Графики

advertisement
Исполнение плана расходов республиканского бюджета и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года)
Расход
Наименование
Всего
без учёта гуманитарной
помощи
План
Факт
2 759 724
543
2 749 697
363
1 916 176
630
1 896 333
062
Собственный доход Факт
%
выполнения
69,4
69,0
в руб.
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций
(ГКО)
1 541 938
1 313 226 612
495
1 516 751
1 288 039 395
278
В том числе
Обеспеченность
плановых расходов, %
Обеспеченность
фактических расходов, %
Всего
без учёта
государственных
краткосрочны
х облигаций
(ГКО)
Всего
без учёта
государственных
краткосрочны
х облигаций
(ГКО)
55,9
47,6
80,5
68,5
55,2
46,8
80,0
67,9
План
Факт
%
выполнения
Расходы
Доходы
План
Факт
%
выполнения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
121 280 281
92 536 596
76,3
1. Налоговые и неналог. платежи, в том
числе:
947 845 528
979 826 738
103,4
ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
26 629 344
18 375 046
69,0
- акцизный сбор (импорт), таможенная
пошлина
482 946 280
546 508 280
113,2
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3 494 565
173 798
5,0
- прочие
платежи
464 899 248
433 318 458
93,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
151 116 878
94 408 505
62,5
2. ГКО
231 802 777
228 711 883
98,7
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-
332 092 923
239 924 937
72,2
3. Гуманитарная помощь
22 908 072
25 187 217
109,9
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
СОДЕЙСТВИЕ НТП
17 246 934
13 081 143
75,8
4. Доходы целевых бюджетных фондов,
в т.ч.:
146 861 579
138 145 041
94,1
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
22 538 862
18 484 590
82,0
- фонд ГТК
46 390 781
39 608 204
85,4
ОХРАНА
ОКРУЖ.
СРЕДЫ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ И ВОД
10 526 778
7 173 945
68,1
- дорожный фонд
96 320 177
91 122 243
94,6
И
налоговые
и
неналоговые
ТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,
СВЯЗЬ
И
ИНФОРМАТИКА
49 746 636
30 387 111
61,1
- фонд гос.гарантий (паевые сборы)
3 504 312
Продолжение
Расход
Наименование
Собственный доход
без учёта
государственных
краткосрочных
облигаций
(ГКО)
Обеспеченность
плановых расходов, %
Обеспеченность
фактических расходов, %
без учёта
государственных
краткосрочны
х облигаций
(ГКО)
Всего
без учёта
государственных
краткосрочны
х облигаций
(ГКО)
4 150 621
3 910 282
94,2
План
Факт
%
выполнения
228 144
313
174 542
892
76,5
- эколог.фонд
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
15 549 586
12 198 265
78,4
5. Доходы от оказания платных услуг
132 428 101
104 024 116
78,6
СРЕДСТВА
ИНФОРМАЦИИ
34 931 351
17 839 222
51,1
6.Социальный стабилизационный
фонд
66 043 500
66 043 500
100,0
415 318
398
488 108
680
300 563
621
292 818
650
68 759 812
65 671 534
95,5
15001555
1555
0,0
146 201
055
119 725
114
81,9
13 394 902
367 517
837
163 042
965
9 038 233
205 545
009
163 042
965
69 080 888
40 643 899
2 759 724
543
1 916 176
630
1 547 889 557
1541938495,
0
ОБРАЗОВАНИЕ
МАССОВОЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
ПОПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕЗЕРВОВ
ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ
БЮДЖЕТАМ
ДРУГИХ
УРОВНЕЙ
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ВОЗВРАТ
КРЕДИТОВ
ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ
ЦЕЛЕВЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ
Итого
в руб.
Всего
72,4
60,0
67,5
55,9
100,0
58,8
Исполнение плана расходов Единого государственного фонда социального
страхования и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
Собственный доход*
Расход
Наименование
фонда
ЕГФСС ПМР
План
Факт
%
выполнения
1 394 304
470
1 358 833
719
97,5
Обеспеченность, %
в руб.
