Информация о ходе реализации в 2014 году муниципальной

advertisement









«Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания»;
«Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в
Кирилловском муниципальном районе»;
«Старшее поколение»;
«Безбарьерная среда»;
«Дорога к дому»;
«Дополнительные мероприятия, направленные на повышение
качества жизни детей, семей с детьми в Кирилловском
муниципальном районе»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан Кирилловского муниципального района на
2014-2018 годы»
«Социальная программа, направленная на укрепление материально
–технической базы учреждений социального обслуживания
населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности в 2014 году»
Цель: повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной
поддержки
Основные мероприятия подпрограммы 1
Наименование основного мероприятия
Источник
финансирова
ния
Объем
финансирования
Количество
граждан
получивших
МСП
Районный
бюджет
1 207,9
123
Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан при проезде на транспорте по территории района
Районный
бюджет
163,6
244
Дополнительное пенсионное обеспечение
Районный
бюджет
1 450,4
63
Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
Областной
бюджет
13 853,5
1 683
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Областной
бюджет
12 778,9
684
Предоставление государственной социальной помощи
Областной
бюджет
Областной
бюджет
1 900,0
786
78,0
52
Федеральный
бюджет
12 908,6
1 834
Предоставление денежных компенсаций на оплату жилого
помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан
Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из
нуждающихся семей
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе оплата
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Задачи, направленные на
достижение цели
Обеспечение полного и
своевременного предоставления
мер социальной поддержки,
предусмотренных федеральным,
областным законодательством и
муниципальными правовыми
актами, отдельным категориям
граждан
Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.
Значения
показателей за
2014 год
план
факт
1. Доля получателей мер социальной поддержки, получивших
различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся
за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в
соответствии с действующим законодательством
%
100
100
2. Доля малоимущих граждан, получивших меры социальной
поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся
за их предоставлением
%
100
100
%
93
97,5
ед.
29
49
3. Доля семей (граждан), получивших государственную
социальную помощь на основании социального контракта и
вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества
семей (граждан), получивших государственную социальную
помощь на основании социального контракта
4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат
малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012
года третьего и последующего детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Цель: качественное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан с
учетом критериев индивидуальной нуждаемости
43 936,7 тыс. рублей
Областной бюджет
35 869,0 тыс. рублей
Предоставление
социальных услуг в
учреждениях социального
обслуживания
34 556,8 тыс. рублей
Осуществление
деятельности по опеке и
попечительству
1 312,2 тыс. рублей
Внебюджетные
средства
8 067,7 тыс. рублей
Предоставление платных
социальных услуг в
учреждениях социального
обслуживания
Задачи, направленные
на достижение цели
Развитие сети организаций
различных организационноправовых форм и форм
собственности,
осуществляющих социальное
обслуживание населения
Наименование индикатора
(показателя)
Ед.
изм.
Значения
показателей
за 2014 год
план
факт
доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными
услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги
%
98,2
99,7
доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в негосударственных учреждениях социального
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания всех форм собственности
%
0,9
0,9
%
89,7
92,8
%
58,0
58,4
%
76,2
76,7
%
51,0
52,8
Повышение
уровня
социальной
защищенности
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических
совершеннолетних
лиц от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне
недееспособных
граждан,
стационарных учреждений
обеспечение их прав и
законных интересов
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников
учреждений социального обслуживания населения со средней
заработной платой в Вологодской области
Сохранение
кадрового 2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
потенциала
в
системе персонала учреждений социального обслуживания населения со
социальной
защиты средней заработной платой в Вологодской области
населения
3. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала учреждений социального обслуживания населения со
средней заработной платой в Вологодской области
Цель: развитие системы отдыха и оздоровления детей
Направлено финансовых средств на
реализацию мероприятий программы в
2014 году
(тыс.рублей)
Федеральный бюджет
1 189,8
Областной бюджет
1 089,6
Районный бюджет
297,2
Внебюджетные средства
20,0
ВСЕГО:
2 596,6
Лагеря
дневного
пребывания
Санатории
224
16
25
87
352
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
2
0
0
0
2
Дети — инвалиды
4
0
2
0
6
Дети, оставшиеся без попечения
родителей и дети-сироты
Дети, состоящие на учете в
комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
11
8
12
0
31
10
0
12
0
22
Из неблагополучных семей
17
0
5
0
22
ИТОГО:
268
24
56
87
435
Категория детей
Из малоимущих семей
(в том числе из неполных и
многодетных семей)
Загородные
Другие
ИТОГО
лагеря
мероприятия
Наименование поселения
Санатории
Лагеря с дневным
пребыванием
Загородные
лагеря
Итого
2014 г.
