Протокол № 58 - Региональная энергетическая комиссия

advertisement
Протокол № 58
заседания правления региональной энергетической
департамента цен и тарифов Краснодарского края
10 декабря 2014 года
комиссии
-
г. Краснодар
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя;
И.В. Бедрин, заместитель руководителя;
В.М. Котельникова, начальник управления цен потребительского
рынка;
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
Секретарь правления:
И.А. Ярмизин, консультант юридического отдела
1
Выносимый на рассмотрение вопрос
№
п/п
1
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
2
Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и
транспортировку сточных вод
3
Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и
водоотведение
4
Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду
О5 прекращении исполнения государственной функции по осуществлению
5
государственного регулирования в части установления тарифов на
тепловую энергию для ОАО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис»
Об
6
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
6
теплоснабжающими организациями потребителям и о внесении изменений в
отдельные приказы региональной энергетической комиссией –
департамента цен и тарифов Краснодарского края
Слушали:
1. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение».
1.1 Проект тарифа для МУП «По благоустройству территории
Ванновского сельского поселения Тбилисского района»
представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.А. Камардина.
МУП «По благоустройству территории Ванновского сельского
поселения Тбилисского района» уведомлено надлежащим образом о месте и
2
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1. Производственные
тыс.
1. расходы
руб.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания
расходов
2200,51
1932,00
-268,51
Исключены
расходы,
производственная
необходимость
и
экономическая
обоснованность которых с
учетом анализа фактических
показателей
отчетного
периода не подтверждены.
Расчетный фонд оплаты труда
сформирован
с
учетом
утвержденной на 2015 год
базовой месячной тарифной
ставки
рабочего
первого
разряда,
откорректированы
доплаты
и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего характера.
Отклонение
по
электроэнергии обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Планируемые организацией
расходы на капитальный
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения
откорректированы по причине
отсутствия документального
подтверждения. Кроме того,
установлено
расхождения
между суммами расходов,
включенных в Расчет тарифа
и
в
производственную
программу.
Отклонение
обусловлено
приведением
плановых
расходов предприятия в части
оплаты
труда
административно-
1.
2.
Ремонтные расходы
тыс.
руб.
1296,96
5,89
-1291,07
1.
3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
873,25
878,04
4,79
исключения
3
управленческого персонала в
соответствие
положениям
действующего
законодательства. Снижение
прочих
административных
расходов
связано
с
исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с
учетом анализа фактических
показателей базового периода
не подтверждена.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
Сбытовые расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
7,16
7,16
0
0
0
0
тыс.
руб.
40,34
14,45
-25,89
80,97
0
-80,97
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
1.
9.
тыс.
руб.
2
Предпринимательска
я
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка НВВ
4
Итого НВВ с учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Исключение
затрат
обусловлено корректировкой
налогооблагаемой базы. В
части платы за негативное
воздействие на окружающую
среду не учтены начисления
за сверхлимитные выбросы,
кроме
того,
в
виду
корректировки нормативной
прибыли, исключен налог,
запланированный по этим
мероприятиям.
Исключены
расходы,
не
предусмотренные
коллективным договором и
расходы, запланированные на
развитие производства при
отсутствии инвестиционной
программы.
0
тыс.
руб.
тыс.
руб.
4499,19
тыс.
руб.
тыс.
куб.м.
4499,19
2284,38
-2214,81
206,51
206,51
0
2837,54
-1661,65
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных
потерь
воды.
-553,16
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
4
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
10,48
10,48
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
11,64
11,64
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
30,6
30,6
0,5749
0,5749
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
5
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.2 Проект тарифа для МУП «По благоустройству территории
Ловлинского сельского поселения», Тбилисский район, представила
заместитель начальника отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.А. Камардина.
МУП «По благоустройству территории Ловлинского сельского
поселения» уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания
правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края.
Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственные
тыс.
1. расходы
руб.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
1991,06
1347,13
-643,93
Исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
7
6
1.
2.
Ремонтные расходы
тыс.
руб.
1168,29
52,91
-1115,38
1.
3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
1029,01
1018,01
-11,00
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые расходы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
85,71
85,71
0
0
0
0
тыс.
руб.
21,39
18,20
-3,19
1.
7.
Амортизация
Арендная
и
концессионная плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
230,68
0
-230,68
1.
9.
Предпринимательска
я
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
0
0
0
тыс.
руб.
4526,14
2521,96
-2004,18
2
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Планируемые
организацией
расходы на капитальный ремонт
централизованных
систем
водоснабжения и на выполнение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
откорректированы по причине
того,
что
запланированные
мероприятия
являются
мероприятиями, направленными
на
реконструкцию
объектов
холодного водоснабжения и не
подлежат
включению
в
мероприятия
производственной
программы.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия в части оплаты труда
административно-управленческого
персонала
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Снижение
прочих
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена.
Отклонение
обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы. В части платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду не учтены начисления за
сверхлимитные выбросы.
Исключены
расходы,
не
предусмотренные коллективным
договором.
7
3
Корректировка НВВ
тыс.
руб.
