Государственная Программа Пермского края

advertisement
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание условий для обеспечения
эффективного местного самоуправления
и устойчивого социально-экономического
развития муниципальных образований
Пермского края
2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
создание эффективного муниципального управления
повышение уровня социально-экономического
развития муниципальных образований
повышение финансовой обеспеченности
муниципальных образований
реализация мероприятий по стабилизации
социально-экономического положения в отдельных
территориях Пермского края
повышение уровня социально-экономического
развития Коми Пермяцкого округа
содействие развитию национальной культуры
и коми-пермяцкого языка
3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.
1
Повышение уровня удовлетворенности населения Пермского края деятельностью органов
местного самоуправления, до 40%.
Увеличение процента освоения субсидий, предоставленных органам местного
самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных
проектов, до 95 %.
2.
2
3.
3
Увеличение
процента
освоения
бюджетных
средств,
предоставленных
на строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Чусовом, до 100 %
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
Увеличение
дополнительно
созданных
в Коми-Пермяцком округе, до 640 ед.
постоянных
рабочих
мест
Увеличение количества семей, переселенных в пустующие жилые помещения
муниципального жилого фонда после привидения их в нормативное состояние,
находящегося на территории Кизеловского угольного бассейна, до 297 ед.
Увеличение доли граждан, удовлетворённых имеющимися возможностями реализации
своих этнокультурных потребностей, до 87,0%.
Увеличение количества человек, переселенных
населенных пунктов, до 758 человек.
из
труднодоступных
и
отдаленных
4
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
НА 2014-2016 ГГ.
3%
19%
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
5%
73%
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Общий объем 52 815 870,5 тыс. рублей
5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»
ВКЛЮЧАЕТ 7 ПОДПРОГРАММ
«Развитие и поддержка
местного самоуправления »
456 378,3 тыс. руб.
(в т.ч. краевой бюджет
2014 г. –153 374,1 тыс. руб. )
«Переселение жителей
из труднодоступных и отдаленных
населенных пунктов
Пермского края»
1 850 821,9 тыс. руб.
(в т.ч. краевой бюджет
2014 г -144 717,6 тыс. руб.)
«Оказание поддержки органам
местного самоуправления
при реализации приоритетных
региональных и инвестиционных
проектов »
9 003 446,4 тыс. руб.
(в т.ч. краевой бюджет
2014 г –2 098 752,4 тыс. руб.)
«Развитие территории Кизеловского
угольного бассейна Пермского края»
2 678 463,2 тыс. руб.
(в т.ч. краевой бюджет
2014 г. –454 584,5 тыс. руб. )
6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»
ВКЛЮЧАЕТ 7 ПОДПРОГРАММ
«Социально-экономическое
развитие
Коми-Пермяцкого округа»
«Этнокультурное развитие
Коми-Пермяцкого округа»
227 050,0 тыс. руб.
63 764,9 тыс. руб.
(в т.ч. краевой бюджет
2014г – 14 858,4 тыс. руб.)
(в т.ч. краевой бюджет
2014г – 20 581,7 тыс. руб.)
«Комплексный инвестиционный план
модернизации города Чусовой»
2010-2013 годы – 3 262 130,6 тыс. руб.
(в т.ч. краевой бюджет 143 494,9 тыс. руб.)
2014-2016 годы 38 299 000,0 тыс. руб.
(в т.ч. внебюджетные источники
2014 г. -5 565 000,0 тыс. руб.)
7
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Цель Подпрограммы:
Создание условий для обеспечения эффективного
местного самоуправления в Пермском крае.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
тыс. руб.
Источники
финансирования
Всего
2014
2015
2016
Бюджет Пермского края
456 378,3
153 374,1
149 820,5
153 183,7
8
Основные мероприятия Подпрограммы


Создание эффективного муниципального управления.
Создание эффективной системы взаимодействия между
исполнительными
органами
государственной
власти
и органами местного самоуправления.

