Пояснительная записка - Администрация города Донецка

advertisement
Пояснительная записка к докладу
Мэра города Донецка о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления за
отчетный 2011 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Показатель 1.
Доля отремонтированных дорог автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
капитальный ремонт в 2011 году не изменилась и в плане составляет 100 %.
Показатель 2.
Значение показателя в 2011 году составляет 10%. За счет увеличения
площади текущего ремонта планируется увеличить значение показателя к
2014 году до 25 %.
Показатель 3.
Данный показатель имеет фактическое нулевое значение.
Показатель 4.
Значение показателя в 2011 году составляет 42,30 %. Снижение показателя и
планируемое уменьшение значения до 34,4 % к 2014 году обусловлено
реализацией мероприятий городской долгосрочной целевой программы
«Комплексное благоустройство территории муниципального образования
«Город Донецк» на 2011-2014 годы».
Показатель 5.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 6.
Ранее содержание автомобильных дорог осуществлялось за счет средств
местного бюджета по статье жилищно-коммунальное хозяйство.
Показатель 7.
Данный показатель имеет фактическое нулевое значение.
Показатель 8.
Данный показатель имеет фактическое нулевое значение.
Показатель 9.
Данный показатель имеет фактическое нулевое значение.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатель 10.
По итогам года показатель снизился на 0,31 % и составил 370,69 . Основные
причины снижения числа субъектов малого и среднего предпринимательства:
- недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств;
- высокий уровень налогообложения;
- недоступность кредитных ресурсов увеличение налогового бремени.
В соответствии с разделом «Малое и среднее предпринимательство»
прогноза социально-экономического развития города Донецка на 2012-2014
годы планируется увеличение с 370,69 единиц в 2011 году до 440,54 единиц в
2014 году на 10000 человек населения.
Показатель 11.
По итогам 2011 года увеличение показателя по среднесписочной
численности работников на 28,2 % обеспечено за счет:
- сокращения среднесписочной численности работников крупных и средних
предприятий города на 1128 человек (с 6992 чел. в 2010 году до 5864 чел. в
2011 г.);
- создания дополнительных рабочих мест субъектами малого и среднего
предпринимательства, получивших в 2011 году финансовую поддержку в
рамках реализации долгосрочной городской целевой программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на
2009-2014 годы
В соответствии с разделом «Труд» прогноза социальноэкономического развития города Донецка на 2012 -2014 годы запланировано
увеличение показателя к 2014 году до 26,0 %.
Показатель 12.
В 2011 значение показателя составило 14,34 %, изменение в сравнении с 2010
годом составило 11,04 %. На увеличение доли участия субъектов малого и
среднего предпринимательства повлияло увеличение числа закупок,
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В 2012-2014г.г. планируется сохранить значение показателя на уровне
2011 года.
Показатель 13.
В 2010 году данный показатель составил 0,8%. Снижение показателя в 2011
году обусловлено активной продажей муниципального имущества.
В 2012 году в связи с реализацией программы по переселению
граждан из ветхого жилого фонда в муниципальную собственность города
Донецка планируется передача нежилого фонда для дальнейшего
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Данная работа будет продолжена в 2012-2014 годах.
Показатель 14.
На рост показателя по доле вновь созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам 2011 года на 3,0 % повлияло снижение
количества вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства. В 2010 году создано 302 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в 2011 году – 287. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, которым была оказана финансовая
поддержка осталось на уровне 2010 года.
Увеличение значения к 2014 году до 6,2 % планируется в связи со
снижением количества начинающих предпринимателей по областной
ведомственной программе по снижению напряженности на рынке труда.
Показатель 15.
Значение показателя за 2011составило 47,80 кв. метров. Снижение
количества субъектов малого и среднего предпринимательства повлияло на
увеличение показателя по сравнению с 2010 годом на 5,0 кв. метров.
В связи с предоставлением Муниципальному фонду поддержки малого
предпринимательства города Донецка в 2012 году помещения общей
площадью 128,4 кв. метра значение показателя по итогам года планируется
на уровне 59,20 кв. метра.
В дальнейшем значение показателя прогнозируется к снижению в
связи с увеличением количества малых и средних предприятий и составит в
2014 году 52,20 кв. метра.
Показатель 16.
По итогам 2011 года общий объем финансирования на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства увеличен на 37,7 % и составил 7308
тысяч рублей; в расчете на одно малое и среднее предприятие объем
финансирования составил 3961 рублей (темп роста 138,79 %); в расчете на
одного жителя – 146 рублей.
Увеличение значений по всем показателям обеспечено за счет
увеличениям объема финансирования мероприятий Долгосрочной городской
целевой
программы
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Донецке на 2009-2014 годы из средств
местного бюджета и Фонда софинансирования расходов муниципальному
образованию «Город Донецк».
В связи со снижением
объёмов финансирования мероприятий
Долгосрочной городской целевой программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Донецке на 2009-2014 годы из
средств местного бюджета и предоставлением средств Фонда
софинансирования расходов муниципальному образованию «Город Донецк»
запланировано снижение показателя к 2014 году до 3104 тыс. рублей.
Данный показатель в расчёте на одно малое и среднее предприятие
составит в 2014 году – 1423 рубля, на одного жителя – 63 рубля.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Показатель 17.
В 2010 году данный показатель составил 9,2 ГА. Снижение площади
земельных участков в 2011 году обусловлено отсутствием необходимости в
предоставлении площадей для комплексного освоения в целях жилищного
строительства. Несмотря на ежегодно планируемый рост жилищного
строительства изменение данного показателя в период с 2012 по 2014 гг.
полностью зависит от площадей земельных участков предоставленных для
комплексного освоения и финансирования строительства социального жилья.
Показатель 17(1).
В период с 2010 по 2011 год предоставление земельных участков по
результатам торгов не проводилось. С 2012 по 2014 года предоставление
земельных участков не планируется.
Показатель 17(2).
В 2010 году переоформление права постоянного (бессрочного) пользования
не проводилось. В 2011 году данный показатель составил 0,14%. В
соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" в 2012 году
планируется переоформление всех земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на
которые не разграничена и доведения данного показателя до 100%.
Показатель 18.
В 2010 году данный показатель составил 60,40%. В 2011 году доля площади
земельных участков, являющихся объектом налогообложения, увеличилась
до 61,66% за счет выкупа земельных участков находящихся в аренде. В
период с 2012 по 2014 гг. планируется повышение данного показателя за счет
выкупа земельных участков, находящихся в аренде.
Показатель 19.
В 2010 средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия
решения о предоставлении земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
составляла 210 дней. В 2011 году за счет упорядочения прохождения
документооборота продолжительность сокращена до 155 дней. В 2012 году
на территории муниципального образования открыт МУ «МФЦ» и начиная с
2013 г. по 2014 год планируется снижение средней продолжительности
предоставления земельных участков до 140 дней за счет внедрения системы
электронного
документа
оборота
между
взаимодействующими
организациями.
Показатель 20.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации нормативный срок оформления разрешения на строительство
составляет 10 дней, фактический и планируемый срок составляет 8 дней.
Показатель 21.
В 2012 году истекает 5-тилетний срок по выданному разрешению на
строительство на земельном участке площадью 931,66 кв. м, которое не было
осуществлено по причине банкротства заявителя. На 2013-201 годы таких
объектов не предусматривается.
Показатель 22.
В 2010 - 2011 годах строительство объектов за счет средств бюджета
городского округа не выполнялось.
В 2012 - 2014 годах строительство объектов за счет средств бюджета
городского округа не планируется.
Показатель 23.
Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя в 2011 году снижен
на 80,5 % по сравнению с 2010 годом. Основная причина –снижение
финансирования капитальных затрат крупными и средними предприятиями
города (ОАО «ДММ», МУП «АГБ», ООО «ДМЗ»).
В связи с реализацией ряда инвестиционных проектов: реконструкция
кирпичного завода, модернизация экскаваторного завода, строительство
«Агро-технопарка «Донецкий», металлургического завода планируется
увеличение показателя к 2014 году на 114% по сравнению с 2011 годом.
Данный показатель в 2014 году составит 389,65 рублей.
Сельское хозяйство
Показатель 24.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 25.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 26.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 27.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 28.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Доходы населения
Показатель 29.
В 2011 году отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций составило 78,7 %.