4
Итого НВВ с учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
5
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
-451,35
4526,14
2070,61
103,48
107,78
-2455,53
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,51
18,51
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,91
19,91
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
8
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
0
0
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
33,02
33,02
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,6677
0,6677
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.3 Проект тарифа для МУП «ЖКХ Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района» представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса Т.А. Камардина.
МУП «ЖКХ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»
уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных или
исключенных при установлении тарифов, а также основания принятия такого
решения приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
9
1.
1.
Производственны
е расходы
тыс
.
руб
.
19579,52
13174,26
-6405,26
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
7922,49
6493,04
-1429,45
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
11696,95
1773,29
-9923,66
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211,42
0,52
-210,90
тыс
.
руб
.
2315,78
0
-2315,78
1.
7.
1.
8.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Планируемые
организацией
расходы на капитальный ремонт
централизованных
систем
водоснабжения и на выполнение
мероприятий откорректированы в
результате корректировки
(исключения
повторных
позиций), ввиду чего сократилась
стоимость
планируемых
материалов.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия в части оплаты труда
административно-управленческого
персонала
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Снижение
прочих
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена.
Исключение затрат в части платы
за негативное воздействие на
окружающую среду не учтены
начисления за сверхлимитные
выбросы.
Исключены
расходы,
планируемые
на
развитие
производства,
как
не
предусмотренные коллективным
10
договором и в виду отсутствия у
организации
утвержденной
инвестиционной программы.
1.
9.
2
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
с
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
41726,16
21441,11
-20285,05
тыс
.ру
б.
тыс
.куб
.м
41726,17
19809,43
-21916,74
328,50
336,93
8,43
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на очистку и
транспортировку
неучтенных
объемов сточных вод.
-1631,69
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
55,76
55,76
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
61,83
61,83
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
11
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,7397
1,7397
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.4 Проект тарифа для МУП «По благоустройству территории
Нововладимирского сельского поселения», Тбилисский район, представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.А. Камардина.
МУП «По благоустройству территории Нововладимирского сельского
поселения» уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания
правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края.
Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
12
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания исключения расходов
2985,89
2463,47
-522,41
Исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
1238,95
1320,73
81,77
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,55
18,55
0
42,04
0
-42,04
1.
7.
1.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия в части оплаты труда
административно-управленческого
персонала
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Снижение
прочих
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена.
Исключены
расходы,
не
13
8.
прибыль
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
руб
.
тыс
руб
.
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
2
5
предусмотренные
договором.
4285,43
3802,75
4285,43
3095,09
-1190,34
179,95
179,95
0
коллективным
-482,68
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
-707,66
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
16,47
16,47
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
17,93
17,93
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
14
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
32,10
32,10
0,8078
0,8078
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.5 Проект тарифа для МУП «Песчаное ЖКХ» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.А. Камардина.
МУП «Песчаное ЖКХ» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
15
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед. изм.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс. руб.
1. е расходы
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
1456,32
793,02
-663,30
Исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Планируемые
организацией
расходы на капитальный ремонт
централизованных
систем
водоснабжения исключены в виду
их
документального
не
подтверждения,
кроме
того,
установлен факт расхождения
между суммами
расходов на
проведение капитального ремонта,
отраженными в Расчете тарифа и
суммами,
отраженными
в
Производственной программе..
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия в части оплаты труда
административно-управленческого
персонала
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Снижение
прочих
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс. руб.
580,60
1,78
-578,82
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс. руб.
1288,77
379,93
-908,85
1.
4.
1.
5.
1.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
тыс. руб.
0
0
0
тыс. руб.
0
0
0
Арендная
и
16
6.
1.
7.
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс. руб.
26,54
7,18
-19,36
60,03
0
-60,03
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс. руб.
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Корректировка
НВВ
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3412,27
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс. руб.
тыс. куб.м
2
3
4
5
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы. В части платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду не учтены начисления за
сверхлимитные выбросы.
Исключены
расходы,
не
предусмотренные коллективным
договором.
-12,00
1181,91
-56,62
-2230,36
3412,27
1125,29
-2286,98
60,12
69,56
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
15,29
15,29
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
17,06
17,06
17
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
32,22
32,22
0,5794
0,5794
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.6 Проект тарифа для ООО «Афипский НПЗ», Северский район,
представил консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Р.В. Пивненко.
ООО «Афипский НПЗ» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
18
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, объем принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
Таблица № 1 (водоснабжение)
Наименование
2.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
13298,78
11005,27
-2293,51
4304,93
1721,87
-2583,06
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на приобретение
тепловой
энергии,
гсм,
на
амортизацию автотранспорта и на
оплату
работу
и
услуг,
выполняемых
сторонними
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, связанные с
эксплуатацией централизованных
систем, либо объектов в составе
таких
систем;
расходы
на
приобретение
спец.
