1
Приложение
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от « »
2014 года
№
Утвержден
приказом Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
от «15» декабря 2014 года
№ 1-1/665
Стратегический план
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
на 2014 – 2018 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Создание
условий
для
повышения
конкурентоспособности
агропромышленного комплекса, устойчивого развития водного, лесного
хозяйств и животного мира путем эффективного формирования, координации и
реализации государственной политики.
Видение
Конкурентоспособный агропромышленный комплекс,
развитие водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйств.
устойчивое
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое
комплекса
направление
1.
Развитие
агропромышленного
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы
деятельности
2
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2013 году
составил 2 386,1 млрд. тенге, что на 11,7 % больше, чем в 2012 году и на 4,4%
больше, чем в 2011 году.
Производительность труда в сельском хозяйстве в 2013 году составила
781,8 тыс. тенге, в 2012 году – 612,1 тыс. тенге и в 2011 году – 641,6 тыс. тенге.
Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2013 году
по сравнению с 2011 годом увеличился на 32,2 млрд. тенге, с 2012 годом на 2,1
млрд. тенге и составил порядка 139,6 млрд. тенге.
В 2013 году на поддержку агропромышленного комплекса (далее – АПК)
из республиканского бюджета направлено 190 млрд. тенге, в 2012 году – 230
млрд. тенге.
При этом государственная поддержка основных потребителей
(благополучателей),
которыми
являются
сельскохозяйственные
товаропроизводители (далее – СХТП) и население, осуществлялась путем
субсидирования, льготного кредитования, льготного налогообложения,
оказания на безвозмездной основе услуг и др.
Растениеводство.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике посевная
площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году составила 21,5 млн. га,
увеличевшись на 200 тыс. га с 2013 года (21,3 млн. га) или на 300 тыс. га от
показателя 2012 года (21,2 млн. га).
Площади под зерновыми культурами ежегодно уменьшаются составив в
2014 году 15 млн. га, в 2013 году 15,8 млн. га, в 2012 году 16,3 млн. га, под
пшеницей за период 2012-2014 гг. сократились на 1 072,2 тыс. га (8%) составив
в 2012, 2013 и 2014 годах 13 464 тыс. га, 13 088,7 тыс. га и 12 391,8 тыс. га
соотвественно.
За 2012, 2013, 2014 года увеличены площади следующих культур: ячменя
ярового (2012 г. – 1 825,1, 2013 г. – 1 857,4, 2014 г. – 2 004,1 тыс. га), (2012 г. –
101,5, 2013 г. – 108,5, 2014 г. – 127,3 тыс. га), рапса – (2012 г. – 228, 2013 г. –
263,1, 2014 г. – 303,3 тыс. га), сои – (2012 г. – 85,3, 2013 г. – 103,2, 2014 г. –
119,1 тыс. га), льна – (2012 г. – 419,4, 2013 г. – 410,1, 2014 г. – 709,4 тыс. га),
овоще-бахчевых культур (2012 г. – 210,5, 2013 г. – 215,4, 2014 г. – 415,1 тыс.
га), кормовых культур (2012 г. – 2 517,4, 2013 г. – 2 866,8, 2014 г. – 3 316,2 тыс.
га).
Валовой сбор зерна в весе после доработки в 2013 году составил 18,2 млн.
тонн, в 2012 году 12,9 млн. тонн, в 2011 году 27 млн. тонн при урожайности
11,6 ц/га, 8,6 ц/га и 16,9 ц/га соответсвенно.
В 2012 году валовый сбор масличных культур сократился по сравнению с
предыдущим годом на 165 тыс. тонн, составив 978,6 тыс. тонн, при этом в 2013
году составил 1 498,0 тыс. тонн, что позволяет обеспечить внутреннюю
потребность в растительном масле на 280%.
Внутренняя потребность в овощных культурах покрывается на 187%,
картофеле – на 278% (в 2013 году валовой сбор по данным культурам составил
3
более 6,5 млн. тонн (картофель – 3,3 млн. тонн, овощи – 3,2 млн. тонн), в 2012,
2011 годах 6,5 млн. тонн и 6,2 млн. тонн соотвественно).
В 2013 году площадь овощей закрытого грунта составила 575,9 га, из них
230 га занимают высокотехнологичные теплицы. При этом валовой сбор
составил 90,2 тыс. тонн, что позволяет обеспечить внутреннюю потребность
страны в период межсезонья на 67%. В 2012 году площадь овощей закрытого
грунта составила 504,9 га, из них 20,9 га занимают высокотехнологичные
теплицы (с производительностью 20 кг/м2), валовой сбор составил 60,2 тыс.
тонн, что позволяло обеспечить внутреннюю потребность страны в период
межсезонья на 66%.
В 2014 году по данным областных управлений сельского хозяйства
влагоресурсосберегающие технологии применены на площади 12,9 млн. га (на
84% зернового клина), что на 2,6% больше уровня 2013 года (12,6 млн. га), в
2012 году площади составили 12,4 млн. га. Площади капельного орошения в
2014 году достигли 47,8 тыс. га, что на 49,9% больше уровня 2013 года.
Анализ основных проблем
В отрасли растениеводства существуют следующие проблемы: высокая
зависимость от природно-климатических условий, дефицит мощностей
хранения, недостаток знаний и низкий уровень внедрения агротехнологий
СХТП, недостаток финансовых средств при проведении весенне-полевых и
уборочных работ, отсутствие должного высоколиквидного залогового
обеспечения, высокая кредитная задолженность СХТП перед финансовыми
институтами, низкая доступность финансовых средств, низкая доля площадей,
охваченная страхованием, не достигаются индикативные показатели
диверсификации посевных площадей сельхозкультур.
Состояние гидрогеолого-мелиоративной службы характеризуется
недостаточным финансированием для выполнения мониторинга орошаемых
земель. Имеющиеся автотранспортные средства и буровое оборудование
характеризуется износом более 80 %, в таком же состоянии находится
компьютерная и офисная техника, а также специальное полевое и лабораторное
оборудование. В последние годы финансирование приобретения активов по
программе материально-технического оснащения прекращено.
Из-за низкой оплаты труда работников службы ощущается недостаток
кадров и не происходит ротация.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях решения существующих в отрасли растениеводства проблем и
повышения привлекательности сектора будет продолжена государственная
поддержка через субсидирование затрат СХТП (благополучателей) при
производстве продукции растениеводства.
4
Так, с целью повышения экономической доступности товаров, работ и
услуг, необходимых благополучателям в производственном процессе, будет
продолжено субсидирование стоимости закладки и выращивания многолетних
насаждений плодово-ягодных культур и винограда, стоимости ГСМ и других
ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ.
В целях стимулирования СХТП на проведение мероприятий
направленных на повышение урожайности и качества продукции
растениеводства, планируется продолжение государственной поддержки,
направленной на повышение экономической доступности минеральных
удобрений и гербицидов, а также планируется обеспечить экспертизу сортовых
и посевных качеств семян.
В целях повышения доступности товарным хозяйствам семян первой
репродукции (гибридов 1 поколения), проведения своевременной сортосмены
и сортообновления, будет совершенствоваться механизм субсидирования
семеноводства, который предусматривает с 2015 года исключение
субсидирования элитных семян и переход на субсидирование семян первой
репродукции (гибридов 1 поколения). Также будет продолжено
субсидирование стоимости элитных саженцев плодово-ягодных культур и
винограда, реализованных СХТП.
С целью повышения экономической доступности услуг по экспертизе
качества отечественного хлопка-волокна и хлопка-сырца планируется
продолжить выделение субсидий на проведение указанного вида экспертиз.
Проведение экспертиз позволяет сертифицировать продукцию и реализовать ее
по более высокой стоимости, что позволит поддержать доходы СХТП и
переработчиков хлопка-сырца.
В целях возмещения затрат водопользователей за полученные услуги по
подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур, в пределах
утвержденного лимита водопользования, будет продолжена государственная
поддержка СХТП.
При этом в целях реализации положений Концепции новой бюджетной
политики Республики Казахстан финансирование и реализация данных
мероприятий переданы в базу расходов местных бюджетов. Соответственно,
показатели эффективности данных мер государственной поддержки будут
отражены в программах развития территорий областей.
Учитывая высокую зависимость сельскохозяйственного производства от
природно-климатических условий, как внешнего фактора влияния на развитие
отрасли существует необходимость дальнейшего развития системы
страхования в растениеводстве для гарантирования стабильности производства
сельскохозяйственной продукции (далее – сельхозпродукция).
В этой связи, в целях повышения экономической доступности услуг для
СХТП по обязательному страхованию в растениеводстве планируется
осуществление государственной поддержки СХТП в форме субсидирования
страховых выплат, осуществленных страховыми компаниями.
5
С целью повышения экономической доступности финансов для СХТП
будет оказана государственная поддержка в виде субсидирования процентной
ставки по кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники (далее –
сельхозтехника), реализована мера по гарантированию и страхованию займов.
Кроме того, с целью выявления высокопродуктивных сортов для
внедрения в производство будет продолжено проведение государственного
испытания на хозяйственную полезность и экспертизы на патентоспособность
новых сортов отечественной и зарубежной селекции с выявлением лучших
сортов сельскохозяйственных культур по комплексу хозяйственно-ценных
признаков и свойств.
Также будет продолжено предоставление услуги по определению
агрохимического состава почв с целью рационального и эффективного
использования земель и повышения их плодородия.
В целях повышения эффективности использования орошаемых земель,
сохранения и улучшения их мелиоративного состояния необходимо проведение
мониторинга с применением современных методов и приборов для
диагностирования состояния земель по степени засоления, использование
систем позиционирования и картографирования, применение спутниковой
информации.
В перспективе предполагается расширение зоны деятельности
гидрогеолого-мелиоративной службы с захватом мониторинга орошаемых
земель республики (на площади 2,1 млн. га.).
Учитывая прямую зависимость притока молодых специалистов от уровня
заработной платы, существует необходимость дальнейшего совершенствования
системы оплаты труда гражданских служащих (для работников сельского
хозяйства).
Животноводство.
По итогам 2013 года производство мяса в убойном весе во всех
категориях хозяйств составило 871,0 тыс. тонн, что по сравнению с
соответствующим периодом 2012 года увеличилось на 3,1%, а 2011 года
уменьшилось на 7%. Производство молока составило 4 930,3 тыс тонн, что
больше показателя 2012 года на 78,7 тыс. тонн, но меньше показателя 2011 года
на 256 тыс. тонн. Производство яиц за период с 2011 по 2013 гг. увеличилось на
5,2%. Производство шерсти уменьшилось на 2,1 % и составило 37,6 тыс. тонн в
2013 году.
Вместе с тем, в сельхозформированиях за период с 2011 по 2013 гг.
отмечается увеличение объема производства мяса на 25,7 %, что составляет
290,0 тыс.тонн в 2013 году; молока – соответственно 801,1 тыс. тонн или на
29,9 %, яиц – 2 593,3 млн.штук или на 9%, шерсти – 14,0 тыс. тонн или на 16%.
Также в отрасли животноводства, отмечаются следующие проблемы:
отсутствие должного высоколиквидного залогового обеспечения, высокая
кредитная задолженность СХТП перед финансовыми институтами, низкая
доступность финансовых средств.
6
По данным Комитета по статистике Министерства национальной
экономики по итогам 2013 года численность крупного рогатого скота составила
5 851,2 тыс.голов, что выше показателя 2012 года на 161,2 тыс. голов и 2011
года на 145,3 тыс. голов; численность овец и коз по сравнению с 2012 годом
уменьшилась на 72,4 тыс., с 2011 годом на 482,7 тыс. и составило 17 560,6 тыс.
голов. Поголовье лошадей увеличилось на 98,2 тыс. по сравнению с 2012 годом
и на 233,4 тыс. с 2011 годом и составило 1 784,5 тыс.голов. Поголовье
верблюдов за период с 2011-2013 гг. уменьшилоь на 8 тыс. голов. Поголовье
птица всех видов за период с 2011по 2013 год увелиелось на 1 281,1 тыс. голов.
В целом отмечается положительная динамика в увеличении численности
скота и птицы в агроформиованиях. Так, рост КРС составил 12,3 % и достигла 1
816,7 тыс.голов, овец 7% и 6,5 млн.голов, лошадей – 12,8 % и 789,5 тыс.голов,
птицы на 0,1 % и 21,7 млн.голов. Снизилось количество свиней на 1,1 %.
По состоянию на 1 января 2014 года база племенного животноводства
представлена 614 хозяйствующими субъектами. Из них занимаются
выращиванием и реализацией племенного молодняка сельскохозяйственных
животных 591 субъект, из которых 36 племенных заводов, 543 племенных
хозяйств и 12 племенных репродукторов.
Производством и реализацией семени производителей сельхозживотных
занимаются 23 субъекта в области племенного животноводства, в том числе 2
племенных и 21 дистрибьютерный центр.
Вместе с тем животноводство республики все еще характеризуется
низким уровнем генетического потенциала сельхозживотных.
По состоянию на 1 января 2014 года удельный вес племенного поголовья
КРС во всех категориях хозяйств республики составил 8,8% от общего
поголовья, что выше показателя за аналогичный период 2013 и 2012 года,
которые составили 8,2% и 7% соответственно. Племенное поголовье овец
составило 14,0 %, что не изменилось по отношению к 2013 году. Племенное
поголовье свиней составило 16,3 %, что больше, чем в 2012 году -13%, но
меньше, чем в 2013 году – 19%. Племенное поголовье лошадей за последние
три года увеличилось лишь на 0,1% и составило 7,1 %. Племенное поголовье
верблюдов составило 12,5 %, в 2013 году – 11%, 2012 году – 10%. Племенное
поголовье птицы на 1 января 2014 года составило 8,7 %, что меньше
аналогичного периода 2013 и 2012 года, которые составили 11,8 и 12,1%
соответственно.
Анализ основных проблем
В связи с тем, что большая доля сельхозживотных находится в личных
подсобных хозяйствах населения, отрасли животноводства присущи такие
характеристики как низкий генетический потенциал животных, низкое
использование современных технологий содержания, кормления и других
технологий, что приводит к низкой продуктивности и качеству продукции, не
7
позволяет обеспечить растущий спрос на внутреннем рынке, ведет к высокой
себестоимости
животноводческой
продукции
и
снижению
конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.
Кроме того, не используется потенциал естественных пастбищ в связи с
недоступностью источников воды для поения животных.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Для развития отрасли животноводства и стимулирования СХТП к
технологической модернизации производства, а также повышению объемов и
качества производимой животноводческой продукции предполагается
продолжить государственную поддержку производителей животноводческой
продукции. Государственная поддержка будет направлена на возмещение
затрат СХТП (благополучателей) на производство животноводческой
продукции.
В целях повышения удельного веса племенных животных и увеличения
продуктивных качеств сельхозживотных будет продолжено возмещение затрат
СХТП по приобретению племенного материала (животных, семени и
эмбрионов) и оказана поддержка товаропроизводителям, занимающимся
улучшением качественного состава и породных качеств сельхозживотных, в
виде субсидирования затрат по содержанию племенного маточного поголовья и
племенных быков-производителей, а также по проведению селекционных и
племенных работ.
Государственная поддержка СХТП будет также распространяться на
развитие овцеводства, коневодства, верблюдоводства и птицеводства, что
создаст условия для увеличения доли племенного поголовья в общем стаде
сельхозживотных и повысит их продуктивность.
Будет оказана поддержка отечественным птицефабрикам по
приобретению племенного материала (суточных цыплят и инкубационного
яйца).
При этом в целях реализации положений Концепции новой бюджетной
политики Республики Казахстан реализация данных мероприятий передана в
базу расходов местных бюджетов. Соответственно показатели эффективности
данных мер государственной поддержки будут отражены в программах
развития территорий областей.
С целью повышения экономической доступности финансов СХТП будет
оказана государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки
по кредитам и лизингу сельхозтехники, реализована мера по гарантированию и
страхованию займов.
Помимо этого в целях развития отгонного животноводства и обеспечения
необходимой инфраструктурой пастбищных участков будет внедрено
инвестиционное субсидирование затрат СХТП.
Производство и переработка продукции АПК.
8
Объемы производства продуктов питания в 2013 году в денежном
выражении составили 970,1 млрд. тенге, что на 5,6 % больше, чем в 2012 году
(856,6 млрд. тенге). В 2011 году объем производства составил 828 млрд. тенге.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечается рост производства
муки, крупы, масло сливочного, молока обработанного, сыра и творога,
кисломолочных продуктов, колбасных изделий, мясных консервов.
Объем внешнеторгового товарооборота по продуктам переработки
сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности страны в 2013 году
составил 4 251,8 млн. долл. США, что на 5,1 % больше объема 2012 года
(4 044,3 млн. долл. США) и на 11,9 % больше объема 2011 года (3 798,8 млн.
долл. США).
При этом объем экспорта в 2013 году по продуктам переработки
сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности составил
1 167,0 млн. долл. США, это увеличение на 7,5 % по сравнению с 2012 годом
(с 1 085,9) и на 20,9 % по сравнению с 2011 годом (964 888,4 тыс. долл. США).
Объем импорта в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на
4,3 %, а по сравнению с 2011 годом увеличился на 8,8 % и составил 3 084,8 млн.
долл. США.
В натуральном выражении основной объем импорта приходится на
плодоовощные консервы, молочные продукты, мясо птицы, кондитерские
изделия, завозимые в основном из стран Таможенного Союза и дальнего
зарубежья.
Анализ основных проблем
Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего
сектора являются низкое качество и дефицит сырья, неразвитость торговологистической инфраструктуры и логистики по заготовке, транспортировке и
хранению сырья, моральный и физический износ оборудования
перерабатывающих предприятий, отсутствие оборотных средств на закуп
сырья.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В сфере переработки сельхозпродукции будет продолжена работа по
техническому и технологическому перевооружению производства, с тем, чтобы
повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент
продовольственных товаров и тем самым создать равные условия для
конкуренции с основными торговыми партнерами по Таможенному Союзу.
В этой связи, будет продолжена государственная поддержка предприятий
по переработке сельхозпродукции путем субсидирования процентной ставки
кредитов, полученных на приобретение основных и оборотных средств.
9
Техническое оснащение АПК.
СХТП
в
последние
пять
лет
приобретается
более
высокопроизводительная техника ведущих мировых производителей.
В 2013 году приобретено 1 146 единиц зерноуборочных комбайнов, что
на 87 единиц больше, чем в 2012 году и на 11 единиц меньше, чем в 2011 году.
