Пояснительная записка по годовому отчету об исполнении

advertisement
1
Пояснительная записка по годовому отчету
об исполнении районного бюджета за 2013 год
Доходы районного бюджета Промышленновского района за 2013 год составили
1 399 050 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 6%, или на 78 985 тыс. рублей. К
уточненному плану в объеме
1 554 731 тыс. рублей доходы составили 90%. К
первоначальному плану объем доходов увеличился на 28%, в течение года дополнительно
было получено безвозмездных поступлений в объеме 305 143 тыс.руб.
План по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета исполнен на 96%. При
плане 229 610 тыс. руб. в бюджет поступило 221 034 тыс. руб. Доля налоговых доходов в
районном бюджете составляет 92%, неналоговых доходов 8 %.
В разрезе собственных доходных источников:
В структуре доходов районного бюджета Промышленновского района основное место
занимает налог на доходы физических лиц – 83%; при плане 192 779 тыс. руб. фактически
поступило 182 769 тыс. руб. (95%) что выше уровня прошлого года на 27 792 тыс. руб., или 18%.
Увеличение поступления к уровню прошлого года обусловлено в основным (95%) увеличением
размера дополнительного норматива.
Неисполнение
плана
объясняется
задолженностью
предприятий
сельхозтоваропроизводителей (СХА «Ленинский путь», ООО «Заринский свинокомплекс», ООО
СХО «Заречье», ООО «Колос») и предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ООО
«Плотниковский ТеплоВодСнаб», ООО «СМУ-5», ООО «Теплотех»). Недоимка по НДФЛ в
местный бюджет на 01.01.2014г. составила по данным налогового органа 12808 тыс.руб. и
возросла в течение года в 2,7 раза.
Следующее место в структуре налоговых и неналоговых доходов 8% занимают налоги на
совокупный доход, в том числе налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД) – 7 %, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – 0,8%, доходы от выдачи патентов
на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения менее 1% (при плане 138 тыс. руб. фактически поступило за текущий год 139,6
тыс. руб.).
План по единому налогу на вмененный доход исполнен на 92%, при плане 16 842 тыс.
руб. поступило 15 414 тыс. руб., что на 964 тыс. руб. ниже уровня прошлого года. Снижение
поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и неисполнение плана
объясняется уменьшением налогооблагаемой базы за счет:
а) уменьшения количества налогоплательщиков;
б) снижение налоговой базы по налогоплательщикам, являющимися индивидуальными
предпринимателями, не имеющих наемных работников сумма налога уменьшается на сумму
взносов, уплаченных в ПФР и ФФОМС в полном объеме;
в) ростом задолженности на 340,9 тыс. руб. в течение года.
План по единому сельскохозяйственному налогу исполнен на 203%. При плане 835 тыс.
руб. в бюджет зачислено 1694 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 1029 тыс. руб. Рост
доходов к уровню прошлого года обусловлен увеличением налоговой базы (ООО «Гранит»
(2012г.-0 руб; 2013г. – 400 тыс. руб.); ООО «Титово» - (2012г.-0 руб; 2013г. – 255 тыс. руб.) и
ростом поступлений от ООО СХ «Маяк» на 998 тыс. руб., в том числе по акту проверки 844 тыс.
руб.
Государственная пошлина в структуре доходов занимает 1,2%. При плане 2 076 тыс.
руб. фактически поступило 2673 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 833 тыс. руб.
2
Перевыполнение плана и увеличение поступления к уровню прошлого года по данному виду
платежа объясняется увеличением поступлений в 1,5 раза – госпошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции. При этом необходимо отметить, что по
госпошлине за размещение рекламной конструкции поступлений в бюджет нет (план – 40 тыс.
руб., факт 2012 г. – 78 тыс. руб.)
В структуре доходов доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности составляют 4%: доходы от аренды
земли 3,4%, доходы от сдачи в аренду имущества 0,6%.