одежды
приняты исходя из плановых
расходов в 2014 с использованием
индекса потребительских цен на
2015, в связи с невозможностью
принятия расчетных показателей
ООО; затраты на оплату труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год,
плановое штатное расписание,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера
откорректированы;
снижение
расходов
на
электроэнергию
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования;
Остальные
расходы
приняты
согласно плану Общества.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
7
19
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Налог на прибыль
организаций
2
Итого НВВ
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Объем
реализации
водоснабжения
4
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
0
0
0
1700,71
1774,51
+73,80
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
0
0
0
752,44
752,44
0,00
641,82
30,51
-611,31
0
6,10
+6,10
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.куб
.м
20698,68
15290,70
-5407,98
8509,87
6020,60
-2489,27
503,74
503,74
0,00
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на приобретение
топлива
и
прочие
производственные расходы, в
состав которых входит оплата
услуг
по
промышленной
безопасности
и
утилизации
нефтешлама;
расходы
на
приобретение
спец.
одежды,
реагентов и общехозяйственные
расходы приняты исходя из
плановых расходов
в 2014 с
использованием
индекса
потребительских цен на 2015, в
связи с невозможностью принятия
расчетных показателей ООО;
затраты
на
оплату
труда
определены с учетом ставки
Таблица № 2 (водоотведение)
Наименование
Ед. Предложе
изм но
.
предприят
ием
2.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
4
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
62958,46
45983,26
-16975,20
-
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно ПБУ
6/01
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых
не подтверждена.
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
7
20
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Налог на прибыль
организаций
2
Итого НВВ
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Объем
реализации
водоотведения
4
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
41212,25
2303,96
-38908,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5716,92
2427,40
-3289,52
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
3516,40
101,43
-3414,97
0,00
20,29
+20,29
тыс
руб
тыс
руб
тыс
куб.
м
113404,03
50836,34
-62567,69
20354,84
7789,82
-12565,02
636,39
636,39
0,00
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год,
плановое штатное расписание,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера
откорректированы;
снижение
расходов
на
электроэнергию
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
21
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
питьевую
воду
11,44
13,50
на
водоотведение
11,97
14,12
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
питьевую
воду
12,46
14,70
на
водоотведение
12,51
14,76
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
2,72
2,72
0,9534
0,9534
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
22
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
0
0
0
0
0
0
0
0
1,6977
1,6977
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.7 Проект тарифа для ООО «Транс-Водоканал», Северский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.Н. Коробка.
ООО «Транс-Водоканал» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
23
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
0
0
33,51
33,51
0,6541
0,6541
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.8 Проект тарифа для МУП «Ресурс», Успенский район, представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП «Ресурс» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
18011,30
9063,93
-8947,37
Исключены
запланированные
7
необоснованно
расходы
на
24
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
3816,00
2760,15
-1055,85
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
5949,70
3235,83
-2713,87
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
.
0
0
0
0
0
0
97,05
207,49
110,44
1623,80
0
-1623,80
тыс
руб
тыс
куб.
м
29497,85
15267,40
-14230,45
550,00
550,00
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
реагенты, ГСМ, электроэнергию,
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды,
общехозяйственные и прочие
расходы.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы,
исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
данных предприятия.
Исключена нормативная прибыль
в
связи
с
отсутствием
запланированных мероприятий.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
25
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
следующие
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
25,90
25,90
уровни
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
29,62
29,62
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Плановые
значения
показателей
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды,
кВт*ч/куб.м*
0,17
23,60
0,82268
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
В связи с тем, что производственная программа МУП «Ресурс» на
2013 год уполномоченным органом не утверждалась, фактические показатели
надежности,
качества,
энергетической
эффективности
объектов
централизованных систем холодного водоснабжения не представлены.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
26
Решение принято единогласно.
1.9 Проект тарифа для ОАО «ЗИП-Бытприбор» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.Н. Коробка.
ОАО «ЗИП-Бытприбор» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, приведены в таблице.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
1.
№
Наименование
Основные группы расходов
1.1.
Производственные расходы
1.2.
Ремонтные расходы
1.3.
Административные расходы
1.4.
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
Арендная и концессионная плата, лизинговые
платежи
1.7.
Налоги и сборы
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Объем реализации водоотведения
Ед. изм.
Принято РЭК-ДЦиТ
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
498,09
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
5,55
26,34
тыс. руб.
тыс. куб.м
529,98
12,80
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
27
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование организации
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ОАО
1 «ЗИП – Бытприбор»*, Брюховецкий район
тариф (руб./м3)
41,20
тариф для населения (руб./м3)
41,20
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
-
41,61
41,61
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
0
0
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
1,3436
1,3436
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
28
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
2. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду,
водоотведение и транспортировку сточных вод» представила заместитель
начальника отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.А. Аленина.
ФГБОУ «ВДЦ «Орленок», Туапсинский район, уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Т.А. Аленина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0
0
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
9,06
9,06
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,646
0,646
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
29
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
3. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду,
техническую воду и водоотведение» представила заместитель начальника
отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса Т.А. Аленина.
МУП «Успенский водоканал», Успенский район, уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Т.А. Аленина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Плановые значения
показателей
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете
канализационной сети в год, ед./км
на
протяженность
0
39,1
7,63
30
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб.м*
0,6977
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения (с. Успенское)
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Плановые
значения
показателей
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды,
кВт*ч/куб.м*
2,5
30
0,9656
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения (х. Украинский)
Наименование показателя
Плановые
значения
показателей
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
31
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды,
кВт*ч/куб.м*
0
0
0,7629
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
В связи с тем, что производственная программа МУП «Успенский
водоканал» на 2013 год уполномоченным органом не утверждалась,
фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения не представлены.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения (а. Кургоковский, с.