Формирование
политики.
эффективной
кадровой

Развитие общественного самоуправления.

Повышение эффективности деятельности муниципальных
образований.

Создание и внедрения системы общественного контроля
качества предоставления муниципальных услуг.

Повышение финансовой
образований.
обеспеченности
муниципальной
муниципальных
9
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2014
2015
2016
1.
Уровень удовлетворенности граждан Пермского края качеством предоставления
муниципальных услуг
%
40
50
60
2.
Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы
преобразований муниципальных образований Пермского края (нарастающим
итогом)
ед.
79
110
133
Доля городских округов и муниципальных районов Пермского края, нормативно
установивших требования к качеству не менее, чем для 70% оказываемых
в соответствующих муниципальных образованиях муниципальных услуг
%
60
80
100
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Пермского края
в общем объеме расходов
%
7,0
6,8
6,2
5.
Доля
налоговых,
неналоговых
доходов
консолидированных
бюджетов
муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов
консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов
(без субвенций)
%
62,70
64,44
64,44
6.
Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов
(собственные
доходы
бюджетов
муниципальных
районов,
городских
округов/текущие расходы)
1,44
1,44
1,44
7.
Количество муниципальных образований, принявших программы
муниципальной
службы
с
обеспечением
финансирования
по их реализации за счет средств местных бюджетов
ед.
14
30
48
8.
Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности,
повысивших квалификацию в рамках реализации Программы
%
18
18
18
9.
Доля граждан, принявших участие в осуществлении местного самоуправления.
%
11,50
15,10
18,70
10.
Доля
поселений,
передавших
на
основе
соглашений
полномочия
(часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения,
(от базового количества поселений на 2013 г.)
%
10
9
8
11.
Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов
и городских округов при губернаторе Пермского края
ед.
4
4
4
3.
4.
развития
расходов
ед.
10
ПОДПРОГРАММА
«ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
Цели Подпрограммы:


Создание
условий
для
социально-экономического
муниципальных образований Пермского края.
развития
Повышение
результативности
деятельности
муниципальных
образований
при
реализации
приоритетных
региональных
и инвестиционных проектов.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
Источники
финансирования
тыс. руб.
Всего
2014
2015
2016
Бюджет Пермского края
6 752 584,8
2 098 752,4
2 216 629,2
2 437 203,2
Местный бюджет
2 250 861,6
699 584,1
738 876,4
812 401,1
Итого по Подпрограмме
9 003 446,4
2 798 336,5
2 955 505,6
3 249 604,3
11
Основные мероприятия Подпрограммы