В сравнении
с 2013 г.
10
390
64
464
+28
Сельские поселения,
в том числе:
6
188
15
209
-18
- Липовское
-
28
5
33
+3
- Николоторжское
4
51
1
56
-9
- Горицкое
-
20
-
20
-1
- Алешинское
-
27
1
28
+3
- Коварзинское
-
-
-
-
-12
- Талицкое
-
28
5
33
-
- Чарозерское
1
14
-
15
+1
- Ферапонтовское
1
20
3
24
-3
Итого:
16
578
79
673
+10
г.Кириллов
Задачи, направленные на достижение
цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед.
изм.
Значения
показателей
за 2014 год
план
факт
Обеспечение отдыха детей всех групп
здоровья на специализированных
(профильных) сменах в организациях
отдыха детей и их оздоровления
1. Количество детей, отдохнувших
на специализированных
(профильных) сменах в
организациях отдыха детей и их
оздоровления
человек
26
27
Проведение мероприятий по организации
временного трудоустройства подростков в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
1. Количество несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет, временно
трудоустроенных в свободное от
учебы время
человек
68
91
Сохранение уровня охвата детей
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятостью, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
1. Доля оздоровленных детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в общей численности
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению
%
54,5
50,2
Примечание
Стоимость путевки
в оздоровительные
лагеря и санатории
возросла, а
финансирование
осталось на уровне
2013 года
Цель: качественное и эффективное оказание социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости
Направлено финансовых средств на реализацию
мероприятий программы в 2014 году
(тыс.рублей)
Областной бюджет
497,4 тыс. руб.
Районный бюджет
178,8 тыс. руб.
Внебюджетные средства
66,6 тыс. руб.
ИТОГО
742,2 тыс. руб.
Районный бюджет
178,8 тыс.рублей
Создание электронной книги
памяти (45,6 тыс.руб)
22,4%
25,5%
Предоставление
консультативных услуг
ветеранам (93,2 тыс.руб
52,1%
Социокультурные мероприятия
(40,0 тыс.руб)
Задачи,
направленные на
достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.
Значения
показателей за
2014 год
план
Укрепление
материальнотехнической базы
учреждений
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
факт
1. Доля учреждений социального обслуживания населения района для
граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материальнотехническую базу
%
100
100
2. Доля учреждений социального обслуживания населения района для
граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
%
100
100
Активизация участия Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь
пожилых граждан в района
жизни общества
тыс.
чел.
4,2
4,2
Повышение
Доля обеспеченности автотранспортом мобильной бригады неотложной
доступности
социальной и медико-социальной помощи при комплексном центре
социальных
услуг социального обслуживания населения в районе
населению района
%
100
100
Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
Районный бюджет
186,0 тыс. рублей
Оказание консультативных
услуг
128,0 тыс. рублей
Проведение социокультурных
мероприятий для инвалидов
58,0 тыс. рублей
Задачи, направленные на
достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
1.Формирование нормативноправовой базы и
организационных механизмов
развития системы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации,
среди всех приоритетных объектов и услуг
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
2. Преодоление социальной
разобщенности в обществе и
формирование позитивного
отношения к проблемам
инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
инвалидов
3. Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг (развитие системы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности
данной категории населения
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от
общей потребности в таких местах
4. Информационнометодическое и кадровое
обеспечение системы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов,
занятых в этой сфере
Ед.
изм.
Значения
показателей за
2014 год
план
факт
%
45
45
%
70
70
%
70
70
%
40
40
%
45
45
54,2
54,2
%
100
100
%
45
46,6
%
Цель: совершенствование системы профилактики социального сиротства и
детской безнадзорности
Внебюджетные средства
15,0 тыс. рублей
Задачи, направленные
на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Задача 1. Развитие системы профилактики
вторичного
сиротства,
отказов
от
новорожденных детей, сохранение ребенку в
возможных случаях его родной семьи
Задача 2. Минимизация рисков возникновения
социального сиротства
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, от общей численности детского населения
2. Численность родителей,
родительских правах
восстановленных
Ед.
изм.