Маламино, п. Мичуринский)
Наименование показателя
Плановые значения
показателей
Показатели эффективности использования ресурсов
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой
технической воды, кВт*ч/куб.м*
0
0,8353
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
4. Проект приказа «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
горячую воду».
4.1 Проект тарифа для ФГОУ ИБО ФСБ России представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов на теплоэнергию Е.В. Литвиненко.
ФГОУ ИБО ФСБ России, г. Анапа, уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
32
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Е.В. Литвиненко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
№
1.
1.1.
Предложено
Принято
Наименование
предприРЭК-ДЦиТ
ятием
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
тыс.
топливо
16 362,26
15 180,24
руб.
Ед.
изм.
Отклонение
расходов
-1 182,02
1.2.
прочие
покупаемые
энергетические ресурсы,
холодная
вода,
теплоноситель
тыс.
руб.
5 266,16
4 017,61
-1 248,55
1.3.
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
1.5.
ремонт основных средств
тыс.
руб.
784,06
784,06
0,00
1.6.
оплата труда и отчисления
на социальные нужды
тыс.
руб.
6 785,34
6 362,30
-423,04
1.7.
амортизация
основных
средств и нематериальных
активов
тыс.
руб.
292,35
292,35
0,00
0,00
Основания исключения
расходов
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
33
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
473,00
35,00
-438,00
4.
Величина
необходимой
валовой
выручки
регулируемой
организации,
использованной
при
расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
8 245,99
7 397,67
-848,33
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня
напряжения. При определении расходов на природный газ, сжиженный
углеводородный газ с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на
31.12.2014г. в соответствии с информационным письмом ФСТ России
(www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
34
Решение принято единогласно.
4.2 Проект тарифа для ГКУЗ "Лепрозорий", пос.Синегорск, Абинский
район представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на
теплоэнергию Е.С. Калинская.
ГКУЗ "Лепрозорий", пос.Синегорск, Абинский район уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Е.С. Калинская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭК-ДЦиТ
№
Наименование
1.
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1.
1.2.
1.3.
топливо
прочие
покупаемые
энергетические ресурсы,
холодная
вода,
теплоноситель
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
Отклонение
расходов
тыс.
руб.
2 269,56
2 269,56
0,00
тыс.
руб.
817,03
817,03
0,00
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
132,39
132,39
0,00
1.5.
ремонт основных средств
тыс.
руб.
713,56
302,59
-410,97
1.6.
оплата труда и отчисления
на социальные нужды
тыс.
руб.
1 828,99
1 828,99
0,00
Основания исключения
расходов
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
35
1.7.
амортизация
основных
средств и нематериальных
активов
тыс.
руб.
189,70
189,70
0,00
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
69,53
69,53
0,00
2.
Величина
необходимой
валовой
выручки
регулируемой
организации,
использованной
при
расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
2 297,45
2 000,50
-296,95
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня
напряжения. При определении расходов на природный газ, сжиженный
углеводородный газ с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на
31.12.2014г. в соответствии с информационным письмом ФСТ России
(www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
Голосовали:
2322,4
1,54
832
317,46
155,1
155,1
0
36
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
4.3 Проект тарифа для ОАО "завод Мехпромстрой", г. Краснодар
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на теплоэнергию
Е.С. Калинская.
ОАО "завод Мехпромстрой", г. Краснодар, уведомлено надлежащим
образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Е.С. Калинская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
ПредлоОткложено
Принято
Наименование
нение
предприРЭК-ДЦиТ
расходов
ятием
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
Ед.
изм.
топливо
прочие
покупаемые
энергетические ресурсы,
холодная
вода,
теплоноситель
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
тыс.
руб.
5 808,80
5 473,00
-335,80
тыс.
руб.
1 131,50
1 016,17
-115,33
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
82,90
82,90
0,00
1.5.
ремонт основных средств
тыс.
руб.
124,10
124,10
0,00
Основания исключения
расходов
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
37
1.6.
оплата труда и отчисления
на социальные нужды
тыс.
руб.
2 018,20
2 007,03
-11,17
1.7.
амортизация
основных
средств и нематериальных
активов
тыс.
руб.
106,70
106,68
-0,02
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
924,13
387,13
-537,00
2.
Величина
необходимой
валовой
выручки
регулируемой
организации,
использованной
при
расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
2 607,40
2 357,48
-249,92
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня
напряжения. При определении расходов на природный газ, сжиженный
углеводородный газ с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на
31.12.2014г. в соответствии с информационным письмом ФСТ России
(www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
7375,9
1,53
450,0
112,5
160,62
160,62
38
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
0
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
4.4 Проект тарифа для Филиал №1 ЗАО МПБК "Очаково", г.
Краснодар, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на
теплоэнергию Е.С. Калинская.