Предоставление субсидий муниципальным районам, городским
округам на реализацию инвестиционных
и приоритетных
региональных проектов на условиях софинансирования, в том числе
направляемые на устойчивое развитие сельских территорий.
Предоставление субсидий городским и сельским поселениям
на реализацию приоритетного регионального проекта на условиях
софинансирования, в том числе направляемые
на устойчивое
развитие сельских территорий.
12
Принципы формирования, распределения
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края
Действующий порядок
Новый порядок
 Закон Пермского края № 165-ПК «О региональном
фонде софинансирования расходов»;
 Постановления правительства Пермского края,
определяющие
Порядки
реализации
отдельных ПРП и ИП.
 Постановление Правительства ПК об утверждении
Государственной программы «Региональная политика
и развитие территорий», в т.ч.
подпрограммы
«Оказание
поддержки
органам
местного
самоуправления
при
реализации
приоритетных
региональных
и инвестиционных проектов»;
 Постановление Правительства ПК, определяющее
Единый Порядок реализации ПРП и ИП.
Объем ФСР (единой субсидии) создается в составе расходов бюджета Пермского края при его формировании
на очередной финансовый год и плановый период в размере:
2,0 % от расчетного объема доходов бюджета края муниципальным районам и городским округам;
0,4 % от расчетного объема доходов бюджета края городским и сельским поселениям
(приказ Минфина ПК)
На увеличение ФСР (единой субсидии) в течение года направляется 35,5% доходов, фактически полученных
при исполнении бюджета Пермского края сверх общего объема доходов, утвержденного бюджетом
(Бюджетный процесс ПК)
Неиспользованные остатки субсидий переносятся
на очередной финансовый год.
Не распределенные в течение 2 лет субсидии
переносятся на очередной финансовый год
дополнительное условие:
 не использованные на начало года субсидии
муниципальным
районам,
городским
округам
предоставляются в последующем на основе отбора;
 поселениям переносятся в тех же объемах.
13
Распределение и расходование средств
Действующий порядок
Новый порядок
ФСР
не
предоставляется
муниципальным
образованиям не являющимися получателями средств
(дотаций) из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов).
Субсидии
предоставляются
всем
муниципальным
образованиям, в т.ч. объем субсидий г. Перми не более 300 млн.
рублей.
Софинансирование на условиях:
не менее 25% местный бюджет, не более 75% субсидий
для всех муниципальных образований.
Софинансирование на условиях:
 не менее 25% местного бюджета, для получающих средства
из регионального фонда финансовой поддержки;
 не менее 50% местного бюджета для Перми и Березников.
СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И
ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ;
ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:
СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ
ОКРУГАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ;
ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:
«Приведение в нормативное состояние объектов
«Приведение
в
нормативное
состояние
объектов
социальной сферы»;
общественной инфраструктуры муниципального значения»;
«Новая школа»;
«Муниципальные дороги»;
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
«Достойное жилье»;
«Сельское жилье»;
«Водоснабжение и водоотведение»
«Пожарная безопасность»
(возможна реализация мероприятий поселений через МР)
«Благоустройство»
(возможна реализация мероприятий поселений
СУБСИДИИ ПОСЕЛЕНИЯМ:
через МР)
(напрямую из краевого бюджета)
СУБСИДИИ ПОСЕЛЕНИЯМ:
«Первичные
меры
пожарной
безопасности
(напрямую из краевого бюджета)
и благоустройство территории»
«Благоустройство»
Объем средств, доводимых до муниципальных
образований всех уровней (МР, ГО, ГП, СП) известен
заранее,
определен
по
подушевому
принципу
на трехлетний период.
Субсидии предоставляются на основе заявок МО
без предварительного отбора.
Объем средств , доводимых до муниципальных образований
всех уровней (МР, ГО, ГП, СП) известен заранее, определен
по подушевому принципу:
Для МР, ГО - на 2014 год (ОТБОР ПРОЕКТОВ
КОМИССИЕЙ),
Для ГП, СП - на трехлетний период, заявки без
предварительного отбора.
С 2015 года для МР, ГО - отбор из общего объема субсидий,
без распределения по подушевому принципу.
14
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2014
2015
2016
1
Процент освоения субсидий, предоставленных
органам местного самоуправления
на реализацию инвестиционных
и приоритетных региональных проектов
(перечислено в муниципальные бюджеты от объемов
субсидий, утвержденных постановлениями
Правительства Пермского края)
%
87,5
90
90
2
Процент освоения субсидий, предоставленных
органам местного самоуправления
на реализацию инвестиционных
и приоритетных региональных проектов
(перечислено в муниципальные бюджеты
от годовых ассигнований)
%
85
85
85
15
ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ИЗ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ»
Цель Подпрограммы:
Повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих
в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Пермского
края.
Основные мероприятия:

Переселение
граждан,
проживающих
в
и отдаленных населенных пунктах Пермского края.
труднодоступных

