Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» Астана, 2014 год Прогноз республиканского бюджета на 2015-2017 годы млрд. тенге Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Поступления % к ВВП Доходы (без учета трансфертов) % к ВВП Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов Гарантированный трансферт из Нацфонда обратный трансферт бюджетные изъятия Погашение бюджетных кредитов Поступления от продажи финансовых активов государства Расходы % к ВВП Дефицит % к ВВП 6 309,4 14 4 338,4 9,6 4 244,3 84,6 9,5 1 877,9 1 702 7,4 168,5 92,1 1 7 306,5 16,2 -997,1 -2,2 6 737,5 13,4 4 753,5 9,4 4 653,1 88,8 11,5 1 923,3 1 702 7,5 213,9 58 2,7 7 796,9 15,5 -1 059,4 -2,1 7 127,1 12,5 5 147,7 9 5 043,3 92,1 12,4 1 956,9 1 702 7,5 247,4 22,1 0,4 8 099,6 14,2 -972,5 -1,7 Справочно: ВВП, млрд. тенге 45 032,2 50 449 57 207,7 2 Прогноз доходов республиканского бюджета на 2015-2017 годы млрд. тенге Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 4 338,4 4 753,5 5 147,7 4 244,3 4 653,1 5 043,3 Корпоративный подоходный налог 1 337,9 1 511,3 1 714,8 Налог на добавленную стоимость 1 474 1 676,1 1 826 1 164,1 1 172,4 1 187,4 Неналоговые поступления 84,6 88,8 92,1 Поступления от продажи основного капитала 9,5 11,5 12,4 Доходы (без учета трансфертов) Налоговые поступления, в том числе: Таможенные пошлины 3 Пофакторный анализ изменения прогноза доходов (без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 2015 года против плана 2014 года Доходы республиканского бюджета в целом уменьшатся на 22,8 млрд. тенге, в том числе: I. Уменьшение на 387,2 млрд.тенге, в том числе: - за счет изменения внешнеторгового оборота (темп роста экспорта 91,8%, импорта – 95,9%); 246,1 млрд.тенге - за счет снижения добычи нефти (с 83 млн.тонн до 81,8 млн.тонн) и увеличения поставки на внутренний рынок; 121,3 млрд.тенге - за счет снижения ставки НДПИ по низкорентабельным организациям; 6,8 млрд.тенге - штрафы, запланированные на 2014 год (на 2015 год штрафы не планируются). 13 млрд.тенге 4 продолжение Пофакторный анализ изменения прогноза доходов (без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 2015 года против плана 2014 года II. Увеличение на 364,4 млрд.тенге, в том числе: - за счет развития экономики страны (темп роста ВВП 113,7%, ВДС – 125,%); - за счет снижения сумм возврата НДС из бюджета; 188,7 млрд.тенге 26,6 млрд.тенге - улучшение налогового администрирования; 64,5 млрд.тенге - повышение ставки по ЭТП на сырую нефть (с 1 апреля 2014 года); 49,8 млрд.тенге - изменение ставок по алкогольной продукции и табачным изделиям; 10,6 млрд.тенге - увеличение неналоговых поступлений, исходя из оценки по 2014 году; - увеличение поступлений от реализации зерна из госресурсов и материальных ценностей государственного материального резерва; 17,7 млдр.тенге - другие факторы (изменения МРП, уточнение расчетов по факту поступления и т.д). 2 млрд.тенге 4,5 млрд.тенге 5 Новые инициативы в социальной сфере в 2015-2017 гг. Новые социальные обязательства государства оцениваются в объеме 194,1 млрд. тенге в 2015 году с увеличением до 599,7 млрд. тенге в 2017 году. млрд. тенге Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 194,1 419,1 599,7 Внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих с 1.07.2015 г., в том числе медицинских работников в организациях в форме ПХВ Повышение заработной платы государственным служащим на 15% с 1.07.2015 г. и на 15% с 1.07.2016 г. (за исключением корпуса "А" и дипломатов) Повышение стипендий на 25% с 1.01.2016 г. 157,1 281,3 281,3 13,3 35,4 45,6 22,9 26 Повышение с 1.07.2015 г. на 25 % социальных пособий по инвалидности и утере кормильца 22,5 48 51,4 Введение 5% ОППВ для лиц, занятых на вредных производствах, и поэтапное увеличение ставки взноса до 10% 1,2 1,4 1,6 Итого: Изменение структуры ПМ с 1.01.2017 г. и назначение базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа с 1.07.2017 г. Реформирование пенсионного обеспечения силовых структур с 1.01.2016 г. Изменение структуры ПМ с 1.01.2017 г. и повышение социальных пособий по инвалидности и утере кормильца 137,4 30 33,8 22,5 6 Новая модель оплаты труда гражданских служащих Расходы бюджета: с 01.07.2015 года – 157 млрд. тенге, 2016-2017 годы – по 281,3 млрд. тенге. Охват составит порядка 1 410 тыс. человек. Повышение заработной платы в среднем работников: - образования до 29%, - здравоохранения до 28%, - другие отрасли до 40%. 