Отчёт об исполнении Комплексной программы СЭР

advertisement
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
НА 2013-2018 ГОДЫ
Администрация Колпашевского района
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Обеспечение высокого и устойчивого
качества жизни нынешнего и будущего поколений
жителей района.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
1. Наращивание
экономического
потенциала и
формирование
инвестиционной
привлекательности.
2. Развитие
социальной сферы,
улучшение
условий
жизнедеятельности
населения.
3. Повышение
эффективности
и качества
муниципального
управления и
муниципальных
финансов.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД
В рамках реализации Комплексной программы на 2014 год предусмотрено
85 мероприятий развёрнутой структуры, из них 100%-ное выполнение
имеют 60 мероприятий. Мероприятия исполнены на 81,1% (в 2013г. – на 82,5%).
Справочно: в 2013г. – из 103 мероприятий, 100%-ное выполнение имели 82 мероприятия.
На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрен объём финансирования
в сумме 295,359 млн. рублей, фактически реализовано мероприятий
на сумму 265,426 млн. рублей, процент исполнения – 89,9% (в 2013г. - 92,1%).
Для оценки степени достижения задач
предусмотрено 65 контрольных индикаторов, из них:
- достигнуты плановые значения - 46 индикаторов (2013г. – 51),
- не достигнуты плановые значения - 19 индикаторов (2013г. – 15).
Приоритет 1 «Наращивание экономического потенциала и
формирование инвестиционной привлекательности»
На 2014 год запланировано 19 мероприятий в рамках 4-х задач в области
привлечения инвестиций, развития среднего и малого предпринимательства,
поддержки сельхозпроизводителей и занятости населения.
Степень выполнения мероприятий в 2014 году: 88,9% (2013г. – 85,8%)
11 мероприятий - 100%, 5 мероприятий – менее 100%, 3 мероприятия – 0%.
Объём финансирования
Предусмот
рено
планом
реализации
на 2014 год
25,853
Фактически осуществлено
%
исполнения
Всего
ФБ
ОБ
МБ
БП
Прочие
26,390
0,532
13,021
2,589
0,000
10,248
102,1
Приоритет 1 «Наращивание экономического потенциала и
формирование инвестиционной привлекательности»
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:








Содействие в продвижении инвестиционных предложений: ведётся реестр инвестиционных проектов.
Реализация МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018г.г.»:
предоставлены 10 субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора; проведён капитальный ремонт в здании
бизнес-инкубатора по адресу: с.Тогур, ул.Советская, 64;
информационная и консультационная поддержка в организации и ведения предпринимательской деятельности;
предоставлены субсидии 4-м победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» и 2м победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район»;
4-м ИП предоставлены компенсации части расходов в связи с участием в мероприятиях областного и районного уровня
«Лучший портной», «Праздник топора», районной сельскохозяйственной ярмарке;
организованы и проведены мероприятия в рамках празднования Дня российского предпринимательства, ежегодный
конкурс на лучшее оформление объектов потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам,
проведён конкурс «Достойный бизнес», но победитель не определён (1 заявка).
Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы: компенсация затрат
работодателей для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов; трудоустроены
на временную работу: 4 выпускника учебных заведений, 72 гражданина, испытывающие трудности в поиске работы;
398 несовершеннолетних подростков в свободное от учёбы время; 354 гражданина на общественные работы.


Содействие самозанятости безработных: создано 30 рабочих мест (предпринимательская деятельность).
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации: 161 безработного гражданина,
11 женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

Обеспечение устойчивого функционирования ЛПХ: предоставлены субсидии 26 гражданам-владельцам скота на
компенсацию части затрат при транспортировке сена, на приобретение кормов, субсидия Главе К(Ф)Х;