План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений исполнен на 96%. При плане 7906 тыс. руб. поступило 7578 тыс. руб.,
что на 280 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года. Неисполнение плана и
снижение поступления к уровню прошлого года обусловлено уменьшением количества
договоров на 56 единиц ( 652 договора - в 2012 году, 596 договоров – в 2013 году.
План по доходам от аренды имущества исполнен на 90%, при плане 1464 тыс.
руб. поступило 1326 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 1499 тыс. руб. Снижение к
уровню прошлого года и неисполнение плана объясняется задолженностью предприятий ЖКХ
по доходам от аренды имущества коммунального назначения. Задолженность составляет 5365
тыс.руб. Более 80 процентов данной задолженности- невозможная к взысканию. Это
происходит в связи с тем, что администраторы доходов - КУМИ, администрации поселений
не проводят своевременно претензионную работу. Например, по ООО СМУ-5 задолженность
по аренде коммунального имущества за все время деятельности составила 176,8 тыс.руб.,
претензионная работа КУМИ начата уже после того, как предприятие подвели под
банкротство.
Платежи за пользование природными ресурсами в структуре доходов занимают менее
1%, при плане 1260 тыс. руб. фактически поступило 619 тыс. руб. (49%), что на 427 тыс. руб.
ниже уровня прошлого года (фактическое поступление 2012 года 1 046 тыс. руб.). Снижение
поступления обусловлено задолженностью прошлых лет.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
исполнен на 329%, при плане 461 тыс. руб. фактически поступило 1517 тыс. руб., что выше
уровня прошлого года на 920 тыс. руб. Перевыполнение годового плана и рост поступления к
уровню прошлого года обусловлен поступлением незапланированных доходов: возвратом
дебиторской задолженности в сумме 443,9 тыс. руб., зачислением доходов от возмещения
населением за излишне предоставленные квадратные метры при переселении из ветхого
жилья в сумме 356,6 тыс. руб. и поступлением доходов в порядке возмещения расходов,
связанных с эксплуатацией имущества муниципальных районов свыше запланированной
суммы на 134 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и не материальных активов в структуре доходов
составляют 1,5%. План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов
исполнен на 124%, при плане 2722 тыс. руб. поступило 3380 тыс. руб., что выше уровня
прошлого года на 642 тыс. руб. Перевыполнение плана обусловлено увеличением плана
приватизации. От продажи земельных участков поступило 1638 тыс.руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба в структуре доходов составляют 1,3%. По
штрафным санкциям, возмещению ущерба, годовой план исполнен на 119,4%, при плане 3 121
3
тыс. руб. фактически поступило 3 815 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 627 тыс.
руб. Увеличение поступления к уровню прошлого года объясняется ростом поступлений от
штрафов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека на
515,8 тыс. руб. (992,3 тыс. руб. – 2013 г., 476,5 тыс. руб. – 2012 год), прочим поступлениям на
169,3 тыс. руб. (2 600,3 тыс. руб. – 2013 г., 2 431 тыс. руб. – 2012 год), и зачислением в 2013
году штрафов за несоблюдение муниципальных правовых актов в сумме 38,9 тыс. руб.
План по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ
выполнен на 95% , поступило 1 175 341 тыс. рублей, или 84% от общего объема доходов
бюджета муниципального района за 2013 год.
Из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района на выполнение передаваемых полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступило 97227 тыс.
рублей.
План по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальному
району выполнен на 100%, поступило за 2013 год 303086 тыс. рублей, это на 18400 тыс.
рублей меньше уровня 2012 года, на 41,6% больше первоначального плана (первоначальный
план 176891 тыс. рублей). Доля дотации в общем объеме безвозмездных поступлений от
других бюджетов 25,8%. Субсидий за отчетный период поступило 125526,5 тыс. рублей, т. е.
