***** 1 - Лузский муниципальный район Кировской области

advertisement
К РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛУЗСКОГО РАЙОНА
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2016 ГОД
Уважаемые жители Лузского района!
Открытость и прозрачность бюджета и бюджетного процесса для
населения зависит от того, в какой мере население понимает бюджетную
политику, разделяет ее цели, способы и принципы, доверяет ей.
Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса
для населения является форма реализации «открытого бюджета» «Бюджет для граждан».
С целью информирования населения о бюджетной политике
муниципального района, управлением финансами Лузского района
разработан «Бюджет для граждан», который представляется Вашему
вниманию.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия
граждан в бюджетном процессе Лузского муниципального района.
Заместитель главы администрации района по финансамначальник управления финансами МГ. Кокоулина
Контактная информация для граждан
Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» является
управление финансами Лузского
района Кировской области
Контактная информация
Заместитель главы администрации района по
финансам – начальник управления финансами
Кокоулина Маргарита Геннадьевна
Адрес
г.Луза, ул. Ленина, д.35, каб. 26
Телефон, факс
5-31-64
Адрес электронной почты
fo16@depfin.kirov.ru
Режим работы
с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00
выходные дни суббота, воскресенье
Основные понятия и термины
БЮДЖЕТ - это план
доходов и расходов на
определенный период
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –
поступающие в
бюджет денежные
средства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА –
превышение доходов
бюджета над его расходами
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА превышение расходов
бюджета над его доходами
ДОТАЦИИ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указаний
конкретных целей использования
СУБВЕНЦИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование
делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий
СУБСИДИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях
долевого софинансирования расходов других бюджетов
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА –средства
привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета(кредиты
банков, кредиты от других уровней бюджета, иные источники)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету
Бюджетная система Кировской области
Областной
бюджет
Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов
Местные Бюджеты
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
поселений
Бюджеты
городских
округов
Бюджетная система Лузского района
Бюджет Лузского
муниципального
района
Бюджет Лузского
городского
поселения
Бюджет
Лальского
городского
поселения
Бюджет
Папуловского с/п
Этапы бюджета района
Составление проекта бюджета: До начала составления проекта бюджета
администрацией района принято постановление от 15.05.2015 №295 «О мерах
по составлению проекта бюджета района на 2016 год и на плановый период
2017-2018 годов», которым определены ответственные исполнители, порядок и
сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления
проекта бюджета района. Непосредственное составление бюджета района
осуществляет управление финансами Лузского района. Составленный проект
бюджета района управлением финансами представляется на рассмотрение
администрации Лузского района.
Рассмотрение
проекта
бюджета:
Проект
бюджета
района
рассматривается Администрацией района до 15.11.2015, на публичных
слушаниях будет рассмотрен 17.11.2015 Администрация района до 15.11.2015
внесла на рассмотрение Собранию представителей Лузского района и в
Контрольно-счетную комиссию по Лузскому району проект решения о бюджете
на 2016 год. В ноябре- декабре проект решения о бюджете будет рассмотрен на
депутатских комиссиях и на заседаниях Собрания представителей. Проект
бюджета рассматривается депутатами в двух чтениях.
Утверждение бюджета: Решение о бюджете на очередной финансовый
год утверждается депутатами Собрания представителей до начала финансового
года.
Отличительной особенностью проекта бюджета на
2016 год является его разработка и принятие на один
финансовый
год,
что
обусловлено
принятием
федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об
особенностях составления и утверждения проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
признании утратившей силу статьи 3 Федерального
закона «О приостановлении действия отдельных
положений
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации».
Планирование бюджета района осуществлялось в
соответствии с методикой формирования бюджета
муниципального
района,
утвержденной
Постановлением Администрации Лузского района от
27.07.2015 № 426 «Об утверждении Методики
формирования бюджета района».
Показатели социально-экономического развития
Лузского района Кировской области
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на
очередной финансовый год и на плановый период осуществляется на основе
показателей прогноза социально-экономического развития Лузского района Кировской
области
Наименование показателя
Численность населения района,
чел.
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Среднемесячная заработная
плата, руб.
Прибыль прибыльных
предприятий, тыс.руб.
Отгружено товаров
собственного производства,
тыс.руб.
Инвестиции в основной
капитал, тыс.руб.
2016 год
Прогноз
2017 год
2018 год
16140
966000
15680
1057279
15220
1222680
14760
1340665
13909,2
14653
15806,7
17387,4
19039,2
65739
63630
63660
66830
70060
1128602
1312001
1505614
1842222
2179249
196500
324000
289000
60000
132000
Отчет за
2014 год
Оценка 2015
года
16602
912000
Основные направления бюджетной и
налоговой политики на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов
• Расширение доходной базы бюджета
• Вывод «серых» зарплат из «тени» на устойчивую траекторию
роста
• Актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий на
2015 – 2017 годы по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
• Реализация «Программы по повышению эффективности
управления
муниципальными
финансами
Лузского
муниципального района Кировской области до 2018 года»
• Обеспечение сбалансированности бюджета в долгосрочной
перспективе
• Разработка проекта бюджетного прогноза на ближайшее 6 лет
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
Лузского муниципального района
Отчет
2014 г.