Субсидирование части процентной ставки по кредитам и займам, привлеченным на развитие К(Ф)Х и
ЛПХ: предоставлена субсидия 28 гражданам.
Расширение рынка сбыта сельхозпродукции, произведенной в ЛПХ: проведены районные
сельскохозяйственные ярмарки: «Весенняя пора – 2014» и «Дары осени-2014».
Приоритет 1 «Наращивание экономического потенциала и
формирование инвестиционной привлекательности»
Результаты
Для оценки результатов выполнения мероприятий Приоритета 1
предусмотрено 16 контрольных индикаторов, из которых:
достигнуты плановые значения 7-ми индикаторов.
Задача 1.1: 1). Реализовано 3 инвестиционных проекта:
«Укрупнение пасеки в с.Новоильинка» (ИП ***),
«Полносистемное производство водных биоресурсов с
применением УЗВ» (ИП ***), «Приобретение
специализированной техники» (ООО «***»).
2). В рамках реализации инвестиционных проектов создано 7
рабочих мест;
3).Увеличился объём продукции, произведённой
предприятиями пищевой промышленности района на 4,8% к
уровню 2013 года.
Задача 1.2. 1).Увеличилось количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, являющихся потребителями
услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства в
Колпашевском районе (Центр поддержки, бизнесинкубатор): в 2014 году оказано 480 консультаций (в 2013г. 443 консультации);
-2. В помещениях бизнес-инкубатора размещено 12
резидентов(новые не размещались), стабилизировано 35
рабочих мест с учётом самозанятости.
Задача 1.3.: 1. Объём валового сбора с/х
продукции увеличился к уровню 2013 году:
-в сфере животноводства – на 0,6%
-в сфере растениеводства – на 0,7%
Поголовье КРС (все категории хозяйств)
увеличилось к уровню 2012 года на 8,4% (или
на 177 голов) и составило 2280 голов.
2. Приобретено 17 единиц
сельскохозяйственной техники (все категории
хозяйств), что составляет 133,3% от
планового показателя.
Задача 1.4: 1). Уровень регистрируемой
безработицы снизился и на конец 2014 года
составил 3,2% (планом предусмотрено не
выше 4,5%).
2. Среднегодовая численность безработных в
2014 году составила 659 человек (планом
предусмотрено 998 человек).
Приоритет 1
«Наращивание экономического потенциала и
формирование инвестиционной привлекательности»
НЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1). Размещение инвестиционных проектов (с согласия инициаторов) на официальном Интернетсайте МО «Колпашевский район» в связи с отсутствием согласия инициаторов;
2). Не предоставлялись субсидии субъектам, осуществляющим деятельность в сфере рыбного
хозяйства по причине отсутствия заявок от субъектов предпринимательской деятельности;
3). Предоставление грантов победителям конкурса «Достойный бизнес», поскольку конкурс не
состоялся.
НЕ ДОСТИГНУТЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
-Доля занятых в малом предпринимательстве в численности экономически активного населения района по
итогам 2014 года уменьшилась: в 2014г.– 14,0%, в 2013г. – 18,2% (план – прирост на 1%);
-В 2014 году новые субъекты малого предпринимательства не размещались в помещениях бизнес-инкубатора, в
связи с отсутствием свободных помещений для размещения резидентов (в 2013г. размещено 8 резидентов, план –
3 новых субъекта ежегодно).
-Поголовье КРС (все категории хозяйств) в 2014 году сократилось к уровню 2013 года на 2,6% (на 57 голов) и на
01.01.2015г. составило 2 095 голов.
- Количество заемщиков, получивших кредиты и займы на развитие личных подсобных (фермерских) хозяйств,
сократилось: на 01.01.2015г. - 610 чел., на 01.01.2014г. - 833 чел.
Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий
жизнедеятельности населения»
На 2014 год запланировано 57 мероприятий в рамках 16-ти задач в сфере
безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды, здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, в области модернизации
коммунальной инфраструктуры, улучшения транспортного обслуживания и
состояния автомобильных дорог, благоустройства населенных пунктов,
жилищных условий населения района.
Степень выполнения мероприятий в 2014 году: 80,3% (2013г. – 83,7%)
41 мероприятие - 100%, 12 мероприятий – менее 100%, 6 мероприятий – 0%.
Объём финансирования
Предусмот
рено
планом
реализации
на 2014 год
269,216
Фактически осуществлено
%
исполнения
Всего
ФБ
ОБ
МБ
БП
Прочие
238,514
42,553
102,574
73,277
15,410
4,700
88,6
Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий
жизнедеятельности населения»
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Обеспечение пожарной безопасности территории района: для функционирования ДПК отремонтировано 1
здание бокса для размещения пожарного автомобиля в д. Тискино Саровского поселения (план – 5 зданий),
распространено 11 тыс. экз. листовок-памяток;

Организация защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера: приобретено
23 комплекта для создания запасов для обеспечения мероприятий по ГО и ЧС; обучено 165 специалистов предприятий по
вопросам решения задач в области ГО и ЧС; проведено 5 тренировочных мероприятий.