98,8% от плана (уточненный план 127038,2 тыс. рублей), доля в общем объеме безвозмездных
поступлений 10,7%. Субвенций за 2013 год поступило 637095,7 тыс. рублей, или 93,1% от
уточненного плана, в общем объеме безвозмездных поступлений их доля составила 54,2%.
Иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета поступило 12405,7 тыс. рублей,
план выполнен на 41,4%.
В доход районного бюджета поступили безвозмездные денежные средства от
бюджетов вышестоящего уровня, в том числе:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 303086
тыс. руб.;
субсидии на бюджетные инвестиции
для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры – 1887 тыс.руб.;
субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской
местности – 1568 тыс.руб.;
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда – 85734 тыс.руб.;
прочие субсидии – 31406 тыс.руб.(годовой план – 32503 тыс.руб.);
субвенция на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 12747 тыс.
руб. (год. план – 18658 тыс. руб.);
субвенция для лиц, награжденных знаком «Почетный донор» -776 тыс.
руб. (годовой план 801 тыс. руб.);
субвенция на предоставление мер соц. поддержки реабилитированным –
3525 тыс. руб. (годовой план –3526 тыс. руб.);
субвенция на вознаграждение за классное руководство - 5369 тыс. руб.
(годовой план 5369 тыс. руб.);
субвенция на осуществление полномочий по воинскому учету -1450 тыс.
руб. (годовой план – 1450 тыс. руб.);
субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ – 9843
тыс. руб. (годовой план – 9845 тыс. руб.);
4
субвенции по выплатам опеки и попечительства, обеспечение приемных
семей, обеспечение жильем детей-сирот – 39556 тыс.руб. (годовой план –48317 тыс.руб.);
субвенции на компенсацию родительской платы за содержание ребенка в
муниципальном дошкольном учреждении – 3288 тыс.руб. (годовой план – 3288 тыс.руб.);
обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны – 10526
тыс.руб. (годовой план 10553 тыс.руб.);
субвенции на осуществление денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет – 2397 тыс.руб. (годовой план 2594 тыс.руб.);
субвенции на выполнение государственных полномочий – 546344 тыс.
руб. (годовой план 577365 тыс. руб.), за счет которых осуществляется финансирование
образовательных учреждений, детских домов, учреждений социального обслуживания.
иные межбюджетные трансферты (МБТ) – 109633 тыс. руб. (годовой план
- 127168 тыс. руб.), в которые включены расходы на модернизацию здравоохранения (11688
тыс.руб.), пополнение книжных фондов библиотек (128 тыс.руб.), передачу полномочий по
решению вопросов местного значения из бюджетов поселений в район (97227 тыс.руб).;
прочие МБТ, передаваемые из вышестоящего бюджета (550 тыс.руб.).
На уменьшение объема доходов районного бюджета повлиял возврат остатков субсидий,
субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 815 тыс. руб.
В районный бюджет поступили безвозмездные средства от организаций, физических лиц в
сумме 3463 тыс.руб.: на проведение мероприятий, посвященных 68-й годовщине со Дня
Победы в Великой отечественной войне в сумме 627,8 тыс.руб., на ремонт объектов
социальной сферы 2500 тыс.руб.(НО «Заречье», ООО Топкинский цемент).
План по расходам районного бюджета за 2013 год исполнен на 92%. При уточненном
плане в сумме 1 558 098 тыс. рублей, израсходовано 1 430 352 тыс. рублей, что выше уровня
2012 года на 95640 тыс. рублей. Первоначальный план (1097 813 тыс. рублей) перевыполнен
на 332 539 тыс. рублей.
На «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 40 277 тыс. рублей,
направлено 38126 тыс.рублей, т.е. 95%. В общем объеме расходов районного бюджета доля
равна 2,7%.
По разделу «Национальная оборона» расходы за 2013 год составили 1450,5 тыс. рублей,
или 100% от уточненного плана. Расходы на реализацию полномочий по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
производят бюджеты сельских поселений за счет субвенции из федерального бюджета.