7 Расходы Министерства здравоохранения и социального развития в области социальной защиты на 2015-2017 годы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 1 712 788 1 920 191 2 252 391 1 684 657 905 719 1 888 834 1 029 373 2 220 706 1 134 321 202 333 244 335 283 915 263 025 285 601 448 164 Государственные пособия семьям, имеющим детей 95 968 83 371 102 649 91 145 109 804 99 378 Дорожная карта занятости 2020 64 975 69 865 72 717 Прочие 69 266 65 866 72 407 Бюджет развития, из них: Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения 28 131 1 410 31 357 31 685 Кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках "Дорожной карты занятости 2020" 26 710 31 155 31 615 Итого: Текущий бюджет , из них : Выплата солидарных пенсий Государственные базовые пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту Государственные базовые пенсионные выплаты Специальные государственные пособия 8 Информация по расходам, направленным на празднование 70-летие Победы ВОВ млн. тенге Наименование Итого: Оказание материальной помощи, а также обеспечение оплаты расходов на проезд, проживание и питание ветеранам ВОВ, сопровождающим их лицам, а также медицинским работникам для участия в праздничных мероприятиях в городах Астана и Москва посвященных 70-летию Победы в ВОВ в том числе: на выплату единовременной мат.помощи (размеры - от 25 тыс. до 100 тыс. тенге, числ. получателей - 209 168 чел.) оплата расходов на проезд, проживание и питание ветеранов ВОВ в гг. Астана и Москва (численность участ. и инвал. ВОВ - 272 чел., сопровождающие - 64 чел, мед.работники - 20 чел.) 2015 год 5 752 5 752 5 705 47 9 "Дорожная карта занятости - 2020" Проект республиканского бюджета Наименование Итого: 2015 год числ. участников, чел. 78 046 2016 год сумма, млн. тенге 91 685 числ. участников, чел. 2017 год сумма, млн. тенге числ. участников, чел. сумма, млн. тенге 73 459 101 020 70 551 104 332 Обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и ЖКХ 16 588 41 868 16 550 45 731 16 550 48 932 Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел 11 605 28 271 12 794 33 026 12 873 33 516 Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя 49 853 12 670 44 115 10 047 41 128 9 562 Обеспечение деятельности Центров занятости населения Информационно-методическое сопровождение Программы На развитие опорных населенных пунктов 4 498 4 750 4 840 386 376 393 3 991 7 089 7 089 10 Концепция модернизации пенсионного обеспечения Республики Казахстан до 2030 года млн. тенге Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год Итого: Реформирование пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур (расходы будут произведены за счет возвращаемых в бюджет 50% пенсионных накоплений и перераспределения бюджетных средств, предусмотренных на обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в размере 20% от денежного содержания) Изменение порядка назначения базовой пенсионной выплаты (установление зависимости от стажа работы) 2016 год 2017 год 30 025 171 222 30 025 33 810 137 412 11 Расходы Министерства образования и науки на 2015-2017 годы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Итого: 510 657 604 497 610 716 Текущий бюджет 432 289 521 715 545 550 141 574 156 149 163 241 Проведение апробации подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования 13 444 14 665 14 678 На проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 33 893 35 514 37 249 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в рамках программы "Балапан" Целевой вклад на развитие АОО "Назарбаев Университет" и "Назарбаев Интеллектуальные школы" 76 281 93 186 102 587 64 329 99 672 89 523 78 369 82 782 65 166 75 661 82 782 65 166 Подготовка специалистов в ВУЗах и колледжах республики и за рубежом Бюджет развития Строительство и реконструкция объектов образования и науки 12 Строительство и реконструкция объектов образования и науки Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год кол-во Итого: 2016 год млн. тенге кол-во 2017 год млн. тенге 75 661 82 782 Строительство объектов образования республиканского значения 3 535 5 836 Строительство объектов образования местного значения, из них: 72 126 60 76 946 79 45 116 3 3 044 Школы, в том числе: 46 31 365 3х сменные (ГПРО) 11 7 428 аварийные (ГПРО) 18 9 278 дефицит 15 13 478 2 1 181 32 12 851 1 900 39 27 011 Продолжающиеся объекты демография Детские сады Профессионально-технический лицей (ГПРО) Новые объекты кол-во млн. тенге 65 166 2 830 39 62 337 39 62 337 2 151 1 2 151 2 892 57 73 903 Школы, в том числе:* 16 208 49 182 47 082 3х сменные (ГПРО) 13 207 45 827 46 080 3 001 3 355 1 002 аварийные (ГПРО) Детские сады Профессионально-технический лицей (ГПРО) Сейсмоусиление 28 6 479 54 23 016 1 400 1 426 10 3 924 2 1 279 37 14 539 2 715 * Расходы на строительство новых школ будут рассмотрены МОН совместно с МИО в рамках общего пула в порядке приоритетности и наличия документации. 