2 205 тракторов, что на 349 и 823 единицы больше, чем в 2012 и 2011 году
соответственно, 210 посевных комплексов, что превышает показатели 2012 и
2011 года на 3 и 111 единиц соответственно.
В результате в 2013 году энергообеспечение сельскохозяйственного
производства возросло по сравнению с 2012 годом на 19,6 %, с 2011 на 30% и
составило 169 лошадиных сил или 125 кВт на 100 га пашни.
Анализ основных проблем
Несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и
оборудования, 80 % парка сельхозтехники Республики Казахстан изношено.
Средний возраст более 80 % зерноуборочных комбайнов и тракторов
составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию
подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % тракторов и 95 % сеялок.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях обновления и расширения парка сельхозтехники будет
продолжена государственная поддержка СХТП путем субсидирования ставок
вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования
и сельскохозяйственной техники.
Научное обеспечение АПК
В структуре Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
(далее – МСХ РК) в 2007 году создано Акционерное общество
«КазАгроИнновация» (далее – АО «КазАгроИнновация»), в состав которого
вошли
отраслевые
научно-исследовательские
организации
и
сельскохозяйственные опытные станции.
С 2009 года в составе АО «КазАгроИнновация» действуют система
распространения знаний, отраслевой офис коммерциализации технологий,
республиканский центр племенного животноводства «Асыл-Тулик».
Следует отметить, что ежегодно идет увеличение финансирования
аграрной науки в рамках программно-целевого финансирования, так в 2010
году финансирование аграрной науки составляло – 2,8 млрд. тенге, в 2012 году
и 2013 году составляло 3,3 млрд. тенге в год, а в 2014 г. – 5,3 млрд.тенге, в
среднем за последние три года - 3,9 млрд. тенге в год.
В 2014 году в рамках программно-целевого финансирования получены
следующие результаты:
10
- создано и передано на государственное сортоиспытание 110 сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур зерновых, зернофуражных,
зернобобовых, крупяных, масличных, овоще-бахчевых и картофеля, кормовых
и технических культур, плодово-ягодных культур.
- созданы акбастауский заводской тип казахской курдючной
грубошерстной породы, бадамский внутрипородный заводской тип
ордабасинской породы овец, куландинский заводской тип казахских
бактрианов, жангалинский заводской тип кушумской породы лошадей, ЮжноКазахстанский заводской тип Аулиеатинской породы крупного рогатого скота.
- разработана 51 рекомендация по технологиям: из них 30 рекомендаций –
в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, 9 – в
области водного хозяйства и плодородия почв, 12 - в области лесного
хозяйства;
- создано 11 наименований лечебных препаратов и вакцин для
животноводства;
- разработаны 9 технических документаций на новые образцы машин и
оборудования для отраслей сельского хозяйства.
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной
селекции от общей посевной площади зерновых культур составила 47,5%.
Площадь внедрения ресурсо - и энергосберегающих экологически
безопасных технологий в АПК составила 12,9 млн.га. Увеличение достигнуто
благодаря пропаганде научных разработок в средствах массовой информации,
проведению семинаров для сельхозтоваропроизводителей в 11 Центрах по
распространению знаний.
Подготовка кадров
Подготовка кадров для АПК осуществляется по 18 специальностям в трех
профильных аграрных вузах (Казахский национальный аграрный университет
(КазНАУ), Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
(КазАТУ) и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.
Жангир хана (ЗКАТУ), а также 5 высших учебных заведениях и по 25
специальностям в 167 сельских учебных заведениях технического и
профессионального образования.
Наиболее востребованы агрономы, зоотехники, ветеринарно-санитарные
врачи и фельдшеры, фермер-менеджеры, инженер-механики, инженертехнологи мясных и молочных продуктов, по переработке зерна и
хлебопекарного
производства,
техники-технологи,
техники-электрики,
техники-землеустроители, мастера-наладчики, электромонтеры, трактористымашинисты и др.
Анализ основных проблем
Современное состояние аграрной науки Казахстана характеризуется
недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных
11
разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний,
отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения
инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки и др.
Кроме того, аграрный сектор постоянно испытывает острый недостаток в
высококвалифицированных кадрах. Это, прежде всего, связано со спецификой
отрасли. Во-первых, отрасль остается одной из низкооплачиваемых (по данным
Агенства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2014 года
среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 52534 тенге, в
промышленности – 135405 тенге, в целом по республике – 104654 тенге).
Во-вторых, в сравнении с городской социальная инфраструктура
сельской местности все еще значительно отстает.
В-третьих, условия труда сельских работников намного труднее, чем
работников других отраслей. Все эти причины обуславливают низкий уровень
трудоустройства выпускников аграрных специальностей.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
С целью обеспечения субъектам агробизнеса доступа к современным
технологиям и передовым научным разработкам в АПК будет продолжена
работа по реформированию отечественной системы аграрной науки.
Конечной целью реформирования будет являться построение устойчивой
системы генерации и распространения конкурентоспособных инноваций в
АПК.
Со стороны государства, в целях повышения результативности,
эффективности и конкурентоспособности результатов научных исследований
будут созданы необходимые организационные условия и выделены
финансовые ресурсы для завершения реформирования отечественной аграрной
науки и ее дальнейшего развития.
С целью развития государственно-частного партнерства в сфере создания
и внедрения инноваций в АПК будут созданы условия для привлечения
частных инвестиций в данную сферу с последовательным увеличением доли
частных инвестиций до уровня стран с интенсивным сельским хозяйством.
С целью повышения экономической доступности образовательных услуг
и результатов аграрной науки работа по внедрению научных разработок
предполагает осуществление государственной поддержки агробизнеса в виде
субсидий.
В целях поддержания эффективной обратной связи между субъектами
АПК и государственными структурами, аграрной наукой и системой
профессионального образования будет продолжено предоставление бесплатной
консультационной помощи СХТП в рамках системы распространения знаний.
Учитывая, что подготовка кадров является смежной с АПК сферой
деятельности и входит в компетенцию Министерства образования и науки
Республики Казахстан, МСХ РК ежегодно в соответствии с мониторингом
12
обеспеченности аграрного сектора кадрами направляет в Министерство
образования и науки Республики Казахстан заявку о потребности кадров по
специальностям АПК для формирования государственного образовательного
заказа на текущий учебный год.
Фитосанитарная безопасность.
Уровень фитосанитарной безопасности в Республике Казахстан
находится в удовлетворительном состоянии с низким количеством случаев
запрета на вывоз продукции растениеводства из Казахстана.
Анализ основных проблем
Ключевыми проблемами развития системы фитосанитарной безопасности
являются устаревшие методы и недостаточный уровень проведения
мониторинговых мероприятий и лабораторных экспертиз по определению
видового состава карантинных объектов, отсутствие систематического анализа
фитосанитарного риска, слабое оснащение государственных учреждений в
области фитосанитарной безопасности.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях обеспечения фитосанитарной безопасности необходимо
своевременное проведение мониторинга за развитием и распространением
карантинных, особо опасных и вредных организмов, составление прогноза их
распространения с применением современного оборудования, определение
координат их распространения для проведения мероприятий по локализации и
ликвидации очагов распространения карантинных вредных организмов и по
борьбе с вредными и особо опасными организмами.
Ветеринарная и пищевая безопасность.
В 2013 году было зарегистрировано 211 очагов острых инфекционных
болезней. По сравнению с 2012 годом отмечается уменьшение количества
вспышек ящура на 7 очагов, эмфизематозного карбункула на 3 и
энтеротоксемии на 4 очага. В 2011 году количество вспышек ящура на 3 очага
меньше, чем в 2012 году, но на 4 больше, чем в 2013 году, вспышек
эмфизематозного карбункула на 12 и 15 больше, чем в 2012 и 2013 году
соответственно, энтеротоксемии на 4 очага меньше чем в 2012 году.
Анализ основных проблем
Имеется ряд факторов сдерживающих развитие системы ветеринарной
безопасности. Такие как, несовершенство законодательной базы в области
ветеринарии, институциональное несовершенство системы ветеринарии,
недостатки в развертывании ветеринарной сети организаций и их оснащение,
низкое качество проведения ветеринарных мероприятий, несоответствие
13
международным
организациями.
стандартам
и
слабая
интеграция
с
международными
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях приведения деятельности ветеринарных лабораторий с
требованиями международных стандартов с 2007 года проводится работа по
строительству и модернизации их материально-технического состояния. На
сегодняшний день введено в эксплуатацию 115 объектов, в том числе 11
областных и 104 районных ветеринарных лабораторий.
В целях обеспечения качества к закупаемым ветеринарным препаратам и
диагностикумам ужесточены требования к ним, в частности в 2013 году по
некоторым диагностикумам закуп был осуществлен с учетом международных
требований.
Планируемое вступление во Всемирную Торговую Организацию требует
от СХТП поставку качественной и безопасной продукции, соответствующей
международным стандартам пищевой безопасности. В этой связи, в рамках
сотрудничества с международными организациями планируется проработать
вопрос совершенствования законодательной базы, пересмотреть стратегии
борьбы с заболеваниями животных, создать развернутую сеть лабораторий с
интегрированной информационной системой для контроля, надзора и
мониторинга за заболеваниями.
Кроме того, в основу эффективности проведения профилактических
мероприятий будет заложена система использования ветеринарных
диагностических и иммунопрофилактических препаратов, соответствующих
международным стандартам, в т.ч. GMP/GLP с поэтапным развитием
отечественной биопромышленности, где примут участие ведущие
производители мира.
Стратегическое
направление
2.
Обеспечение
охраны,
воспроизводства и рационального использования растительного и
животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также
рационального использования водного фонда.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы
деятельности
Лесное хозяйство и животный мир.
Одним из приоритетов развития лесного сектора является
лесовосстановление. В Стратегии Казахстан-2030 и во всех своих ежегодных
посланиях народу Казахстана Президент выделяет данное направление как
одно из приоритетных, что предопределяет стимулирование работ по
экологическому оздоровлению территории государства.
14
Так лесовладельцами по республике в 2012-2014 годах воспроизводство
лесов и лесоразведение проведено на площади 142,4 тыс. га, в том способом
посадки леса 92,0 тыс. га, посева саксаула в южных регионах республики на
площади 95,8 тыс. га и содействия естественному возобновлению леса на
площади 35 тыс. га.
В рамках проекта «Сохранение лесов и увеличение лесистости
территории республики» в 2014 году проведена фитомелиорация осушенного
дна Аральского моря способом посадки саксаула на площади 10,6 тыс. га. Всего
с 2008 года на осушенном дне Аральского моря создано 56,5 тыс. га
насаждений.
Особое внимание уделяется восстановлению ленточных боров
Прииртышья, на территории которых ежегодный объем воспроизводства лесов
доведен до 7,0 тыс. га. Всего с 1997 года на территории резерватов «Семей
орманы» и «Ертыс орманы» создано 52,8 тыс. га лесных культур.
Продолжаются работы по созданию зеленой зоны г. Астаны, объем
которых в текущем году составил 5 тыс. га. Всего с 1997 года создано 70 тыс. га
зеленых насаждений.
Анализ работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в 2012-2014
годах показал, что в целом Акиматы областей плановые показатели выполнили
в полном объеме.
Ежегодный объем лесопосадок к 2018 году составит 10,4 тыс. га. Объемы
воспроизводства лесов на территории государственных национальных
природных парков (далее – ГНПП) и государственных лесных природных
резерватов (далее – ГЛПР), Сандыктауского учебно-производственного лесного
хозяйства (далее – УПЛХ) и республиканского государственного предприятия
«Жасыл аймак» (далее – РГП) указаны в следующей таблице.
Наименование областей и
учреждений
Воспроизводство лесов и лесоразведение, тыс. га
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015г.
Баянаульский ГНПП
0,128
0,1
0,149
0,034
0,034
0,034
0,034
Иле-Алатауский ГНПП
0,05
0,08
0,09
0,062
0,062
0,062
0,062
Катон-Карагайский ГНПП
0,245
0,1
0,275
0,075
0,075
0,075
0,075
Каркаралинский ГНПП
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
ГНПП «Кокшетау»
0,248
0,04
0,268
0,218
0,218
0,218
0,218
ГЛПР «Семей орманы»
3,11
3,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
ГЛПР «Ертіс орманы»
2,638
2,1
2,928
2,828
2,828
2,828
2,828
ГНПП «Кольсай колдеры»
0,02
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
Сайрам-Угамский ГНПП
0,09
0,09
0,09
0,038
0,038
0,038
0,038
Жонгар-Алатауский ГНПП
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
Сандыктауское УПЛХ
0,026
0,01
0,026
0,016
0,016
0,016
0,016
5,0
5,0
5,0
3,1
1,46
2,8
2,5
РГП «Жасыл аймак»
2016 г. 2017 г. 2018 г.
15
ИТОГО:
11,595
10,69
12,986
10,551
8,911
10,251 9,951
Охрана сайгаков и редких и исчезающих видов копытных животных
осуществляются РГКП «ПО «Охотзоопром» на территориях 10
административных областей общей площадью 120,0 млн. га, с использованием
автотранспорта в очень трудных условиях бездорожья горной местности,
пустыни и степных районах. В охране задействовано около 220 инспекторов
охраны животного мира и 114 единиц автотранспортных средств высокой
проходимости.
По данным весеннего авиаучета 2014 года численность сайгаков достигла
256,7 тыс. особей, т.е. увеличилась более в 6,4 раза, по сравнению с 2005 годом.
В результате принятых мер по охране наблюдается увеличение по сравнению с
2006 годом численности архара, джейрана, кулана, тугайного оленя.
В целях изучения проблемы болезни сайгаков в настоящее время
совместно с РГП «НИИ проблем биологической безопасности» Комитета науки
МОН РК осуществляется реализация научно-технической программы
«Эколого-эпизоотологический
мониторинг
и
разработка
средств
специфической профилактики и диагностики против особо опасных болезней
сайгаков». Программа одобрена Высшей научно-технической комиссией при
Правительстве Республики Казахстан.
Финансирование
указанной
научно-технической
программы
запланировано на 2012-2014 годы.
Динамика численности сайгаков по популяциям за 2005-2014 годы, тыс.
особей
Наименование
популяции
Бетпакдалинская
Устюртская
Уральская
Всего
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9,9
19,6
10,1
39,6
18,6
17,8
12,9
49,3
22,8
16,4
15,6
54,8
32,3
10,4
18,3
61,0
45,2
9,2
26,6
81,0
53,4
4,9
27,1
85,5
78
6,1
17,9
102
110,1
6,5
20,9
137,5
155,2
5,4
26,4
187
216
1,7
39
256,7
Динамика численности редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов диких копытных животных за 2010-2014 годы, особей
№
п\п
1
2
3
4
Численность, особей
2010
2011
2012
2013
2014
Тугайный
олень
Джейран
Кулан
Архар
418
421
451
465
481
12150
2477
13246
12200
2496
13597
12397
2920
13872
12888
3222
14525
12994
3420
14737
благородный
За 2014 год подведомственными подразделениями Комитета лесного
хозяйства и животного мира и МВД РК в ареалах распространения сайгаков
16
зафиксированы 68 факта отстрела, приобретения, перевозки и скупки рогов
сайгаков. Браконьерами отстреляно более 300 сайгаков, и у нарушителей
изъято 1015 штук рогов сайгаков.
Эти факты свидетельствуют возможности контрабандного провоза за
пределы страны продукции сайгаков. Наличие рынка рогов сайгаков внутри
республики и налаженного маршрута контрабандного вывоза их за границу,
уход задержанных лиц от ответственности, представляют собой фактор риска
для сохранения сайгаков, снижая эффективность принимаемых государством
меры по их сохранению.
В 2010-2013 годы были зафиксированы массовый падеж сайгаков в
Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях. Болезнь
сайгаков недостаточно изучена и представляет реальную угрозу сохранению
популяции сайгаков.
Исходя из реальной угрозы массового падежа сайгаков, по предложению
Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Министерством
образования и науки с 2012 года реализуется научно-техническая программа по
изучению инфекционных болезней сайгаков, обитающих на территории
республики и разработке методов их профилактики. Исполнителем Программы,
рассчитанной на 2012-2014 годы является Научно-исследовательский институт
проблем биологической безопасности (Отар). Исследования в рамках
Программы направлены на разработку методов профилактики инфекционных
болезней.
Рыбное хозяйство.
Одной из основных задач в области рыбного хозяйства является
предупреждение и пресечение фактов нарушения природоохранного
законодательства, где особое внимание уделяется охране осетровых видов рыб.
За 2012 год инспекциями рыбного хозяйства было зафиксировано 7 946
административных правонарушений, в результате чего судом 47 лиц
привлечены к уголовной и 965 лиц – к административной ответственности.
Наложено штрафов на сумму 47,6 млн. тенге, взыскано 41,7 млн. тенге или 87,6
%. За нанесенный ущерб рыбным ресурсам предъявлено исков на сумму 12,9
млн. тенге, из них взыскано 4,1 млн. тенге (32%). За отчетный период у
нарушителей изъято 42,01 тонн рыбы, 8246 единиц орудий лова, 418 единиц
плавательных средств.
За 2013 год инспекциями рыбного хозяйства было зафиксировано 7 639
административных правонарушений, в результате чего судом 35 лиц
привлечены к уголовной и 1 122 лиц – к административной ответственности.
Наложено штрафов на сумму 53,2 млн. тенге, взыскано 43,6 млн. тенге или
82,0%. За нанесенный ущерб рыбным ресурсам предъявлено исков на сумму
20,0 млн. тенге, из них взыскано 6,6 млн. тенге (33%). За отчетный период у
нарушителей изъято 82,5 тонн рыбы, 6742 единиц орудий лова, 451 единиц
плавательных средств.
17
За 2014 год инспекциями рыбного хозяйства было зафиксировано 6550
административных правонарушений, в результате чего судом 58 лиц
привлечены к уголовной и 941 лиц – к административной ответственности.
Наложено штрафов на сумму 49,67 млн. тенге, взыскано 37,73 млн. тенге или
80,0%. За нанесенный ущерб рыбным ресурсам предъявлено исков на сумму
16,2 млн. тенге, из них взыскано 6,7 млн. тенге (41,4 %). За отчетный период у
нарушителей изъято 39,4 тонн рыбы, 7426 единиц орудий лова, 481 единиц
плавательных средств.