Увеличение данного показателя к уровню 2010 года (на 2,8 процентных
пункта) обусловлено более высокими темпами роста заработной платы
работников муниципальных учреждений – 108,6 % против 104,7 % по
крупным и средним предприятиям. В 2011 году увеличение заработной
платы работников муниципальных учреждений относительно предыдущего
года явилось следствием реализованной политики Правительства РФ по
повышению заработной платы работников бюджетной сферы: с 01.06.2011
года проиндексированы размеры должностных окладов, ставок заработной
платы работников муниципальных учреждений в 1,079 раза, с 01.10.2011
года в 1,065 раза, с 01.09.2011 года в 1,065 раза размеры должностных
окладов учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. С
01.06.2011 года установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в
сумме 4611 рублей.
В 2012 году предполагается, что данное соотношение возрастёт до
82,54 %, в 2013 году составит 82,22 %, в 2014 году 79,55 %. Прогнозирование
размеров среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений (образование, здравоохранение) осуществлено с учётом
планируемого повышения заработной платы с 01.10.2012 года в связи с
индексацией размеров должностных окладов работников бюджетной сферы в
1,06 раза, за счёт увеличения доплат стимулирующего характера.
Показатель 30.
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
в отчётном 2011 году составил 11585,9 рублей, превысив значение
показателя за 2010 года на 4,8 %.
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников обусловлен повышением заработной платы в бюджетной сфере,
минимального размера оплаты труда, доведением минимального размера
оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в Ростовской области на предприятиях внебюджетной сферы.
Прогноз на 2012-2014 годы осуществлён с учетом ежегодного
увеличения заработной платы на 105,0 %, базирующегося на анализе
динамики роста за предыдущие годы.
В 2011 году среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений города составила 9118,1
рублей, темп роста – 108,6 %.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
увеличится до 2014 года на 11,7 % и составит 10668,8 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2010 году составила 5580,6 рублей, в 2011 году – 6269,6 рублей. Повышение
заработной платы на 12,3 % произошло за счёт увеличения заработной платы
с 01.06.2011 года на 1,079, с 01.10.2011 года на 1,065, МРОТ до 4611 рублей.
В 2012 году планируется дальнейшее увеличение среднемесячной
заработной платы в связи с планируемым повышением с 01.10.2012 года на
1,06. В 2013-2014 годах заработная плата увеличится за счёт коэффициентов
за квалификацию и выслугу лет.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году
составила 10129,5 рублей, в 2011 году – 11173,6 рублей. Повышение
заработной платы на 10,3 % произошло в результате повышения заработной
платы с 01.06.2011 года на 1,079, с 01.09.2011 года учителям на 14,2 %, с
01.10.2011 года на 1,065, МРОТ до 4611 рублей.
В 2012 году планируется дальнейшее увеличение среднемесячной
заработной платы в связи с планируемым повышением с 01.10.2012 года на
1,06. В 2013-2014 годах заработная плата увеличится за счёт коэффициентов
за квалификацию и выслугу лет.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила
13183,04 рублей, в 2010 году – 12410,0 рублей (темп 106,2 %).
В 2012 году планируется повышение должностных окладов и тарифных
ставок с 01.10.2012 года на 1,06 и доведение среднемесячной заработной
платы до 14409,4 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего
персонала
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса) в 2011 году составила 8316,8 рублей, в
2010 году – 6986,9 рублей (темп 119,0 %).
В 2012 году планируется повышение должностных окладов и
тарифных ставок с 01.10.2012 года на 1,06 и доведение среднемесячной
заработной платы до 8840,5 рублей.
В 2011 году среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений здравоохранения увеличилась
на 8,4 % (с 10062,8 рублей в 2010 году до 10912,0 в 2011 году) вследствие
индексации на 1,079 с 01.06.2011 года и на 1,065 с 01.10.2011 года, а также
выплат стимулирующего характера, получаемых медицинскими работниками
в рамках программы модернизации здравоохранения. В результате
вышеперечисленного рост заработной платы в 2011 году разрезе категорий
следующий: заработная плата врачей – 110,3 % (19032,0 рублей), среднего
медицинского персонала – 107,4 % (10974,0 рублей), прочего персонала. В
том числе младшего медицинского персонала – 107,6 % (7978,0 рублей).
На 2012 год прогнозируется рост среднемесячной номинальной
заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения
на уровне 102,2 % на основании планового фонда оплаты труда из всех
источников финансирования.
На период 2013-2014 годов планируется доукомплектование
врачебными кадрами узких специальностей. Рост заработной платы
прогнозируется на уровне 102,3-103,0 %.
II Здравоохранение и здоровье населения
Показатель 31.
Рост удовлетворённости населения медицинской помощью относительно
2010 года составил 10,2 % и достиг 42,27 процентов от числа опрошенных.
Повышение показателя стало возможным благодаря улучшению
материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках
реализации городских долгосрочных целевых программ «Развитие
здравоохранения муниципального образования «Город Донецк» на 2010-2014
годы» и «Модернизация здравоохранения муниципального образования
«Город Донецк» на 2011-2012 годы». Значительно повысился уровень
диагностики, сократились сроки обследования пациентов, возросла
доступность специализированной амбулаторной медицинской помощи.
Показатель 32.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз снизился по
отношению к 2010 году на 20,5% и составил 45,1%.
Снижения показателя в определенной степени объясняется тем, что
уровень безработицы в городе высок и значительная доля трудоспособного
населения в городе практически не проживает, но прописана здесь. Также из
года в год увеличивается доля лиц старческого возраста, которые физически
не в состоянии приехать в МБУЗ «ЦГБ», они обследуются на дому методом
бактериоскопии мокроты.
Показатель 33.
В 2011 г. данный показатель возрос на 3,2 %, и составил 65,72% чему
способствовал перевод амбулаторно-поликлинической онкологической
службы в систему муниципального здравоохранения.
Вместе с тем, действующими нормативными документами определены
контингенты, подлежащие обязательным профилактическим осмотрам на
онкозаболевания и достигнутый показатель в пересчете на численность
обязательного контингента достаточно высок, поэтому выраженной
динамики в дальнейшем увеличении показателя в последние годы не
ожидается.
Показатель 34.
Представлены юридические самостоятельные учреждения МБУЗ «ЦГБ» и
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника», которые в целом имеют
медицинское оснащение в соответствии с табелем оснащенности.
В 2012 году будет завершено оснащение специализированных
амбулаторно-поликлинических служб в соответствии с мероприятиями
городской
долгосрочной
целевой
программы
«Модернизация
здравоохранения муниципального образования «Город Донецк» на 2011-2012
годы» в рамках направления укрепления материально-технической базы.
Показатель 35.
Представлены юридически самостоятельные амбулаторные учреждения
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» и МБУЗ «Центральная городская
больница».
Показатель 36.
Стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные приказами МЗ и
СР РФ и МЗ РО, применяются в деятельности МБУЗ «ЦГБ» и МБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника»
в
пределах
объема
тарифа,
установленного в системе обязательного медицинского страхования.
Показатель 37.
Муниципальные учреждения здравоохранения переведены
(отраслевую) систему оплаты труда с 01.01.2009 года.
на
новую
Показатель 38.
Согласно определению, финансирование свыше 70% всех затрат за счет
одного источника, считается
одноканальным. На текущий момент
финансирование учреждений здравоохранения города за счет средств ОМС
составляет свыше 70 %.
Показатель 39.
Показаны муниципальные медицинские учреждения муниципального
образования: МБУЗ «Центральная городская больница» и МБУЗ
«Стоматологическая поликлиника»
Показатель 40.
Число умерших в возрасте до 65 лет относительно 2010 г. увеличилось на 76
человек, причем в трудоспособном возрасте отмечено снижение на 20
умерших, т.е. рост произошел преимущественно в возрастной группе от 5560 до 65 лет. При уменьшении числа умерших от болезней системы
кровообращения и онкозаболеваний, отмечен рост умерших от травм и
отравлений, рост составил 26,9 %.
Рост умерших на дому также определен ростом умерших в возрастной
группе от 55 до 65 лет, в значительной степени связан с несвоевременным
обращением за медицинской помощью и возрастными особенностями
течения заболевания.
Снижение числа случаев смертности на дому от инфаркта миокарда
составило 49,9 %, что обусловлено проведением тромболизисной терапии на
догоспитальном этапе, внедрения стандартов оказания скорой медицинской
помощи, оснащением реанимационным оборудованием всех машин
отделения скорой медицинской помощи.