13 Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы развития образования млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование Итого: 2015 год 2016 год 2017 год 77 447 107 573 115 231 Обеспечение внедрения системы электронного обучения (e-learning) 5 348 5 348 5 348 На обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий в учебных заведениях ТиПО 2 175 2 425 2 425 Усовершенствование системы оплаты труда работников образования (доведение до уровня средней зарплаты в экономике к 2015 г.) 18 718 32 346 42 252 Строительство школ по ликвидации 3-х сменного обучения и аварийных школ, колледжей, профильных школ 34 214 49 608 47 082 Апробирование системы подушевого финансирования среднего образования в 63 школах Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей 13 444 14 665 14 678 3 548 3 182 3 446 Прочие 14 Программа "Балапан" млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование Итого: 2015 год 2016 год 2017 год 95 611 117 094 117 126 76 281 93 186 102 587 Средние расходы на 1-го воспитанника, тенге 194 436 195 816 197 280 Количество мест 380 760 428 123 470 064 19 330 23 908 14 539 Количество финансируемых объектов 60 56 37 Количество вводимых объектов 40 29 37 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования На строительство детских садов 15 Расходы Министерства здравоохранения и социального развития в области здравоохранения на 2015-2017 годы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год Итого: 2016 год 2017 год 689 608 709 897 684 573 640 765 576 364 658 938 598 418 668 701 612 357 10 166 9 685 11 974 Подготовка медицинских кадров и повышение квалификации 30 233 32 567 31 912 Целевой вклад АОО «Назарбаев Университет» (строительство онкоцентра) 11 615 2 559 384 2 916 9 471 3 296 12 413 3 343 8 731 48 843 50 959 15 872 38 260 36 678 15 206 Реформирование системы здравоохранения 9 343 11 273 Прочие 1 240 3 008 Текущий бюджет ГОБМП на республиканском и местном уровнях Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения Услуги по судебно-медицинской экспертизе Прочие Бюджет развития, из них: Строительство объектов здравоохранения в регионах 665 16 Строительство объектов здравоохранения в регионах на 2015-2017 годы Проект республиканского бюджета 2015 год Наименование кол-во Итого: 2016 год млн. тенге 24 38 260 Завершающиеся объекты 16 33 045 350 ВА, ФАП и поликлиник 3 2 381 11 29 089 Онко программа 1 1 441 Сейсмоусиление 1 134 3 4 815 3 4 815 Вне проектов Продолжающиеся объекты Вне проектов Онко программа Новые объекты 5 400 350 ВА, ФАП и поликлиник кол-во 2017 год млн. тенге млн. тенге 29 36 678 11 5 13 501 3 3 173 5 13 501 1 873 2 2 300 7 10 971 4 4 471 2 6 552 15 206 2 6 552 3 6 500 22 16 624 1 1 062 3 3 272 1 1 062 Вне проектов 2 200 6 5 549 Онко программа 3 200 4 6 633 9 1 170 Сейсмоусиление кол-во 17 Расходы на реализацию Государственной программы "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы млн.тенге Наименование Итого: 2015 год 80 050 Проведение скрининга целевых групп на ранее выявление заболеваний (сахарный диабет, гепатит В и С, колоректальный рак и т.д.) и проведение профилактических мероприятий 38 797 Приобретение лекарственных средств в рамках ГОБМП, в т.ч. дорогостоящих, и доведение коэффициента возмещения на амбулаторном уровне по некоторым их видам с 0,5 до 1,0 17 552 Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны граждан (развитие транспортной медицины, в т.ч. создание трассовых пунктов, приобретение аэромобильного госпиталя и т.д.) 1 652 Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО, включение в тариф по возмещению затрат медицинским организациям на оказание ГОБМП расходов на приобретение медицинского оборудования в условиях финансового лизинга, а также на закуп услуг по санитарной авиации 5 552 Оснащение материально-технической базы организаций здравоохранения на местном уровне (на приобретение КТ, МРТ, рентгеновские аппараты, сантранспорты, маммографы и т.