В 2012 году из 368 водоемов и (или) участков международного и
республиканского значения за 162 пользователями было закреплено 294
водоемов и (или) участков, а по водоемам местного значения из 2601 водоемов
и (или) участков за 972 рыбохозяйственными организациями было закреплено
1738 водоема и (или) участка.
В 2013 году из 344 водоемов и (или) участков международного и
республиканского значения за 152 пользователями закреплено было 292
водоема и (или) участка, а по водоемам местного значения из имеющихся 2 742
водоемов за 865 рыбохозяйственными организациями закреплено было 1536
водоема.
2014 году из 341 водоемов и (или) участков международного и
республиканского значения за 168 пользователями закреплено было 292
водоема и (или) участка, а по водоемам местного значения из имеющихся 2 725
водоемов за 872 рыбохозяйственными организациями закреплено было 1501
водоема.
Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 15
февраля 2013 года № 135 на 2013 год по республике утвержден лимит вылова
рыбы и других водных животных (без учета морских видов рыб Каспийского
моря) – 60,6 тыс. тонн, из них освоено 42,9 тыс. тонн или 70,7 %. При этом
лимиты утверждаются Правительством с 15 февраля предыдущего года по 15
февраля текущего года. Поступило платежей за пользование животным миром
в 2013 году на сумму 593,1 млн. тенге.
Одним из направлений деятельности в области рыбного хозяйства
является создание условий для естественного и искусственного
воспроизводства рыбных ресурсов.
В этой связи государственными предприятиями воспроизводственного
комплекса с 2012 по 2013 годах ежегодно было выпущено 158,42 млн. штук
молоди рыб, в том числе 7 млн. штук молоди осетровых видов рыб.
В 2014 году государственными предприятиями воспроизводственного
комплекса было выпущено 168,42 млн. штук молоди рыб, в том числе 7 млн.
штук молоди осетровых видов рыб.
Анализ основных проблем.
18
К наиболее значимым проблемам лесного и охотничьего хозяйства в
настоящее время можно отнести:
1) лесные пожары, причиняющие огромный ущерб лесному хозяйству;
2) степные пожары, оказывающие большое влияние на возникновение
лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного
мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб
сельскому хозяйству;
3) слабое материально техническое обеспечение природоохранных
учреждений;
4) недостаточное финансирование противопожарных мероприятий в
природоохранных учреждениях;
5) отсутствие узкоспециализированного структурного подразделения в
составе РГКП «ПО Охотзоопром» для целенаправленных работ по переселению
диких животных для реинтродукции в исторические ареалы обитания, для
сохранения генофонда, для развития охотничьих хозяйств (поимка животных,
карантин, транспортировка и т.д.);
6) неизученность вопросов дичеразведения, содержания животных в
неволе и полувольных условиях в охотничьих хозяйствах, в целях
воспроизводства и использования животного мира для целей охоты и развития
интурохоты;
7) неизученность вопросов по учету численности и оптимальной
численности хищников на территории республики, для принятия
профилактических мер по минимизации наносимого ими вреда населению,
сельскому хозяйству и дикой фауне;
9) неизученность вопросов оптимальной численности диких копытных
животных в ареалах распространения (архар, кулан, джейран, тугайный олень,
сайгак) с учетом развития сельского хозяйства, наличия кормовой базы в целях
регулирования их численности и осуществления работ по полувольному
содержанию и переселению животных для реинтродукции в исторические
ареалы обитания, для сохранения их генофонда;
10) определение мероприятий с финансированием по решению проблемы
сохранения снежного барса (Pantheraunica) в Казахстане и малого белолобого
гуся (Ansererythropus) в рамках международных мер по их сохранению.
Наиболее значимые проблемы рыбного хозяйства:
1) реконструкция двух действующих в городе Атырау осетровых
рыбоводных заводов;
2) в целях улучшения условий для естественного воспроизводства ценных
промысловых видов рыб необходимо
проведение
мелиоративных
(дноуглубительных) работ в дельтовой, русловой и пойменной части основных
трансграничных рек;
3) необходимо увеличить выделение финансовых средств для проведения
научных исследований в сфере рыбного хозяйства, предусмотрев целевые
19
финансовые средства для изучения факторов, отрицательно влияющих на
популяцию каспийского тюленя;
4) кроме того, одной из основных проблем является недостаточное
количество инспекторского состава межобластных бассейновых инспекций
рыбного хозяйства и их слабое материально-техническое обеспечение;
5)
изношенность
производственной
базы
предприятий
воспроизводственного комплекса;
6) слабое материально-техническое обеспечение межобластных
бассейновых инспекций рыбного хозяйства;
7) недостаточное финансирование на проведение научных исследований;
8) недостаточная обеспеченность высококвалифицированными кадрами.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Лесное хозяйство и животный мир
Продолжается работа по охране лесов от пожаров и незаконных рубок.
РГКП «Казавиалесоохрана» осуществляются авиационные работы по
охране и защите лесного фонда в Алматинской, Акмолинской, Павлодарской,
Восточно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областях и территории
Каркаралинского государственного национального природного парка, что
составляет 8869 тыс. га (30% территории гослесфонда республики).
В течение пожароопасных сезонов в 2012-2014 годах РГКП
«Казавиалесоохрана» на охраняемой территории обнаружено 2012 году – 74 %,
2013 году – 84%, 2014 году 67 % от общего числа возникших пожаров на
охраняемой территории.
В целом в 2012-2014 годах на территории государственного лесного
фонда республики произошло 1517 случаев лесных пожаров на площади 96,6
тыс. га, в т. ч. лесопокрытая 69,1 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров составил
601,3 млн. тенге. В 2014 году в сравнении с 2012 годов количество лесных
пожаров уменьшилось на 14 %, площадь лесных пожаров уменьшилась на 54
%. Ущерб от лесных пожаров уменьшился на 85 %.
Государственными инспекторами природоохранных учреждений и
работниками государственной лесной охраны в 2014 году проведено 19305
рейдов, при этом выявлено 590 фактов незаконных рубок леса, объем от
которых составил 4922 кубометров. Наложено штрафов на 182 нарушителей
лесного законодательства в сумме 3776 тыс. тенге, из них взыскано с 126
нарушителей 2657 тыс. тенге. Предъявлено исков 20 нарушителям в сумме 927
тыс. тенге, из них взыскано с 16 нарушителей 676 тыс. тенге.
Передано в суды 168 дел по фактам незаконной рубки леса, при этом
судами рассмотрено 35 уголовное и 164 административных дел. У нарушителей
изъято 1025 кубометров незаконно заготовленной древесины.
20
Но несмотря на принимаемые меры в целом в сравнении с 2012 годом
объем незаконных рубок леса увеличился на 17 %.
Одним из основных инструментов сохранения биоразнообразия является
расширение сети особо охраняемых природных территории.
Вопросы развития ООПТ рассматриваются в Основных положениях
Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан,
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
декабря 2013 года № 1434.
Генеральной схемой предусматривается к 2020 году доведение площадей
ООПТ до 10,7 % от площади республики (29,1 млн. га), к 2030 году до 15,3 %
от площади республики (41,6 млн. га).
Также, в соответствии с Прогнозной схемой территориальнопространственного развития страны до 2020 года, утвержденной Указом
Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 в период с 2010
по 2020 годы предусмотрено создание 13 новых и расширение 7 существующих
особо охраняемых природных территорий.
Однако данный показатель может быть не достигнут в связи проблемами:
1) возникли проблемы по согласованию предоставления земель под
ООПТ акиматами некоторых областей (Кызылординской области –Аральский
резерват и Барсакельмесский заповедник, Восточно-Казахстанской области –
Тарбагатайский национальный парк, Алматинской области – резерват «ИлеБалхаш»);
2) МЭБП в 2012, 2013 и 2014 году отклонены бюджетные заявки МОСВР
по созданию и расширению ООПТ в связи с мораторием на увеличение
численности министерств.
В этой связи в течении 2013 – 2014 годов не создано ни одного нового
ООПТ – срывается выполнение Прогнозной схемы территориальнопространственного развития страны до 2020 года и Стратегического плана
Министерства.
Рыбное хозяйство.
К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на
развитие рыбного хозяйства, относятся:
1) негативное антропогенное и техногенное воздействие;
2) риски природного характера (возрастающий дефицит водных ресурсов,
неблагоприятный гидрологический режим (маловодность), ухудшение
гидрохимического состава воды (кислородный режим).
Рыбное хозяйство является одним из секторов экономики Казахстана, где
имеются потенциальные резервы для роста производства.
Рыбное хозяйство, как ключевой фактор «зеленой экономики», имеет
большое значение для обеспечения экологически чистого, полноценно
сбалансированного белкового питания, а также в деле решения социальных
вопросов в качестве источника доходов и обеспечения занятости населения.
21
Основными направлениями развития рыбного хозяйства являются:
1) осуществление охраны рыбных ресурсов и других водных животных;
2) регулирование устойчивого использования рыбных ресурсов;
3) воспроизводство рыбных ресурсов.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы
деятельности
Водные ресурсы.
Водообеспечение отраслей экономики в Республике Казахстан является
важной проблемой, решение которой необходимо для успешного развития
государства.
В современных условиях вода является главным фактором,
определяющим устойчивость сельского хозяйства, промышленности,
энергетики и других отраслей экономики, окружающей природной среды.
Еще большую роль вода имеет в поддержании санитарноэпидемиологической безопасности.
Ресурсы поверхностных вод Республики Казахстан в средний по
водности год оцениваются в 99,6 кубических километров (далее – км3), из
которых 52,2 км3 формируются на территории Казахстана и 47,4 км3 –
поступает из сопредельных территорий (Китайская Народная Республика,
Республики Узбекистан, Кыргызстан и Российская Федерация).
Главным источником, питающим реки Казахстана, являются ледники,
площадь которых равна почти 2 тысячам км2, объем – более 98 км3.
По территории Казахстана протекает около 85 тысяч рек и временных
водотоков, в том числе более 8 тысяч рек длиной свыше 10 км. Густота речной
сети по территории неравномерна. На севере она от 0,03 до 0,05 км/км2, в зоне
пустынь значительно уменьшается, в то время как в хороших увлажненных
районах составляет от 0,4 до 1,8 км/км2.
На 1 км территории Казахстан располагает менее 40 тыс. м3 речной воды
в год.
Общие эксплуатационные запасы подземных вод составляют 15,44
км3/год, или около 38% от прогнозных ресурсов.
Среди эксплуатационных запасов пресные воды составляют 13,52
км3/год, или около 88% от их общего количества. По целевому назначению
разведанные запасы подземных вод распределяются
следующим образом, км3/год: хозяйственно-питьевое водоснабжение
(ХПВ) – 5,76;
производственно-техническое водоснабжение (ПТВ) – 1,4; орошение
земель (ОРЗ) – 8,26;
бальнеологические цели (минеральные воды) – 0,014.
22
Водохозяйственные расчеты показывают, что имеющиеся водные
ресурсы на современном уровне удовлетворяют практически все потребности
отраслей экономики.
В целом, после 2000 года (особенно в последние 3 - 4 года) наблюдается
достаточно заметный рост экономики в стране, однако, существенного роста
объемов водопотребления не наблюдается. Это связано с более рациональным
использованием воды в технологическом цикле промышленного производства
и продолжающимся застойным периодом в орошаемом земледелии.
Водозабор в 2011 году составил всего по Республике Казахстан 21,9 км3
(поверхностный 20,8 км3, подземный 1,1 км3). Из них в 2011 году использовано
всего – 19,2 км3, в том числе на коммунально-бытовые нужды 0,79 км3,
промышленные – 5,17 км3, сельское хозяйство всего 9,37 км3, рыбное
хозяйство 0,23 км3, прочие 1,24 км3.
Водозабор в 2012 году составил всего по Республике Казахстан 21,4 км3
(поверхностный 20,3 км3, подземный 1,1 км3). Из них в 2012 году использовано
всего – 18,4 км3, в том числе на коммунально-бытовые нужды 0,72 км3,
промышленные – 5,24 км3, сельское хозяйство всего 9,14 км3, рыбное
хозяйство 0,27 км3, прочие 1,77 км3.
Водозабор в 2013 году составил всего по Республике Казахстан 22,5 км3,
при лимите 27,86 км3. Из них в 2013 году, использовано всего – 18,4 км3, в том
числе на коммунально-бытовые нужды 0,71 км3, промышленные – 5,5 км3,
сельское хозяйство всего 9,2 км3, рыбное хозяйство 0,1 км3, прочие 1,70 км3. В
2013 году забрано всего подземных вод 1,07 км3.
Анализ основных проблем.
Вследствие
отсутствия
долговременных
межгосударственных
соглашений складывается напряженная обстановка по трансграничным рекам
среднеазиатского региона, где страны реализуют национальные водные
стратегии, основанные на принципах независимости. Таджикистан активно
рассматривает вопрос о строительстве Рогунской гидроэ-лектро станции
(далее – ГЭС) в бассейне реки Амударии, Кыргызстан намерен ввести в
эксплуатацию Камбаратинские ГЭС в бассейне реки Сырдария. Узбекистан
планирует аккумулировать на своей территории около 3 км3 стока Сырдарии
сверх установленных межгосударственных лимитов.
Имеется ряд нерешенных проблем в водных отношениях Казахстана и
России по трансграничным рекам Ертис, Жайык, Тобыл, Улькен и Киши Узень.
Китай ведет активную водохозяйственную деятельность в бассейнах
трансграничных рек Иле и Кара Ертиса. В области межгосударственного
вододеления в трансграничных бассейнах Китай традиционно занимает
жесткую позицию.
Анализ выполнения межгосударственных обязательств по использованию
водно-энергетических ресурсов показывает, что с 1992 года по настоящее время
23
ни разу ни одно соглашение не было выполнено всеми сторонами в полном
объеме.
Основными
причинами
этого
являются
несовершенство
межгосударственной правовой базы по управлению водными ресурсами и
отсутствие взаимовыгодного и эффективного механизма водно-топливноэнергетического обмена.
Мониторинг показывает, что в целом идет сокращение числа сельских
жителей, пользующихся привозной водой. Так, если в 2002 году их было 445,2
тыс. человек, то на 1 января 2011 года – 68,3 тыс. человек, т.е. уменьшилось на
84,7%.
Отмечается
тенденция
ежегодного
уменьшения
количества
неработающих водопроводов и водопроводов, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям. В период с 2002 года по 2010 год
сократился удельный вес неработающих водопроводов с 299 до 179 и не
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям с 363 до 205.
Несмотря на определенные позитивные результаты реализации
Программы, проблема обеспечения водой сельского населения до настоящего
времени сохраняется.
Доступность в сельских населенных пунктах (далее – СНП) к
централизованному водоснабжению выросла лишь на 12 % и составила 41 %.
В результате быстро растущей потребности в воде в будущем ожидается
дефицит воды, что может стать основным препятствием для устойчивого
экономического роста и социального развития Казахстана.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
За последние 50 лет по поводу трансграничных вод в мире возникло
более 500 конфликтных ситуаций, обсуждено и подписано около 200
договоров.
В настоящее время водные отношения с сопредельными государствами
регулируются на основе отдельных Межправительственных соглашений. В
соответствии с положениями Межправительственных соглашений, были
созданы и функционируют:
1) Казахстанско-Российская комиссия по совместному использованию и
охране трансграничных водных объектов;
2) Казахстанско-Китайская Совместная комиссия по использованию и
охране трансграничных рек;
3)
Казахстанско-Кыргызская
комиссия
по
использованию
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках
Шу и Талас;
4) Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия
(далее – МКВК) по использованию водных ресурсов рек бассейна Аральского
моря.
24
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
Подраздел 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое
комплекса.
направление
1.
Развитие
агропромышленного
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности
субъектов АПК Республики Казахстан.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели:
001, 023, 043, 074, 077, 212, 225, 227, 228.
Целевые
индикаторы (с
указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)
1
1. Валовая
добавленная
стоимость сельского
хозяйства
2. Рост производства
продукции
растениеводства
Источник
информац
ии
Единица
измерени
я
Отчетный
период
2012 2013
год
год
2
статданн
ые
4
81,2
3. Рост производства
продукции
животноводства
статданн
ые
4.
Производительность
труда в сельском
хозяйстве
5. Объем экспорта
АПК
статданн
ые
3
%к
предыду
щему
году
%к
предыду
щему
году
%к
предыду
щему
году
тыс. тенге
6. Доля
отечественного
производства
продовольственных
товаров в общем
объеме их ресурсов
статданн
ые
статданн
ые
статданн
ые
млрд.
долларов
США
%
Плановый период
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
5
103
6
88
7
102,7
8
9
102,5 103,3
10
103,
7
72,4
106
79,1
105,0
102,6 102,9
102,
8
96,2
102,5
99,5
103,0
103,6 103,9
104,
7
410,9
515
720
750
990
1050
1100
3,1
1,7
1,4
1,7
1,8
1,9
2
73
75
76
80
80
80
80
25
7. Рост посевных
площадей
сельскохозяйственн
ых культур
8. Урожайность
зерновых культур
9. Затраты воды на
орошение
10. Оросительная
норма воды в
среднем по
республике
11. Доля поливных
площадей на
которых внедрена
система капельного
орошения и другие
водосберегающие
технологии
12. Доля
переработки:
мяса
молока
томатов
13. Позиция
Республики
Казахстан в
рейтинге
Глобального
индекса
конкурентоспособно
сти Всемирного
экономического
форума по
показателю
«Обременительност
ь аграрной
политики»
14. Позиция
Республики
Казахстан в
рейтинге
Глобального
индекса
конкурентоспособно
сти Всемирного
экономического
форума по
показателю
статданн
ые
млн. га
21,5
21,5
21,8
21,5
21,7
22,4
22,6
статданн
ые
отчетные
данные
МСХ
отчетные
данные
МСХ
ц/га
8,6
11,5
11,6
11,7
11,9
12
12,1
м3/т
1250
1250
1000
750
650
600
550
м3/га
9200
9200
9180
9120
9100
9080
8900
адм.данн
ые
%
3,5
4,0
4,5
7,0
8,0
9,0
10,0
стат.данн
ые
%
24
34,4
10
48
25
36
11
40
27
40
12,5
39
28
42
13
52
29
44
13,5
48
30
45
14
43
30
45
14
39
32
29
28
37
33
30
26
отчет
Всемирно
го
экономич
еского
форума
место в
рейтинге
отчет
Всемирно
го
экономич
еского
форума
место в
рейтинге
26
«Прозрачность
принимаемых
решений
государственными
органами»
15. Позиция
Республики
Казахстан в
рейтинге
Глобального
индекса
конкурентоспособно
сти Всемирного
экономического
форума по
показателю
«Фаворитизм в
решениях
государственных
служащих»
16. Позиция
Республики
Казахстан в
рейтинге
Глобального
индекса
конкурентоспособно
сти Всемирного
экономического
форума по
показателю
«Общественное
доверие политикам»
отчет
Всемирно
го
экономич
еского
форума
место в
рейтинге
91
77
76
50
48
45
43
отчет
Всемирно
го
экономич
еского
форума
место в
рейтинге
37
35
34
33
32
30
29
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности страхования в
растениеводстве
Показатели прямых
результатов
Источни
к
информа
ции
2
отчетные
данные
МСХ РК
Ед-ца
измерен
ия
1
3
1. Доля посевных
%
площадей,
охваченных
страхованием
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
Отчетный
период
2012
2013
год
год
4
5
74
73
Плановый период
2014
год
6
74
2015
год
7
75
2016
год
8
75
2017
год
9
75
2018
год
10
75
Срок реализации в плановом
периоде
27
1
1. Осуществить субсидирование страховых выплат при
страховании в растениеводстве
2014
год
2
X
2015
год
3
X
2016
год
4
Х
2017
год
5
Х
2018
год
6
Х
Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга
Показатели прямых
результатов
1
Источник
информац
ии
Ед-ца
измерен
ия
2
отчетные
данные
МСХ РК
3
млрд.