%
Значения
показателей за
2014 год
план
факт
0,3
0,1
в
человек
2
2
3. Численность родителей, в отношении которых
отменено ограничение в родительских правах
Задача 3. Создание условий для эффективной 1. Доля безнадзорных детей в общей численности
социальной реабилитации и интеграции в детского населения района
общество детей и семей с детьми, 2. Количество семей с несовершеннолетними детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации
находящихся в социально опасном положении
3. Доля высококвалифицированных специалистов,
работающих в сфере профилактики социального
сиротства и детской безнадзорности, от общего числа
специалистов учреждений социального обслуживания
семьи и детей, образования, здравоохранения,
осуществляющих деятельность по профилактике
социального сиротства и детской безнадзорности
4. Доля специалистов, участвующих в реализации
мероприятий Подпрограммы 6, принявших участие в
обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от
общего числа специалистов, участвующих в реализации
мероприятий подпрограммы 6
5. Количество распространенных информационнометодических материалов по профилактике социального
сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки,
брошюры, визитки и др.)
человек
1
1
%
1,04
1,7
семей
36
26
%
42,0
42,0
%
70,0
70,0
шт.
100
180
Цель: создание условий для эффективной социальной реабилитации и
интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации
Районный бюджет
49,1 тыс. рублей
Оказание
консультативных услуг
35,1 тыс. рублей
Организация
социокультурных
мероприятий
14,0 тыс. рублей
Задачи, направленные
Наименование индикатора
на достижение цели
(показателя)
Ед.
изм.
Значения
показателей
за 2014 год
план факт
Обеспечение беспрепятственного доступа детей 1. Доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях
и семей с детьми к социальным услугам
социального обслуживания населения, в общей численности семей с
детьми
Повышение квалификации и обмен опытом 1. Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в
специалистов, работающих с семьями и детьми, учреждениях социального обслуживания населения, образования,
информационно-просветительская
работа
с здравоохранения,
физкультуры
и
спорта,
повысивших
детьми и родителями
профессиональную квалификацию от общего числа специалистов,
работающих с семьями и детьми в учреждениях социального
обслуживания
населения,
образования,
здравоохранения,
физкультуры и спорта
2. Доля волонтеров, прошедших обучение на практических
семинарах от общей численности волонтеров в районе
%
18,5
18,5
%
100
100
%
33,0
43,3
3. Количество изданных информационно-методических материалов
для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с
детьми (информационные бюллетени, буклеты и др.)
Системные изменения в организации работы по 1. Доля детей-инвалидов, получивших социально-реабилита-ционные
абилитации и реабилитации детей-инвалидов и услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе
детей с ограниченными возможностями здоровья 2. Доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и
отдыху от общей численности детей-инвалидов в районе
3. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги
(группы кратковременного и дневного пребывания, домашний
помощник и др.) на период занятости родителей, от общей
численности семей с детьми-инвалидами в районе
4. Число привлеченных некоммерческих организаций к решению
проблем детей-инвалидов
5. Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и
семьям с детьми-инвалидами
6. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги,
от общей численности семей с детьми-инвалидами в районе
шт.
50
50
%
26,0
62,7
%
18
18
%
27,0
63,7
ед
1
1
чел
5
5
%
27,0
63,7
Цель: обеспечение исполнения управлением социальной защиты
населения администрации Кирилловского муниципального района
полномочий в сфере социальной защиты населения
Областной бюджет
5 303,5 тыс. рублей
Обеспечение деятельности
управления социальной
защиты населения
Обеспечение проведения
мероприятий в области
социальной политики
5 254,9 тыс. рублей
48,6 тыс. рублей
Задачи, направленные на
достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.
Значения
показателей за
2014 год
план
факт
1. Обеспечение
1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом
деятельности управления
работы
социальной защиты
управления социальной защиты населения администрации района
населения администрации
района, как ответственного
исполнителя
муниципальной программы
%
100
100
2. Проведение социально
значимых мероприятий в
области социальной
политики
%
100
100
Доля социально значимых мероприятий в области социальной
политики, выполненных в соответствие с Планом работы
управления социальной защиты населения администрации района
Цель: улучшение обслуживания населения в Кирилловском муниципальном
районе учреждениями социального обслуживания населения
Областной бюджет
350,0 тыс. рублей
Задачи, направленные на
достижение цели
Повышение доступности
социальных услуг населению в
Кирилловском муниципальном
районе
Оказание адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности
Наименование индикатора (показателя)
доля обеспеченности автотранспортом мобильной
бригады неотложной социальной и медикосоциальной помощи при комплексном центре
социального
обслуживания
населения
в
Кирилловском муниципальном районе
количество неработающих пенсионеров, которым
оказана адресная социальная помощь
Ед.
измерения
Значения
показателей
за 2014 год
план
факт
%
100
100
человек
3
3
Download