Переселение граждан, проживающих в поселках ГУФСИН.
16
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники
финансирования
Всего
2014
2015
2016
Федеральный бюджет
986 774,4
493 387,2
493 387,2
0,0
Бюджет Пермского края
777 667,0
144 717,6
152 607,3
480 342,1
Местный бюджет
86 380,5
16 052,8
16 956,3
53 371,4
1 850 821,9
654 157,6
662 950,8
533 713,5
Итого по Подпрограмме
17
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2014
2015
2016
1.
Количество семей, которым оказана материальная помощь в
целях компенсации расходов по переезду
ед.
72
59
188
2.
Объем жилья введенного в эксплуатацию с целью заселения
граждан из труднодоступных и отдаленных населенных
кв. м.
пунктов
3408
2916
8421
3.
Количество семей, которым оказана материальная помощь в
целях компенсации расходов
по переезду из поселков ГУФСИН
ед.
79
21
96
4.
Количество человек, переселенных из поселков ГУФСИН
по Пермскому краю
чел.
182
29
193
кв. м.
3555
882
3987
5.
Объем жилья введенного в эксплуатацию с целью
заселения граждан, ранее проживавших в поселках
ГУФСИН в рамках реализации Подпрограммы
18
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
Цель Подпрограммы:
Создание условий для повышения качества жизни, обеспечения
комфортного
и
безопасного
проживания
населения
на территории бывших шахтерских поселков Кизеловского угольного
бассейна Пермского края.
Основные мероприятия:
 Прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского угольного
бассейна Пермского края.

Компактное проживание
Пермского края.
жителей
бывших
шахтерских
поселков

Реконструкция, строительство и приведение в нормативное состояние
объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.
19
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Бюджет Пермского края
Местный бюджет
Всего
2014
2015
2016
483 471,0
161 156,7
161 156,9
161 157,4
2 001 420,9
454 584,5
866 374,4
680 462,0
124 681,3
51 868,8
45 597,5
27 215,0
68 890,0
15 210,0
26 855,0
26 825,0
2 678 463,2
682 820,0
1 099 983,8
895 659,4
Внебюджетные источники
Итого по Подпрограмме
20
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2014
2015
2016
1
Количество созданных объектов социальной
инфраструктуры
ед.
4
2
8
2
Количество объектов социальной инфраструктуры,
приведенных в нормативное состояние
ед.
0
3
6
м.
13146,0
22958,0
8000,0
49300,0
1000,0
1200,0
–
9810,0
–
47763,0
46573,0
25900,0
13000,0
21240,0
-
6000,0
3000,0
-
-
5000,0
водоснабжения
3000,0
6000,0
8240,0
водоотведения
22900,0
1000,0
5000,0
ед.
4
2
2
3
4
Общая протяженность газопроводов к жилым домам
и объектам социальной сферы
Общая протяженность автомобильных дорог,
в том числе:
м.
приведенных в нормативное состояние
5
построенных
Общая протяженность объектов инженерной
инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние
в том числе сетей:
электроснабжение
м.
теплоснабжения
5000,0
6
Количество построенных квартальных модульных
котельных
7
Общая площадь отремонтированных жилых помещений
кв. м.
9262,0
7884,0
1200,0
8
Объём снесенного ветхого жилья
кв. м.
180878,0
166154,2
53089,0
9
Общая площадь построенных жилых помещений
кв. м.
6360,0
3754,2
7200,0 21
ПОДПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОРОДА
ЧУСОВОЙ ПЕРМСКОГО
КРАЯ»
Цель Подпрограммы:
Создание условий для обеспечения стабильного развития Чусовского
городского поселения в экономической, социальной и бюджетно-финансовой
сферах, основанного на принципах диверсификации и эффективности.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
тыс. руб.
Источники
финансирования
Внебюджетные
источники
Всего
2014
2015
2016
38 299 000,0
5 565 000,0
16 607 000,0
16 127 000,0
22
Основные мероприятия Подпрограммы