тенге
Отчетный
период
2012 2013
год
год
4
5
100
Плановый период
2014
год
6
92,5
2015 2016
год
год
7
8
40,1
-
2017
год
9
-
2018
год
10
-
1. Сумма кредитов,
включая
лизинг,
выданных субъектам
АПК
за
счет
субсидирования
ставок
вознаграждения
2. Сумма основного отчетные
млрд.
145, 124, 104,6
долга
по
данные
тенге
4
6
одобренным
МСХ РК
договорам кредита
(лизинга),
охваченная
субсидированием
ставок
вознаграждения
3.
Количество отчетные
ед.
2245
400
585
892 892
892
прокредитованных
данные
субъектов АПК
МСХ РК
4.
Количество отчетные
ед.
115
110
кредитных
данные
товариществ,
МСХ РК
обеспеченных
кредитными
ресурсами
для
дальнейшего
кредитования СХТП
5.
Количество отчетные
гол.
26080 42000 46154
маточного
данные
поголовья
КРС, МСХ РК
приобретаемого
сельхозтоваропроизв
одителями за счет
кредитных ресурсов
Мероприятия для достижения
Срок реализации в плановом
показателей прямых результатов
периоде
28
1
1. Возместить ставки вознаграждения по кредитам и
лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение
основных и оборотных средств
2.
Обеспечить
кредитование
специализированных
организаций в целях проведения мероприятий по поддержке
субъектов АПК
2014
год
2
Х
Х
2015 2016
год
год
3
4
Х
Х
Х
-
2017
год
5
Х
2018
год
6
Х
-
-
Задача 1.1.3. Финансовое оздоровление
Показатели прямых
результатов
1
1.
Объем
субсидирования
процентной ставки
по займам в рамках
финансового
оздоровления
субъектов АПК
Источник
информац
ии
Ед-ца
измерен
ия
2
отчетные
данные
МСХ РК
3
млрд.
тенге
Отчетный
период
2012 2013
год
год
4
-
5
0,02
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1
1. Осуществить субсидирование процентной ставки по
кредитным и лизинговым обязательствам в рамках
направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК
Плановый период
2014
год
2015
год
6
6,9
7
19,9
201
6
год
8
11,3
2017
год
2018
год
9
9,7
10
9,7
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 201 2017 2018
год
год
6
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 1.1.4 Повышение экономической доступности образовательных
услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг
Показатели прямых
результатов
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1. Количество субъектов
отчетные
АПК,
охваченных
данные
ед.
2375
услугами
системы
МСХ РК
распространения знаний
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
5 675
2625 3225 3225 3225 3225
Срок реализации в плановом
периоде
29
1
1. Осуществить научное обеспечение АПК, в том числе:
программно-целевое
2. Осуществить развитие системы передачи знаний
3.
Осуществить
информационно-консультационное
обеспечение субъектов АПК
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности товаров, работ и
услуг
для
производства
продукции
глубокой
переработки
сельскохозяйственного сырья
Показатели прямых
результатов
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Объем произведенного информа
сухого
молоко, ция МИО
тыс. тонн
2,4 2,6
4
5,5
охваченного
субсидированием
2. Объем произведенного информа
сливочного
масла, ция МИО
тыс. тонн
4,0 7,4 16,2 17,5
охваченного
субсидированием
3. Объем произведенных информа
сыров,
охваченных ция МИО тыс. тонн
1,2 1,5
2,4
2,8
субсидированием
4. Объем произведенного
информа
сахара,
охваченного
тыс. тонн
1
7,7
8
ция МИО
субсидированием
Срок реализации в плановом
периоде
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Обеспечить субсидирование затрат перерабатывающих
предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для
Х
Х
Х
Х
производства продуктов ее глубокой переработки
Задача 1.1.6. Повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках
реализации приоритетных инвестиционных проектов
Показатели прямых
результатов
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
30
1
2
1. Объем привлеченных
инвестиций
за
счет информац
инвестиционных
ия МИО
субсидий
3
млрд.
тенге
год
4
год
5
-
-
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1
1. Возместить часть расходов, понесенных субъектом АПК
при инвестиционных вложениях, направленных на создание
новых либо расширение действующих производственных
мощностей
год
6
год
7
год
8
год
9
44,4 13,98 13,98 13,98
год
10
-
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
-
Задача 1.1.7. Повышение доступности кредитов через страхование и
гарантирование займов субъектов агропромышленного комплекса перед
финансовыми институтами
Показатели прямых
результатов
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.
Сумма
кредитов,
предоставленных
финансовыми
информац
институтами субъектам
ия МИО
АПК
через
систему
страхования
и
гарантирования займов
млрд.
тенге
-
-
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1
1. Реализовать мероприятия по гарантированию и
страхованию займов субъектов АПК перед финансовыми
институтами
1,67
6,3
6,6
11,3
-
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
-
Задача 1.1.8. Повышение экономической доступности содержания скота и
производства продукции животноводства
Показатели прямых
результатов
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
31
1
2
3
1. Количество голов КРС
мясного
направления,
охваченное
информац тыс.
субсидированием
на ия МИО голов
удешевление стоимости
кормов
2. Количество голов КРС информац
молочного направления, ия МИО
охваченное
субсидированием
на
удешевление затрат по
тыс.
заготовке
и
голов
приобретению
грубых,
сочных,
концентрированных
кормов и добавок
3. Объем производимого информац тыс. тонн
мяса птицы, охваченный ия МИО
субсидированием
на
удешевление стоимости
кормов
4. Объем производимого информац млн.
товарного
яйца, ия МИО
штук
охваченный
субсидированием
на
удешевление стоимости
кормов
5. Объем производимой информац тыс. тонн
свинины,
охваченный ия МИО
субсидированием
на
удешевление стоимости
кормов
6. Объем производимого информац тыс. тонн
мяса птицы, охваченный ия МИО
субсидированием
на
удешевление стоимости
производства
7. Объем производимого информац млн.
товарного
яйца, ия МИО
штук
охваченный
субсидированием
на
удешевление стоимости
производства
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
4
5
6
7
8
9
10
42,5
22,6
37,8
1
165,9
11,0
20,9
701,8
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
32
1
1. Осуществить субсидирование повышения продуктивности и
качества продукции животноводства
Задача
продукции
1.1.9.
Показатели прямых
результатов
Повышение
3
4
5
6
-
Х
-
-
-
экономической
доступности
племенной
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1. Количество голов
скота,
охваченное
субсидиями на ведение информац
селекционно-племенной ия МИО
работы
в
мясном
скотоводстве
тыс.
голов
296,6
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1. Осуществить
животноводства
2
1
субсидирование
развития
племенного
-
Х
-
-
-
Задача 1.1.10. Повышение эффективности системы государственного
контроля и надзора в агропромышленном комплексе
Показатели прямых
результатов
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1. Доля исполненных
предписаний, выданных
за нарушение требований
законодательства
в
сфере:
растениеводства
и отчетные
данные
%
фитосанитарной
МСХ РК
безопасности
ветеринарии
лесного
хозяйства
и
животного мира
водных ресурсов
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
88
89
90
91
89
90
91
92
95
95
96
96
85
86
87
88
Срок реализации в плановом
периоде
33
1
1. Проведение семинаров с подконтрольными субъектами с
целью разъяснения необходимости исполнения предписаний,
снижения количества повторных нарушений аналогичного
характера, разъяснения Методики оценки степени риска и
принципов отбора субъектов для проверки
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год Год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Задача 1.1.11. Развитие системы оказания государственных услуг для
субъектов агропромышленного комплекса
Показатели прямых
результатов
1
1.
Количество
государственных услуг,
переведенных
в
электронный формат
2.
Количество
государственных услуг,
переданных в центры
обслуживания населения
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
отчетные
данные
МСХ РК
штук
2
2
2
2
отчетные
данные
МСХ РК
штук
8
5
2
2
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1
1. Автоматизировать подачу заявлений на оказание услуг по
субсидированию в АПК через портал «электронного
правительства»
2.
Передать
оказание
государственных
услуг
по
субсидированию в АПК и в области защиты и карантина
растений в центры обслуживания населения
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели:
201, 214, 215, 216, 224.
Целевые индикаторы (с
указанием
окончательного срока
(периода) достижения)
Источн
ик
информ
ации
Ед-ца
измерен
ия
Отчетный
период
2012
2013
год
год
Плановый период
201
4
год
201
5
год
201
6
год
201
7
год
201
8
год
34
1
1. Коэффициент угрозы
распространения
карантинных и особо
опасных вредных
организмов
2. Доля
диагностических
исследований на особо
опасные болезни
животных с
использованием
ветеринарных
препаратов,
производство которых
сертифицировано по
международному
стандарту
3. Доля пищевой
продукции,
подверженной
мониторинговым
лабораторным
исследованиям
2
отчетн
ые
данные
МСХ
РК
3
4
5
6
7
8
9
10
коэффи
циент
-
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92
отчетн
ые
данные
МСХ
РК
%
-
7
40
40
40
40
40
отчетн
ые
данные
МСХ
РК
%
-
-
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
Задача 1.2.1. Развитие системы фитосанитарной безопасности
Показатели
прямых
результатов
Источник
информац
ии
Ед-ца
измерен
ия
Отчетный
период
2012 2013
год
год
4
5
2014
год
6
2015
год
7
2016
год
8
2017
год
9
2018
год
10
100
37,5
100
31,5
100
21,7
100
3,4
100
3,4
100
3,4
1
2
3
1. Охват площадей отчетные
%
химическими
данные
обработками в
МСХ РК
сравнении с
выявленными
площадями по
особо опасным
вредным
организмам, в том
числе
вредителей
100
болезней
64,9
зерновых
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
Плановый период
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
35
1
1. Провести химическую обработку против особо
опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных
культур и карантинных объектов
2. Провести маршрутные обследования по выявлению
особо
опасных
вредителей,
болезней
сельскохозяйственных культур и карантинных объектов
3. Осуществить оснащение современным оборудованием
лабораторий по исследованию вредителей, сорняков и
болезней растений и подведомственных организаций в
области фитосанитарной безопасности
2
Х
3
Х
4
Х
5
Х
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 1.2.2. Развитие системы ветеринарной безопасности
Показатели прямых
результатов
Источник
информац
ии
Ед-ца
измерен
ия
1
2
3
1. Доля применяемых отчетные
%
иммунопрофилактических
данные
ветеринарных препаратов МСХ РК
против особо опасных
болезней
животных,
производство
которых
сертифицировано
по
международному
стандарту (в т.ч. GMPстандарту)
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
Отчетный
Плановый период
период
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
год
год
4
5
6
7
8
9
10
25
16
40,1 67,5 70,8 70,8
1
1. Провести диагностические исследования заболеваний
животных на особо опасные инфекции с использованием
ветеринарных препаратов, производство которых
сертифицировано по международному стандарту
2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном
уровне
3. Провести референтные исследования по ветеринарии
4. Обеспечить материально-техническое оснащение
ветеринарных лабораторий
5. Обеспечить своевременное выявление, локализацию и
оздоровление очагов инфекции по особо опасным
заболеваниям животных
6. Обеспечить закуп ветеринарных препаратов против особо
опасных болезней животных, производство которых
сертифицировано по международному стандарту
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
36
7. Обеспечить материально-техническое оснащение
подведомственных организаций МСХ РК
8. Провести мониторинг пищевой продукции на наличие
остаточных веществ в продуктах животного происхождения
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача
1.2.3.
Повышение
эффективности
сортоиспытания сельскохозяйственных культур
Показатели прямых
результатов
Источник
информа
ции
Ед-ца
измерен
ия
1
2
3
1. Количество
отчетные
шт.
испытаний сортов по
данные
выявлению наиболее
МСХ РК
продуктивных и
ценных по качеству
сортов
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
Отчетный
период
2012 2013
год
год
4
5
1418 1286
1
1. Оказать услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур
государственного
Плановый период
2014
год
6
1149
2015
год
7
1149
2016
год
8
1149
2017
год
9
1149
2018
год
10
1149
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 1.2.4. Повышение эффективности агрохимического обслуживания
сельского хозяйства
Показатели прямых
результатов
Источник
информа
ции
Ед-ца
измерен
ия
1
2
3
1. Площадь
отчетные млн. га
агрохимического
данные
обследования
МСХ РК
пахотных земель
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
Отчетный
период
2012 2013
год
год
4
5
1,5
3,5
1
1. Оказать научно-методические услуги по определению
агрохимического состава почв
Плановый период
2014
год
6
3,5
2015
год
7
3,5
2016
год
8
3,5
2017
год
9
3,5
2018
год
10
3,5
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
37
Задача 1.2.5. Сохранение и улучшение мелиоративного состояния
орошаемых земель
Показатели прямых
результатов
Источник
информац
ии
Ед-ца
измерен
ия
1
2
3
1. Агромелиоративное
отчетные
тыс.
обследование на
данные
гектар
орошаемых землях
МСХ РК
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
Отчетный
период
2012 2013
год
год
4
5
1611 147
,4
4
1
1. Разработать рекомендации и мероприятия, направленные
на эффективное и рациональное использование земель и
поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания
и ирригационной эрозии и смягчение негативного
воздействия на орошаемых землях
Плановый период
2014
год
6
1474
2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
7
8
9
10
1510 1510 1510 1510
,1
,1
,1
,1
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
Стратегическое
направление
2.
Обеспечение
охраны,
воспроизводства и рационального использования растительного и
животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также
рационального использования водного фонда.
Цель 2.1 Достижение и поддержание экологически безопасного и
экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели:
236, 238, 243.
Целевые индикаторы (с Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
указанием
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
окончательного срока
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
(периода) достижения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
1. Непревышение
статданн
км
27,6
25,4 28,4 25,4 25,4 25,4
отраслями экономики
ые
лимита
водопользования*
Примечание* – в случае изменения водохозяйственной обстановки, экологического и
санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов лимиты водопользования
подлежат пересмотру.
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора
38
Задача 2.1.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели прямых
результатов
Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Объем использованных статданн
19
19
20,4
19
19
19
км3
водных ресурсов*
ые
2. Объем проведенных отчетные млн.м3
1363 1340 1340 1340 1340 1340
компенсационных
данные
природоохранных
МСХ РК
попусков
Примечание * - в текущем году предоставляются оперативные данные, окончательные – в апреле
года, следующего за отчетным
Срок реализации в плановом
периоде
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Обеспечение и ведение контрольно-инспекционной
деятельности в области использования и охраны водного фонда Х
Х
Х
Х
Х
в части соблюдения лимитов водопользования
2. Проведение переговоров и подписание/обновление
соглашений с соседними странами по вопросам деления Х
Х
Х
Х
Х
трансграничных рек
Цель 2.2 Эффективное управление водными ресурсами.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели:
234, 235, 237, 238, 240, 241.
Целевые индикаторы (с Источник Ед-ца Отчетный период
Плановый период
указанием
информац измерени 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
окончательного срока
ии
я
год
год
год
год
год
год
год
(периода) достижения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Снижение
%
40
39
38
37
36
35
отчетные
сверхнормативных потерь
данные
воды
МСХ РК
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.2.1. Устойчивое развитие системы водоснабжения
водохозяйственных сооружений
Показатели прямых
Источник
Ед-ца
Отчетный период
Плановый период
и
39
результатов
информац измерени
ии
я
1
2
3
1.
Количество отчетные
ед.
реконструированных
и данные
капитально
МСХ РК
отремонтированных
водохозяйственных
сооружений,
находящихся
в
республиканской
собственности
2.
Количество отчетные
ед.
реконструированных
данные
систем водоснабжения, МСХ РК
находящихся
в
республиканской
собственности
(групповые
водопроводы)
3.
Количество отчетные
ед.
эксплуатационных
данные
мероприятий
на МСХ РК
водохозяйственных
объектах:
республиканской
собственности
отчетные
ед.
межгосударственных
данные
объектах
МСХ РК
2012
год
4
2013
год
5
16
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
6
7
8
9
10
20
9
6
6
12
4
6
1
4
177
181
178
178
178
178
10
11
11
11
11
11
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1
1. Проведение исследований, разработка новых и
усовершенствование имеющиеся методических основ в целях
совершенствования системы управления водными ресурсами,
улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель,
определения основных направлений и мер для удовлетворения
перспективных потребностей в воде населения и отраслей
экономики
2. Разработка базовой основы Единой информационноаналитической системы по управлению водными ресурсами с
дальнейшим ее внедрением на всей территории республики
3.
Обеспечение
эксплуатации
трансграничных
и
республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с
подачей воды в соответствии с установленными требованиями
Срок реализации в плановом
периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
40
4.
Обеспечение
устойчивого
функционирования
водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций
5. Обеспечение качественной питьевой водой сельских
населенных
пунктов,
подключаемых
к
групповым
водопроводам
6. Внедрение автоматизации и диспетчеризации систем
управления водными объектами и водохозяйственными
сооружениями
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Цель 2.3. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природнозаповедного фонда.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели:
001, 201, 212, 229, 230, 231, 232, 233, 239.