Филиал №1 ЗАО МПБК "Очаково", г. Краснодар, уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Е.С. Калинская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭК-ДЦиТ
№
Наименование
1.
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1.
1.2.
1.3.
топливо
прочие
покупаемые
энергетические ресурсы,
холодная
вода,
теплоноситель
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
Отклонение
расходов
тыс.
руб.
41 971,67
32 752,03
-9 219,64
тыс.
руб.
5 718,37
3 278,00
-2 440,37
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Основания исключения
расходов
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
39
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
101,15
76,99
-24,16
1.5.
ремонт основных средств
тыс.
руб.
1 336,72
172,92
-1 163,81
1.6.
оплата труда и отчисления
на социальные нужды
тыс.
руб.
3 931,31
3 260,53
-670,78
1.7.
амортизация
основных
средств и нематериальных
активов
тыс.
руб.
1 787,60
1 787,61
0,01
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
1 488,16
505,87
-982,29
2.
Величина
необходимой
валовой
выручки
регулируемой
организации,
использованной
при
расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
15 034,28
10 826,75
-4 207,52
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня
напряжения. При определении расходов на природный газ, сжиженный
углеводородный газ с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на
31.12.2014г. в соответствии с информационным письмом ФСТ России
(www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
40
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
48901,1
39
0
0
152,23
152,23
0
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
4.5 Проект тарифа для МУП Новоберезанского сельского поселения КР
«ЖКХ», Кореновский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов на теплоэнергию И.С. Сторожук.
МУП Новоберезанского сельского поселения КР «ЖКХ», Кореновский
район, уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания
правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края.
И.С. Сторожук довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2014 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
№
1.
ПредлоОткложено
Принято
Наименование
нение
предприРЭК-ДЦиТ
расходов
ятием
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
Ед.
изм.
1.1.
топливо
тыс.
руб.
7 050,67
7 638,10
587,43
1.2.
прочие
покупаемые
энергетические ресурсы,
тыс.
руб.
1 988,80
1 982,40
-6,40
Основания исключения
расходов
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
41
холодная
теплоноситель
вода,
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
1.3.
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
893,90
893,90
0,00
1.5.
ремонт основных средств
тыс.
руб.
1 171,35
386,23
-785,12
1.6.
оплата труда и отчисления
на социальные нужды
тыс.
руб.
3 618,07
3 268,17
-349,90
1.7.
амортизация
основных
средств и нематериальных
активов
тыс.
руб.
96,81
96,81
0,00
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
3 480,20
952,79
-2 527,41
4.
Величина
необходимой
валовой
выручки
регулируемой
организации,
использованной
при
расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
18 861,61
15 700,05
-3 161,55
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
42
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
6813,7
4,3
1456,0
1456,0
175,68
175,68
0,0
Тарифы на 2015 год.
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭК-ДЦиТ
Откло-нение
расходов
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1.
топливо
тыс.
руб.
7 579,50
7 895,89
316,39
1.2.
прочие покупаемые
энергетические
ресурсы, холодная
вода, теплоноситель
тыс.
руб.
2 267,41
2 129,89
-137,52
1.3.
оплата услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые виды
деятельности
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основания
исключения расходов
сырье и материалы
тыс.
руб.
1 041,30
943,06
-98,24
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в
соответствии с
Основами
ценообразования и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых цен
(тарифов) в сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в
соответствии с
43
1.5.
ремонт основных
средств
тыс.
руб.
1 364,60
407,47
-957,13
1.6.
оплата труда и
отчисления на
социальные нужды
тыс.
руб.
3 795,30
3 474,06
-321,24
1.7.
амортизация основных
средств и
нематериальных
активов
тыс.
руб.
96,81
96,81
0,00
1.8.
4.
прочие расходы
тыс.
руб.
3 889,50
880,02
-3 009,48
Величина
необходимой валовой
выручки
регулируемой
организации,
использованной при
расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
20 640,06
16 299,85
-4 340,20
Основами
ценообразования и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых цен
(тарифов) в сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в
соответствии с
Основами
ценообразования и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых цен
(тарифов) в сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в
соответствии с
Основами
ценообразования и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых цен
(тарифов) в сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня напряжения.
При определении расходов на природный газ, сжиженный углеводородный газ
44
с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на 31.12.2014г. в соответствии с
информационным письмом ФСТ России (www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
4.6 Проект тарифа для Филиал «УПП №422» ФГУП «ГУССТ №4 при
Спецстрое России», г. Новороссийск, представила ведущий консультант
отдела цен и тарифов на теплоэнергию Е.С. Калинская.
Филиал «УПП № 422» ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России»
уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
Е.С. Калинская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
№
1.
ПредлоОткложено
Принято
Наименование
нение
предприРЭК-ДЦиТ
расходов
ятием
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
Ед.
изм.
Основания исключения
расходов
45
1.1.
1.2.
1.3.
топливо
прочие
покупаемые
энергетические ресурсы,
холодная
вода,
теплоноситель
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
тыс.
руб.
36 017,70
43 682,43
7 664,73
тыс.
руб.
14 257,80
9 625,03
-4 632,77
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.5.
ремонт основных средств
тыс.