оценка
2015 г.
ДОХОДЫ
282,9
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
Отклонения
прогноза 2016 г. к:
Прогноз
2016 г.
2017 г.
2018 г.
отчету
2014 г.
оценке
2015 г.
242,7
227,3
233,2
238,6
-55,6
-15,4
285,7
246,2
228,4
234,2
239,5
-57,3
-17,8
-2,8
-3,5
-1,1
-1,0
-0,9
-1,7
-2,4
350,0
ДОХОДЫ
300,0
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2014 год
-50,0
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объемы поступлений доходов бюджета
муниципального района (в тыс. руб)
300000
250000
208032
166780
200000
148344.9
148344.9
148344.9
150000
100000
74871.7
90223.9
78965.9
75948.9
50000
84881.9
0
2014
2015
2016
налоговые и неналоговые доходы
2017
2018
безвозмездные поступления
Прогноз
Отчет за
2014 год
Оценка
2015 года
2016 год
2017 год
2018 год
Всего доходов, в том числе:
282903,7
242728,9
227310,8
233226,8
238568,8
налоговые и неналоговые доходы
74871,7
75948,9
78965,9
84881,9
90223,9
безвозмездные поступления
208032
166780
148344,9
148344,9
148344,9
Наименование показателя
Объем и структура доходов бюджета
муниципального района в 2016 году
Налоговые доходы
39,80%
Неналоговые доходы 23270 т.р
НДФЛ
1,5%
Акцизы по подакцизным товарам
27,20%
21,00%
1,90%
4,10%
3,6%
Упрощенная система налогообложения
ЕНВД
23,0%
66,2%
прочие
Налог на имущество
5,00% 1,00%
Доходы от использования муниципальной собственности
Госпошлина и иные налоги
Платежи за пользование природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
58372,8 тыс.руб
Доходы от продажи муниципального имущества
Штрафы, санкции
Безвозме
здные
поступл
ения
73319,8
80000
60000
36975
38050,1
40000
20000
0
дотации
субсидии
субвенции
Всего 148344,9 тыс.руб
5,7%
Объемы поступлений основных налогов
на 2016 год, тыс. руб
Наименование показателей
Налоговые доходы всего,
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог
Патент
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Оценка Струк
поступл -тура,
ений в
%
2015
году
Прогноз на
2016 год
Струк-тура,
%
51023,2 100,0
58372,8
100,0
7349,6
114,4
20652,8
40,5
23255,2
39,8
2602,4
112,6
1883,2
3,7
2896,1
5,0
1012,9
153,8
14165
27,8
15876,8
27,2
1711,8
112,1
11374,2
22,3
12276,2
21,0
902
107,9
-3,9
69,0
12,6
8,7
Отклонение прогноза
2016 года к оценке 2015
года
в сумме
в%
126,8
0,2
574,2
1,0
447,4
4,5 р
1955,6
3,8
2385,6
4.1
430
122,0
Объемы поступлений основных
неналоговых доходов на 2016 год, тыс. руб
Наименование показателей
Неналоговые доходы всего, в
том числе:
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Прочие доходы от использования
муниципального имущества
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Доходы от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Доходы от реализации
имущества
Доходы от реализации
земельных участков
Доходы от штрафов
Оценка
поступлений в
2015 году
Структура, %
Прогноз на
2016 год
Структура, %
24092,8
100
20593,1
100
-3499,7
85,5
2441,8
10,1
2469,3
12.0
27.5
101,1
2500
10,4
2200
10,7
-300
88
53
0,2
64
0,3
11
120,8
1213
5,0
303,4
1,5
-909,6
25,0
13668,2
56,7
13626
66,2
-42,2
99,7
1150
4,8
600
2,9
-550
52,2
675
2,8
150
0,7
-525
22,2
1785
7,4
1180,4
5,7
-604,6
66,1
607
2.6
Отклонение прогноза
2016 года к оценке
2015 года
в%
в сумме
Прочие неналоговые доходы
-607
Основные направления деятельности органов
местного самоуправления по повышению доходов
бюджета муниципального района
Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по
заработной плате и неисполненные обязательства по перечислению налога на доходы
физических лиц в бюджет;
Повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня
ответственности главных администраторов доходов за выполнение прогнозных
показателей и снижение недоимки по администрируемым платежам;
Предъявление и взыскание штрафных санкций с недобросовестных контрагентов по
муниципальным контрактам и договорам аренды в рамках проводимой претензионноисковой работы;
Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым и
неналоговым платежам;
Реализация мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности
хозяйствующих субъектов малого предпринимательства и физических лиц;