Целевые индикаторы (с Источник
Ед-ца
Отчетный
Плановый период
указанием
информации измерения
период
окончательного срока
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(периода) достижения)
год
год
год год год год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Площадь угодий отчетные
тыс. га.
непокрытых
лесом, данные
переведенных
в МСХ РК
покрытые
(на
территории
ГЛФ,
0,275
1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
находящегося
в
ведении
уполномоченного
органа
в
области
лесного хозяйства)
2.
Сохранение
животного мира, в том
5
5
5
5
5
5
числе:
сайгаки
отчетные
1
1
1
1
1
1
виды
редкие и находящиеся данные
МСХ
РК
под
угрозой
исчезновения
виды,
4
4
4
4
4
4
охваченные учетом и
мониторингом
3.
Доля
особо отчетные
%
охраняемых природных данные
8,71 8,76 8,76 8,81 8,85 9,01
территорий к общей МСХ РК
площади республики
4. Сохранение рыбных отчетные
виды
70
70
70
70
70
70
70
ресурсов и других данные
41
водных животных, в
том числе:
ценных
видов,
являющихся объектами
рыболовства
редких и находящихся
под
угрозой
исчезновения видов
МСХ РК
52
52
52
52
52
52
52
18
18
18
18
18
18
18
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.3.1. Увеличение лесистости территории республики,
предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и
ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов
животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Показатели прямых
результатов
1
Источник
Ед-ца
информации измерения
2
1.
Площадь статданные
воспроизводства лесов
и лесоразведения (на
территории
ГЛФ,
находящегося
в
ведении
уполномоченного
органа
в
области
лесного хозяйства)
2. Средняя площадь отчетные
лесного пожара (на данные
территории
ГЛФ, МСХ РК
находящегося
в
ведении
уполномоченного
органа
в
области
лесного хозяйства)
3. Средний объем 1 отчетные
случая
незаконной данные
рубки
леса
(на МСХ РК
территории
ГЛФ,
находящегося
в
ведении
уполномоченного
органа
в
области
лесного хозяйства
3
тыс.
га
Отчетный
Плановый период
период
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год год год год год
4
5
6
7
8
9
10
11,0
11,2
12,6 10,7 9,1 10,5 10,5
1,8
0,2
4,4
14,6
11,8
16,1 16,0 15,9 15,8 15,7
га
4,3
4,2
4,1
4,0
м3
42
4. Рост численности отчетные
сайгаков
к данные
предыдущему году
МСХ РК
5.
Стабилизация отчетные
численности редких и данные
находящихся
под МСХ РК
угрозой исчезновения
видов диких копытных
животных в ареалах их
обитания
к
предыдущему году:
тугайный благородный
олень
кулан
джейран
архар
6. Площадь новых и отчетные
расширенных
особо данные
охраняемых природных МСХ РК
территорий
%
10
10
10
10
10
10
10
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
%
тыс. га
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
139 146 409 436
Срок реализации в
плановом периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
с X
X
X
X
X
1
1. Проведение лесоустроительных работ
2. Обеспечение получения посадочного материала
улучшенными наследственными качествами
3. Обеспечение экспертизы качества лесных семян
4. Оценка санитарного состояния лесов
5. Формирование, учет и аттестация объектов лесосеменной
базы, а также их содержания
6. Проведение лесохозяйственного проектирования
7. Проведение авиационного патрулирования территории
государственного лесного фонда республики
8. Осуществление противопожарного обустройства территории
лесного фонда
9. Организация охраны, учета и мониторинга сайгаков в ареалах
обитания
10. Организация охраны, учета и мониторинга редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных
животных в ареалах обитания
11. Организация подготовки биологического обоснования на
изъятие объектов животного мира для определения лимита
изъятия объектов животного мира
12. Организация реинтродукции редких и исчезающих видов
диких копытных животных (кулан, джейран, тугайный олень) на
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
43
основании биологического обоснования
13. Внесение предложений по созданию новых и расширению
территорий существующих ООПТ
Х
Х
Х
Х
Задача 2.3.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов
Показатели прямых Источник
Ед-ца
результатов
информации измерения
1
1.
Количество
выращенной
и
выпущенной
в
рыбохозяйственные
водоемы
молоди
ценных видов рыб
2. Освоение лимита
вылова
рыбы
и
других
водных
животных (без учета
морских видов рыб
Каспийского моря)
3. Доля закрепления
рыбохозяйственных
водоемов и (или)
участков
международного
республиканского
значения
(расположенных на
территории двух и
более областей)
2
3
отчетные
данные
МСХ РК
млн. шт
отчетные
данные
МСХ РК
%
отчетные
данные
МСХ РК
%
Отчетный
период
2012 2013
год
год
4
5
Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год год год
6
7
8
9
10
158,4 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4
63
65
67
69
71
73
80
80
80
80
80
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов
1
1. Осуществление государственного учета и мониторинга
рыбных ресурсов на рыбохозяйственных водоемах республики
2. Обеспечение искусственного выращивания молоди ценных
видов рыб и выпуска в рыбохозяйственные водоемы
3. Укрепление материально-технической обеспеченности
территориальных инспекций рыбного хозяйства
4. Разработка рекомендаций на каналах-рыбоходах рек Урал и
Кигач для целесообразности и очередности проведения
дноуглубительных работ
Срок реализации в
плановом периоде
2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
X
44
5. Организация и осуществление мероприятий по выявлению,
X
пресечению браконьерства
6. Разработка и реализация проекта по реконструкции
Атырауского и Урало-Атырауского осетровых рыбоводных
заводов с доведением их суммарной мощности с 7 млн. до 12
млн. штук молоди в год
7. Проведение конкурса по закреплению рыбохозяйственных
водоемов
и
(или)
участков
международного
и
Х
республиканского значения (расположенных на территории
двух и более областей)
X
X
X
X
X
X
X
-
Х
Х
Х
Х
Подраздел 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели
Наименование стратегического и (или)
государственного органа
программного документа
1
2
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.
Цель 1.1. Создание условий для Послание Президента Республики Казахстан
повышения
конкурентоспособности Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29
субъектов АПК Республики Казахстан января 2010 года «Новое десятилетие -новый
Цель 1.2. Развитие государственных экономически подъем – новые возможности
Казахстана»;
Послание
Президента
систем обеспечения субъектов АПК.
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана от 28 января 2011 года
«Построим будущее вместе!»; Послание
Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 27 января
2012
года
«Социально-экономическая
модернизация – главный вектор развития
Казахстана»;
Послание
Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана от 14 декабря 2012 года
«Стратегия
«Казахстан-2050»:
Новый
политический
курс
состоявшегося
государства»; Государственная программа по
форсированному
индустриальноинновационному
развитию
Республики
Казахстан на 2010 - 2014 годы утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от
19 марта 2010 года № 958, Республиканский
Форум работников АПК, Программа по
развитию АПК в Республике Казахстан на
2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020»,
утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 18 февраля 2013
года № 151.
Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального
использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных
45
территорий, а также рационального использования водного фонда.
Цель 2.1. Достижение и поддержание Послание Президента страны народу Казахстана
экологически
безопасного
и от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030.
экономически оптимального уровня Процветание,
безопасность
и
улучшение
водопользования и охраны водного благосостояния всех казахстанцев».
фонда.
Послание Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006
Цель 2.2. Эффективное управление года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50водными ресурсами.
ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем
развитии».
Послание Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007
года «Новый Казахстан в новом мире»
Послание Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012
Цель 2.3. Сохранение, рациональное
года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый
использование и воспроизводство
политический курс состоявшегося государства»
рыбных, лесных ресурсов, ресурсов
Указ Президента Республики Казахстан от 1
животного мира, объектов природнофевраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
заповедного фонда
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»
Программа «Жасыл Даму» на 2010 - 2014 годы,
утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года №
924.
Программа «Ак-булак» на 2011 – 2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года №
1176,
Концепция РК по переходу к «зеленой»
экономике, утвержденная Указом Президента РК
№ 577 от 30 мая 2013 г.
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
Стратегическое направление 1.
Развитие АПК
Цель 1.1. Создание условий для
повышения конкурентоспособности
субъектов
АПК
Республики
Казахстан
Задача
1.1.1.
Повышение
экономической
доступности
страхования в растениеводстве
Задача
1.1.2.
Повышение
Мероприятия по реализации
стратегического направления и
цели государственного органа
Провести
мониторинг
исполнения актов и поручений
высшего
руководства
Республики
Казахстан,
находящихся на контроле
Обеспечить проведение ревизии
всех
действующих
норм
положенности,
нормативов
затрат, используемых МСХ РК и
подведомственными
Период
реализации
2014-2018
годы
46
экономической
доступности
кредитов и лизинга
Задача
1.1.3.
Финансовое
оздоровление
Задача
1.1.4.
Повышение
экономической
доступности
образовательных услуг, результатов
аграрной
науки
и
консультационных услуг
Задача
1.1.5.
Повышение
экономической
доступности
товаров, работ и услуг для
производства продукции глубокой
переработки сельскохозяйственного
сырья
Задача
1.1.6.
Повышение
доступности товаров, работ и услуг
в рамках реализации приоритетных
инвестиционных проектов
Задача
1.1.7
Повышение
экономической
доступности
кредитов через страхование и
гарантирование займов субъектов
агропромышленного
комплекса
перед финансовыми институтами
Цель 1.2. Развитие государственных
систем обеспечения субъектов АПК
Задача 1.2.1. Развитие системы
фитосанитарной безопасности
Задача 1.2.2. Развитие системы
ветеринарной безопасности
Задача
1.2.3.
Повышение
эффективности государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных культур
Задача
1.2.4.
Повышение
эффективности
агрохимического
обслуживания сельского хозяйства
Задача
1.2.5.
Сохранение
и
улучшение
мелиоративного
состояния орошаемых земель
Стратегическое направление 2.
Обеспечение
охраны,
воспроизводства и рационального
использования растительного и
животного мира, особо охраняемых
природных территорий, а также
учреждениями
при
формировании
бюджетных
заявок
Обеспечить продвижение по
карьерной
лестнице
перспективных специалистов
Провести
конкурсы
на
замещение
вакантных
административных должностей
Направить
государственных
служащих
согласно
установленному
лимиту
на
курсы повышения квалификации
и переподготовки в Академию
государственного
управления
при Президенте Республики
Казахстан
Направить
государственных
служащих
согласно
установленному
лимиту
на
курсы повышения квалификации
Обеспечить полноту и качество
информации на сайте МСХ РК
по разделам в соответствии с
Законом Республики Казахстан
от 27 ноября 2000 года «Об
административных процедурах».
Провести
автоматизацию
государственных
услуг,
оказываемых
физическим
и
юридическим лицам МСХ РК
Обеспечить
проведение
правового
мониторинга
нормативно-правовых актов в
АПК
Обеспечить
проведение
качественной
правовой
экспертизы
представленных
проектов
подзаконных
нормативно-правовых актов
47
рационального
использования
водного фонда.
Цель
2.1
Достижение
и
поддержание
экологически
безопасного
и
экономически
оптимального
уровня
водопользования и охраны водного
фонда.
Задача
2.1.1.
Охрана
и
рациональное
использование
водных ресурсов
Цель 2.2 Эффективное управление
водными ресурсами.
Задача 2.2.1. Устойчивое развитие
системы
водоснабжения
и
водохозяйственных сооружений
Цель
2.3.
Сохранение,
рациональное использование и
воспроизводство рыбных, лесных
ресурсов, ресурсов животного мира,
объектов
природно-заповедного
фонда
Задача
2.3.1.
Увеличение
лесистости территории республики,
предупреждение лесных пожаров,
своевременное их обнаружение и
ликвидация, воспроизводство и
рациональное
использование
ресурсов
животного
мира
и
объектов
природно-заповедного
фонда
Задача 2.3.2. Обеспечение охраны и
воспроизводства рыбных ресурсов
и других водных животных
Осуществлять
совершенствование нормативноправовой
базы,
регламентирующей деятельность
в области водных ресурсов
Анализ действующей структуры
и
при
необходимости
ее
изменение с целью четкого
распределения обязанностей и
полномочий внутри системы
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения
которых требуется
межведомственное взаимодействие
Государственный
Меры, осуществляемые
орган, с которым
государственными
осуществляется
органами
межведомственное
взаимодействие
1
2
3
Стратегическое направление 1. Развитие АПК.
Цель 1.2. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК
Задача 1.2.1. Развитие системы
Местные
Обеспечить проведение
фитосанитарной
безопасности.
исполнительные
химических
обработок
Показатель прямого результата
органы
для
снижения
1. Охват площадей химическими
численности
особо
48
обработками
в
сравнении
с
выявленными площадями по особо
опасным вредным организмам, в
том числе вредителей и болезней
зерновых
Задача 1.2.2. Развитие системы
ветеринарной
безопасности
Показатель прямого результата
1.
Доля
применяемых
иммунопрофилактических
ветеринарных препаратов против
особо опасных болезней животных,
производство
которых
сертифицировано
по
международному
стандарту
(включая GMP-стандарт).
опасных,
вредных
организмов
до
безопасного уровня (ниже
экономического
порога
вредности).
Местные
Обеспечить
комплекс
исполнительные
мероприятий,
органы
направленных на защиту
населения и животного
мира от болезней общих
для человека, животных и
птиц,
путем
своевременного
выполнения ветеринарнопрофилактических
и
диагностических
мероприятий.
Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального
использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных
территорий, а также рационального использования водного фонда.
Цель 2.3. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных
ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда.
Задача 2.3.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных
пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и
рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природнозаповедного фонда
Площадь воспроизводства лесов и
Местные
Проведение авиационного
лесоразведения
исполнительные
патрулирования
органы
территории
Средняя площадь лесного пожара
государственного лесного
(ГЛФ в ведении МСХ РК)
фонда республики
Средний
объем
1
случая
незаконной рубки леса (ГЛФ в
ведении МСХ РК)
Доля
закрепления
Местные
Проведение конкурсов по
рыбохозяйственных водоемов и
исполнительные
закреплению
(или) участков международного
органы
рыбохозяйственных
республиканского
значения
водоемов
и
(или)
(расположенных на территории
участков
двух и более областей)
Раздел 6. Управление рисками
Наименование
возможного риска
1
Мировой
финансовый
кризис
Возможные последствия в случае
Мероприятия по
непринятия мер по управлению рисками
управлению рисками
2
3
Внешние риски
Недостижение
следующих
целевых В случае наступления
индикаторов и прямых показателей мирового
Стратегического плана:
финансового кризиса
49
1.
Коэффициент
возможности
распространения карантинных и особо
опасных вредных организмов.
2. Сумма кредитов, включая лизинг,
выданных субъектам АПК за счет
субсидирования ставок вознаграждения.
3. Объем субсидирования процентной
ставки по займам в рамках финансового
оздоровления субъектов АПК.
4. Количество субъектов АПК, охваченных
образовательными и консультационными
услугами результатов аграрной науки.
5.
Охват
площадей
химическими
обработками в сравнении с выявленными
площадями по особо опасным вредным
организмам, в том числе вредителей и
болезней зерновых.
6. Доля диагностических исследований на
особо опасные болезни животных с
использованием ветеринарных препаратов,
производство которых сертифицировано
по международному стандарту.
7.
Доля
применяемых
иммунопрофилактических ветеринарных
препаратов
против
особо
опасных
болезней
животных,
производство
которых
сертифицировано
по
международному стандарту (включая
GMP-стандарт).
8.
Площадь
агрохимического
обследования пахотных земель.
9. Количество сортоопытов по выявлению
наиболее продуктивных и ценных сортов.
10. Агромелиоративное обследование на
орошаемых землях.
11. Количество кредитных товариществ,
обеспеченных кредитными ресурсами для
дальнейшего кредитования СХТП;
12. Количество маточного поголовья КРС,
приобретаемого
сельхозтоваропроизводителями за счет
кредитных ресурсов.
13. Объем произведенного сухого молока,
охваченного субсидированием.
14. Объем произведенного сливочного
масла, охваченного субсидированием.
15.
Объем
произведенных
сыров,
охваченных субсидированием.
16. Объем произведенной сахарной
свеклы, охваченной субсидированием.
будут
реализованы
альтернативные
мероприятия,
одобренные
протоколом
заседания
Правительства
Республики
Казахстан
от
17
сентября 2013 года №
36 «Пошаговый план
многоуровневого
антикризисного
реагирования».
50
17. Объем привлеченных инвестиций за
счет инвестиционных субсидий.
18.
Количество
предоставленных
информационно-консультационных услуг
в отрасли животноводства (на базе СИКЦ).
19. Сумма кредитов, предоставленных
финансовыми институтами субъектам
АПК через систему страхования и
гарантирования займов.
20. Количество реконструированных и
капитально
отремонтированных
водохозяйственных
сооружений,
находящихся
в
республиканской
собственности
21.
Количество
реконструированных
систем водоснабжения, находящихся в
республиканской
собственности
(групповые водопроводы)
22.
Количество
эксплуатационных
мероприятий
на
водохозяйственных
объектах: республиканской собственности,
межгосударственных объектах
23. Площадь воспроизводства лесов и
лесоразведения
24. Снижение средней площади лесного
пожара
25. Сокращение среднего объема 1 случая
незаконной рубки леса
26. Площадь новых и расширенных особо
охраняемых природных территорий
27.
Количество
выращенной
и
выпущенной
в
рыбохозяйственные
водоемы молоди ценных видов рыб
Внутренние риски
Риски природного 1. Недостижение целевого индикатора и Государственная
характера (засуха, прямого показателя «Доля посевных поддержка
заморозки,
площадей, охваченных страхованием».
обязательного
вымерзание,
страхования
в
недостаток тепла,
растениеводстве
от
излишнее
неблагоприятных
увлажнение, град,
природных явлении.
ливень,
буря,
Обеспечение
ураган,
гарантированности 50
наводнение, сель,
% страховых выплат
глобальное
страховым
потепление)
компаниям,
(возрастающий
осуществившим свои
дефицит водных
обязательства
по
ресурсов,
страховым случаям
неблагоприятный
перед СХТП.
51
гидрологический
режим
(маловодность),
ухудшение
гидрохимического
состава
воды
(кислородный
режим)
Выработка мер на
межгосударственном
уровне
по
регулированию
водных ресурсов на
трансграничных
реках.
Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная
программа
Описание
001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства и природопользования»
Содержание центрального аппарата и территориальных органов МСХ РК согласно утвержденной
штатной численности.