д.) 7 821 Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием и повышение квалификации медицинских работников 5 097 Строительство объектов здравоохранения (2 студенческих общежития) Прикладные научные исследования в области здравоохранения 337 990 Строительство новых онкологических диспансеров в регионах 3 ед. 200 Прочие (аналитические исследования, информатизация, и т.д.) 2 052 18 Расходы Министерства культуры и спорта на 2015-2017 годы млн. тенге Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год Итого: 68 643 54 579 69 379 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 044 1 044 1 008 Производство национальных фильмов 5 319 2 319 2 452 Проведение социально значимых и культурных мероприятий 1 684 1 331 1 215 Обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела (театральные организаций, музеи, библиотеки и архивы) 13 459 11 777 11 888 950 950 950 3 460 3 705 3 720 2 824 3 020 3 032 636 685 688 447 422 443 Развитие спорта высших достижений 14 669 14 595 14 768 Строительство объектов культуры и спорта (республиканские + местные объекты) 21 990 14 116 28 707 Прочие (обеспечение деятельности уполномоченного органа, капитальные расходы, повышение квалификации, свод и систематизация культурных ценностей и т.д.) 5 620 4 320 4 228 Издание социально-важных видов литературы Подготовка специалистов и обучение одаренных детей, в т.ч.: - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей - Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта 19 Расходы на реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование Итого: 2015 год 2016 год 2017 год 3 071 3 168 3 184 1 082 1 082 1 046 Методологическое обеспечение 825 825 789 Развитие терминологии и ономастики Проведение организационно-методических мероприятий (семинар - совещаний, конференций, курсы обучения и т.д.) Методическая и организационная поддержка представителей казахской диаспоры за рубежом в изучении государственного языка 17 111 17 111 17 111 49 49 49 Создание курса изучения казахского языка, основанного на анимационных фильмах Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа фильмов на государственный язык 41 41 41 38 38 38 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 50 51 51 Организация тестирования по системе "Казтест" 50 51 51 по Министерству национальной экономики 308 404 457 295 390 438 13 14 18 по Министерству культуры и спорта по Министерству инвестиции и развития Развитие и пропаганда гос. языка и др.языков народа Казахстана через теле-радиовещание и печатные СМИ по Министерству образования и науки Разработка и выпуск тематических и топографических карт на казахском языке Разработка, обновление и выпуск государственных каталогов географических наименований 20 Внедрение цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 8 372 9 297 5 075 Количество радио-телевизионных станций для цифрового эфирного телерадиовещания, ед. 102 222 167 Охват цифровым эфирным телерадиовещанием (% от всего населения) 74 87 95 - в городах Алматы, Астана и областных центрах 30 30 30 - в других населённых пунктах 15 15 15 Итого: Количество транслируемых каналов цифрового эфирного телерадиовещания (ед.): 21 Расходы Министерства сельского хозяйства на 2015-2017 годы млн. тенге Наименование Итого: Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 186 941 180 391 174 963 Программа "Агробизнес-2020" 67 357 65 203 64 426 Прочие, из них: кредитование АО "НУХ "КазАгро" 61 775 40 000 62 427 40 000 62 921 40 000 8 335 8 335 8 335 42 023 26 817 36 034 22 151 29 209 18 639 эксплуатация и содержание 179 республиканских и 11 межгосударственных водных объектов природоохранные попуски в объеме 1340 млн.куб. метров берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль государственной границы 6 707 6 103 6 099 3 330 2 292 3 330 3 330 капитальный ремонт аварийных водохозяйственных сооружений повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Урал в пределах Атырауской области увеличение уставного капитала РГП " Казводхоз" 836 447 592 468 3 731 1 041 14 339 12 467 12 426 1 447 929 219 4 260 818 2 077 5 982 818 3 115 299 1 366 2 049 закуп зерна в гос.