руб.
3 152,10
315,17
-2 836,93
1.6.
оплата труда и отчисления
на социальные нужды
тыс.
руб.
8 990,30
6 257,78
-2 732,52
1.7.
амортизация
основных
средств и нематериальных
активов
тыс.
руб.
2 297,40
2 275,53
-21,87
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
4 785,00
919,00
-3 866,00
2.
Величина
необходимой
валовой
выручки
регулируемой
организации,
использованной
при
расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
57 352,80
38 956,97
-18 395,83
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Произведена
корректировка
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
46
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня
напряжения. При определении расходов на природный газ, сжиженный
углеводородный газ с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на
31.12.2014г. в соответствии с информационным письмом ФСТ России
(www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
55116,6
23,5
3199,6
1949,8
163,03
163,03
0,0
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
5. Служебную записку «О прекращении исполнения государственной
функции по осуществлению государственного регулирования в части
установления
тарифов
на
тепловую
энергию
для
ОАО
«Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» представила ведущий консультант
отдела цен и тарифов на теплоэнергию М.А. Аладина.
М.А. Аладина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
В региональную энергетическую комиссию – департамент цен и
тарифов Краснодарского края (далее - РЭК – департамент) 25 апреля 2014
года № 3930 от ОАО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» поступило
заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год для
системы централизованного теплоснабжения ПК «Шесхарис» (ПНБ
«Грушовая»).
47
РЭК-департаментом 13 мая 2014 года было открыто дело об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию для
ОАО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» по системе централизованного
теплоснабжения ПК «Шесхарис» (ПНБ «Грушовая») на 2015-2017 годы.
28 ноября 2014 года вх. № 12691 в РЭК – департамент поступило
заявление от ОАО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» с просьбой не
рассматривать документы и материалы и не устанавливать тарифы на
тепловую энергию на 2015 год для системы централизованного
теплоснабжения ПК «Шесхарис» (ПНБ «Грушовая») в связи с передачей
котельной в аренду акционерному обществу «Транснефть-Терминал» на
основании договора аренды от 19.11.2014 №03-01/16/369.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О
теплоснабжении» теплоснабжающей организацией признаётся организация,
осуществляющая продажу потребителям произведённых или приобретённых
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии
и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.
На основании вышеизложенного прошу рассмотреть на заседании
правления РЭК – департамента вопрос о прекращении исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
государственного
регулирования в части установления тарифов на тепловую энергию на 2015
год для системы централизованного теплоснабжения (ПНБ «Грушовая»)
ОАО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» в связи с тем, что котельная
эксплуатируется на праве аренды другим предприятием (акционерное
общество «Транснефть-Терминал»).
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
6. Проект приказа «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям и о
внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической
комиссией – департамента цен и тарифов Краснодарского края».
6.1 Проект тарифа для ОАО «Павловский сахарный завод», ст.
Павловская, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на
электроэнергию Н.В. Диденко.
ОАО «Павловский сахарный завод» письмом от 28.11.2014 №5712129/14-05 повторно уведомлено надлежащим образом о месте и времени
48
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Диденко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
«Топливо на технологические нужды» - при работе станции
предприятия используется натуральное топливо – газ.
РЭК - департаментом стоимость топлива определена в соответствии с
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
26.09.2013 года № 177-э/2 цена на газ – с 01.01.2015 - 4149,0 руб./тыс.куб.м.
(без НДС), приказом Федеральной службы по тарифам Российской
Федерации от 29.01.2013 года № 15-э/2 снабженческо-сбытовые услуги,
оказываемые конечным потребителям поставщиками газа (ООО «Газпром
межрегионгаз Краснодар») с 01.01.2015 - 135,17 руб./тыс.куб.м. (без НДС),
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
27.05.2014 года № 116-э/1 тариф на услуги по транспортировке газа по
распределительным сетям Краснодарского края (ОАО «Павловскаярайгаз») с
01.07.2014 - 253,11 руб./тыс.куб.м. , с 01.07.2015 – 265,26 руб./тыс.куб.м. (без
НДС), приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен
и тарифов Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. № 25/2013-газ
специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного
газа для финансирования программ газификации (ОАО «Павловскаярайгаз»)
с 01.01.2015 - 5,24 руб./тыс.куб.м. (без НДС) а также величины индекса на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
Принято РЭК - департаментом- 83 496,42 тыс. руб.
- «Вода на технологические нужды» - Плановые затраты на 2015 год
РЭК-департаментом определены на основании прогнозных индексов роста
цен, разработанными Минэкономразвития России, с учетом предельных
индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для
Краснодарского края и в соответствии со Сценарными условиями
функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ на 2014 год в размере 6,7 процентов.
На период регулирования величина расходов на воду составит – 202,73
тыс.руб.
- «Электроэнергия на технологические цели» - РЭК – департаментом
плановые затраты на 2015 год определены с учетом планируемой (принятой
49
РЭК – департаментом к расчету) на 2015 год цеховой себестоимости
электроэнергии за 1 кВт*ч.
-«Расходы на оплату труда» - Трудовые отношения между работниками
и работодателем ОАО «Павловский сахарный завод», регулируются
Коллективным договором и Положением об оплате труда работников.