Безвозмездные поступления,
тыс.руб
Безвозмездные поступления, всего
Первоначальн прогноз 2015
ый план 2015
год
146253
149 098,1
2016 год
148 344,9
в том числе:
Дотации, из них:
33969
33969
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
33969
33969
Безвозмездны поступления от государственных
организаций
Прочие безвозмездные поступления
39121,6
72999,6
162,8
36975
36975
42205,8
38050,1
71394,7
73319,8
183,6
1388,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
0100 Общегосударственные
вопросы 31802,6 тыс.руб
1000 Социальная политика
18303,1 тыс.руб
0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
754 тыс.руб
0200 Национальная оборона
224 тыс.руб
0400 Национальная
экономика 14377,4 тыс.руб
0600 Охрана окружающей
среды 50,0 тыс.руб
0700 Образование 132886,2
тыс.руб
0800 Культура 3161,2
тыс.руб
Расходы бюджета –
РАСХОДЫ
это выплачиваемые
БЮДЖЕТА
из бюджета
МУНИЦИПАЛЬН
денежные средства,
ОГО
РАЙОНА
за
исключением
средств,всего
являющихся
источниками
228410,8
финансирования
тыс.руб
дефицита
бюджета
1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга
5000,0 тыс.руб
1400 межбюджетные
трансферты 21664,8 тыс.руб
1100 Физическая культура и
спорт 187,0 тыс.руб
Структура расходов бюджета муниципального района
на 2016 год
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
2,19%
0,10%
9,49%
Охрана окружающей среды
0,33%
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
13,92%
0,08%
8,01%
6,29%
0,02%
1,38%
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты
58,18%
Всего расходов 228410,8 тыс.руб
Структура расходов по программному принципу
Бюджет
Социальной
направленности
4 программы на
сумму 147828,7
тыс. руб.
Муниципальные
программы
225053,5 тыс.
руб.
Непрограммные
расходы 3357,3
тыс. руб.
Общего
характера 4
программы на
сумму 61682,0
тыс. руб.
Поддержка
отраслей
экономики 4
программы на
сумму 15542,8 тыс.
руб.
Расходы на общегосударственные вопросы
•Содержание обслуживающего
персонала и технических
работников администрации района
и отраслевых отделов
• Содержание архивного сектора
•Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
•Мероприятия по управлению
имуществом
•Уплата членских взносов в АСМО
•Мероприятия по противодействию
коррупции
РАСХОДЫ НА НАЦОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ,
НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В среднем
расходы
на каждого
жителя
района
В среднембюджетные
бюджетные расходы
на каждого
жителя
области
составят 58,2 рублейсоставят 58,2 рублей
Расходы бюджета муниципального района на
поддержку отраслей экономики
Государственная
поддержка
сельского хозяйства
Автомобильный
транспорт
Для эффективного и устойчивого развития
агропромышленного комплекса государственная
поддержка направлена на:
Укрепление экономики аграрного сектора;
Повышение устойчивости развития сельских
территорий;
Рост занятости сельского населения и повышение
его уровня жизни
В целях создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания автомобильным
транспортом перевозчикам предусмотрена в
бюджете субсидия обеспечение льготного проезда
учащихся
Объем финансирования сельского
хозяйства планируется в объеме 588,3
тыс.руб.
Объем финансирования на
автотранспорт планируется в объеме
100,0 тыс.руб.
Дорожный фонд
Доходы фонда
14345,
2
13589,
1
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла
Плата в счет возмещения
транспортными средствами
2015
2016
объем фонда, тыс. руб.
вреда,
причиняемого
Денежные средства от уплаты неустоек в связи с
нарушением поставщиками условий муниципального
контракта.
Межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления
юридических лиц
от
физических
и
Расходы фонда
Содержание и ремонт дорог 190,01 км автомобильных
дорог в:
2016- 13589,1 тыс. рублей
Расходы на поддержку малого и
среднего бизнеса на 2016 год
100,0 тыс. руб.
Расходы на образование в 2016 году
Расходы на образование будут осуществляться в рамках муниципальной программы
«Развитие образования Лузского района»
Расходы бюджета муниципального района на образование в 2016 году предусмотрены в сумме 132886,2 тыс.руб.