Расходы районного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность составили 838 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану. В разделе
отражены расходы на возмещение затрат по содержанию единой диспетчерской службы.
На национальную экономику за 2013 год из районного бюджета направлено 32111 тыс.
рублей. В состав расходов по данному разделу вошли расходы на финансирование
Управления сельского хозяйства, в части содержания органов местного самоуправления, на
реализацию муниципальных целевых программ.
Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 год в объеме
194 940 тыс. рублей направлены на реализацию муниципальных программ.
По разделу «Охрана окружающей среды» расходы районного бюджета за 2013 год
составили 248,8 тыс. рублей, средства районной программы переданы в бюджеты поселений
на проведение мероприятий, предусмотренных программой.
5
По разделу «Образование» расходы произведены в сумме 650 570 тыс. рублей, что на
54938 тыс. рублей больше уровня 2012 года, уточненный план выполнен на 91 %, в общем
объеме расходов доля составила 46 %. В числе расходов по разделу, дошкольное образование
занимает долю 25,7 %, общее образование – 69,5 %, молодежная политика и оздоровление
детей – 0,5 %, другие вопросы в области образования –4,3 %.
На «Культуру, кинематографию» расходы районного бюджета за 2013 год исполнены в
сумме 46346 тыс. рублей, 94 % от уточненного плана и выше уровня 2012 года на 10%. Доля в
общем объеме расходов районного бюджета составила 3%. В соответствии с соглашением о
передаче полномочий, из бюджета городского поселения в районный бюджет перечислено
межбюджетных трансфертов в сумме 11345 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета на «Здравоохранение» при уточненном плане 80041 тыс.
рублей, составили 47441 тыс. рублей, это ниже уровня 2012 года на 120396 тыс. рублей, 59%
от уточненного плана. С 2013 года расходы за исключением содержания ДСУ, созданных на
базе участковых больниц переданы в систему одноканального финансирования за счет средств
ОМС. Расходы на здравоохранение произведены за счет нескольких источников. Текущее
содержание учреждений с 2012 года осуществляется за счет субвенции из областного
бюджета, расходы по оплате кредиторской задолженности за 2012 год – за счет средств
районного бюджета, на модернизацию здравоохранения направлялись средства федерального
и местного бюджетов. Первоначальный план перевыполнен на 18020,7 тыс. рублей
(первоначальный план 29420 тыс. рублей), доля в общем объеме расходов равна 3,3 %. В
составе раздела доля расходов на стационарную помощь составила 25,3 %, на амбулаторную
помощь –22 %, на скорую медицинскую помощь (в части оплаты кредиторской
задолженности) – 0,8 %, на другие вопросы – 51,9 %. Расходы по подразделу 09 «Другие
вопросы в области здравоохранения» при уточненном плане 53954,6 тыс. рублей произведены
в сумме 24605,7 тыс. рублей, из них на модернизацию здравоохранения за счет средств
федерального бюджета 11687,7 тыс. рублей, из местного бюджета – 10929,3 тыс. рублей, на
погашение задолженности по ОМС неработающего населения в сумме 1699,9 тыс. рублей, на
реализацию муниципальных целевых программ 288,8 тыс. рублей. В составе подраздела
запланированы расходы по региональной программе «Здоровье кузбассовцев» в сумме 17535
тыс. рублей, фактически средства из областного бюджета не поступали.
На «Социальную политику» расходы районного бюджета за 2013 год составили 263 712
тыс. рублей, что ниже уровня 2012 года на 17482 или 93% от уточненного плана, в общем
объеме расходов районного бюджета доля составила 18%. В объеме расходов по разделу доля
пенсионного обеспечения составила 1,2 %,
на социальное обслуживание населения
направлено 11 %, на социальное обеспечение населения – 65 %, на охрану семьи и детства –
18 %, по другим вопросам в области социальной политики расходы составили около 4%.