Затраты на оплату труда на 2015 год определены на основании
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со Сценарными
условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год в размере 6,7
процентов.
РЭК-департамент предлагает к утверждению на тепловую энергию –
5236,41 тыс. руб.
- «Отчисления на социальные нужды» - В расчете используются
тарифы страховых взносов в размере 30 процентов от начисленной оплаты
труда, установленные Федеральным законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» (в действующей редакции).
Учтены отчисления в Фонд социального страхования предприятием в
соответствии с классом профессионального риска и страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,40 процент от
начисленной оплаты труда (основание уведомление от 30.09.2011г.).
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
На период регулирования величина расходов на социальные нужды,
РЭК-департамент утверждает в размере 1591,87 тыс.руб.
-«Затраты на ремонт и обслуживание оборудования» - Затраты по
данной статье определены на основании прогнозных индексов роста цен,
разработанными Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов
изменения тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и
в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ
и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 процентов.
На период регулирования величина расходов на ремонт и
обслуживание оборудования составит – 948,75 тыс.руб.
- «Амортизация основных средств» На период регулирования величина амортизации составит – 321,64 тыс.
руб.
Затраты по данной статье определены на основании прогнозных
индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития России, с учетом
50
предельных индексов изменения тарифов, предложенных ФСТ России для
Краснодарского края и в соответствии со Сценарными условиями
функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ на 2014 год в размере 100%
процентов.
- «Цеховые расходы» - Затраты по данной статье определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 процентов.
РЭК-департамент приняты затраты всего – 104,19 тыс.руб.
- «Общехозяйственные расходы» - Затраты по данной статье
определены на основании прогнозных индексов роста цен, разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 процентов.
РЭК-департамент приняты затраты всего – 45,31 тыс.руб.
«Прибыль» - величина прибыли, предлагаемая к утверждению
составляет 0,00 тыс. руб.
Излишне полученные средства по итогам анализа финансовохозяйственной деятельности за 2013 год в размере 3104,51 тыс.руб подлежат
к снятию при установлении тарифа на тепловую энергию на 2015 год.
Корректировка необходимой валовой выручки, отнесенной на
производство тепловой энергии (-) 23 324,20 тыс. руб.
Теплоэнергия
заявлено предприятием
114 606 ,97 тыс. руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
91 282,77 тыс.руб.
корректировка
(-) 23 324,20 тыс. руб.
Заключение:
1. Для производства тепловой энергии в количестве 144 731 Гкал,
необходимая валовая выручка составит 91 282,77 тыс. руб.
2. Среднегодовой отпускной тариф (без НДС) на тепловую энергию,
отпускаемую с коллекторов, составит 630,71 руб. /Гкал.
3. В соответствии со ст.40 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнергетике» и Информационным письмом ФСТ РФ от
29.12.2010 г. № ЕП-10620/12, цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую с 1 января 2011 года потребителям электрической
энергии на розничных рынках, являются свободными, складываются под
воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному
51
регулированию, за исключением цены (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей.
Таким образом, ОАО «Павловский сахарный завод» должно отпускать
электрическую энергию населению в соответствии с приказом РЭК –
департамента.
При расчета тарифа (платы) за услуги по передаче тепловой энергии по
сетям ОАО «Павловский сахарный завод» установлено:
Предприятием заявлены следующие показатели:
- расчетная тепловая мощность –1500,34Гкал;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой
энергии – 442,97 тыс. руб.;
- плата за услуги по передаче тепловой энергии – 442,97 руб./Гкал.
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- расчетная тепловая мощность – 3 051,90 Гкал;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой
энергии – 217,14 тыс. руб.;
- плата за услуги по передаче тепловой энергии 71,48 руб./Гкал.
Предложение:
1. В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам России
от 15 октября 2013 г. N 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2014 год» рост уровня тарифов на тепловую энергию на 2014
год, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
установлен в размере 108,5%.
2. Среднегодовой тариф на вырабатываемую ОАО «Павловский
сахарный завод» на тепловую энергию составит 630,71 руб./Гкал,
среднегодовой рост относительно утвержденного тарифа на 2014 год
составляет 97,42 %, что соответствует предельному максимальному росту
тарифов на тепловую энергию, принятому на 2015 год по Краснодарскому
краю.
3. Утвердить уровни тарифов на тепловую энергию на 2015 год,
поставляемую ОАО «Павловский сахарный завод»» потребителям, в среднем
по субъектам Российской Федерации, со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 630,71 руб./Гкал, рост тарифа – 97,42 %;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 630,71 руб./Гкал, рост тарифа – 97,42 %.
4.Утвердить уровни тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
на 2015 год ОАО «Павловский сахарный завод»6
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 71,48 руб./Гкал;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 -71,48 руб./Гкал;
52
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
6.2 Проект тарифа для ЗАО «Сахарный завод «Свобода» представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию И.А.
Рогачева.
ЗАО «Сахарный завод «Свобода» уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
«Топливо на технологические нужды» - при работе станции
предприятия используется натуральное топливо – газ.
