Программа энергосбережения школы

advertisement
Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности МАОУ «СОШ
№49»
Расходы на коммунальные услуги
2011-2012 гг.:
• 2011 год – 1663,642 тыс. руб. - 30,1 % от ФМО;
• 2012 год – 1523,7 тыс. руб. - 28,62 % от ФМО.
2011 год
7%
36%
2012 год
Тепло
57%
Электроэне
ргия
Вода
9%
Тепло
49%
42%
Электроэн
ергия
Вода
Цель программы:
Снижение расходов школьного бюджета
на потребление энергоресурсов и воду
МАОУ «СОШ №49» за счет рационального
использования всех энергетических
ресурсов и повышения эффективности их
использования. При сохранении
комфортных условий и соблюдении всех
санитарных норм и правил.
Задачи программы:
Основными задачами программы являются:
 - снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой
энергии и воды;
- снижение потребления ТЭР за счет нормирования, лимитирования и
энергосбережения не менее чем на 15% к 2015 г. по каждому
энергоресурсу;
 - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических
ресурсов;
- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и
технологий) в зданиях;
 - повышение уровня компетентности работников школы в вопросах
эффективного использования энергетических ресурсов;
 - создание системы контроля эффективного использования
энергоресурсов во главе с органом управления энергосбережением
учреждения.
Ответственные за выполнение
программы:
• Директор школы В.А. Миллер;
• Комиссия по энергосбережению в составе:
- В.А. Миллер – председатель комиссии;
- Т.Н. Улитина – зам. по АХЧ;
- Л.А Федотова – председатель
профсоюзной организации.
• Работники образовательного учреждения,
согласно приказа СЭД-01-02-104 от 19.03.2013.
Целевые индикаторы (показатели)
программы:
Реализация программы позволит:
- снизить удельные показатели расхода энергоносителей к уровню
2010 года более чем на 15%,
- обеспечить снижение удельного потребления энергии в связи с
выполнением осуществляемых мероприятий:
2013 год – электроэнергии на 4,67 кВт*ч/чел; тепловой энергии на
0,002 Гкал/м2; воды на 0,17 м3/чел
2014 год – электроэнергии на 12,63 кВт*ч/чел; тепловой энергии
на 0,001 Гкал/м2; воды на 0,30 м3/чел
Планируемое изменение потребления электроэнергии и тепла и
воды по приборам учета:
2013 год - электроэнергии на 4205 кВт*ч; тепловой энергии на 5,73
Гкал; воды на 152 м3
2014 год – электроэнергии на 10463 кВт*ч; тепловой энергии на
5,72 Гкал; воды на 268 м3
Система энергосберегающих мероприятий и объёмы
финансирования
Наименование мероприятия
Итого по всем мероприятиям:
Замена ламп накаливания на компактные
люминесцентные
Установка теплоотражающих экранов
Установка ЭПРА
Установка двухкнопочных систем слива
Установка рычажных смесителей с
аэраторами
Приобретение наглядного материала
(плакаты, наклейки и т.д.)
Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию
мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс. руб.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего
-
-
-
469,228
-
469,228
-
-
-
8,050
-
8,050
-
-
-
9,038
-
9,038
-
-
-
297,500
-
297,500
-
-
-
36,540
-
36,540
-
-
-
50,000
-
50,000
-
-
-
3,000
-
3,000
-
-
-
15,000
-
15,000
Проведение обучения энергоменеджера
Объемы и источники
финансирования:
Год
Всего
(тыс.
руб.)
Бюджетные
средства в
Внебюдж
Инвестиции
рамках
етные
(капвложени
текущего
средства,
я, целевые финансирования
Другое
(тыс.
программы)
Школы по
руб.)
годам. (тыс. руб.)
95,57
2013
2014
Итого
393,07
100
197,5
100
293,07
Ожидаемые конечные результаты
реализации:
В результате реализации программы возможно
обеспечить:
- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не
менее 15% к 2015 году;
- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг, потребляемых объектом, на сумму
не менее 97,888 тыс. руб. за период 2013 – 2014 г.
- соответствие санитарно-гигиенических требований к
микроклимату зданий;
- использование современного оборудования в системах
всех видов топливных энергетических ресурсов.
- сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение бюджетных средств на энергоресурсы;
Экономия от реализации мероприятий, направленных на
решение основной задачи программы:
Наименование
мероприятия
Установка
теплоотражающих
экранов
Вид
энергетического
ресурса
Тепловая
энергия
Замена ламп
накаливания на
компактные
люминесцентные
Электроэнергия
Установка ЭПРА
Электроэнергия
Установка
двухкнопочных
систем слива
Установка рычажных
смесителей с
аэраторами
Вода
Вода
Предполагаемая экономия энергетических ресурсов
(в натуральном и денежном выражении)
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
Всего
Гкал
5,73
5,72
11,45
тыс. руб.
5,806
5,805
11,611
кВт*ч
2347
1173
3520
тыс. руб.
8,919
4,459
13,378
кВт*ч
1858
9290
11148
тыс. руб.
7,060
35,302
42,362
м3
60
85
145
тыс. руб.
2,640
3,697
6,337
м3
92
183
275
тыс. руб.
4,006
8,012
12,018
Планируемая экономия энергоресурсов в
разрезе мероприятий программы:
Требуемая и планируемая экономия энергетических ресурсов в натуральном
выражении
ТЭР
2012
2013
2014
Всего
0
5439
5439
10878
Планируемая
0
4205
10463
14668
Требуемая
0
0
0
0
Планируемая
0
5,73
5,72
11,45
Требуемая
0
498
497
995
0
152
268
420
Ед. изм.
Требуемая
Электроэнергия
кВт*ч
Тепловая энергия
Гкал
Вода
м3
Планируемая
Фактическое потребление учреждением
ТЭР за 2010-2012 годы:
Количество ТЭР
Наименования
ТЭР
Ед.изм.
Электроэнергия
Тепловая энергия
Хозяйственнопитьевая вода
2010 г.
2011 г.
2012 г.
кВт*ч
180341
143115
164168
Гкал
1014,36
820,20
602,69
м3
1582
2628
2340
Топливно-энергетический баланс
Школы в 2012 г:
Наименование
потребителя
Ед. изм.
2012 г.
Удельный
%
611,254
45,7
1
Тепловая энергия
тыс.
руб.
2
Электрическая
энергия
тыс.
руб.
623,838
46,6
3
Водоснабжение и
водоотведение
тыс.
руб.
102,258
7,7
Итого
тыс.
руб.
1337,350
100
Удельный расход энергетических
ресурсов Школы:
Удельное
потребление
2010 2011
2012
2013
2014
Электроэнергии,
кВт*ч / чел
228
182
178
166
Тепловой
энергии, Гкал /
м2
0,21
0,172 0,127 0,125 0,124
3
Воды, м3 / чел
2,00
162
2,97
2,60
2,43
2,13
Download