943 026
205
плановых
расходов
фактических
расходов
67,6
69,4
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
ВСЕГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых фактических
расходов расходов
55,7
78,2
612 117 408
56,2
78,8
Расход
План
Факт
%
выполнения
1 098 242 150
782 726 226
71,3
1 089 817 649
776 468 913
71,2
Государственная администрация
ВСЕГО Местный бюджет
ВСЕГО без учёта гуманитарной
помощи
Государственная администрация
ВСЕГО Местный бюджет
в том числе
доходы
расходы
направление расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТНОСТЬ
И
ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-ВА
ТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,
СВЯЗЬ
И
ИНФОРМАТИКА
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
план
факт
%
выполнения
56 668 919
42 435 725
74,9
704 823
473 173
67,1
31 273 739
22 814 759
73,0
1 008 046
845 182
83,8
47 177 960
35 414 667
75,1
599 359 147
466 689 709
77,9
51 233 268
38 562 093
75,3
3 498 080
2 734 672
78,2
2 998 412
27 984 106
24 465 393
236 656 781
15 213 476
2 408 189
20 109 271
12 242 097
133 087 278
4 909 411
80,3
71,9
50,0
56,2
32,3
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
план
факт
% выполнения
1 956 158
571 165
000
1 284 975
2. Доходы территориального
экологического фонда
9 561 973
8 731 872
91,3
3. Доходы от оказания платных услуг
31 048 796
30 935
561
99,6
513 816 602
111,2
65,7
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. ТИРАСПОЛЬ
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
65,0
96,5
204 371 022
65,5
97,4
Расход
Государственная администрация
г. Тирасполь (ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
План
Факт
314 287 607
311 987 906
211 860 458
209 808 028
%
выполнения
Государственная администрация
67,4
г. Тирасполь
67,2
в том числе
расходы
доходы
план
факт
%
выполнения
9 518 895
7 388 727
77,6
2 250
698
31,0
9 550 107
6 815 165
71,4
27 862
13 781
49,5
10 238 360
8 903 540
87,0
168 510 787
127 739 541
75,8
8 923 457
6 374 002
71,4
225 000
184 999
82,2
228 000
228 000
100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
8 385 458
4 902 099
58,5
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
23 755 683
66 758 895
8 162 853
12 152 097
34 224 160
2 933 649
51,2
51,3
35,9
направление расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТНОСТЬ
И
ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-ВА
ТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,
СВЯЗЬ
И
ИНФОРМАТИКА
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
план
факт
% выполнения
170 866 748
189 417 698
110,9
660 000
477 540
72,4
2. Доходы территориального
экологического фонда
4 127 241
3 204 825
77,7
3. Доходы от оказания платных услуг
10 987 390
11 270 959
102,6
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. БЕНДЕРЫ
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
70,5
94,6
128 590 328
71,0
95,3
Расход
План
Факт
%
выполнения
182 275 325
181 025 375
135 953 746
134 977 812
74,6
74,6
Государственная администрация
г. Бендеры (ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
Государственная администрация
г. Бендеры
в том числе
доходы
расходы
направление расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И
ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,
СВЯЗЬ
И
ИНФОРМАТИКА
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
план
факт
%
выполнения
7 637 459
5 839 176
76,5
93 028
66 067
71,0
8 214 512
6 440 055
78,4
818 000
753 778
92,1
17 486 177
13 198 273
75,5
87 131 193
70 639 275
81,1
9 926 254
7 865 556
79,2
1 596 606
1 283 751
80,4
2 770 412
3 196 036
41 018 076
2 387 572
2 180 189
2 819 416
24 076 180
792 030
78,7
88,2
58,7
33,2
план
факт
% выполнения
114 735 708
121 247 459
105,7
500 000
460 000
92,0
2. Доходы территориального
экологического фонда
1 599 953
1 468 926
91,8
3. Доходы от оказания платных услуг
6 563 373
5 413 943
82,5
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. ДУБОССАРЫ и ДУБОССАРСКИЙ РАЙОН
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
Расход
План
Факт
%
выполнения
93 611 374
68 348 407
73,0
92 864 566
67 791 260