•Расходы на образование на
каждого жителя района составят
7892,9 рублей
•Расходы по дошкольному
образованию в расчете на одного
воспитанника составят
•71703,4 рубля
•Расходы по общему образованию
в расчете на одного учащегося
составят 51369,2 рублей
•Расходы по дополнительному
образованию в расчете на одного
ребенка составят 12725,6
рублей
5,02%
0,77%
10,53%
40,78%
•Общеобразовательные
организации 54194,5 тыс.руб
•Дошкольное образование
57004,2 тыс.руб
42,90%
•Дополнительное образование
13998,2 тыс.руб
Общеобразовательные организации
Дошкольное образование
Дополнительное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие расходы в области образования
•Молодежная политика и
оздоровление детей – 1022,4
тыс.руб
•Другие расходы в области
образования – 6667 тыс.руб
В сфере образования осуществляют деятельность
9 муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
7 муниципальных
учреждений общего
образования
3 муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
1 учреждения по
обеспечению
деятельности
указанных
учреждений
Расходы на культуру будут осуществляться в рамках
МП«Развитие культуры» на 2016 год в сумме 3161,7 тыс.руб
Расходы на содержание музея 3045,7
тыс.руб.
Для обеспечения доступа 7370 человек к
просмотру музейных предметов и
музейных коллекций
Количество штатных единиц -15чел .
Мероприятия в области
культуры, всего – 116,0 тыс.руб. , в т.ч:
-на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы «Развитие
культуры»– 70 тыс.руб.
-на комплектование книжных фондов в
сумме 16 тыс.руб.
-На
профилактику
потребления
наркотиков в сумме 30 тыс.руб.
Расходы на социальную политику на 2016 год
Расходы на социальную политику нацелены на
формирование эффективной системы социальной
поддержки граждан, проживающих в Лузском районе
Общий объем расходов на социальную политику в 2016 году составит 18303,1 тыс. рублей.
Социальное обеспечение населения
– 2847,0 тыс.руб.
Охрана семьи и детства
- 14174,1 тыс.руб.
Пенсионное обеспечение
-1177 тыс.руб.
- Другие вопросы 105 тыс. руб.
Социальные расходы из
бюджета на каждого
жителя района в 2015 году
составят примерно
1087,1рубля.
Наибольший объем
средств в данном разделе
направлен на социальное
обеспечение населения
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета
Наименование меры социальной поддержки
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и
Количест
во
получател
ей
Объем
расходов,
тыс. руб.
57
387,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде
ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным
специалистам (за исключением совместителей) образовательных организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах (поселках городского типа), в том числе вышедшим на пенсию
77
2370
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том
числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе экономкласса
1
90
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (семей)
9
500,3
Единовременная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье
47
4060
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
795
2259,8
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом
Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей , лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию
12
7854,3
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Расходы на молодежную политику и спорт
Направления
расходования
2015
Оплата стоимости
питания детей в
оздоровительных
учреждениях с
дневным пребывание
детей
Проведение
мероприятий
области
молодежной
политики
2016
Откл
онен
ие
Направление
расходов
Проведение спортивных
мероприятий с общим
количеством участников
2500 человек
в
1004,5
970,4
52,0
52,0
34,1
0,0
2015
2016
Откл
онен
ие
187
187
0
Объемы муниципальных услуг (работ), финансируемых из бюджета
В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование
осуществлялось в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ) и
муниципальными заданиями по их предоставлению (выполнению)
Формирование ведомственных перечней услуг
(работ) осуществлялось в соответствии с
базовыми перечнями услуг (работ),
утвержденными федеральными органами
исполнительной власти
Бюджет сформирован по муниципальным услугам (работам),
оказываемым (выполняемым) в соответствии с
муниципальным заданием по отраслям:
Образование
Культура и кинематография
Количественные показатели оказания муниципальных услуг на 2015 год:
Среднегодовое количество детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях
музыкальных школ
260
Количество посещений в музее
7370
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 2016 году
233,0
тыс.руб.
284,8
тыс.руб.
ВСЕГО
21897,8
тыс.руб
21380,0
тыс. руб.
0
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
12724,0
Дотации на сбалансированность бюджетов поселений
8656,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
224,0
Субвенции по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий
9,0
Субсидия на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Кировской области
284,8
Муниципальный долг
долг
Долговые обязательства по состоянию
на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом
Прогноз
Оценка
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
34800
35800
35800
35800
Бюджетные кредиты
0
0
0
0
Муниципальные гарантии
0
0
0
0
Кредиты кредитных организаций
Динамика муниципального долга
36000
35800
35600
35400
35200
35000
34800
34600
34400
34200
47,00%
46,00%
45,00%
44,00%
43,00%
42,00%
41,00%
40,00%
39,00%
38,00%
37,00%
36,00%
2015 год2016 год2017 год2018 год
ИТОГО - Муниципальный долг
Лузского района
Долговая нагрузка бюджета
Лузского района, в % к
доходам бюджета Лузского
района без учёта
безвозмездных перечислений
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !
Download