Нормативно-методическое обеспечение АПК в целях применения научно обоснованных
сельскохозяйственных технологий и технологий переработки сельхозпродукции, роста
эффективности сельского хозяйства и обслуживающей его инфраструктуры, выпуска
конкурентоспособной продукции, оптимизации бюджетного финансирования.
Предоставление на безвозмездной основе субъектам АПК информации, а также организация
процессов по распространению знаний среди субъектов АПК.
Вид
в зависимости от
осуществление государственных функций, полномочий и оказание
бюджетной содержания
вытекающих из них государственных услуг
программы в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
текущая
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество государственных
штатны
6 011
4 134
5 051
3 844
5 051
5 051
служащих центрального
х ед.
аппарата и аппаратов
территориального органа,
обеспечивающих реализацию
государственной политики в
области АПК и аграрной науки
Количество государственных
чел.
1 693
1 121
1 119
1074
1 294
1 065
служащих прошедших курсы по
повышению квалификации
Проведение аналитического
ед.
1
исследования по выявлению
мировых тенденций развития
сельскохозяйственного
производства, определению
потенциальных рынков сбыта
сельхозпродукции,
производимой в Казахстане и
совершенствованию мер
государственной поддержки
52
ключевых отраслей аграрного
сектора (1, 2 этап)
Разработка долгосрочных мер и
механизмов обеспечения
продовольственной безопасности
Республики Казахстан
Разработка концепции развития
информационных технологий
Оценка ресурсного потенциала
регионов республики
Проведение аттестации и аудита
Единая автоматизированная
система управления отраслями
АПК «e-Agriculture» (далее –
ЕАСУ) на соответствие их
требованиям информационной
безопасности и принятым на
территории Республики
Казахстан стандартам
Приобретение рекомендаций,
нормативов, стандартов,
инструкций и методик
Разработка рекомендации на
каналах-рыбоходах рек Урал и
Кигач о целесообразности и
очередности проведения
дноуглубительных работ для
производителей ценных видов
рыб к местам нереста
Количество сельских
информационноконсультационных центров
Субъекты АПК, охваченные на
безвозмездной основе
информацией
Количество субъектов АПК,
получивших услугу
«персональное обслуживание»
Количество слушателей
обученных на семинарах:
научно-практических
по мясному животноводству
Количество СХТП охваченных
консалтинговыми услугами с
привлечением зарубежных
экспертов по основам ведения
мясного и молочного
животноводства
Количество предоставленных
информационноконсультационных услуг в
отрасли животноводства (на базе
СИКЦ)
Показатели конечного результата
Масштаб реализации проекта
ЕАСУ
Доля субъектов АПК,
охваченных на безвозмездной
основе информацией (от общего
количества действующих
ед.
1
ед.
1
ед.
1
1
39
1
ед.
1
тема
14
отчет
1
ед.
160
160
160
160
160
160
ед.
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
чел.
10 000
10 000
11 000
11 000
11 000
11 000
чел.
чел.
ед.
2 375
2 375
3 300
120
2 625
3 225
3 225
3 225
27 720
27 720
27 720
30,8
32,4
32,4
ед.
%
100
%
30,3
30,3
27 720
32,4
53
субъектов АПК)
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на содержание одного
государственного служащего
Затраты на обучение одного
государственного служащего
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
тыс.
тенге
1 854,4
2 164
1 981,5
2 354
2 445
46,3
2 412,
9
45,7
39
50,1
47,7
50,0
11 973
412
10 764
359
11 627
943
10 809
961
13 435
303
13 883
607
Бюджетная
программа
Описание
023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения
мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»
Кредитование специализированных организаций в целях проведения мероприятий по поддержке
субъектов АПК, в том числе для кредитования субъектов АПК на проведение весенне-полевых и
уборочных работ, а также для последующего финансирования СХТП путем осуществления закупок
сельхозпродукции и пополнения оборотных средств
вид
в зависимости от
предоставление бюджетных кредитов
бюджетной содержания
программы в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
текущая
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемы
бюджетной программы
изм.
период
текущего
й год
года
2012 год
2013 год
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Кредитование субъектов АПК и
ед.
2 245
400
585
892
892
892
СХТП
Показатели конечного результата
Удовлетворение потребности в
%
14,3
9,2
5
8,3
8,3
8,3
кредитных ресурсах в
растениеводстве
Охват площадей посева
млн. га
4
1,9
0,6
1,2
1,2
1,2
выращиваемых культур
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
тыс.
80 000
60 000
40 000
60 000
60 000
60 000
тенге
000
000
000
000
000
000
Бюджетная
программа
Описание
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для
развития агропромышленного комплекса»
Увеличение уставного капитала АО «Аграрная кредитная корпорация» на реализацию следующих
мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для
увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
2. Кредитование сельхозтоваропроизводителей на развитие животноводства.
вид
в зависимости от
осуществление бюджетных инвестиций
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие развитие
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемы
бюджетной программы
изм.
период
текущего
й год
года
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
54
1
показатели прямого результата
Количество кредитных
товариществ, обеспеченных
кредитными ресурсами для
дальнейшего кредитования
сельхозтоваропроизводителей
Среднее количество выданных
займов
показатели конечного результата
Среднее количество участников
в профинансированных КТ
Среднее количество
приобретаемого
сельхозтоваропроизводителями
за счет кредитных ресурсов:
- маточного поголовья КРС
- быков-производителей
Показатели качества
Показатели эффективности
средний размер кредита,
выделенного заемщику на
приобретение одной головы
КРС:
маточного поголовья КРС
быков-производителей
объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
2
год
3
год
4
год
5
ед.
115
110
ед.
313
246
ед.
5 422
4 500
гол.
гол.
26 080
42 000
770
год
6
год
7
год
8
год
9
46 154
тыс.
тенге
172,5
тыс.
тенге
7 759 234
195,0
13 793
820
20 000
000
074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и
его территориальных подразделений
вид
в зависимости от осуществление капитальных расходов
бюджетной содержания
программы в зависимости от индивидуальная
способа
реализации
текущая/
текущая
развитие
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год 2013 год 2014 год
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество учреждений, в
ед.
63
33
которых улучшается
материально-техническое
состояние
Модернизация серверного
услуга
1
помещения
Количество приобретаемых
ед.
1 499
105
272
288
техники и товаров, относящихся
к основным средствам
Количество приобретаемых
ед.
987
нематериальных активов
55
Показатели конечного
результата
Доля учреждений, в которых
улучшается материальнотехническое оснащение от
общего количества учреждений
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
по материально-техническому
оснащению
по модернизации серверного
помещения
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
%
100
100
2 063,5
8 477
75
33,9
57,6
177 695
34 800
115
894
57,6
тыс.
тенге
19 492
тыс.
тенге
149 492
279 754
100
100
077 «Погашение налоговой и иной задолженности»
Погашение кредиторской задолженности ликвидируемого РГКП «Коктальский» МСХ РК в
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2007 года № 27
вид
в зависимости
выполнение обязательств государства
бюджетной
от содержания
программы
в зависимости
индивидуальная
от способа
реализации
текущая/развитие
текущая
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014 2015 2016
2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Погашение задолженности по
%
87,6
12,4
заработной плате
Показатели конечного результата
Снижение кредиторской
%
12,6
79,5
задолженности по обязательствам
ликвидированных предприятий
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
тыс.
6 172
41
тенге
886
Бюджетная
программа
Описание
201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и
сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций МСХ РК
вид
в зависимости
осуществление капитальных расходов
бюджетной
от содержания
программы
в зависимости
индивидуальная
от способа
реализации
текущая/развитие текущая
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год 2014 год
2015
2016
2017
2018
56
1
Показатели прямого результата
Количество организаций, в
которых улучшается
материально-техническое
состояние
Количество оснащенных
районных ветеринарных
лабораторий
Приобретение помещений,
зданий и сооружений
Количество административных
зданий, в которых проведен
капитальный ремонт
Количество приобретаемых
техники и товаров, относящихся
к основным средствам
Количество приобретаемых
нематериальных активов
Показатели конечного
результата
Доля учреждений, в которых
улучшается материальнотехническое оснащение от
общего количества организаций
Доля оснащенных в
соответствии с
международными требованиями
и стандартами, ветеринарных
лабораторий от общего
количества строящихся (115)
Количество районных
ветеринарных лабораторий
оснащенных с целью реализации
требований технических
регламентов из расчета:
- уровень оснащенности 52%
- уровень оснащенности 56%
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
по материально-техническому
оснащению одной организации
по материально-техническому
оснащению одной ветеринарной
лабораторий
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
вид
2
ед.
3
4
13
ед.
год
6
5
год
7
год
8
год
9
4
37
ед.
ед.
2
1
1
1
ед.
458
589
629
1 016
98
217
ед.
27
77
7
135
127
57
%
24,5
36,3
42,0
8
5
5
%
32,1
30
30
тыс.
тенге
51 895,4
222 679,2
51 259,5
211 90
5,7
210
540
316
759
1 076
450
1 135
717
421
080
633
517
31 900
тыс.
тенге
674 640,2
2 240 980
212 «Научные исследования и мероприятия в области агропромышленного комплекса и
природопользования»
Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия,
растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации
сельского хозяйства, экономики АПК для внедрения в сельскохозяйственное производство.
в зависимости
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
57
бюджетной
программы
от содержания
в зависимости
от способа
реализации
текущая/развитие
Наименование показателей
бюджетной программы
1
Показатели прямого результата
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
приоритетным направлениям
АПК, в том числе: в области
земледелия, растениеводства,
защиты и карантина растений,
мелиорации сельского
хозяйства, товарного
рыбоводства, переработки и
хранения сельхозпродукции,
животноводства и
ветеринарной медицины,
механизации сельского
хозяйства, экономики сельского
хозяйства
Ориентировочное количество
созданных:
новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных и других
культур
пород, типов и линий
сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб, пчел,
штаммов микроорганизмов с
применением генетических,
биотехнологических,
биохимических,
физиологических и других
методов
Ориентировочное количество
разработанных рекомендаций
по технологиям в земледелии,
защите и карантине растений,
лесном, водном и рыбном
хозяйстве, животноводстве,
механизации и электрификации
сельского хозяйства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной
продукции
Ориентировочное количество
созданных лечебных
препаратов и вакцин для
животноводства
Количество карантинных
вредных организмов, для
которых будет разработан
из них государственных услуг
индивидуальная
текущая
ед.
изм.
отчетный
период
2012 год
план
текущего
года
2013 год
плановый период
2
3
4
2014
год
5
приоритетное
направление
5
5
ед.
39
ед.
проектируемый
год
2015
год
6
2016
год
7
5
10
10
10
28
33
30
40
91
8
4
5
2
4
5
ед.
45
13
39
30
60
70
наименование
5
8
9
ед.
64
2017
год
8
17
72
2018
год
9
58
анализ фитосанитарного риска
Ориентировочное количество
разработанной технической
документации на новые
образцы машин и оборудования
для отраслей сельского
хозяйства
Ориентировочное количество
полученных
охранных
документов:
патентов на изобретение
инновационных патентов на
изобретение
патентов на селекционные
достижения
Показатели конечного
результата
Предполагаемая доля посевных
площадей зерновых культур
под сортами отечественной
селекции от общей посевной
площади зерновых культур
Ориентировочное количество
площади внедрения ресурсо- и
энергосберегающих
экологически безопасных
технологий в АПК
Показатели качества
Ориентировочное количество
поданных заявок на охранные
документы
Ориентировочное количество
изданных книг, сборников,
рекомендаций
Ориентировочное количество
опубликованных научных
статей
в т.ч. в зарубежных изданиях
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
вид
бюджетной
программы
тех.
документация
15
7
9
ед.
ед.
5
40
6
54
10
65
ед.
18
25
32
%
42,1
42,2
млн. га
12,4
ед.
5
7
10
47,9
48
48,1
48,2
11,8
12,6
12,8
12,9
13,0
262
100
111
50
120
160
ед.
234
77
90
50
80
120
ед.
2 823
600
795
600
900
1200
ед.
700
90
155
50
90
150
тыс. тенге
3 326 643
3 365 387
5 339
471
4 468
413
6 463
351
6 335
006
214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности»
Развитие растениеводства.
Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика
по страховым выплатам, выплаченным СХТП. Оплата услуг агента для управления бюджетными
средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке,
утвержденном Правительством Республики Казахстан.
Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных СХТП для освежения государственного
резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов и для
регулирования внутреннего рынка, а также хранение и перемещение государственного резерва
продовольственного зерна.
в зависимости от
осуществление государственных функций, полномочий и оказание
содержания
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от
индивидуальная
способа реализации
59
текущая/развитие
Наименование показателей
бюджетной программы
1
Показатели прямого результата
Испытание сортов с целью
внесения выявленных наиболее
продуктивных и ценных по
качеству сортов в
Государственный реестр
селекционных достижений
Обследованная на основные
агрохимические показатели и
микроэлементы площадь пахотных
земель сельскохозяйственного
назначения
Получение информации по
агрометеорологическому
мониторингу для обеспечения
сельскохозяйственного
производства
Получение информации по
космическому мониторингу
сельскохозяйственных угодий и
объемов растениеводческой
продукции
Общая площадь застрахованных
посевов
Закуп зерна в государственные
реализационные ресурсы
Объем зерна государственного
резерва продовольственного зерна,
хранящегося на хлебоприемных
предприятиях республики
Объем зерна государственного
резерва продовольственного зерна,
перемещенного с одного
хлебоприемного предприятия на
другое
Показатели конечного результата
Доля наиболее продуктивных и
ценных сортов и гибридов,
выявленных в процессе
Государственного сортоиспытания
Информационный банк данных об
агрохимическом состоянии
пахотных земель
сельскохозяйственного назначения
Доля посевных площадей,
охваченных страхованием
Доля освежения государственного
резерва продовольственного зерна
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
текущая
ед.
изм.
2
шт.
отчетный
период
2012 год
план
текущего
года
2013 год
3
4
плановый период
проектируемый
год
2014
год
5
2015
год
6
2016
год
7
2017
год
8
1418
1286
1149
1149
1149
1149
млн. га
1,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
ед.
инф.
141
141
141
141
141
141
ед.
инф.
23
24
24
26
26
26
тыс. га
13,9
13,5
13,4
13,6
13,6
13,6
тыс.
тонн
тыс.
тонн
170,7
188,6
181,5
181,5
181,5
181,5
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500
тыс.
тонн
17
17
17
17
17
17
%
5,7
3,9
4,9
4,9
4,9
4,9
200,6
791,4
989,3
989,3
989,3
989,3
%
74
73
74
75
75
75
%
34,1
30
33
33
33
33
тыс.
банк
единиц
2018
год
9
60
по агрометеорологическому
мониторингу для обеспечения
сельскохозяйственного
производства
по космическому мониторингу
сельскохозяйственных угодий и
объемов растениеводческой
продукции
Средняя стоимость 1 тонны зерна
(пшеницы мягкой 3 класса),
закупаемого в государственные
ресурсы
Средняя стоимость хранения 1
тонны государственного резерва
продовольственного зерна в месяц
Средняя стоимость перемещения 1
тонны государственного резерва
продовольственного зерна
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
тыс.
тенге
170,3
170,3
170,3
170,3
170,3
170,3
тыс.
тенге
1 123,3
1 123,3
1 016
938,1
938,1
938,1
тенге
40 000
28 000
39
000
39
000
39
000
39 000
тенге
150
150
150
200
200
200
тенге
2 464
2 440
3 300
3 300
3 300
3 300
тыс.
тенге
8 582
465,9
8 040 377
9 886
910
9 572
838
9 583
885
9 584
217
215 «Обеспечение фитосанитарной безопасности»
Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов
до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое
наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков,
максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и
особо опасных вредных организмов, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней
растений и сорняков. Содержание четырех государственных учреждений по карантину растений и
проведение ими определения видового состава карантинных объектов и выявления на скрытую
зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами).
вид
в зависимости
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
бюджетной от содержания
из них государственных услуг
программы в зависимости
индивидуальная
от способа
реализации
текущая/развитие текущая
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год 2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Проведение определения
тыс.
48,8
50
45,5
45,5
45,5
45,5
видового состава карантинных
экспертиз
объектов в образцах
подкарантинной продукции
Химическая обработка против
тыс. га
4 540,8
4 115,2
5
5
5
5
особо опасных вредителей и
360,9 923,8 304,9
093,9
болезней
сельскохозяйственных культур
и карантинных объектов
Проведение мониторинговых
мероприятий по защите и
карантину растений:
маршрутные обследования
млн. га
117, 6
75,4
75,4
82,4
82,4
82,4
систематические обследования
базовые
571
571
571
571
571
61
Проведение посева и
наблюдение сортообразцов
полевых культур
Формирование и передача
научным учреждениям
республики лучших образцов
зерновых культур
Энтомологическая,
фитопоталогическая,
бактериологическая,
гербологическая оценка
посевов
Обследование, в том числе:
сортообразцы
живые растения различных
плодово-ягодных и других
культур
Показатели конечного
результата
Охват площадей химическими
обработками в сравнении с
выявленными площадями по
особо опасным вредным
организмам
Охват площадей химическими
обработками в сравнении с
выявленными площадями по
карантинным объектам
Показатели качества
Показатели эффективности
Коэффициент возможности
распространения карантинных
и особо опасных вредных
организмов
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
хозяйства
сортообразцы
101
100
100
100
100
100
тысяч
образцов
2,1
2
2
2
2
2
тысяч
анализов
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
307
4 000
270
4 000
275
4 000
280
4 000
280
4 000
280
4 000
100
100
100
100
100
100
64,9
37,5
31,5
21,7
3,4
3,4
100
100
44,1
100
100
100
ед.
1,04
1,02
1
0,98
0,96
0,94
тыс.
тенге
5 357
743,8
6 184
468
9 122
447
9 527
016
9 554
306
9 288
743
штук
штук
%
вредителей
%
болезней
зерновых
%
216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности»
Комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на защиту граждан Казахстана и животного
мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической
ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем
своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий.
Вид
в зависимости от осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
бюджетной содержания
из них государственных услуг
программы в зависимости от индивидуальная
способа
реализации
текущая/развити
текущая
е
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
62
Проведение диагностических
исследований поголовья
животных с внедрением
современных диагностических
методов в соответствие с
требованиями
Международного
эпизоотического бюро (МЭБ)
Закуп и хранение
ветеринарных препаратов для
профилактики особо опасных
болезней животных и птиц и
пополнение республиканского
запаса ветеринарных
препаратов и
дезинфицирующего средства
Возмещение ущерба изъятых и
уничтоженных:
МРС
КРС
лошади
верблюды
Количество закупаемых
атрибутов ветеринарного
назначения (бирки):
КРС
МРС
млн. исслед.