По разделу «Физическая культура и спорт» за 2013 год направлено 975 тыс. рублей
районного бюджета.
Расходы районного бюджета на средства массовой информации за 2013 год составили
877 тыс. рублей.
На обслуживание муниципального долга из средств районного бюджета выделено 571
тыс. рублей, план выполнен на 100%.
Из бюджета муниципального района бюджетам поселений за отчетный период выделено
280090 тыс. рублей, при уточненном плане 291130 тыс. рублей, из них:
6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности- 152145 тыс. рублей,
при плане 159422 тыс. рублей, т. е. 95 %;

Субсидии- 97437 тыс. рублей;

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
и содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений- 1758,5 тыс. рублей, или 100 %

Иные межбюджетные трансферты (по реализации муниципальных
программ) - 28749 тыс. рублей, в том числе по разделам:
Наименование
раздела
бюджетной
Сумма (тыс. рублей)
классификации
Национальная экономика
12015,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
14146,8
Охрана окружающей среды
248,8
Культура, кинематография
1717,2
Социальная политика
570,0
Физическая культура и спорт
50,0
В составе расходов консолидированного бюджета Промышленновского района на
2013 год на реализацию целевых программ (в том числе ведомственные целевые программы)
по плану предусмотрено 1459108,6 тыс. рублей, фактически исполнено 1338319,0 тыс. рублей,
в том числе:
Тыс. рублей
Наименование
Муниципальный район
Городское и сельские поселения
программ
План
Исполнено
План
Исполнено
Ведомственные
целевые программы
1125231,7
1047193,5
208868,0
200583,7
Муниципальные
программы
38503,7
23867,3
50977,6
48977,3
Региональные
программы
35527,6
17697,2
0
0
Итого:
1199263,0
1088758,0
259845,6
249561,0
В районном бюджете было принято 19 долгосрочных программ в объеме 67103,5
тыс.руб., исполнение составило 52466,9 тыс.руб. Обозначу самые крупные по объему
финансирования программы: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и
обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения» - 14791,7 тыс.руб.,
«Жилище» - 14935,8 тыс.руб.»Модернизация здравоохранения» - 10929,3 тыс.руб.,
«Модернизация объектов культуры» - 2303 тыс.руб., «Детство» - 2210,3 тыс.руб.
За счет региональных программ профинансировано 17 697,2 тыс.руб., в том числе
«Жилище» - 4759,7 тыс.руб., «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»1200 тыс.руб., «Развитие информационного общества и формирование элементов
электронного правительства» - 2440 тыс.руб., «Развитие системы образования и повышения
уровня потребности в образовании населения»- 5421,3 тыс.руб., подпрограмма «Чистая вода»
- 1886,7 тыс.руб., «Государственная поддержка социального развития села» - 1193,6 тыс.руб.
За счет федеральных программ профинансировано 509,5 тыс.руб., в том числе «Жилище»
- 134,6 тыс.руб., «Социальное развитие села до 2013 года» - 374,9 тыс.руб.
7
По плану объем долгосрочных программ за счет всех источников на 2013 год составлял
103417 тыс.руб., исполнение – 70822,6 тыс.руб., или 68%. Причинами неисполнения явились:
возврат федеральных и областных средств по обеспечению молодых семей жильем в связи с
не востребованностью в отчетном финансовом году в сумме 415,2 тыс.руб.; запланированные
средства областной программы «Здоровье кузбассовцев» в сумме 17535 тыс.руб. не
выделялись; районные программы в объеме 14612 тыс.руб. были увеличены под
фактические расходы.
По итогам исполнения бюджета муниципального района плановый дефицит бюджета
муниципального района составил 3366,4 тыс. рублей. Фактически районный бюджет за 2013
год исполнен с дефицитом в сумме 31301,5 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетного
кредита в сумме 32476,8 тыс. рублей (срок погашения 1 июня 2014 года), за счет изменения
остатков средств бюджета на (-1175,3) тыс. рублей.