Развитие малого и среднего предпринимательства.
Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки «Лямино» :
строительство автомобильной дороги по ул. Коммунистической г. Чусового
Пермского края (по ул. Мира до здания бизнес-инкубатора);
строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС,
наружные сети водопровода и канализации п. Лямино города Чусового;
капитальный ремонт автодороги Чусовой - Калино - Верхнечусовские
Городки.
капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского
городского поселения;
Диверсификация экономики г. Чусового.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда.
23
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2014
2015
2016
%
1,2
0,8
1,2
руб.
26227
28168
30816
1.
Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном
образовании
2.
Среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних предприятий
3.
Доля продукции градообразующего предприятия в общегородском
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства
%
68,00
66,00
66,00
4.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных
товаров собственного производства организаций
%
4,60
13,60
13,60
24
ПОДПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА»
Цель Подпрограммы:
Повышение уровня социально-экономического развития
Коми-Пермяцкого округа.
Основные мероприятия:


Разработка
и
инвестиционной
Пермского края
реализация
мероприятий
по
повышению
привлекательности
Коми-Пермяцкого
округа
Строительство
ведомственного
27-квартирного
жилого
дома
для
работников
краевых
учреждений
социальной
сферы
в г. Кудымкаре
25
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники
финансирования
Всего
2014
2015
2016
Бюджет Пермского края
57 550,0
14 858,4
42 591,6
100,0
Внебюджетные источники
169 500,0
44 500,0
120 000,0
50 000,0
Итого по Подпрограмме
227 050,0
59 358,4
162 591,6
5 100,0
26
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2014
2015
2016
1
Темп сокращения численности населения
Коми-Пермяцкого округа
тыс.
чел.
1,2
1,1
0,9
2
Миграционный прирост (убыль) населения
в Коми-Пермяцком округе.
чел.
-1150
-1050
-1000
3
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в Коми-Пермяцком округе
млн.
руб.
1824
1915
2030
4
Уровень средней заработной платы, начисленной
на одного работающего в Коми-Пермяцком округе
руб.
19443
21582
21000
5
Уровень регистрируемой безработицы на территории
Коми-Пермяцкого округа
%
4,5
4,2
3,8
6
Инвестиции в социально-экономическое развитие
Коми-Пермяцкого округа
млрд.
руб.
0,9
0,9
1,0
27
ПОДПРОГРАММА «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА»
Цель Подпрограммы:
Создание условий для сохранения и развития национальной культуры и комипермяцкого языка, как главной составляющей этнической самобытности комипермяцкого народа.
Основные мероприятия:

Мероприятия этнокультурной направленности для детей и юношества.

Мероприятия по сохранению и развитию коми-пермяцкого языка.

Мероприятия по развитию и сохранению коми-пермяцкой культуры.

Мероприятия этнокультурной направленности межрегионального уровня.

Мероприятия по информационной узнаваемости Коми-Пермяцкого округа.
28
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники
финансирования
Всего
2014
2015
2016
Бюджет Пермского края
61 764,9
20 581,7
24 587,9
16 595,3
Местный бюджет
2 000,0
-
2 000,0
-
Итого по Подпрограмме
63 764,9
20 581,7
26 587,9
16 595,3
29
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2014
2015
2016
1
Доля детей в образовательных организациях, изучающих
коми-пермяцкий язык
%
18,30
18,30
18,50
2
Доля учащихся и студентов, охваченных
интеллектуальными конкурсами этнокультурной
направленности
%
0,80
1,00
1,20
3
Количество изданных печатных и электронных продуктов
на коми-пермяцком языке
ед.
3
3
3
4
Доля
реализованных
проектов
межмуниципального
и межрегионального уровня в области родных языков,
этнокультурного
образования,
средств
массовой
информации и культуры
%
13,0
13,0
15,00
7
Количество созданных интеллектуальных, творческих
продуктов на коми-пермяцком языке и о культуре
коми-пермяцкого народа, поддержанных за счет краевых
средств
ед.
2
3
3
8
Количество публикаций о Коми-Пермяцком округе
в ведущих региональных и финно-угорских СМИ и сайтах
ед.
300
300
310
30
Download