ресурсы (в объеме 181,5 тыс. тонн) Водное хозяйство, из них: строительство и реконструкцию системы водоснабжения, гидротехнических сооружений Лесное хозяйство Рыбное хозяйство, из них: воспроизводство и сохранение рыбных ресурсов реконструкция РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" реконструкция РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" 22 "АГРОБИЗНЕС-2020" на 2015-2017 годы млн. тенге Наименование Итого: Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 67 357 65 204 64 426 30 207 26 967 25 881 15 020 11 340 9 660 на ставку вознаграждения по кредитам (лизингу) 6 037 6 037 6 037 при инвестиционных вложениях 5 800 5 800 5 800 на глубокую переработку сахара и молока 2 700 3 100 3 200 на страхование и гарантирование займов 650 690 1 184 Развитие растениеводства 1 949 1 670 1 883 Фитосанитарная безопасность 9 833 9 554 9 289 21 102 20 798 21 349 3 729 5 678 5 486 537 537 537 Субсидирование субъектов АПК , в том числе: на финансовое оздоровление Развитие ветеринарной отрасли Развитие научной отрасли Информационно-техническое обеспечение 23 "Программа развития регионов до 2020 года" млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование направлений 2015 год 2016 год 2017 год 339 111 343 517 333 573 "Ақ бұлақ" 109 791 106 228 102 245 "Доступное жилье - 2020" 168 186 183 329 172 264 "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства" 23 177 15 872 20 872 "Развитие регионов" 15 000 15 000 15 000 "Развитие моногородов" 22 957 23 088 23 192 Итого: 24 "Ақ бұлақ" на 2011-2020 годы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование направлений 2015 год Итого: 2016 год 2017 год 109 791 106 228 102 245 87 287 88 593 88 455 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, в том числе: 87 083 88 315 88 315 сельских населенных пунктов областных центров, крупных и малых городов, 37 000 50 083 37 932 50 383 37 932 50 383 10 000 14 550 204 278 140 12 429 9 212 5 817 12 429 9 212 5 817 10 075 8 423 7 973 10 075 8 423 7 973 Расходы Министерства национальной экономики из них: Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в г.Астане Разработка типовых проектов по объектам водоснабжения Расходы Министерства сельского хозяйства Развитие системы водоснабжения и водоотведения (групповые водопроводы) Расходы Министерства по инвестициям и развития Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов 25 "Доступное жилье – 2020" млн. тенге Наименование направлений Итого: Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 168 186 183 329 172 264 37 000 60 000 46 199 37 000 40 000 46 199 на строительство жилья взамен ветхого, аварийного, подлежащего к сносу (г. Астана - 20 млрд.тенге) Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе: на развитие городов спутников г. Алматы (G4 - City) целевые трансферты МИО на развитие инженернокоммуникационной инфраструктуры Строительство арендного (коммунального) жилищного фонда проектирование, строительство и (или) приобретение арендного жилья, в том числе: - для очередников состоящих в МИО - для молодых семей Увеличение уставного капитала АО "КИК" для строительства 20 000 71 846 69 329 66 468 7 080 64 766 9 100 60 229 9 700 56 768 49 340 49 340 54 000 56 369 59 597 59 597 26 412 22 928 30 000 24 000 31 000 28 597 10 000 жилья "Аренда с выкупом" 26 Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование направлений Итого: Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства Целевые трансферты МИО на ремонт общего имущества объектов кондоминиума (капитальный ремонт 247 многоквартирных жилых домов) 2015 год 2016 год 2017 год 23 177 15 872 20 872 14 774 15 000 20 000 7 531 Разработка обоснований инвестиций в сети теплоснабжения 572 572 572 Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной сферы и ЖКХ Повышение квалификации специалистов в сфере ЖКХ 150 150 150 150 150 150 27 Мероприятия в рамках развития моногородов млн.