Снижение числа случаев смертности на дому от инсульта составила
74,9%, что обусловлено проведением целого комплекса мероприятий
первичной и вторичной профилактики сердечно – сосудистых заболеваний,
входящих в городскую долгосрочную целевую программу «развития
здравоохранения муниципального образования «Город Донецк» на 2010-2014
годы». Создание регистра лиц, угрожаемых по развитию осложнений
гипертонической болезни, в том числе в виде инсультов и проведения
индивидуальной работы с данными контингентами в «Школе здоровья».
Снижение числа случаев смерти в первые сутки в стационаре на 38,9%
обусловлено проведением просветительной работы и гигиенического
обучения населения в направлении своевременного обращения в случае
заболевания, повышения качества и уровня оказания реанимационной
помощи больным, поступающим по экстренным показаниям.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре от инфаркта миокарда относительно 2010 года увеличилось в 2
раза: в 2010 году был зарегистрирован 1 случай, в 2011 году - 2 случая.
Рост обусловлен тяжестью клинического течения.
На период 2012-2014 годы показатель прогнозируется на уровне 2010 года.
Показатель числа умерших в первые сутки в стационаре от инсульта
стабилизирован на уровне 2010 года благодаря целенаправленной работы
амбулаторной службы по профилактике инсультов, своевременности
поступления больных в стационар на начальном этапе развития заболевания,
четкому применению стандартов оказания медицинской помощи данным
больным, повышению качества и уровня оказания реанимационной помощи
больным с сосудистой патологией, использованию возможностей
компьютерной томографии межтерриториального сосудистого центра МБУЗ
«ЦГБ» г. Каменск-Шахтинского, позволяющей дифференцировать вид
острого нарушения мозгового кровообращения.
Показатель 41.
Снижение числа случаев смерти детей в возрасте до 18 лет на 100,0 тысяч
населения составило 33,3 %. Снижение достигнуто благодаря улучшению
качества и доступности оказания медицинской помощи детям, проведению
диспансеризации детей 1-го года жизни, обследованию новорожденных на
врожденные генетические заболевания, обследованию беременных на
врожденные пороки развития плода, 100-процентному укомплектованию
медицинским оборудованием акушерского отделения согласно табеля
оснащенности, созданию реанимационной палаты для новорожденных.
Достигнуто снижение числа умерших детей в возрасте до 18 лет на
дому на 33,3 % путем обеспечения патронажа новорожденных участковой
педиатрической службой, активизацией работы по выявлению семей,
находящихся в социально опасном положении, проведением мероприятий по
профилактике инфекционных заболеваний детского населения и травматизма
детей.
Случаи смерти детей в первые сутки в стационаре в 2011 г. не
зарегистрированы.
Показатель 42.
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в
расчете на 10000 населения в 2011 году уменьшилось относительно 2010 года
на 0,2% за счет сокращения прочего персонала в ходе проведения
мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда.
Уменьшение числа врачей связано с выходом на пенсию и увольнением
по собственному желанию в связи с переменой места жительства.
Рост числа участковых врачей и врачей общей практики составил 9,2 %
за счет приема по вольному найму участкового врача терапевта.
Увеличение числа среднего медицинского персонала в расчете на
10000 населения составило 1,0 % за счет приема выпускников, закончивших
обучение на контрактноцелевой основе.
Увеличение числа медицинских сестер участковых и медицинских
сестер общей практики в расчете на 10000 населения составило 0,9 % за счет
приема медицинской сестры участковой.
Показатель 43.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре относительно 2010 года снизилась на 3,2 % и
составила 9,3 койко-дня вследствие внедрения стандартов оказания
медицинской помощи, в том числе и на догоспитальном этапе в части
полноты обследования больных, а также внедрения эндоскопических
методов оперативного лечения.
Дальнейшее снижение не предполагается ввиду полного соответствия
достигнутого показателя и срока для полноценного лечения.
Показатель 44.
Среднегодовая занятости койки зависит от плана гарантированных объёмов
стационарной помощи в системе обязательного медицинского страхования,
ежегодно
утверждаемых
совместным
приказом
Министерства
здравоохранения Ростовской области и Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Ростовской области,
и
рационального использования коечного фонда.
Снижение среднегодовой занятость койки в 2011 году относительно
2010 составило 2,1% по причине снижения плана от 71095 койко-дней в 2010
году до 68727 койко-дней в 2011 году.
На последующие годы предполагается возврат к уровню 2010 года
вследствие открытия кардиологического отделения.
Показатель 45.
При расчёте данного показателя в коечной мощности учтено 3 койки
хозрасчётного отделения, которые в 2010 году не принимались к расчёту.
В настоящее время коечный фонд полностью удовлетворяет
потребности населения в оказании круглосуточной медицинской помощи,
поэтому реорганизация не планируется.
Показатель 46.
Фактическая стоимость 1 койко-дня в 2011 году увеличилась по сравнению с
2010 годом на 18,2% и составила 483,02 рубля.
Рост обусловлен удорожанием медикаментов, перевязочных средств,
продуктов питания, мягкого инвентаря. В 2011 году из резерва финансового
обеспечения предупредительных мероприятий страховых медицинских
организаций был приобретён аппарат искусственной вентиляции лёгких
высокого класса для респираторной терапии новорожденных и детей
стоимостью 3000,0 тыс. руб., что также сказалось на стоимости 1 койко-дня.
На 2012-2014 годы прогнозируется увеличение стоимости в пределах
2,1-3,5% за счёт роста цен на медикаменты, перевязочные средства,
продукты питания, мягкий инвентарь.
Показатель 47.
Фактическая стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи в 2011 году
увеличилась по сравнению с 2010 годом на 14,6% и составила 124,22 рубля.
Рост обусловлен удорожанием горюче-смазочных материалов.
На 2012 год прогнозируется увеличение стоимости 1 вызова в связи с
запланированным оборудованием машин системой автоматической
регистрации с позиционированием автотранспорта, увеличением норматива
расхода на медикаменты для повышения качества оказываемой помощи,
удорожанием горюче-смазочных материалов и запасных частей. Плановая
стоимость вызова увеличивается также вследствие уменьшения количества
вызовов до 15899 при 20149 в 2011 году на основании Постановления
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №274 «О Территориальной
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2012
год».
На период 2013-2014 годы прогнозируется увеличение стоимости 1
вызова в связи с удорожанием медикаментов, расходных материалов,
применяемых на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи,
горюче-смазочных материалов.
Показатель 48.
Снижение объёма оказания стационарной медицинской помощи в расчёте на
1 жителя в 2011 году (1,39) по отношению к 2010 году (1,44) связано с
уменьшением объёма оказания услуг круглосуточными стационарными
отделениями с 72734 койко-дней в 2010 году до 69677 койко-дней в 2011
году согласно плана гарантированных объёмов медицинской помощи в
системе обязательного медицинского страхования, утверждённого приказом
Министерства здравоохранения Ростовской области и Фонда обязательного
медицинского страхования Ростовской области от 16.12.2010 №1678/04-553.
Амбулаторная помощь на 1 жителя снизилась с 6,01 в 2010 году до
5,59 в 2011 году в соответствии с уменьшением объёма оказания услуг
амбулаторно-поликлиническими отделениями с 332100 посещений в 2010
году до 256350 койко-дней в 2011 году согласно установленного плана
гарантированных объёмов медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования.
Объем медицинской помощи в дневных стационарах в 2011 году (0,59)
увеличился по отношению к 2010 году (0,58) в связи с увеличением объёма
оказания услуг населению города с 29314 пациенто-дней в 2010 году до
29527 пациенто-дней в 2011 году.
Прогноз на 2012 год по стационарной, амбулаторной видам
медицинской помощи и помощи в дневных стационарах рассчитан на
основании приказа Министерства здравоохранения Ростовской области и
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ростовской области от 07.12.2011 года №2478/04-654 «О распределении
государственных (муниципальных) заданий на 2012 год в медицинских
организациях, участвующих в реализации программы обязательного
медицинского страхования в Ростовской области». Прогноз на период 20132014 годы планируется на уровне показателей 2012 года.