Переселение жителей из зоны обрушения береговой линии: расселён 1 дом (план – 5 домов).
Обеспечение транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами района: произведено
устройство и содержание двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская;

Содержание и ремонт дорог и искусственных сооружений на них: летнее и зимнее содержание дорог общей
протяженностью 332,404 км., проведён текущий ремонт автомобильных дорог в городском поселении.

Содействие в модернизации объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, в газификации населённых
пунктов района: проведены ремонты 10 коммунальных объектов (станции обезжелезивания в с.Чажемто; сетей
водоснабжения в населенных пунктах района; сетей теплоснабжения г.Колпашево и с.Тогур); завершено
строительство 14 км сетей газопроводов для газификации микрорайонов «Матьянга» и «Береговой»; введена газовая
котельная «Урожай»; газ подведен к 125 домовладениям (в 2013г. – к 716 домовладениям).

Благоустройство населенных пунктов района: 11 мест массового отдыха населения в Колпашевском городском и
сельских поселениях, для бесперебойного уличного освещения производилась заменой ламп на энергосберегающие;

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления: содержание 6 площадок ТБО в
поселениях; рекультивация площадок в Инкинском, Новогоренском поселениях; организована работа по утилизации
ртутьсодержащих ламп; построен 1 этап 2 очереди полигона ТБО в с.Тогур; организован постоянный контроль за
уплотнением ТБО на полигонах г.Колпашево и с.Тогур и контроль за вывозом ТБО на вторичную переработку.

Привлечение инвесторов в жилищное строительство: встречи с потенциальными инвесторами в Колпашевском
городском поселении и в Чажемтовском сельском поселении; подготовлено 32 пакета документов для формирования
земельных участков; информирование о наличии о земельных участков.
Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий
жизнедеятельности населения» (продолжение)
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ):


Обеспечение жильём молодых семей: 4 семьи улучшили жилищные условия (план – 7 семей);
В рамках улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилье: построено 2
многоквартирных жилых дома, расселено 156 граждан (выполнение – 100%).

В рамках мероприятия по снижению дефицита врачебных кадров за счет реализации мероприятий МП
«Медицинские кадры» на 2011-2014 годы»: привлечено на постоянное место работы в Колпашевскую РБ 5 врачей
(2013г. – 8 врачей); 9 врачей прошли обучение по программе усовершенствования, 15 врачей обеспечены жильем;

Обеспечение доступного дошкольного образования: сформированы заявки в областную программу на открытие
дополнительных мест в МБДОУ №9, продолжали функционировать места в СОШ №7, СОШ №4 и МБДОУ №14;

В 20-ти образовательных организациях проведены ремонтные работы, в том числе: ремонт асфальтового
покрытия и отмосток Мараксинской ООШ; ремонт прачечной ЦРР «Золотой ключик»; переоборудование помещения
котельной под гаражный бокс в СОШ №4; ремонт отмостки здания МБОУ «Тогурская НОШ»; замена кровельного
покрытия на здании в ДЮСШ им. О.Рахматулиной; разработана ПСД на строительство здания Саровской СОШ.

Организован и регулярно осуществлялся подвоз в базовые школы всех детей из населенных пунктов и
организовано питание (275 детей из 11 населенных пунктов), приобретён автобус в МБОУ "Инкинская СОШ;

Привлечение населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях: проведены конкурсы и другие
мероприятия; организована работа 166 творческих клубных формирований; повышена квалификация специалистов;

Привлечение молодежи к участию в общественной жизни района: организованы и проведены фестиваль
«Молодая семья», конкурс молодых специалистов, карнавальное шествие, посвященное Дню молодежи;

Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом: проведены
зимняя и летняя межпоселенческие спартакиады, районные спортивные соревнования и 20 массовых мероприятий,
организована физкультурно-оздоровительнаяработа с населением по месту жительства. Команда Колпашевского
района заняла 8 призовых мест по различным видам спорта;

