одна заявка (от
общего количества
процедур)
Увеличение количества
участников размещения
заказа
проценты
7,8
7,8
8
9
10
11
проценты
28
24
22
20
18
16
Количество
участников в
одной
процедуре
1,7
4
4,1
4,5
4,7
5
*Возможна корректировка планируемых значений показателей реализации подпрограмм в связи с изменением объема финансирования мероприятий подпрограмм или
изменением социально-экономической ситуации в городе Реутов, Московской области, Российской Федерации.
16
Download