Объем
медицинской помощи, оказываемой бригадами
скорой
медицинской помощи в 2011 году (0,40) в расчёте на 1 жителя практически
остался на уровне 2010 года (0,41). С целью приведения данного показателя в
соответствие с федеральными нормативами (0,318) поставлена задача
снижения количества вызовов в 2012-2014 годах до 15899.
Показатель 49.
Фактическая стоимость 1 койко-дня при оказании стационарной
медицинской помощи в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на
17,6% и составила 1170,91 рубль.
Рост обусловлен индексацией заработной платы, удорожанием
медикаментов, перевязочных средств, продуктов питания, мягкого
инвентаря. В 2011 году из резерва финансового обеспечения
предупредительных мероприятий страховых медицинских организаций был
приобретён аппарат искусственной вентиляции лёгких высокого класса для
респираторной терапии новорожденных и детей стоимостью 3000,0 тыс. руб.,
что также сказалось на стоимости 1 койко-дня.
На 2012-2014 годы прогнозируется увеличение стоимости в пределах
1,4-2,4% за счёт роста цен на медикаменты, перевязочные средства,
продукты питания, мягкий инвентарь.
Стоимость 1 посещения при оказании амбулаторной медицинской
помощи увеличилась на 31,9% и составила 163,72 рубля.
Рост обусловлен индексацией заработной платы, увеличением расходов
на содержание поликлинических подразделений в части проведения
текущего ремонта помещений, удорожанием коммунальных услуг.
На 2012 год плановая стоимость ниже фактической за 2011 год на 7,1%
(152,09 рубля) по причине увеличения количества посещений в соответствии
с планом гарантированных объёмов медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования. На период 2013-2014 стоимость
планируется на уровне 2012 года.
Фактическая стоимость 1 пациенто-дня в дневных стационарах в 2010
году составила 237,19 рублей, в 2011 году – 292,12 рубля. Повышение на
23,2% произошло за счёт индексации заработной платы, увеличения тарифа
на медикаменты в системе обязательного медицинского страхования.
На 2012год стоимость 1 пациента-дня увеличивается в связи с ростом
расходов на медикаменты и мягкий инвентарь в пределах тарифа в системе
обязательного медицинского страхования. На период 2013-2014 стоимость
планируется на уровне 2012 года.
Стоимость вызова скорой медицинской помощи в 2011 году
увеличилась на 16,4% и составила 769,62 рубля.
Рост обусловлен индексацией заработной платы и удорожанием
горюче-смазочных материалов.
На 2012 год прогнозируется увеличение стоимости 1 вызова в связи с
запланированным оборудованием машин системой автоматической
регистрации с позиционированием автотранспорта, увеличением норматива
расхода на медикаменты для повышения качества оказываемой помощи,
удорожанием горюче-смазочных материалов и запасных частей. Плановая
стоимость вызова увеличивается также вследствие уменьшения количества
вызовов до 15899 при 20149 в 2011 году на основании Постановления
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №274 «О Территориальной
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2012
год».
На период 2013-2014 годы прогнозируется увеличение стоимости 1
вызова в связи с удорожанием медикаментов, расходных материалов,
применяемых на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи,
горюче-смазочных материалов.
Показатель 50.
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 2:
МБУЗ «Центральная городская больница», МБУЗ «Стоматологическая
поликлиника».
Здания МБУЗ «ЦГБ», расположенные по адресу ул. Чапаева, 1а
(поликлиника №1, женская консультация, роддом, инфекционное отделение,
патологоанатомическое отделение, котельная) введены в эксплуатацию в
1976 году. В эксплуатируемом периоде капитальный ремонт проводился:
роддом - 2006 год, поликлиника №1 – 2009 год. Главный корпус ЦГБ, гараж,
здание для размещения пищеблока, дезкамеры, прачечной (ул. Суворова, 35)
введены в эксплуатацию в 1991-1992 годах. До настоящего времени
капитальный ремонт проводился в части пищеблока в 2010 году.
Дом, в котором располагается МБУЗ «Стоматологическая
поликлиника», введён в эксплуатацию в 1979 году, капитального ремонта не
проводилось.
Показатель 51.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в 2011 году составил 49771,0 тыс. руб., что меньше объёма
расхода бюджета в предыдущем году, так как в 2010 году за счёт Фонда
софинансирования проведён капитального ремонта помещения пищеблока
(8187,5 тыс. руб.), осуществлены противопожарные мероприятия (13202,1
тыс. руб.).
В 2012 году в объёме расходов учтены средства, выделяемые за счёт
межбюджетных трансфертов в рамках региональной целевой программы
«Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы»,
принятой постановлением Администрации Ростовской области от 24.03.2011
№148, в сумме 39 962,3 тыс. руб.
На период 2013-2014 годов в рамках программы «Развитие
здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы» планируется
выделение средств на проведение капитальных ремонтов объектов
здравоохранения муниципального образования. Финансирование в рамках
программы модернизации на этот период не планируется.
Показатель 52.
В 2011 году общий объём расходов бюджета муниципального образования
на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных составил 6524,0 тыс. рублей, в том числе 6436,7 тыс.
руб. - в рамках программы модернизации здравоохранения, из них 5794,7
тыс. руб. – приобретение медицинского оборудования, 642,0 тыс. руб. –
приобретение оборудования для внедрения современных информационных
систем. Из средств Резервного фонда исполнительных органов
государственной
власти,
выделенных
согласно
Распоряжения
Администрации РО от 17.08.2011 №272, было приобретено медицинское
оборудование на сумму 70,0 тыс. руб.
В 2012 году планируется рост финансирования в рамках программы
модернизации: на приобретение медицинского оборудования - 27690,0 тыс.
руб., на внедрение современных информационных систем - 2070,2 тыс. руб.
На период 2013-2014 годов планируется оснащение отделения скорой
медицинской помощи медицинским оборудованием и медицинским
инструментарием длительного использования. Выделение средств в части
инвестиций по программе модернизации не планируется.
Показатель 53.
Снижение общего объёма расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов обусловлено тем, что в 2010 году
за счёт Фонда софинансирования проведён капитального ремонта помещения
пищеблока (8187,5 тыс. руб.), осуществлены противопожарные мероприятия
(13202,1 тыс. руб.).
Увеличение объёма финансирования на 2012 год составляет 47,1% за
счёт выделения средств на проведение капитального ремонта учреждений
здравоохранения в рамках программы модернизации, отмены налоговых
льгот по налогам на землю и имущество, повышением цен коммунальные
услуги.
На период 2013-2014 годов рост планируется на уровень инфляции 2,0-3,0%. Выделение средств в рамках программы модернизации
здравоохранения не планируется.
Показатель 54.
Увеличение общего объёма расходов бюджета муниципального образования
на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда обусловлено повышением заработной платы работникам
бюджетных учреждений с 01.06.2012 года на 1,079, с 01.10.2011 – на 1,065.
На период 2012-2014 годов прогнозируется увеличение расходов за
счёт увеличения выплат за выслугу лет, повышения категорий врачей и
среднего медицинского персонала.
III Дошкольное образование
Показатель 55.
Значение данного показателя в 2010 году составило 51,78 % от числа
опрошенных, в 2011 году- 72,1 %, в прогнозе на 2012-2014 годы планируется
довести данный показатель в 2012 году до 72,5 %, в 2013 году - до 75,0 %, в
2014 году - до 80,0 % за счет увеличения спектра предоставляемых услуг. В
детских садах работают бесплатные студии, кружки, секции по разным
направлениям деятельности, учреждения, не имеющие своих специалистов,
заключают договоры с учреждениями дополнительного образования,
специалисты которых работают с детьми на базе детских садов.
Показатель 56.
Значение показателя в 2010 году составило 1164 человека, в 2011 году –
1271 человек. Рост данного показателя произошел за счет переуплотнения
групп. В прогнозе на 2013 - 2014 годы планируется увеличение данного
показателя в связи с вводом в действие детского сада на 280 мест.
Показатель 57.
Значение данного показателя за 2010, 2011 и в прогнозе на 2012-2014 годы
равно «0», так как все дошкольные учреждения находятся в собственности
муниципального образования «Город Донецк».
Показатель 58.
Согласно методике расчета данного показателя, с 2010 по 2014 год его
значение 1756 человек остается неизменным.
Показатель 59.