РЭК - департаментом стоимость топлива определена на основании
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со Сценарными
условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ на 2014 год. Цена на газ –
4 637,8руб./тыс.куб.м., а также величины индекса на технологическое
топливо в размере 0 процентов
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
Принято РЭК - департаментом- 119 375,05 тыс. руб.
- «Вспомогательные материалы» - Плановые затраты на 2015 год РЭКдепартаментом определены на основании прогнозных индексов роста цен,
разработанными Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов
изменения тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и
в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ
и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2014 год в размере 6,7 процентов.
На период регулирования величина расходов на воду составит – 213,49
тыс.руб.
- «Расходы на оплату труда» - Трудовые отношения между
работниками и работодателем ЗАО «Сахарный завод «Свобода» г. УстьЛабинск, регулируются Коллективным договором и Положением об оплате
труда работников.
53
Предприятием при расчете тарифа взята величина нормативной
численности в количестве 46 чел.
При формировании предложения РЭК-департамента по величине
расходов на оплату труда ППП на 2015 год были учтены следующие
показатели:
- численность ППП 46 чел., принятая для расчета как не превышающая
нормативную численность;
- средняя зарплата на одного работника в 2015 г. – 7 628 руб.
Затраты на оплату труда на 2015 год определены на основании
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со Сценарными
условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год в размере 6,7
процентов.
РЭК-департамент предлагает к утверждению на тепловую энергию –
4 210,71 т. руб.
- «Отчисления на социальные нужды» - В расчете используются
тарифы страховых взносов в размере 30 процентов от начисленной оплаты
труда, установленные Федеральным законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» (в действующей редакции).
Учтены отчисления в Фонд социального страхования предприятием в
соответствии с классом профессионального риска и страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,20 процент от
начисленной оплаты труда (основание уведомление от 30.09.2011г.).
На период регулирования величина расходов на социальные нужды,
РЭК-департамент утверждает в размере 1 280,06 тыс.руб.
-«Затраты на ремонт и обслуживание оборудования» - Затраты по
данной статье определены на основании прогнозных индексов роста цен,
разработанными Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов
изменения тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и
в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ
и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 процентов.
На период регулирования величина расходов на ремонт и
обслуживание оборудования составит – 1 217,13 тыс.руб.
- «Амортизация основных средств» На период регулирования величина амортизации составит – 115,88 тыс.
руб.
54
Затраты по данной статье определены на основании прогнозных
индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития России, с учетом
предельных индексов изменения тарифов, предложенных ФСТ России для
Краснодарского края и в соответствии со Сценарными условиями
функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ на 2014 год в размере 100%
процентов.
- «Цеховые расходы» Затраты по данной статье определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 процентов.
РЭК-департамент приняты затраты всего – 53,53 тыс.руб.
- «Общехозяйственные расходы» - Затраты по данной статье
определены на основании прогнозных индексов роста цен, разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 процентов.
РЭК-департамент приняты затраты всего – 526,64 тыс.руб.
«Прибыль» - величина прибыли, предлагаемая к утверждению
составляет 128,66 тыс. руб.
Размер
прибыли,
принятой
РЭК-департамент,
обеспечивает
обязательные платежи из прибыли, отнесенные на сторонний отпуск
теплоэнергии.
Заключение:
1. Для производства тепловой энергии в количестве 210 764,95 Гкал,
необходимая валовая выручка составит 127 121,15 тыс. руб.
2. Среднегодовой отпускной тариф (без НДС) на тепловую энергию,
отпускаемую с коллекторов, составит 677,67 руб. /Гкал.
3. В соответствии со ст.40 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнергетике» и Информационным письмом ФСТ РФ от
29.12.2010 г. № ЕП-10620/12, цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую с 1 января 2011 года потребителям электрической
энергии на розничных рынках, являются свободными, складываются под
воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному
регулированию, за исключением цены (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей.
55
Таким образом, ЗАО «Сахарный завод «Свобода»» должно отпускать
электрическую энергию населению в соответствии с приказом РЭК –
департамента.
Предложение:
1. В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам России
от 15 октября 2013 г. N 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2014 год» рост уровня тарифов на тепловую энергию на 2014
год, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
установлен в размере 108,5%.
2. Среднегодовой тариф на вырабатываемую ЗАО «Сахарный завод
«Свобода» на тепловую энергию составит 677,67 руб./Гкал, среднегодовой
рост относительно утвержденного тарифа на 2014 год составляет 0,0%, что
соответствует предельному максимальному росту тарифов на тепловую
энергию, принятому на 2015 год по Краснодарскому краю.
3. Утвердить уровни тарифов на тепловую энергию на 2015 год,
поставляемую ЗАО «Сахарный завод «Свобода» потребителям, в среднем по
субъектам Российской Федерации, со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 677,67 руб./Гкал, рост тарифа – 0,0%;
с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 677,67 руб./Гкал, рост тарифа – 0,0%.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
Секретарь
Председатель:
Члены правления:
И.А. Ярмизин
С.Н. Милованов
А.А. Исмелов
И.В. Бедрин
В.М. Котельникова
С.В. Дорохин
Download