39,6
26
46,9
52,2
52,2
52,2
млн. доз
123,4
121,3
111,5
140,5
143,2
146,1
20
20
20
20
25
25
41
3,5
0,1
0,02
43,5
2,5
0,013
0,007
56,3
0,108
0,084
0,001
8
2,7
0,01
0,005
8
2,7
0,01
0,005
8
2,7
0,01
0,005
тыс. литр
тыс. гол.
тыс.
комплектов
верблюды
свиньи
Обеспечение выполнения
тыс.
запланированных мероприятий исследовани
по диагностике, профилактике
й
особо опасных болезней
животных, мониторингу
референции, лабораторной
диагностике и введению
Национальной коллекции
штаммов микроорганизмов
Обеспечение выполнения
тыс.
запланированных мероприятий исследовани
по исследованиям на
й
безопасность пищевой
продукции
Показатели конечного
результата
Доля особо опасных
%
заболеваний животных
охваченных диагностическими
исследованиями
Доля применяемых
%
иммунопрофилактических
ветеринарных препаратов
против особо опасных болезней
животных, производство
которых сертифицировано по
международному стандарту
(включая GMP-стандарту)
Доля пищевой продукции,
%
подверженной
77
77,8
25
4 165,4 2 985,9 3 061,8
14 830,1 10 626, 10 991,4
1
41,7
29,9
32,1
1 980,6 1 418,9 1 468,6
93,5
98,4
98,4
98,4
4,4
13,0
13,0
13,0
40
40
40
40
16
40,1
67,5
70,8
0,02
0,04
0,04
0,04
63
мониторинговым
лабораторным исследованиям
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат
проведения диагностических
исследований:
серологических
тенге
141,8
274
287,0
199
199
199
бактериологических
1 355,8
1 418,3
5 660
5 660
5 660
вирусологических
2 513,9
1 603,8
4 410
4 410
4 410
321
321
1
418,3
1
295,0
321
1 276
1 276
1 276
0,89-500
3-3 197
3-3
200
4-1
390
5-1
490
5-1 590
13 960
13 975
14
584
15 000
15
000
15 000
270
80
270
80
8
524,3
270
80
270
80
8 524,3
4
115,2
10
024,3
4 115,2
15 693
15
693
15 693
342
544
000
454,2
16 11 153,5
510
544
454,2
11
153,5
544
454,2
11
153,5
43
505
14
712
8 617
8 617
8 617
15 943
15
943
15 943
паразитологических
Стоимость затрат на:
приобретение одной дозы
ветеринарного препарата
хранение ветеринарных
препаратов (за сутки) на
франко-складе
Средние затраты на единицу
товара закупаемых атрибутов
ветеринарного назначения
(бирки):
КРС
МРС
верблюды
свиньи
Средняя стоимость затрат
проведения референтных
исследований:
бактериологических
вирусологических
(серологических)
молекулярно-генетических
химико-токсикологических,
биохимических
радиологических
патоморфологических
по освежению (поддержанию
активности) штаммов
микроорганизмов
Национальной коллекции
по мониторингу безопасности
пищевой продукции
по мониторингу качества
ветеринарных препаратов
по эпизоотическому
мониторингу дикой фауны
Средняя стоимость затрат
проведения мониторинговых
исследований по обеспечению
пищевой безопасности:
микробиологических
по определению количества в
предельно-допустимых
тенге
тенге
тенге
3 857,1
56 305
8 744
270
80
270
80
8 524,3
2 707,3
1 588
4 872
4 115,2
2 977,3
5 348
3 358,2
2 703
3 563,5
3 461,5
3 846,2
5 568
152 246
120 500
13 540
5 867
2 512
11 10 024,3
710
15
468
10
024,3
64
концентрациях токсических
элементов (соли тяжелых
металлов)
по определению количества в
предельно-допустимых
концентрациях токсических
элементов (соли тяжелых
металлов, диоксины и диоксина
подобных веществ (ПХБ))
радиологических
паразитологических
по определению остаточного
количества загрязняющих
веществ (гормоны и
антибиотики)
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
описание
тыс. тенге
10 891
799,4
15 194
793
547
173
244 070
244
070
244
070
13
267
22
015
16
649
2 898
2 898
2 898
3 099
3 099
3 099
7 676
7 676
7 676
15 81
3 107
21 044
442
20 79
6 714
21 348
764
220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии»
Приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений в соответствии с
требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства
однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП
«Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК.
вид
в зависимости от
осуществление бюджетных инвестиций
бюджетной содержания
программы в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
развитие
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период текущего
год
года
2012
2013
2014
2015 2016
2017
2018
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Строительство однотипных
ед.
100
63
58
модульных зданий районных
ветлабораторий
Окончательный расчет по
кол-во
19
6
10
объектам, строительство
объектов
которых завершено в
предыдущие годы
Строительство биохранилища
ед.
1
для хранения микроорганизмов
показатели конечного
результата
Соответствие ветеринарных
%
29,4
94,4
90,5
90,5
лабораторий требованиям
международных норм,
стандартов и рекомендаций ВТО
(с нарастающим итогом)
Введено в эксплуатацию
ед.
22
71
44
ветеринарных лаборатории
показатели качества
показатели эффективности
65
Средняя стоимость затрат на
единицу:
строительство одной
ветеринарной лаборатории
строительство биохранилища
реконструкция зданий и
вспомогательных помещений
объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
тыс.
тенге
38 689,8
96 146,7
27 306,6
6 157
878
1 234
227
7 362
211
тыс.
тенге
3 876
550
61
108
224 «Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель»
Проведение РГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; РГУ «Кызылординская
гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; РГУ «Южно-Казахстанская гидрогеологомелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых
земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного
состояния орошаемых земель.
Проведение РГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» работ по
разработке и научному обоснованию единой республиканской нормативно-методической
документации в области мелиорации земель.
вид
в зависимости
осуществление государственных функций, полномочий и оказание
бюджетной от содержания
вытекающих из них государственных услуг
программы в зависимости
индивидуальная
от способа
реализации
текущая/развитие текущая
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014 2015 2016
2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Агромелиоративное
тыс. гектар
1 611,4
1 474 1 474 1 510 1 510 1 510,
обследование на орошаемых
,1
,1
1
землях
Разработка нормативношт.
5
5
5
5
5
5
методических документаций в
области мелиорации земель
Показатели конечного
результата
Разработка рекомендаций и
отчеты и
47
47
45
45
45
45
мероприятий, направленных на
рекомендаэффективное и рациональное
ции
использование земель и
поливной воды,
предотвращение засоления,
осолонцевания и
ирригационной эрозии и
смягчение негативного
воздействия на орошаемых
землях
Показатели качества
Показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость
тенге/
129,7
152 169,9 173,1 172,1
171,6
затрат по обоснованию
гектар
критериев и оценке
мелиоративного состояния на 1
гектар инженерно-
66
подготовленных земель
Средняя стоимость работ по
разработке нормативнометодической базы в области
мелиорации земель
Объем бюджетных расходов
тыс. тенге
тыс.
тенге
6 275,9
6 058,6
6
464,6
6 495
,6
6 495
,6
6 495,
6
249 772,3
254 424
282
818
293
822
292
410
291
605
Бюджетная
программа
Описание
225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках
направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса»
Бюджетной программой предусматриваются:
1) удешевление ставки вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам СХТП в рамках
направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК;
2) оплата стоимости услуг оператора (АО «Казагромаркетинг»).
вид
в зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
бюджетной содержания
программы в зависимости от индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие текущая
Наименование показателей
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014
2015 2016 2017 год 2018 год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Объем субсидирования
процентной ставки по займам в
рамках финансового
оздоровления субъектов АПК, в
том числе:
за счет средств
республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
Количество рассмотренных
кредитных и лизинговых
договоров для включения в
процесс финансового
оздоровления
Показатели конечного
результата
Сумма пролонгированных
обязательств по кредитным и
лизинговым обязательствам в
рамках финансового
оздоровления субъектов АПК (с
нарастающим итогом)
за счет средств
республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
Сумма оздаравливаемой
задолженности одобренной в
2013-2014 годах в рамках
млрд. тенге
0,02
6,9
млрд. тенге
-
-
12,9
млрд. тенге
-
-
7,0
ед.
11
1 069
млрд. тенге
3,7
303,9
19,9
11,3
11,3
9,7
9,7
500
млрд. тенге
312,0
млрд. тенге
188,0
млрд. тенге
292,4 270,1
239,9
67
программы с учетом динамики
уменьшения
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер снижения процентной
ставки вознаграждения
кредитных и лизинговых
обязательств в рамках
финансового оздоровления
субъектов АПК
Объем бюджетных расходов
%
7
7
тыс. тенге
39 369
7 035
730
за счет средств
республиканского бюджета
млрд. тенге
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
млрд. тенге
Бюджетная
программа
Описание
7
7
20 087 11 3
233
40
000
13 087 11 3
233
40
000
7 000
000
7
9 660
000
9 660
000
227 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) на поддержку сельского хозяйства»
Бюджетной программой предусматриваются:
1) удешевление ставки вознаграждения по кредитам и лизингу для субъектов АПК;
2) оплата стоимости услуг оператора (АО «Казагромаркетинг»).
Вид
в зависимости от предоставление бюджетных субсидий
бюджетной содержания
программы в зависимости от индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие текущая
Наименование показателей
ед.
Отчетный
план
плановый период
проектируемый
бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014
2015 2016 2017 год 2018 год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество предприятий по
переработке сельхозпродукции,
участвовавших в реализации
программы на получение
субсидий по кредитам
(лизингу), выдаваемым
финансовыми институтами
Объем субсидирования
процентной ставки по кредитам
и лизингу, в т.ч.
за счет средств
республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
Количество субъектов АПК
участвующих в программе
возмещения ставок
вознаграждения по кредитам
(лизингу) выдаваемым на
ед.
млрд. тенге
92
100-108
6,2
9,3
5,9
5,9
4541 3 000
3 025
млрд. тенге
7,8
млрд. тенге
1,5
ед.
68
поддержку сельского хозяйства
за счет средств
республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
Показатели конечного
результата
Доля предприятий, получивших
субсидии, к общему количеству
перерабатывающих
предприятий по республике
Обновление парка основных
видов сельхозтехники (с учетом
имеющейся техники с 2001 года
выпуска)
Сумма кредитов, включая
лизинг, выданных субъектам
АПК за счет субсидирования
ставок вознаграждения
за счет средств
республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
Сумма основного долга по
одобренным договорам кредита
(лизинга), субсидируемых в
рамках данной программы
за счет средств
республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
Показатели качества
Показатели эффективности
Количество привлеченных
удешевленных кредитов
финансовых институтов на 1
тенге бюджетных субсидий
Размер снижения процентной
ставки вознаграждения
кредитных и лизинговых
обязательств субъектов АПК
Объем бюджетных расходов
за счет средств
республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из
Национального фонда
Республики Казахстан
ед.
3822
ед.
719
%
4,6
%
5,1
50,9
млрд. тенге
92,5
40,1
млрд. тенге
18,7
млрд. тенге
21,4
млрд. тенге
145,4 124,6
млрд. тенге
145,4
млрд. тенге
0
тенге
9,7
10,4
%
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
104,6
7
1 724 719
3 952 443
6 329
431
9 470
158
6 03
7
391
6 037
391
7 970
158
1 500
000
Бюджетная 228 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на
программа поддержку субъектов агропромышленного комплекса в регионах в рамках Программы по развитию
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 2020 годы «Агробизнес-2020»
Описание
1) Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции
для производства продуктов ее глубокой переработки
2) Возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях,
69
направленных на создание новых либо расширение действующих производственных мощностей.
3) Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного
комплекса;
4) Оплата услуг оператора
5) Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества
продукции животноводства за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики
Казахстан
вид
в зависимостиот
бюджетной содержания
программы в зависимостиот
способа
реализации
текущая/развитие
наименование показателей
бюджетной программы
1
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
индивидуальная
текущая
ед.
изм.
2
отчетный
период
план
текущего
года
плановый период
проектируемый
год
2002 год
2013 год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Объем произведенной
продукции, охваченный
субсидированием, тыс. тонн, в
том числе:
тыс. тонн
сухое молоко
2,4
2,6
4
5,5
4
7,4
16,2
17,5
1,2
1,5
2,4
2,8
1
7,7
8
5 631
068
5 631
068
5 631
068
631 666 711
322
1 149
784
сливочное масло
сыры
сахар
Снижение инвестиционных
вложений субъектов АПК
направленных на создание
новых либо расширение
действующих
производственных мощностей
13 02
7 327
тыс. тенге
Удешевление для субъектов
АПК стоимости страховых
тыс. тенге
премий и комиссий за гарантию
166
586
Количество кредитных
договоров, подлежащих
субсидированию в рамках
страхования и гарантирования
займов субъектов
агропромышленного комплекса
2
кол-во
Количество голов КРС мясного
направления, охваченное
тыс.голов
субсидированием на
удешевление стоимости кормов
42,5
Количество голов КРС
молочного направления,
охваченное субсидированием на
тыс.голов
удешевление затрат по
заготовке и приобретению
грубых, сочных,
22,6
70
концентрированных кормов и
добавок
Объем производимого мяса
птицы, охваченный
субсидированием на
удешевление стоимости кормов
тыс.тонн
37,8
Объем производимого
млн.штук
товарного яйца, охваченный
субсидированием на
удешевление стоимости кормов
Объем производимой свинины,
охваченный субсидированием
на удешевление стоимости
кормов
тыс.тонн
Объем производимого мяса
птицы, охваченный
субсидированием на
удешевление стоимости
производства
тыс.тонн
Объем производимого
товарного яйца, охваченный
субсидированием на
удешевление стоимости
производства
млн.штук
Количество голов скота,
охваченное субсидиями на
ведение селекционноплеменной работы в мясном
скотоводстве
1 165,9
11,0
20,9
701,8
тыс.голов
296,6
показатели конечного
результата
Прирост производства
молочной продукции к
предыдущему году
%
сухое молоко
14
1,7
2,7
37,5
сливочное масло
2
6,7
12
8
сыры
4
3,5
31
16
626,4
3,8
2,5
Прирост производства сахара из
отечественного сырья к
предыдущему году
Объем привлеченных
инвестиций за счет
инвестиционных субсидий
%
тыс. тенге
Сумма кредитов,
предоставленных финансовыми
институтами субъектам АПК
тыс. тенге
через систему страхования и
гарантирования займов
Удельный вес
сельскохозяйственных
племенных животных от
общей численности
сельскохозяйственных
%
44 41
3 461
13 97
7 976
13 977
976
13 977
976
1 665
860
6 274
361
6 600
326
11 340
378
12,0
71
животных
Продуктивность
сельскохозяйственных
животных и птицы в
агроформированиях, в том
числе:
- Удой на 1 корову в год
(средний)
- Живая масса 1 головы
крупного рогатого скота
(средняя)
- Яйценоскость 1 куры-несушки
в год (средняя)
кг
3 200
кг
345
штук
283
Показатели качества
Показатели эффективности
объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
описание
вид
бюджетной
программы
тыс. тенге
15 59
8 841
20 64
9 715
9 589
899
10 183
999
229 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»
Сохранение и восстановление лесных массивов республики
в зависимости от
осуществление бюджетных инвестиций
содержания
в зависимости от
индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
развитие
наименование показателей
ед.
отчетный план
плановый период
бюджетной программы
изм.
период текущего
года
2012
2013
2014
2015 2016
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
Показатели прямого результата
Проведение консалтинговых услуг
ед.
8
Проведение семинаров и обучения
кол-во
2
Приобретение техники и
ед.
42
3
оборудования
Построено объектов
объект
3
6
противопожарного и
лесохозяйственного назначения
Посадка лесных культур
га
10 648
Строительство комплекса лесного
%
80,7
питомника и лесосеменной станции в
ГУ ГЛПР «Семей орманы» (с
нарастающим итогом)
Строительство комплекса лесного
ед.
1
питомника и лесосеменной станции в
ГУ ГЛПР «Семей орманы»
Показатели конечного результата
Снижение средней площади лесного
%
90
90
пожара на проектной территории по
отношению к средней площади
лесного пожара до реализации
проекта
Показатели качества
Показатели эффективности
проектируемый
год
2017
год
8
2018
год
9
72
Средние затраты на лесоразведение на
1 га
Средние затраты на охрану, защиту,
воспроизводство лесов на 1 га
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
12,9
1,5
0,7
1 825
719
767
460
230 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и
животного мира»
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природнозаповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений.
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными
наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ».
Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической
зараженности РГУ ««Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение»,
проведение учебных практик на базе РГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное
хозяйство», проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение
государственного учета лесов, обеспечение лесного хозяйства научно-методическими разработками,
создание зеленой зоны города Астаны, авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней
леса.
Охрана и учет редких и исчезающих видов диких копытных животных для стабилизации их
численности в состоянии естественной свободы. Охрана и учет сайгаков для биологически
обоснованного ежегодного прироста и достижения их промысловой численности в состоянии
естественной свободы.
Вид
в зависимости от осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
бюджетной содержания
из них государственных услуг
программы в зависимости от индивидуальная
способа
реализации
текущая/
текущая
развитие
Наименование мероприятий и
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый год
показателей бюджетной
изм.
период текущего
программы
года
2012 год 2013 год 2014 год
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Развитие природоохранных
ед.
26
26
26
26
учреждений
Содержание штатов
штатн
3 628
3 502
3 628
3 628
природоохранных учреждений
ых ед.
Содержание штатов Казахского
штатн
67
67
67
67
лесосеменного учреждения и
ых ед.
Сандыктауского УПЛХ
Устройство минерализованных
км
959
426
400
400
полос шириной до 4 метров
Уход за минерализованными
км
31 749
30050 30 450
30 850
полосами в переводе на
однократный при ширине
полос 4 метра (показатели
учитываются с 2012 года)
Воспроизводство лесов в
га
7 642
7 456
7 456
7 456
природоохранных учреждениях
и Сандыктауском УПЛХ
Выращивание посадочного
тыс.
913
1 383
1 355
1 325
материала с улучшенными
шт.