Значение данного показателя в 2010 году составило 12,9 %, в 2011 году- 12,8
%, уменьшение данного показателя достигнуто внеочередным зачислением в
дошкольные учреждения детей из неполных семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В прогнозе на 2012-2014 годы планируется довести
данный показатель с 12,8% до 10,5 % за счет ввода в действие детского сада
на 280 мест.
Показатель 60.
Данный показатель в 2010 году составил 0,61 единицу, в 2011 году – 0,58
единиц. Снижение показателя объясняется уменьшением числа дней,
проведенных детьми в дошкольных учреждениях, в связи с приостановкой
деятельности 3-х учреждений по предписаниям пожнадзора и
Ростпотребнадзора.
В прогнозе на 2012-2014 годы планируется довести данный показатель
в 2012 году до 0,63 единиц, в 2013 году - до 0,64, в 2014 году - до 0,65 за счет
ввода в строй детского сада на 280 мест и увеличения численности детей,
посещающих дошкольные учреждения.
Показатель 61.
Значение данного показателя с 2010 по 2011 год составило 15 учреждений. В
прогнозе на 2013-2014 годы планируется рост показателя до 16 учреждений,
в связи с вводом в действие детского сада на 280 мест.
Показатель 62.
В связи с изменением методологии и порядка учета данного показателя
(Указания по заполнению формы №85-К, Приказ Росстата от 28.06.11 г.)
сведения за 2011 год несопоставимы с данными за 2010 год.
В прогнозе на 2012-2014 годы не планируются капитальные ремонты
зданий дошкольных учреждений из-за отсутствия проектно-сметной
документации на проведение данных работ.
Показатель 63.
Значение данного показателя в 2010 году составило 26,86 %, в 2011 году27,2 %, в прогнозе на 2012-2014 годы планируется довести данный
показатель в 2012 году до 27,5 %, в 2013 году - до 30 %, в 2014 году - до 32 %
за счет увеличения численности педагогических работников обучающихся в
настоящее время высших учебных заведениях по заочной форме, а также
приемом на работу педагогического персонала в группы нового детского
сада.
Показатель 64.
Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования
на дошкольное образование в 2011г. по сравнению с 2010г., в 2012г. по
сравнению с 2011г. объясняется выделением средств на строительство
детского сада. В 2011г. произошло повышение заработной платы с
01.06.2011г. на 1,079, увеличения МРОТ до 4611 руб. и с 01.10.2011г. на
1,065. Планируется повышение заработной платы с 01.10.2012 на 1,06. Кроме
того, коэффициент повышения материальных затрат в 2011г. составил 1,079,
а в 2012г. - 1,06.
Уменьшение в 2013 и 2014г. произошло по причине уменьшения
средств, выделенных на строительство детского сада.
Показатель 65.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в 2011г. по сравнению с 2010г.,в 2012г. по
сравнению с 2011г.
увеличился за счет выделенных средств
на
строительство детского сада. Уменьшение в 2013 и 2014г. произошло по
причине уменьшения средств, выделенных на строительство детского сада.
Показатель 66.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда в 2011г. увеличился по сравнению с 2010г. за счет повышения
заработной платы с 01.06.2011г. на 1,079, увеличения МРОТ до 4611 руб. и с
01.10.2011г. на 1,065. Увеличение в 2012г. и в 2013г. объясняется тем, что
планируется повышение заработной платы с 01.10.2012 на 1,06. В 2014г.
заработная плата увеличится за счет коэффициентов за квалификацию и
выслугу лет.
IV Общее и дополнительное образование
Показатель 67.
Повышение уровня удовлетворённости объясняется реализацией комплекса
мер, направленных на улучшение качества общего образования:
модернизируется материально-техническая база учреждений, используются
образовательные программы нового поколения; повышается эффективность
кадрового обеспечения системы общего образования
Дальнейшая работа по модернизации содержания и технологий
образования позволит обеспечить в 2012-2014 годах сохранение высоких
образовательных результатов отрасли.
Показатель 68.
Информация по показателю основывается на социологическом опросе
изучения удовлетворенности населения качеством дополнительного
образования детей. Снижение значения показателя в 2011 году на 0,42
процентных пунктов обусловлено допустимым значением статистической
погрешности при проведении социологических опросов населения.
Повышение удовлетворённости планируется за счёт качества
образовательных услуг и повышения квалификации педагогических
работников,
достижения
нового
уровня
взаимодействия
семьи,
образовательных учреждений, органов власти в духовно-нравственном
воспитании на основе социального партнерства
Показатель 69.
Снижение данного показателя объясняется внесением изменений
- в систему оценивания отдельных заданий,
-в методику шкалирования результатов ЕГЭ.
На последующие три года планируется улучшить показатель за счет
активизации работы по повышению методической подготовки учителей предметников, мотивации обучающихся к достижению высоких результатов
учебной деятельности, мониторинга учебных достижений обучающихся с
использованием объективизированных технологий оценки.
Показатель 70.
Увеличение значения показателя обусловлено увеличением численности
обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных учреждений.
Изменение значения показателя в 2012-2014 годах обусловлено
уменьшением
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях (2010г. - 387 девятиклассников, 2012г. - 346, 2013г. – 340, 2014
г. - 347). В среднем 60% выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10
классе общеобразовательной школы.
Показатель 71.
В 2011 году произошло увеличение количества выпускников, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку на 26 человек по
сравнению с уровнем 2010 года за счет увеличения количества учащихся в 11
классах. Снижение показателя на перспективу определяется снижением
общей численности обучающихся 10-11 классов в системе общего
образования.
Показатель 72.
Увеличение значения показателя обусловлено увеличением численности
обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных учреждений.
Изменение значения показателя в 2012-2014 годах обусловлено
уменьшением
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях (2010г. - 387 девятиклассников, 2012г. - 346, 2013г. – 340, 2014
г. - 347). В среднем 60% выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10
классе общеобразовательной школы.
Показатель 73.
В 2011 году произошло увеличение количества выпускников, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку на 26 человек по
сравнению с уровнем 2010 года за счет увеличения количества учащихся в 11
классах. Снижение показателя на перспективу определяется снижением
общей численности обучающихся 10-11 классов в системе общего
образования.
Показатель 74.
Увеличение в 2011 году количества выпускников, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании на 9 человек (3,7% от общего количества
выпускников) относится к допустимым колебаниям численности,
определяемым личностными особенностями выпускников. Снижение
значения показателя на перспективу 2012-2014 гг. определяется
активизацией работы по повышению методической подготовки учителей предметников, мотивации обучающихся к достижению высоких результатов
учебной деятельности.
Показатель 75.
В 2011 году произошло увеличение количества
выпускников,
муниципальных общеобразовательных учреждений человек по сравнению с
уровнем 2010 года за счет увеличения количества учащихся в 11 классах.
Снижение показателя на перспективу определяется снижением общей
численности обучающихся 10-11 классов в системе общего образования.
Показатель 76.
Показатель в 2011 году увеличился в сравнении с 2010 годом на 0,99.
Общеобразовательными
учреждениями
проводится
большая
профориентационная работа
с выпускниками школ города, с целью
поступления их в педагогические высшие учебные заведения. Так в 2010
году в педагогические ВУЗы поступили 3 человека, в 2011 – 5 человек. Такая
работа приведет к омоложению педагогических кадров
Показатель 77.
Снижение
данного показателя объясняется оптимизацией сети
общеобразовательных учреждений (в 2010 году МОУ ООШ № 10
реорганизована путем присоединения к МОУ СОШ № 20).
В прогнозируемый период изменение показателя не планируется.
Показатель 78.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 79.
Показатель увеличился в связи с необходимостью проведения капитального
ремонта в здании начальной школы
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№3. В последующие годы уменьшение данного показателя не планируется.
Показатель 80.
В 2011 году
численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях снизилась по сравнению с уровнем 2010
года на 15 человека за счет общего уменьшения численности населения. В
2012- 2014 годах планируется сохранить численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на уровне 2011 года
Показатель 81.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 82.
Увеличение значения данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010
годом объясняется целенаправленной работой педагогических коллективов,
направленной на укрепление здоровья школьников, введением в школах
города
здоровьесберегающих технологий, третьего часа физкультуры,
популяризацией здорового образа жизни, организацией и проведением
спортивно- массовых мероприятий. В 2012 – 2014 годах планируется
сохранение показателя на уровне 2011 года.
Показатель 83.