тенге Проект республиканского бюджета Наименование направлений 2015 год Итого: 2016 год 2017 год 22 957 23 088 23 192 1 200 1 200 1 200 200 200 200 300 300 300 Микрокредитование предпринимателей 1 674 1 805 1 909 Текущее обустройство 7 000 7 000 7 000 12 583 12 583 12 583 Субсидирование процентной ставки по кредитам Гарантирование кредитов Предоставление грантов на развитие новых производств Инженерная инфраструктура, из них: на новые проекты 3 737 28 Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы (ГПИИР-2) млн. тенге Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год Итого: Привлечение инвестиций, из них: 2016 год 2017 год 58 706 15 972 57 585 15 968 51 150 9 671 10 928 11 298 5 000 5 043 4 671 4 671 2 122 1 678 1 678 751 344 344 разработка 1000 стандартов 1 258 1 257 1 257 Развитие инноваций, из них: 8 092 8 201 8 070 6 847 6 847 6 833 32 209 31 407 31 400 строительство инфраструктуры СЭЗ сервисные и имиджевые услуги Техническое регулирование и метрология, из них: создание / расширение испытательных лабораторий инновационные гранты Субсидирование процентных ставок по кредитам (АО "ФРП Даму") 29 "Дорожная карта бизнеса 2020" млн. тенге Наименование Итого: Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 52 930 49 529 49 541 Субсидирование и гарантирование, из них: 30 809 30 007 30 000 на новые инициативы по субсидированию 7 900 7 900 7 900 300 300 300 1 622 1 622 1 622 Повышение квалификации предпринимателей 611 611 611 Информационное обеспечение предпринимателей (ЦПП) 580 580 580 Бизнес-насихат 72 72 72 Старшие сеньоры 52 72 91 720 720 720 18 165 15 546 15 546 Гранты Сервисные услуги Оплата услуг оператора и финансового агента Инфраструктура, из них: на новые проекты 12 687 30 Международная выставка ЭКСПО-2017 (Целевой вклад) млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование Итого: Организация и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана, из них: Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астана 2015 год 2016 год 2017 год 164 048 173 538 97 483 164 048 173 538 97 483 145 924 155 414 79 359 31 Расходы на развитие космической отрасли на 2015-2017 годы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование Итого: 2015 год 2016 год 2017 год 13 415 9 186 5 199 4 981 5 189 5 199 Прикладные научные иследования 1 390 1 390 1 390 Обеспечение управления космическими аппаратами 3 591 3 799 3 809 8 434 3 996 Сборочно-испытательный комплекс (СбИК) 6 751 3 000 Создание космической системы научнотехнологического назначения 1 682 996 Текущие расходы Расходы на развитие 32 Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Итого, из них: 403 771 441 028 387 093 Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне 190 438 232 419 212 134 41 000 41 000 41 000 5 616 5 080 5 318 22 950 25 500 25 500 1 592 1 300 1 300 67 263 78 067 74 981 Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах 2 092 1 862 Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта 2 573 Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры (Западно-Казахстанская и Акмолинская область) 2 000 Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры 5 500 7 500 33 Расходы АО "ФНБ "Самрук-Казына" млн.тенге Проект республиканского бюджета Наименование Итого: 2015 год 2016 год 67 328 49 554 54 466 31 466 54 466 31 466 Строительство ж/д линии "Жезказган-Бейнеу" 39 534 31 466 Строительство ж/д линии "Аркалык-Шубаркуль" 14 932 Увеличение уставного капитала АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" Кредитование АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" (Приобретение пассажирских вагонов-276 ед.) 2017 год 18 609 12 862 18 088 18 609 12 862 18 088 18 609 34 Реализация бюджетных инвестиций по городу Астана млн. тенге Наименование Итого: Проект республиканского бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 159 096 109 367 100 297 153 596 108 975 94 484 52 367 27 935 27 930 35 676 8 185 9 389 Энергетический комплекс 32 949 25 182 25 445 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 45 106 31 917 23 180 Строительство объектов в сфере образования 10 650 23 941 17 929 Строительство объектов в сфере здравоохранения 12 524 5 500 391 5 813 5 500 391 5 813 Целевые трансферты Транспортная инфраструктура, из них: Новая транспортная система г. Астаны Кредитование Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья 35 Реализация бюджетных инвестиций по городу Алматы млн. тенге Проект республиканского бюджета Наименование 2015 год Итого: 2017 год 75 813 64 056 98 576 37 085 69 705 33 908 63 231 27 450 Строительство объектов в сфере образования 7 085 1 279 715 Строительство объектов в сфере здравоохранения 1 017 3 379 Энергетический комплекс 18 709 9 268 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 19 127 15 768 29 935 Строительство объектов спорта и туризма 15 553 6 103 5 131 5 920 6 108 825 Республиканские бюджетные инвестиции Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Целевой трансферт Транспортная инфраструктура Кредитование 107 121 2016 год 2 625 2 625 36