Сохранение и увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными сооружениями: проведено
обустройство спортивной площадки для баскетбола и волейбола, беговой дорожки, 2-х трибун, прыжковой ямы в
с.Маракса, проведена планировка территории для обустройства спортивного стадиона в п.Б.Саровка.
Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий
жизнедеятельности населения»
Результаты
Для оценки результатов выполнения мероприятий Приоритета 2
предусмотрен 41 контрольный индикатор, из которых:
достигнуты плановые значения 33-х индикаторов.
Задачи 2.1., 2.2.
1).Уменьшение количества пожаров: в 2014г. – 64 ед., в
2013г. – 65 ед., в 2012г. – 76 ед.
2).Количество ЧС не более предшествующего периода:
2014г. – 1 ед., 2013г. – 1 ед., 2012г. – 3 ед.
3). Доля населенных пунктов, защищенных
подразделениями, обеспечивающими пожарную
безопасность, за 2014 год не увеличилась и составила 58%
(план – 80%) в связи с финансированием не в полном объёме
из областного бюджета.
4) Расселен 1 дом, находящийся вблизи зоны обрушения
береговой линии (в 2013г. – 1 дом, план – 5 ежегодно).
Задачи 2.3., 2.4.: 1). На территории района
существуют и непрерывно функционируют с
момента сдачи в эксплуатацию до весеннего
периода 3 ледовые переправы.
2). Непрерывно функционировал автозимник
«Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка»
протяженностью 142 км., что соответствует
плану.
3). Непрерывно и круглосуточно
функционировали автомобильные дороги и
улично-дорожная сеть района протяженностью
332,404 км.
Задачи 2.5., 2.6.: 1). Доля использования газа в общем
объеме топлива для теплоснабжения потребителей
увеличилась и в 2014 году составила 88% при плане 86%.
2). Количество модернизированных объектов в год – 14 при
плане – не менее 5.
Задача 2.7. 1). Доля утилизированных отходов в
общем объеме образованных за 2014 год
составила 92% (в 2013г. - 91,5%), план – 92%.
Достичь показателя удалось вследствие
открытия в 2013 году пресса для макулатуры и
пластиковой тары.
2). Доля уплотненных отходов в общем объеме
образованных ТБО – 30% при плане 30% (в 2013г.
- 10% при плане не более 10%).
Задача 2.8.: Прирост площади жилья, введенного в
эксплуатацию, в том числе индивидуального: в 2014 году 13 198 м² (ИЖС- 7 137,8 м²), в 2013г. – 7 733 м² (ИЖС- 6
416 м²), в 2012г. – 6 122 м². Колпашевский район занимает
4-е место по Томской области (2013г.- также 4-е место).
Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий
жизнедеятельности населения» (продолжение)
Задача 2.10: 1).Количество посещений к врачамспециалистам на одного жителя составило 9,8 ед.
(план – не менее 9,7);
2).Общая смертность на 1 000 населения за 2014 год
составила 14,3‰ (промилле) (план – не более 16,2‰;
3).Младенческая смертность за 2014 год составила
5‰ (план – не более 7,2‰.
4).Материнская смертность отсутствует.
Задача 2.11: 1. Доля детей в возрасте 1,6-7 лет,
охваченных дошкольным образованием, составила
78,8% или 100,8% от запланированного показателя.
2. Доля школьников начальных классов, обучающихся по
ФГОС (в общей численности обучающихся первого
уровня – 75,8% (план 75%).
3.Повышение квалификации учителей, ведущих часы в
начальных классах, для работы по реализации ФГОС
НОО составило 100%.
4.Рост численности обучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться учебным
оборудованием для практических работ в
соответствии с ФГОС (в общей численности
обучающихся) – 41,7% (начальные классы полностью)
.
Результаты
Задача 2.12. 1).Число жителей, занимающихся в клубных
формированиях, за 2014 год составило 2,1 тыс. человек
(план – 1,7 тыс. чел.).
2). Число посещений культурно-досуговых мероприятий
на платной основе составило 40,7 тыс. человек;
3).Доля населения, удовлетворенного качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры, за 2014 год
составила 40% (план - не менее 40%).
Задача 2.13: 1. Количество молодежи, участвующей в
мероприятиях, направленных на развитие творчества,
выявление лидерских качеств, воспитание
гражданственности и патриотизма – 3,5 тыс. человек
(план 3,0 тыс. человек).
2. Количество общественных молодежных объединений
составило 17 единиц или 100% от плана на 2014 год.
Задача 2.14: 1). Число жителей, занимающихся
физической культурой и спортом, увеличилось на 1387