Уменьшение численности работников муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2011 году в сравнении с 2010 произошло по следующим
причинам:
- уменьшение численности прочего персонала (выполнение
мероприятий по сокращению неэффективных расходов),
-увеличение нагрузки на одного педагога, в связи с недостаточным
количеством педагогов (большая потребность в городе учителей
иностранного языка, математики, музыки, физкультуры, истории)
В дальнейшем планируется небольшое увеличение численности
работников муниципальных общеобразовательных учреждений за счет
увеличения числа педагогов дополнительного образования (совместители),
для организации внеурочной деятельности в начальной школе, в связи с
введением ФГОС, привлечение молодых специалистов на вакантные места.
Показатель 84.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 85.
Значение показателя обусловлено соблюдением норматива соотношения
количества учеников на 1 учителя (не менее 15 учеников на 1 учителя). В
муниципальных общеобразовательных учреждениях на одного учителя 17,2
учеников, что превышает нормативный показатель. Это связано с нехваткой
педагогов в общеобразовательных учреждениях.
Показатель 86.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 87.
Значение показателя обусловлено соблюдением соотношения численности
прочего персонала к численности педагогического персонала (53% от
оптимальной численности педагогического персонала). Для соблюдения
значения показателя в рамках подушевого норматива на период 2012-2014 гг.
будет продолжена оптимизация штатной численности общеобразовательных
учреждений.
Показатель 88.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 89.
В 2011 году произошло увеличение классов на 1 за счет набора в первые
классы (в 2010 году первых классов 15, в 2011 году – 16). Рост значения
показателя в период 2011-2013 годы обусловлен увеличением численности
учащихся в общеобразовательных учреждениях.
Показатель 90.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей муниципального
образования «Город Донецк».
Показатель 91.
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2011 г. по сравнению с 2010г.
уменьшилась, так как в 2010 г. был произведен капитальный ремонт в МОУ
СОШ № 12. В 2012 г. увеличение произойдет за счет выделения средств на
реализацию комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской
области. Кроме того рост материальных затрат составит 1,065, повышение
заработной платы планируется с 01.10.2012г. на 1,06.
В 2013г. произойдет уменьшение в связи с тем, что средства на
реализацию комплекса мер по модернизации общего образования не
выделены. Средняя стоимость содержания одного класса в 2014 г.
увеличится, так как предусмотрены средства на реконструкцию МБОУ СОШ
№2 и на приобретение компьютеров.
Показатель 92.
Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального образования
на общее образование в части текущих расходов в 2011г. по сравнению с
2010 г. объясняется тем, что в 2010 г. произведен капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 12. Увеличение средств в 2012 г. произойдет из-за роста
коэффициента материальных затрат в 1,065 раза и планируемого повышения
заработной платы с 01.10.2012г. на 1,06. Кроме того, выделены средства на
реализацию комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской
области для общеобразовательных учреждений.
В 2013г. выделены средства на реализацию комплекса мер по
модернизации
общего
образования
Ростовской
области
для
общеобразовательных учреждений.
Увеличение в 2014г. объясняется тем,
что предусмотрены средства на реконструкцию МБОУ СОШ №2 и на
приобретение компьютеров для общеобразовательных учреждений.
Показатель 93.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств в 2011г. по сравнению с 2010 г. увеличился за счет
приобретения учебников и оборудования для общеобразовательных
учреждений. Кроме того, коэффициент повышения материальных затрат в
2011г. составил 1,079.
В 2012г. предусмотрены средства на реализацию комплекса мер по
модернизации
общего
образования
Ростовской
области
для
общеобразовательных учреждений. Предполагается рост цен на 6,5 %.
В 2013г. произойдет уменьшение в связи с тем, что средства на
реализацию комплекса мер по модернизации общего образования не
выделены.
В 2014г. предусмотрены средства на приобретение компьютеров для
общеобразовательных учреждений.
Показатель 94.
Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального образования
на общее образование в части текущих расходов в 2011г. по сравнению с
2010 г. объясняется тем, что в 2010 г. произведен капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 12. Увеличение средств в 2012 г. произойдет из-за роста
коэффициента материальных затрат в 1,065 раза и планируемого повышения
заработной платы с 01.10.2012г. на 1,06. Кроме того, выделены средства на
реализацию комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской
области для общеобразовательных учреждений.
В 2013г. выделены средства на реализацию комплекса мер по
модернизации
общего
образования
Ростовской
области
для
общеобразовательных учреждений.
Увеличение в 2014г. объясняется тем,
что предусмотрены средства на реконструкцию МБОУ СОШ №2 и на
приобретение компьютеров для общеобразовательных учреждений.
Показатель 95.
Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования
на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в 2011 г. увеличился по сравнению с 2010 г. за
счет повышения заработной платы с 01.06.2011г. на 1,079, увеличения МРОТ
до 4611 руб. Кроме того, фонд оплаты учителей с 01.09.2011г. увеличен на
14,2% и с 01.10.2011г. на 1,065 остальным работникам общеобразовательных
учреждений. Увеличение в 2012 г. и в 2013 г. объясняется тем, что
планируется повышение заработной платы с 01.10.2012 на 1,06. В 2014 г.
заработная плата увеличится за счет коэффициентов за квалификацию и
выслугу лет.
Показатель 96.
В соответствии с областным законом «О межбюджетных отношениях
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
Ростовской области» от 02.10.2005 г. № 380-ЗС все общеобразовательные
учреждения с 01.01.2008 г. переведены на нормативное подушевое
финансирование. В 2011г. уменьшение показателя произошло в связи с
реорганизацией путем присоединения МОУ ООШ № 10 к МОУ СОШ №20.
Показатель 97.
Во исполнение Постановления Мэра города Донецка Ростовской области от
30.10.2008 г. № 1591 «О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений» все общеобразовательные учреждения с 01.01.2009г.
переведены на новую систему оплаты труда. В 2011 г. уменьшение
показателя произошло в связи с реорганизацией путем присоединения МОУ
ООШ № 10 к МОУ СОШ №20.
Показатель 98.
Снижение данного показателя происходит из-за уменьшения количества
групп в учреждениях дополнительного образования, в связи с уменьшением
численности школьников.
В перспективе планируется увеличение значения показателя за счет
максимально эффективного использования баз общеобразовательных
учреждений для работы системы дополнительного образования детей и
открытия новых детских объединений.
Показатель 99.
Данный показатель остается на уровне 2010 года.
Уменьшение показателя на последующие три года обусловлено
естественным движением численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Показатель 100.
Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального образования
на дополнительное образование в 2011г. по сравнению с 2010г. объясняется
оптимизацией бюджетных расходов.
В 2012г. коэффициент материальных затрат составил – 1,065.
Уменьшение в 2013г. по сравнению с 2012г. произошло в связи с тем,
что до 2012г. заработная плата и начисления на оплату труда в Детской
школе искусств
финансировались из средств местного бюджета и
внебюджетных средств. В 2012г. заработная плата и начисления на оплату
труда финансируются из средств местного бюджета. Расходы 2014 года
сохраняется на уровне расходов 2013 года.
Показатель 101.
Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования
на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств в 2010г. по сравнению с 2011г.
объясняется изменением методики расчета.
В 2012г. коэффициент материальных затрат составил – 1,065. В 2013 и
2014г. планируются приобретения на уровне 2012г.
Показатель 102.
Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального образования
на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в 2011г. по сравнению с 2010г. объясняется
оптимизацией бюджетных расходов.
Увеличение в 2012г. объясняется тем, что в 2012г. планируется повышение
заработной платы с 01.10.2012 на 1,06.
Уменьшение в 2013г. связано с тем, что в Детской школе искусств
планируется открытие новых дополнительных, образовательных платных
услуг, оплата за которые частично будет идти на заработную плату и
начисления на оплату труда преподавателей.
В 2014г. заработная плата увеличится за счет коэффициентов за
квалификацию и выслугу лет.
V. Физическая культуры и спорт
Показатель 103.
Численность систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2011 году составила 11540 человек. В процентном отношении к
общей численности населения это составляет 23,1%. Количество
занимающихся, по сравнению с 2010 годом, выросло на 328 человек. Рост
показателя удельного веса занимающихся объясняется тем, что увеличилось
количество занимающихся среди трудоспособного взрослого населения, как
в коллективах физической культуры, так и по месту жительства.
Показатель 104.
Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями в 2011
году увеличился по сравнению с 2010 годом, в том числе:
-спортивными залами на 0,1% в связи с тем, что численность населения
города уменьшилась;
 плоскостными спортивными сооружениями на 0,2% в связи с тем, что
добавлены 3 спортивные плоскостные площадки.
 плавательными бассейнами на 0,02% в связи с тем, что численность
населения города уменьшилась.
Показатель 105.
Объем финансирования на физическую культуру и спорт в 2011 году
увеличился в 2,2 раза и составил 440,6 тысяч рублей. По сравнению с 2010
годом объем расходов увеличился на 244, 6 тысячи рублей. Увеличение
расходов бюджета произошло за счет увеличения календарных
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, а
также увеличения доли участия сборных команд города в областных
первенствах, чемпионатах, спартакиадах и других спортивных мероприятиях.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 106. По итогам 2011 года общая площадь жилых помещений на
одного жителя составила 20,89 кв.м. Увеличение показателя достигнуто за
счет развития жилищного строительства.
Рост показателя по общей площади запланирован за счет ввода в
эксплуатацию жилых помещений: в 2012 году — 21350 кв.м., в 2013 году —
21690 кв.м., в 2014 году — 22150 кв.м.
Показатель 107.
Значение показателя в 2011 году составило 443,73 единиц. Рост обеспечен и
запланирован в перспективе в основном за счет развития жилищного
строительства и дополнительным вводом в эксплуатацию новых площадей (в
2012 году — 21350 кв. м., в 2013 году — 21690 кв.м., в 2014 году — 22150
кв.м.).
Показатель 108.
Жилищное строительство за указанный период и планируемое на 3-летний
период осуществляется в рамках реализации программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, утвержденных
постановлением Правительства российской Федерации от 13.07.2005 г №428
и муниципальных программ «Переселения граждан из аварийного
жилищного фонда г. Донецка»
Показатель 109.
Генеральный план утвержден в 2010 году, правила землепользования и
застройки в 2012 году. В связи с актуализацией генерального плана
планируется внесение в него изменений в 2012 году и в правила
землепользования и застройки.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 110.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2011
году составила 48,18 %. За счет проведения мероприятий по
реформированию жилищно-коммунального комплекса города Донецка
Ростовской области, направленных на улучшение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, в 2012 году планируется увеличение до
48,2%.
Показатель 111.
Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального
образования «Город Донецк» на 01.01.2012 г. составляет 451 единиц. Из них
331 (73,39%) переданы в управление ООО «Управляющая компания М», в 78
многоквартирных домах (17,29%) созданы товарищества собственников
жилья, 42 (9,31%) многоквартирных дома переданы в непосредственное
управление собственникам жилья.
Показатель 112.
Значение показателя в 2011 году составляет 80 %. В соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
планируется доведение значения показателя до 100%.
Показатель 113.
Значение показателя в 2011 году и в плане составляет 100 %.
Показатель 114.
Значение показателя по электрической энергии по итогам года 2011 года
составило 100 % и планируется сохранить на этом уровне.
Показатель по тепловой энергии увеличен в 2011 году и составляет
76,60 %. Значение показателя планируется довести к 2014 году до 100 %.
Показатель по горячей воде в 2011 году составил 77,47 %. Снижение
показателя достигнуто за счет увеличения приборов учета потребления.
Показатель по холодной воде в 2011 году составил 80 %. В 2012 году
планируется доведение значения показателя до 90 %.
Доля показателя по природному газу в 2011 году составила 83,3 %.
Прогнозируется значение показателя в 2012 году — 90 %, в 2013 году — 100
%. Рост показателя планируется за счет увеличения объемов жилищного
строительства.
Показатель 115.
Показатель увеличен до 92,9 % в 2011 году. Планируется в 2012 году
повысить значение показателя до 93 %.
Показатель 116.
Значение показателя в 2011 году и в плане составляет 100 %.
Показатель 117.
Показатель равен 1 за счет единого тарифа, отсутствия перекрестного
субсидирования.
Показатель 118.
Значение показателя в 2011 году составило 50,0%. Увеличение показателя
обусловлено уменьшением организаций коммунального комплекса на
территории муниципального образования «Город Донецк».
Снижение показателя в плановом периоде 2012-2014 годов планируется
обеспечить проводимыми мероприятиями по выводу из убыточных
организации ОАО «Исток».
Показатель 119.
Все земельные участки под многоквартирными домами поставлены на
кадастровый учет и значение показателя в 2011 году и в плане составляет 100
%.
Показатель 120.
За счет выполнения муниципальной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования
«Город Донецк» в 2010-2011 гг., 2011-2012 гг., 2012 г. значение данного
показателя снижено по итогам года.
Дальнейшая реализация программы позволит довести значение
показателя к 2014 году до 0,96 %.
Показатель 121.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство в 2011 году составил 109953,0 тыс. руб.
Прогнозируемый объем финансирования на 2012 год — 309162,7 тыс. руб.
VIII. Организация муниципального управления
Показатель 122.
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления города Донецка, в том числе информационной открытостью,
в 2011 году составила 61,37%, что на 10,53% выше показателя 2010 года.
В прогнозном периоде планируется повышение показателя до 68,72% в 2014
году, что будет обусловлено комплексом мероприятий, направленных на
улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспечения
позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере,
решения проблем сбалансированности, повышения эффективности и
прозрачности управления муниципальными финансами.
Показатель 123.
В 2011 году в муниципальном образовании «Город Донецк» было одно
автономное учреждение. В апреле 2012 года данное учреждение изменило
организационно-правовую форму на бюджетное. В 2013-2014 г.г. создание
автономных учреждений не планируется.
Показатель 124.
Снижение показателя в 2012 году обусловлено увеличением расходов за счет
областного Фонда софинансирования расходов.
Рост доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов бюджета города в 2013 и 2014 годах будет обеспечен:
1) увеличением удельного веса налоговых поступлений;
2) эффективным управлением муниципальной собственностью.
Показатель 125.
В связи с оптимизацией средств в муниципальных учреждениях культуры
уменьшилось количество клубных и любительских формирований,
осуществляющих свою деятельность на хозрасчетной основе. В связи с этим
доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях в 2011 году уменьшилась по сравнению с 2010 годом до
93,93%.
В плановом периоде данный показатель планируется сохранить на
уровне 2011 года.
Показатель 126.
Изменение показателя связано с тем, что в целях оптимизации расходования
бюджетных средств, на основании Приказа МУ «Отдел культуры и спорта
администрации г. Донецка» от 27.09.2011г. №138 «Об изменении структуры
учреждения культуры «Донецкая централизованная библиотечная система» в
2011 году была ликвидирована библиотека им. Пушкина, как филиал
МБУК «Донецкая централизованная библиотечная система». В библиотеке
им. Маяковского открыт детский отдел.
Показатель 127.
Изменение показателя в сторону увеличения произошло за счет того, что
работники учреждений культуры стали использовать новые формы и методы
работы. Библиотеки проводят массовые мероприятия на городском уровне,
привлекая большее количество зрителей и участников. Детская школа
искусств проводит отчетные концерты отделений и сольные концерты
учащихся не в стенах школы, а в городском дворце культуры, что позволяет
увеличить количество зрителей. Мероприятия, проводимые с организациями
Донской митрополии Русской Православной Церкви, привлекли новую
аудиторию, ранее не посещавшую мероприятия, проводимые учреждениями
культуры. В городском историко-краеведческом музее обновляются новые
тематические выставки, которые привлекают широкий круг посетителей.
Показатель 128.
Увеличение показателей 2011 произошло на сумму 4665 тыс. руб. связанно с
увеличением инвестиции и заработной платы.
Показатель 129.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в
части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в
2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 766 тыс. рублей. Данная
сумма сложилась за счет выделения средств федерального и местного
бюджетов на комплектование книжного фонда. За счет средств областного и
местного бюджетов на приобретение орг. техники и мебели для городских
библиотек. На приобретение музыкальных инструментов для клубных
учреждений, а так же на обеспечение доступа к сети Интернет .
Уменьшение прогнозных показателей 2013 и 2014 г.г. произойдет за счет
уменьшения не социально значимых статей на 10 %.
Показатель 130.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в
части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году
увеличен по сравнению с 2010 годом за счет увеличения с 1 октября 2011
года в 1,065 размеры должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих , ставок заработной платы рабочих и за счет увеличения с 1 июня
2011 года в 1,079 раза размеры должностных окладов руководителей,
специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных
учреждений.