По районному бюджету кредиторская задолженность (кроме текущей заработной платы и
начислений) на отчетную дату составляет 49252 тыс.рублей. По сравнению с началом года
кредиторская задолженность уменьшилась на 13944 млн.руб., или на 22%. Задолженность
уменьшилась в основном за счет оплаты за коммунальные услуги,
модернизации
здравоохранения, реконструкции детских садов.
Объем просроченной кредиторской задолженности по муниципальному району снизился
за отчетный период на 654 894 рубля и составляет 891 133 рубля. Ежемесячно ведется
мониторинг кредиторской задолженности, принимаются меры к ее снижению путем
оформления кредита, реструктуризации задолженности.
На 01.01.2013г. по бюджету Промышленновского муниципального района объем
муниципального долга составлял 29 548 908 рублей, в том числе полученный в 2012 году
бюджетный кредит из вышестоящего бюджета 20 914 450 рублей, бюджетные ссуды по
централизованным кредитам и ссуда под товарный кредит 1992-1994гг. – 8 634 458 рублей. С
целью погашения кредиторской задолженности в апреле, июне 2013 года взят кредит в
коммерческом банке в сумме 14 млн.рублей, просроченных платежей нет, кредит полностью
погашен до 25 декабря 2013 года. Остаток бюджетного кредита 2012 года в сумме 20914450
рублей погашен полностью в мае 2013 года. В августе и октябре 2013 года был оформлен
бюджетный кредит из вышестоящего бюджета на покрытие временного кассового разрыва на
сумму 139 млн.рублей, получено 102 022 255,86 руб.коп., погашено по состоянию на
01.01.2014г. 48 631 000 рублей.
Общая сумма муниципального долга за отчетный период по состоянию на 01.01.2014 года
составила 62 025 713,91 руб.коп., в том числе бюджетный кредит в сумме 53 391 256 рублей.
Задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 32 476 806 рублей.
Начальник финансового управления
Г.В.Анохина
8
Анализ исполнения районного бюджета за 2013 год, тыс.руб.
Доходы всего
1320065
План
уточненный
2013
1554731
Налоговые и неналоговые доходы
192283
229610
221034
Налог на доходы физических лиц
154977
192779
182769
Единый налог на вмененный доход
16378
16842
15414
Единый сельскохозяйственный налог
665
835
1694
Доходы от выдачи патента
120
138
140
Государственная пошлина
1840
2076
2673
Доходы от использования имущества
10717
9376
9005
Платежи при пользовании природными
ресурсами
1046
1260
619
Доходы от оказания платных услуг
597
461
1517
Доходы от продажи
2738
2722
3380
Штрафы
3188
3121
3816
Безвозмездные поступления
1127782
1325121
1178016
в т.ч .дотация на выравнивание
321486
303086
303086
субсидии
45604
127038
125526
субвенции
711345
683922
637096
Иные трансферты
51558
127168
109633
Прочие безвозмездные поступления
1171
83907
3463
1334712
1558098
1430352
Общегосударственные вопросы
31960
40277
38126
Национальная оборона
1360
1450
1450
Национ.безопасность
914
838
838
Национальная экономика
20020
32195
32111
Жилищно-коммунальное хозяйство
40881
194958
194940
76
249
249
Образование
595632
713407
650570
Культура
42110
49063
46346
Здравоохранение
167837
80041
47441
Социальная политика
281194
283775
263712
398
975
975
Виды доходов и расходов
Факт
2012
Расходы всего
Охрана окружающей среды
Физическая культура и спорт
Факт
2013
1399050
9
Средства массовой информации
1196
877
877
Обслуживание муниципального долга
1101
571
571
Межбюджетные трансферты
150132
159422
152145
Дефицит
14647
3366
31302
Download