человек и составило 16 899 человек (план – на 50 чел.);
- Количество построенных, реконструированных и
отремонтированных спортивных сооружений в 2014
году составило 5 единиц (план – не менее 2-х). В 2013
году – также 5-ти сооружений.
Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий
жизнедеятельности населения» (продолжение)
НЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1). Восстановительный ремонт автозимника «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка» в связи с отсутствием
финансирования, при этом автозимник протяженностью 142 км непрерывно функционировал;
2). Оказание содействия в капитальном ремонте автомобильной дороги "Томск-Каргала-Колпашево" на участке
291-303 км. в Колпашевском районе;
3). Строительство 11 км. сетей газоснабжения на территории Колпашевского городского поселения;
4). Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки
«Юбилейный» в с. Чажемто (ПСД разработана в 2013г.);
5). Строительство ФОК с универсальным игровым залом для МАОУ ДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»;
6). Проведение конкурсов социальных проектов «Развитие общественных инициатив».
Основная причина невыполнения указанных мероприятий – отсутствие финансирования из вышестоящих бюджетов.
НЕ ДОСТИГНУТЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
- Доля населенных пунктов, защищенных подразделениями, обеспечивающими пожарную безопасность: на
конец 2014 года – 58% (план – 80%), плановый показатель не выполнен в связи с финансированием не в
полном объёме мероприятий по подготовке зданий.
- Количество домов, расселённых из опасной береговой оползневой зоны в 2014 году – 1 ед., в 2013 году – 1
ед. (план - 5 ед. ежегодно), плановый показатель не выполнен в связи с поступлением средств из областного
бюджета не в полном объеме.
-Доля выполнения капитального ремонта на автодороге «Томск-Каргала-Колпашево» протяженностью 13 км
составила 0%;
-- Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
улучшивших жилищные условия, в 2014 году составило 0 (в 2013г. – 3е граждан, в том числе 1 молодой
специалист).
- Количество реализованных социальных проектов - 0.
Приоритет 3 «Повышение эффективности и качества муниципального
управления и муниципальных финансов»
Степень выполнения мероприятий в 2014 году:
88,9% - достаточно эффективно (2013г. – 85,8%)
8 мероприятий - 100%, 1 мероприятие не реализовано.
Для оценки результатов выполнения мероприятий Приоритета 3
предусмотрено 8-ми контрольных индикаторов, из которых:
достигнуты плановые значения 6-ти индикаторов.
Фактический объём финансирования по Приоритету 3 - 0,522 млн. рублей (180%
от плана), справочно в 2013 году – 0,299 млн. рублей (103,1% от плана).
Привлечение дополнительных финансовых средств из
бюджетов других уровней в рамках адресных инвестиционных
программ и целевых программ Томской области с целью
софинансирования расходных обязательств местного бюджета:
- в установленные сроки сформированы и отправлены в
соответствующие департаменты Администрации Томской
области инициативные предложения от Администрации
Колпашевского района по разработке и реализации
государственных программ Томской области.
Результаты: Объём средств федерального и
областного бюджетов, привлеченных на
территорию района в 2014 году :
-в рамках адресных инвестиционных
программ - 0,570 млн. руб. (2013г.–не привлекались);
-в рамках целевых программ – 759,416 млн.
руб. (2013г. – 732,9 млн. руб.)
Приоритет 3 «Повышение эффективности и качества муниципального
управления и муниципальных финансов» (продолжение)
Предоставление муниципального имущества и земельных
участков МО «Колпашевский район» в аренду путем
проведения торгов:
- в результате выполненного комплекса землеустроительных
работ 9 земельных участков поставлено на кадастровый учёт;
-проведено 11 аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды муниципального имущества и земельных
участков;
-проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 24
объектов.
Совершенствование системы подготовки кадров для
муниципальной службы и дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих:
- в рамках реализации ВЦП «Муниципальные кадры» проводились
мероприятия по повышению квалификации работников.