наследственными качествами
Лесоустройство на территории
тыс. га
824,6
1486,6
776,7 2 468,1
73
государственного лесного
фонда
Создание санитарной защитной
зеленой зоны города Астаны
Авиационная охрана
территории государственного
лесного фонда
Охрана и учет численности
редких и исчезающих видов
копытных животных и сайгаков
на охраняемой территории
Межхозяйственное
охотоустройство охотничьих
угодий
Показатели конечного
результата
Выполнение мероприятий по
сохранению биологического
разнообразия на особо
охраняемых природных
территориях
Выполнение плана по
получению посадочного
материала с улучшенными
наследственными качествами
Выполнение плана по
определению посевных качеств
семян, степени их
энтомологической и
фитопатологической
зараженности
Площадь обработанных очагов
вредителей и болезней леса
Площадь зеленой зоны города
Астаны
Доля лесных пожаров на
обслуживаемой территории,
выявленных авиационной
охранной (от общего числа
зарегистрированных пожаров)
Увеличение и стабилизация
численности сайгаков, редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов диких
копытных животных в
процентах:
сайгаков
тугайный благородный олень
кулан
джейран
архар
Показатели эффективности
Средние затраты:
на сохранение 1 га территорий
природоохранного учреждения
на выращивание посадочного
материала с улучшенными
наследственными качествами
(1 шт)
тыс. га
5
5
5
5
тыс. га
8 869
8 869
8 869
8 869
тыс. га
123 000
123
000
123
000
123
000
млн. га
3,5
тыс. га
6 165
6 163,2
6 163,
2
6 163,2
%
100
100
100
100
тыс. кг
116
116
116
116
тыс. га
14,8
9,3
9,6
9,6
тыс. га
70
75
80
85
%
73
73
73
73
10
0,1
0,1
0,1
0,1
10
0,1
0,1
0,1
0,1
10
0,1
0,1
0,1
0,1
10
0,1
0,1
0,1
0,1
тенге
1 091,1
1 111,6
1 035
1 035
тенге
42,2
106,1
102,8
105,2
%
74
на проведение лесоустройства
на территории
государственного лесного
фонда (1 га)
на обработку 1 га очагов
вредителей и болезней леса
на создание 1 га зеленой зоны
на авиационную охрану 1 га
государственного лесного
фонда
на 1 тыс. га проведения
охраны территорий
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
510,2
257,6
464,4
146,1
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тенге
6,3
4,0
6,3
6,3
538,1
516
538,1
538,1
195,6
196
198,2
198,2
тенге
5,3
5,3
5,2
5,2
тыс.
тенге
13 650
994
12 797
642
12 425
619
12 425
619
Бюджетная
программа
Описание
Вид
бюджетной
программы
231 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в
пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»
Сохранение и восстановление лесных массивов республики
в зависимости
осуществление бюджетных инвестиций
от содержания
в зависимости
Индивидуальная
от способа
реализации
текущая/
развитие
развитие
Наименование мероприятий и
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной
изм.
период текущего
год
программы
года
2012 год 2013 год 2014 год
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Создание информационной
програ
1
системы базы данных
ммный
продук
т
Проведение обучающих
кол-во
1
семинаров и совещаний
Приобретение основных
компл.
1
средств
Показатели конечного
результата:
Внедрение информационной
%
100
системы базы данных в
пилотных территориях
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу:
тыс.
консалтинговых услуг
тенге
проведения обучения и
2 550
совещания
основных средств
10 939
Объем бюджетных расходов
тыс.
74 469
тенге
Бюджетная
программа
Описание
232 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо
охраняемых природных территорий»
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики
75
Казахстан
в зависимости от
содержания
в зависимости от способа
реализации
текущая/развитие
Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы
Вид
бюджетной
программы
1
Показатели прямого результата
Реконструкция административного
здания и лаборатории
Показатели конечного результата
Проведена реконструкция зданий
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
осуществление бюджетных инвестиций
индивидуальная
развитие
ед.
отчетный
изм.
период
2
2012 год
план
текущего
года
2013 год
3
4
плановый период
2014
год
5
ед
1
%
90
тыс.
тенге
109
206
2015
год
6
2016
год
7
проектируемый
год
2017
год
8
2018
год
9
233 «Совершенствование системы планирования, мониторинга, сохранения и эффективного
использования природных ресурсов»
Совершенствование системы планирования, мониторинга, сохранения и эффективного
использования природных ресурсов в контексте перехода Республики Казахстан к «зеленой
экономике»
Вид
в зависимости от
осуществление государственных функций, полномочий и оказание
бюджетной
содержания
вытекающих из них государственных услуг
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
текущая
Наименование мероприятий и
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014
2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Изучение и рекомендации
ед.
1
1
территориальных подходов к
управлению животным миром
Разработка рекомендаций для
ед.
1
1
1
эффективного управления в области
сохранения животного мира и
местообитаний
Анализ экономической ценности
ед.
1
1
животного мира
Проведение обучающих семинаров и
ед.
1
2
1
совещаний
Показатели конечного результата
Разработка и демонстрация моделей
ед.
1
по устойчивому управлению
охотничьим хозяйством на примере
пилотных территорий
Подготовка рекомендаций по
%
39,9
100
устойчивому управлению животным
миром (по нарастающей динамике)
Показатели эффективности
76
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
15 325
38
609
41
565
Бюджетная
программа
Описание
234 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Жамбылской области на
берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»
Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском,
Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района
Жамбылской области
Вид
в зависимости от
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
развитие
Наименование мероприятий и
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014
2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Протяженность реки, на которой
км
17,98
35,3
произведены берегоукрепительные
9
работы
Показатели конечного результата
Сохранение жилых строений
%
100
100
населенных пунктов от угрозы
разрушения
Обеспечение безопасного
кол6
28
функционирования стратегических
во
объектов и снижение риска
участ
возникновения чрезвычайных
ков
ситуаций
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 км
тыс.
146
64 7
тенге
088
50,8
Объем бюджетных расходов
тыс.
2 626 2 291
тенге
661
532
Бюджетная
программа
Описание
235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений,
направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских
населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и
гидротехнических сооружениях.
Вид
в зависимости от
осуществление бюджетных инвестиций
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
развитие
Наименование мероприятий и
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год
2013 год
2014
2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
77
Разработка проектно-сметной
документации
Строительство и реконструкция
системы водоснабжения:
групповые водопроводы
гидротехнические сооружения
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию:
групповые водопроводы
гидротехнические сооружения
Показатели качества
Показатели эффективности
по строительству и реконструкции
одного группового водопровода
колво
колво
23
38
17
25
8
28
7
21
колво
4
13
6
6
1
6
4
6
543
138
1 15
1
480
462
110
830
932
тыс.
тенге
по строительству и реконструкции
одного гидротехнического
сооружения
по разработке проектно-сметной
документации
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
3
371
962
тыс.
тенге
335
610
21 308
821
447
310
20 85
7,3
20 22 15
478 0 922
677
610 6
02,1
18 639
168
236 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе УстьКаменогорске»
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей,
Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения
поступления токсичных веществ в реку Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей
среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для
питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар.
Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону
жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш.
Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и
промышленных источников
Вид
в зависимости от
осуществление бюджетных инвестиций
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
развитие
Наименование мероприятий и
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год 2013 год
2014
2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество услуг по мониторингу и
ед.
1
детальному проектированию
Строительство и реконструкция
объект
3
хвостохранилища
Показатели конечного результата
Количество разработанных проектноед.
сметных документаций (ПСД) по
1
компонентам «Локализация наиболее
приоритетных источников
загрязнения грунтовых вод» и
«Очистка загрязненных участков
78
грунтовых вод»
Площадь биологической
рекультивации
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу
оказанной услуги:
по разработке одного ПСД
на строительство одного
хвостохранилища
Объем бюджетных расходов
га
35,5
тыс.
тенге
тыс.
тенге
77 477
192
995
723
915
Бюджетная
программа
Описание
237 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных
каналов и гидромелиоративных сооружений»
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение
функционирования систем сельскохозяйственного водопользования
Вид
в зависимости от
осуществление капитальных расходов
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа реализации
текущая/развитие
текущая
Наименование мероприятий и
ед.
отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной программы
изм.
период
текущего
год
года
2012 год 2013 год
2014
2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Капитальный ремонт особо
кол-во
10
3
аварийных объектов
Показатели конечного результата
Доля объектов от общего количество
%
70
100
на соответствующий год, на которых
проведен капитальный ремонт для
улучшения технического
состояния особо аварийных участков
межхозяйственных каналов и
гидромелиоративных сооружений
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на
тыс.
108
176
проведения ремонтных работ:
тенге
116,5
428
магистральных каналов и коллекторов
водохранилищ
333
243
773,5
297
гидроузлов
355
416
972
556
Коэффициент полезного
КПД
0,8
0,8
действия оросительных
систем
Объем бюджетных расходов
тыс.
2 479
836
тенге
504
281
Бюджетная
программа
Описание
238 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования
водохозяйственных систем и сооружений»
формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование
нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и
охраны водных ресурсов; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не
79
связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными
государствами и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение
природоохранных попусков.
Вид
в зависимости от
осуществление государственных функций, полномочий и оказание
бюджетной
содержания
вытекающих из них государственных услуг
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
текущая
Наименование мероприятий и
ед. изм. отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной
период
текущего
год
программы
года
2012 год 2013 год 2014 год 2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Эксплуатационные мероприятия
кол-во
на водохозяйственных объектах:
объектов
республиканской собственности
181
178
178
178
межгосударственных объектах
11
11
11
11
Проведение компенсационных
млн. м3
1 340
1
1
1 340
природоохранных попусков
340
340
Проведение исследований в
шт.
4
2
1
области использования и охраны
водных ресурсов
Разработка нормативношт
2
1
1
методических документаций в
области использования и охраны
водных ресурсов
Составление государственного
ед.
1
1
1
1
водного кадастра
Количество проведенных
шт.
13
5
5
5
заседаний Бассейновых советов
Показатели конечного результата
Процент охвата речных бассейнов
%
50
62,5
75
87,5
обновленными схемами
комплексного использования и
охраны водных ресурсов (из
расчета 8 водохозяйственных
бассейнов – 100%)
Процент внедрения Единой
%
100
информационно-аналитической
системы по управлению водными
ресурсами (с нарастающим
итогом)
Полнота охвата
%
100
100
100
100
систематизированным сводом
сведений о состоянии,
использовании и охране водных
объектов в соответствии с
имеющимися методиками
Свод укрупненных норм
ед.
1
водопотребления и водоотведения
для отраслей экономики
Степень улучшения технического
%
100
100
100
100
состояния республиканских и
межгосударственных
водохозяйственных объектов для
их бесперебойной и безаварийной
80
работы
Степень восстановления
естественного весеннего
гидрологического режима
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты
эксплуатационных мероприятий на
водохозяйственных объектах:
республиканской собственности
%
тыс.
тенге
межгосударственных объектах
Затраты на 1 м3 воды
природоохранного попуска
Средняя стоимость работ:
по проведению исследований,
совершенствованию
информационного потенциала и
разработке нормативнометодической базы в области
управления водными ресурсами
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
100
100
100
100
30 214,7
2827
0,4
152
266,
5
2,5
2487
6,9
152
266,
5
2,5
24853
,9
152
266,5
167 702
млн.
тенге
2, 202
тыс.
тенге
25 168
3840
0,2
3777
8,6
43125
тыс.
тенге
10 717 10 275
537
663
9 560
088
9 529
026
2,5
239 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных»
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка
биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного,
республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских
исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского
моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб.
Обеспечение сохранности имущества государственного предприятия осуществляющего
монопольную деятельность по изъятию осетровых видов рыб из естественной среды обитания, их
закупу, переработке и экспорту их икры и других видов продукции
Вид
в зависимости от осуществление государственных функций, полномочий и оказание
бюджетной
содержания
вытекающих из них государственных услуг
программы
в зависимости от индивидуальная
способа
реализации
текущая/развити текущая
е
Наименование мероприятий и
ед. изм. отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной
период
текущего
год
программы
года
2012 год 2013 год 2014 год
2015
2016 2017
2018
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество биологических
шт.
12
12
12
12
обоснований по
государственному учету и
мониторингу водоемов
международного,
республиканского и местного
значений
Выпуск молоди рыб в
млн. шт.
168,42 168,42 168,42 168,42
рыбохозяйственные водоемы
81
Количество имущества
государственного предприятия
осуществляющего монопольную
деятельность, сохранность
которого обеспечивается за счет
республиканского бюджета
Показатели конечного результата
Доля охваченных
государственным учетом и
мониторингом водоемов:
международного,
республиканского и местного
значения, за счет бюджетных
средств
Доля воспроизводства рыбных
ресурсов выполняемого
предприятиями
подведомственными Комитету за
счет государственного заказа
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты:
на исследование 1 водоема:
международного и
республиканского значения
ед.
586
%
3
3
3
3
%
100
100
100
100
11 904,8 11 904,8
11
904,8
11
904,8
тыс.
тенге
тыс.
тенге
местного значения
550,66
550,66
550,6
6
550,6
6
3,93
3,55
3,55
836 254 848 662
817
931
817
931
тыс.
тенге
на выращивание 1 молоди рыб
тенге
3,6
на содержание и сохранность
имущества, переданного из
коммунальной собственности в
республиканскую собственность
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге
56,2
Бюджетная
программа
Описание
тыс.
тенге
240 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы
на увеличение водности поверхностных водных ресурсов»
Проведение дноуглубительных, руслоочистительных, берегоукрепительных работ и других
гидротехнических мероприятий в целях увеличения пропускной способности водных объектов для
повышения водности и улучшения гидрогеологического режима водных объектов.
Вид
в зависимости от
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
развитие
Наименование мероприятий и
ед. изм. отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной
период
текущего
год
программы
года
2012 год 2013 год 2014 год 2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Протяженность дноуглубительных
6 000 6 930
м.
работ для повышения водности и
82
улучшения гидрологического
режима реки Урал в пределах
Атырауской области по
реализуемому проекту
Очистка русла реки Есиль
(дноуглубительные работы)
Протяженность
реконструированного русла реки
Усолка
Протяженность реки Шу, на
которой произведены
берегоукрепительные работы
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию
реконструированных и
восстановленных водных объектов
Очистка дна русла реки Есиль на
глубину, обеспечивающую
условия для плавания и
исключающая рост водорослей
Сохранение жилых строений
населенных пунктов от угрозы
разрушения
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 м дноуглубительных
работ
Средние затраты на очистку дна
реки Есиль на длину русла в
метрах
Средние затраты на
реконструкцию русла реки Усолка
в километрах
Средние затраты на
берегоукрепительные работы реки
Шу
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
м.
3 415
км
24,7
км
3,392
ед.
м
3
%
88
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
24,7
1
1
74,55
37,2
114
56 617,8 35 888
5
,8
тыс.
тенге
96 903
тыс.
тенге
2 117 107
1 333
755
592
136
241 «Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия
«Казводхоз»»
Пополнение уставного капитала республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Казводхоз» для обновления машинно-тракторного парка и оснащения
техническими средствами, строительства опорных баз по обслуживанию технологического
автотранспорта и приобретение служебных помещений
Вид
в зависимости от
осуществление бюджетных инвестиций
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
развитие
Наименование мероприятий и
ед. изм. отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной
период
текущего
год
программы
года
2012 год 2013 год 2014 год 2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
83
Приобретение автотракторной и
землеройной техники
Приобретение зданий и
сооружений, опорной базы
Приобретение технологического
оборудования, машин и
механизмов
Показатели конечного
результата
Доля улучшения материальнотехнического состояния РГП
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на:
приобретение автотракторной и
землеройной техники
приобретение зданий и
сооружений, опорной базы
приобретение технологического
оборудования, машин и
механизмов
Объем бюджетных расходов
Бюджетная
программа
Описание
кол-во
197
кол-во
3
121
68
кол-во
%
34
9
16 125
8 600
тыс.
тенге
166
667
2 998
тыс.
тенге
3 730
514
1 040
618
243 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нура, путем
очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к
безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для
удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над
расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения
содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта; 2) реконструкции Ынтымакского
водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.м3); 3) технического
перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий в Карагандинской
области.
Вид
в зависимости от
осуществление бюджетных инвестиций
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
развитие
Наименование мероприятий и
ед. изм. отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной
период
текущего
год
программы
года
2012 год 2013 год
2014
2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Реконструкция Ынтымакского
водохранилища
Показатели конечного результата
Снижение содержания ртути:
в воде (при ПДК 500 нг/л)
в воздухе (при ПДК 300 нг/м3)
в почве (при ПДК 30 мг/кг)
Среднегодовой регулируемый
объем воды
Показатели качества
объект
нг/л
1
70-100
нг/м3
нг/м3
10
10
млн.м3
110
84
Показатели эффективности
Средняя стоимость реконструкции
1м3 водохранилища
Объем бюджетных расходов
тенге
46,2
тыс.
тенге
254 935
Бюджетная
программа
244 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на
содержание подразделений местных исполнительных органов в области агропромышленного
комплекса»
Описание
содержание подразделений местных исполнительных органов в области агропромышленного
комплекса в связи с передачей полномичий
Вид
в зависимости от
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
бюджетной
содержания
программы
в зависимости от
индивидуальная
способа
реализации
текущая/развитие
текущая
Наименование мероприятий и
ед. изм. отчетный
план
плановый период
проектируемый
показателей бюджетной
период
текущего
год
программы
года
2012 год 2013 год
2014
2015 2016 2017
2018
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Лимит штатной численности
Министерства сельского хозяйства
и его территориальных органов,
переданных в местные
исполнительные органы
Показатели конечного результата
Обеспечение выполнения
местными исполнительными
органами государственных
функций, переданных с
центрального уровня
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
1 207
штатных
ед.
34
ед.
тыс.
тенге
1 350
225
Свод бюджетных расходов
Ед. изм.
1
ВСЕГО
бюджетных
расходов:
Текущие
бюджетные
программы
Бюджетные
программы
развития
отчетный
2012 год
план
текущего
2013 года
плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
проектируемый
год
2017 год
2018
год
8
9
189 799
311
2
тыс.
тенге
3
295 318
265,7
4
199 284
346
5
200 307
403
6
218 173
729
7
196 949
008
тыс.
тенге
237 194
769,1
179 116
655
150 032
343
193 241
197
170 475
436
170 119
525
тыс.
тенге
58 123
496,6
20 167 691
50 275
060
24 932
532
26 473
572
19 679
786
Скачать

2018 годы (1.5 MБ) - Министерство сельского хозяйства