Показатель 131.
В 2010-2011 годах муниципальных предприятий и учреждений находящихся
в стадии банкротства на территории муниципального образования «Город
Донецк» не зарегистрировано. Постоянный контроль за финансовохозяйственной деятельностью организаций позволяет своевременно
принимать управленческие решения. В 2012-2014 годах не планируется
банкротство организаций муниципальной формы собственности.
Показатель 132.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе и по оплате труда,
отсутствует.
Показатель 133.
В 2010 году доля трудоустроенных граждан составляла 74,7%. В 2011 году
показатель значительно вырос, в первую очередь за счет трудоустройства
ищущих работу граждан на новое предприятие – донецкое подразделение
ЗАО Корпорация «Глория Джинс», и достаточно стабильной работе
промышленных предприятий города.
В 2012-2014 доля трудоустроенных граждан сохранится на уровне 2011
года, прогноз сделан с учетом выполнения инвестиционной программы
развития моногорода.
Показатель 134.
В соответствии с Программой по повышению эффективности бюджетных
расходов в муниципальном образовании «Город Донецк» на период до 2012
года, утвержденной Постановлением Администрации города Донецка от
30.11.2010 г. № 1870.
Показатель 135.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2011 году составила
49,9 тыс. человек, что на 0,2 тыс. человек меньше показателя 2010 года. На
формирование численности населения города оказывают влияние
сложившаяся в городе социально-экономическая, демографическая ситуация
и миграционные процессы. За последние годы наметилась устойчивая
тенденция к росту числа родившихся, однако в отчётном году рождаемость
несколько снизилась. В прошедшем году рост общей смертности сменился её
падением, которая носит естественный характер.
В прогнозируемом периоде 2012-2014 годы ожидается замедление
темпов снижения численности населения.
Показатель 136.
Численность населения на начало 2011 года составила 50 тыс. человек. По
сравнению с 2010 годом незначительно снизилась рождаемость: за 2011 год
родилось 506 человек, что на 9 человек меньше, чем за 2010 год. Сократилась
смертность по сравнению с 2010 годом: умерло 785 человек, что на 40
человек меньше, чем за 2010 год. Уменьшилась естественная убыль с -310
человек в 2010 году до -279 человек в 2011 году. Миграция населения в 2011
году имеет положительное сальдо +48 человек против отрицательного в 2010
года -105 человек.
В планируемом периоде на 2012-2014 годы прогнозируется дальнейшее
снижение темпов падения численности населения.
Показатель 137.
В 2011 году продолжился процесс сокращения численности населения,
причиной снижения является естественная убыль населения: превышение
числа умерших над родившимися в 1,55 раза. Однако темпы падения
численности снижаются (в 2010 году превышение числа умерших над
родившимися составило 1,6 раза).
На конец 2011 года численность населения составила 49,8 тыс. человек
- уменьшилась на 0,2 тыс. человек за счёт естественной убыли (в 2010 году
потери составили 0,4 тыс. человек).
Улучшение демографической ситуации и замедление темпов
снижения численности населения планируется посредством реализации
мероприятий «Плана мероприятий Администрации г. Донецка по реализации
Концепции демографической политики Ростовской области на период до
2025 года», мероприятий городских долгосрочных целевых программ
«Развитие здравоохранения г. Донецка на 2012-2014 годы», «Модернизация
здравоохранения муниципального образования г. Донецк на 2011-2012
годы», «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
муниципального образования г. Донецк на 2011-2014 годы», национального
проекта «Здоровье», ведомственной целевой программы «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Российскую Федерацию на территорию Ростовской области в
2012 году».
Показатель 138.
Снижение общего объема расходов обусловлено уменьшением сумм
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Донецка из
областного бюджета.
Показатель 139.
В отчетном 2011 году расходы на содержание работников органов местного
самоуправления увеличены в связи с изменением размера начислений на
заработную плату с 26,2 до 34,2 %.
Снижение расходов в 2012 — 2014 годах запланировано с учетом
изменения размера начислений на заработную плату с 34,2 до 30,2 %.
Соответственно изменились и расходы в расчете на одного жителя.
Показатель 140.
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных
расходов как составной части эффективности деятельности органов местного
самоуправления планируется дальнейшее развитие программного принципа
организации деятельности, что позволит увеличить долю расходов бюджета,
формируемых в рамках программ. Планируется охват городскими
программами всех сфер деятельности органов местного самоуправления и
соответствующих бюджетных ассигнований.
Показатель 141.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 г. 1993-р с 2011 года и Протокола заседания Подкомиссии
от 06.02.2012 № 3 одобрен перечень социально значимых (наиболее
массовых) услуг для первоочередной реализации межведомственного
взаимодействия, планируются к предоставлению в электронном виде 12
единиц первоочередных муниципальных услуг муниципального образования
«Город Донецк».
Показатель 142.
В связи с приведением Реестра муниципальных услуг требованиям ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ планируется увеличение
числа
муниципальных
услуг,
предоставляемых
муниципальным
образованием «Город Донецк» до 102 единиц.
Показатель 143.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 г. 1993-р с 2011 года и Протокола заседания Подкомиссии
от 06.02.2012 № 3 одобрен перечень социально значимых (наиболее
массовых) услуг для первоочередной реализации межведомственного
взаимодействия, планируются к предоставлению в электронном виде 12
единиц первоочередных муниципальных услуг муниципального образования
«Город Донецк».
Показатель 144.
Значение показателя по электрической энергии за 2011 год составляет 751,2
кВт/ч на 1 проживающего. Рост показателя обусловлен введением новых
объектов жилищного строительства.
Показатель по тепловой энергии в 2011 году составляет 0,15 Гкал. и
прогнозируется на том же уровне.
Удельная величина по горячей воде в 2011 году составляет 5,83 куб.
метров. Рост показателей планируется за счет ввода в эксплуатацию новых
объектов жилищного строительства.
Значение показателя по холодной воде в 2011 году составляет 29,2 куб.
метров. Снижение показателя достигнуто за счет увеличения приборов учета
потребления. За счет ввода в эксплуатацию новых объектов жилищного
строительства показатель в 2012-2014 годах значительно не изменится.
Удельная величина по природному газу в 2011 году составила 197,3 куб.
метров. Рост показателя планируется к 2014 году за счет ввода в
эксплуатацию новых объектов жилищного строительства.
Показатель 145.
Значение показателя по электрической энергии за 2011 год составляет 104,25
кВт/ч, снижение произошло за счет увеличения приборов учета потребления.
Показатель по тепловой энергии составил 0,01 Гкал и прогнозируется к
2014 году на уровне 0,12 Гкал.
Удельная величина по горячей воде в 2011 году составила 0,23 Гкал. и
прогнозируется к 2014 году на том же уровне.
Значение показателя по холодной воде в 2011 году составило 2,22
куб.м. Снижение показателя достигнуто за счет увеличения приборов учета
потребления.
Удельная величина по природному газу в 2011 году составила 1,5 куб.м.
Рост показателя в плановом периоде планируется за счет ввода в
эксплуатацию новых объектов жилищного строительства.
Снижение по показателям 2011 года достигнуто и планируется в
дальнейшем за счет реализации городской целевой программы «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Город Донецк» на период 2011-2012 годы с
перспективой до 2020 года».
Показатель 146.
Увеличение охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов (ТБО) с 58,6% в 2010 году до 62 % дальнейшее ежегодное
увеличение данного показателя связано с проводимой информационноразъяснительной работой с гражданами, еще не заключившими договора на
вывоз ТБО.
Показатель 147.
Показатель в 2011 году составляет 62,9%. Запланировано увеличение данного
показателя до 80 % за счет проведения работы по заключению договоров на
вывоз и хранение ТБО.
Показатель 148.
Увеличение показателя за 2011 год получено в результате проведения
мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Комплексное благоустройство территории муниципального образования
«Город Донецк» в 2011-2012 годы».
Показатель 149.
Данный показатель в 2010-2011 годах был на уровне 27,5 %. Планируемое
ежегодное увеличение доли фактически освещенных улиц в общей
протяженности улиц городского округа ожидается в результате модернизации
уличного освещения светильниками нового образца (энергосберегающими) и
улучшения качества обслуживания существующих линий уличного
освещения.
Download