Обеспечение внедрения и развития механизма
противодействия коррупции:
-заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов;
--сведения о доходах муниципальных служащих;
-резерв управленческих кадров МО «Колпашевский район»
Совершенствование информационных технологий в рамках
электронного правительства:
- информация на сайте соответствует требованиям ст.5 ФЗ от
09.02.2009 №8-ФЗ;
-24 административных регламента;
-реестр муниципальных услуг.
Результаты: 1). Объём поступлений в
бюджет Колпашевского района неналоговых
доходов от сдачи в аренду муниципального
имущества и земельных участков увеличился
на 12,9% (в 2014 году -8 784,6 тыс. руб.,
2013г.- 7 778 тыс. рублей ,108% к объёму 2012г.).
2). Проводимые мероприятия по обеспечению
передачи временно неиспользуемого
муниципального имущества в аренду не
позволили снизить расходы на его
содержание .
Результаты: 1).Доля муниципальных
служащих, прошедших профессиональную
переподготовку, составила 38% (план -25%);
2).Доля муниципальных услуг,
предоставленных посредством
информационной системы, в 2014 году, как и
в 2013 году, составляет 5%.
Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты
Приобретение
специализированной техники
(ООО «***»)
Краткое описание хода реализации проекта
Эффективность от
реализации
Приобретен 1 мусоровоз
Создано 1 рабочее
место, поступило в
бюджет 0,115 млн. руб.,
объём оказанных услуг
– 0,5 млн. руб.
Традиционная телефония.
Новые и прочие услуги. Линии
передачи и объекты
инфраструктуры. (филиал
ОАО «***»)
Проведено строительство оптических сетей и подключение
к услугам новых клиентов. Фактический объём
финансирования составил 7,600 млн. рублей.
Наличие мачты для
размещения антенных
устройств РРЛ в
п.Дальнее.
Газификация Колпашевского
городского поселения
(Администрация
Колпашевского городского
поселения).
-завершено строительство 14.4 км газопроводов 6 очереди
1 этапа, подготовлена ПСД для строительства 20 км
газопроводов 6 очереди 2 этапа.
-запущена газовая модульная котельная «Урожай»;
-первичный пуск газа осуществлён в 255 домовладениях;
-построено 750 м наружных газопроводов – обвязок для
поквартирной газификации 15 многоквартирных домов.
-осуществлён монтаж коллективных дымоходов для
поквартирной газификации 15 двухэтажных
многоквартирных домов.
Фактический объём финансирования объекта в 2014 году
составил 30,910 млн. рублей.
Введена в эксплуатацию
1 газовая котельная
взамен угольной
котельной.
Газифицировано 125
домов.
Сокращены вредные
выбросы в атмосферу:
в 2014г. на 141,9 тн., в
2013г. на 152,3 тн.
Реконструкция вертодрома
«Пески» (филиал ООО «***»)
В течение 2014 года ПСД на реконструкцию вертодрома проходила стадию экспертизы.
В 2015 года объявлен конкурс по определению подрядной организации для проведения
работ согласно ПСД. Фактический объём финансирования составил 1,500 млн. рублей.
Проект в стадии реализации.
ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 ГОД (МЛН. РУБЛЕЙ)
2014 год
Показатели
план
факт
2013 год
%
исполне
ния
План
Факт
2014г.фак
т/
%
2013г.факт,
%
исполне
ния
Объём
финансиро
вания,
всего
435,363
306,640
70,4
560,731
382,097
68,1
80,1
капитальн
ые
затраты
376,053
236,965
63,0
485,783
280,680
57,8
84,4
-текущие
затраты
59,310
69,675
117,5
74,948
101,417
135,3
68,7
в т.ч.
мероприят
ия
295,359
265,426
89,9
320,631
295,417
92,1
89,9
Инвестици
онные
проекты
140,004
41,214
29,4
240,1
86,680
63,9
47,6
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА
В 2014 ГОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2010 ГОДУ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)
1. Объём промышленного производства увеличился в 1,6 раза.
2. Объём промышленного производства на душу населения по крупным и
средним предприятиям и организациям увеличился с 8,4 тыс. рублей до
15,1 тыс. рублей или в 1,8 раза.
3. Объём розничного товарооборота на душу населения увеличился в 1,9
раза.
4. Объём платных услуг на душу населения увеличился в 1,47 раза.
5. С начала реализации ПСЭР (за 2013-2014гг.) введено в эксплуатацию
20,930 тыс. кв.м. жилья, что составило 52,3% от ожидаемого показателя к
концу реализации ПСЭР.
6. Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по району
составила 33 643 рубля и увеличилась в 1,7 раза.
Благодарю за внимание!
Download