73,0
в том числе
Государственная администрация
г. Дубоссары и Дубоссарский р-н
(ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
Государственная администрация
г. Дубоссары и Дубоссарский р-н
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И
ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,
СВЯЗЬ
И
ИНФОРМАТИКА
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
60,0
44,1
60,5
план
факт
% выполнения
36 773 709
38 959 547
105,9
200 000
28 215
14,1
295 906
314 349
106,2
1 835 118
1 694 011
92,3
доходы
расходы
направление расходов
43,8
40 996 122
план
факт
%
выполнения
5 927 786
4 219 859
71,2
108 811
68 166
62,6
2 608 722
1 902 042
72,9
2. Доходы территориального
экологического фонда
76 000
20 515
27,0
3. Доходы от оказания платных услуг
4 910 278
2 441 307
49,7
51 195 305
41 624 948
81,3
5 294 023
3 967 746
74,9
168 671
146 616
86,9
3 054 845
19 871 443
395 490
2 256 665
11 644 688
55 855
73,9
58,6
14,1
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. ГРИГОРИОПОЛЬ и ГРИГОРИОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
Расход
План
Факт
%
выполнения
94 001 425
64 832 860
69,0
93 370 500
64 296 372
68,9
в том числе
Государственная администрация
г. Григориополь и Григорипольский
р-н (ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
Государственная администрация
г. Григориополь и Григорипольский рн
план
факт
%
выполнения
6 414 412
5 214 633
81,3
104 186
77 543
74,4
1 692 716
1 405 732
83,0
2. Доходы территориального
экологического фонда
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
1 326 009
977 538
73,7
3. Доходы от оказания платных услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
54 719 325
41 012 787
75,0
5 722 278
4 577 520
80,0
245 184
183 237
74,7
3 199 559
20 114 416
463 340
2 432 168
8 863 470
88 232
76,0
44,1
19,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
45,7
31,7
46,1
план
факт
% выполнения
22 785 150
26 867 605
117,9
0
30 400
298 340
245 722
82,4
2 619 814
2 496 152
95,3
доходы
расходы
направление расходов
31,5
29 639 879
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. РЫБНИЦА и РЫБНИЦКИЙ РАЙОН
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
Расход
План
Факт
%
выполнения
184 957 614
133 905 346
72,4
183 180 312
133 113 569
72,7
в том числе
Государственная администрация
г. Рыбница и Рыбницкий р-н
(ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
Государственная администрация
г. Рыбница и Рыбницкий р-н (ВСЕГО)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
ИНФОРМАТИКА
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
84,4
61,7
84,9
план
факт
% выполнения
92 323 249
106 212 690
115,0
220 000
288 820
131,3
доходы
расходы
направление расходов
61,1
113 069 610
план
факт
%
выполнения
10 859 634
7 842 670
72,2
120 499
81 382
67,5
3 785 904
2 441 369
64,5
2. Доходы территориального
экологического фонда
1 411 806
1 558 550
110,4
86 184
57 108
66,3
3. Доходы от оказания платных услуг
4 210 415
5 009 550
119,0
10 671 364
8 237 185
77,2
109 529 983
84 517 009
77,2
10 366 669
7 184 999
69,3
466 686
359 248
77,0
4 279 511
709 710
32 633 247
1 448 223
3 156 921
90 000
19 654 313
283 142
73,8
12,7
60,2
19,6
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. КАМЕНКА и КАМЕНСКИЙ РАЙОН
Собственный доход
Расход
Государственная администрация
г. Каменка и Каменский р-н (ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
План
Факт
50 080 094
49 761 974
35 580 382
35 330 580
%
выполнения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
в руб.
71,0
г. Каменка и Каменский р-н
71,0
в том числе
плановых
расходов
31,3
31,5
фактических
расходов
44,1
44,4
план
факт
% выполнения
12 419 727
14 692 761
118,3
176 158
0
0,0
15 675 065
доходы
расходы
направление расходов
Обеспеченность, %
Государственная администрация
план
факт
%
выполнения
4 456 906
3 611 556
81,0
94 273
73 698
78,2
1 002 005
814 967
81,3
2. Доходы территориального
экологического фонда
124 586
128 273
103,0
1 408 032
814 105
57,8
3. Доходы от оказания платных услуг
725 125
854 031
117,8
26 179 289
21 199 594
81,0
2 549 770
2 004 816
78,6
154 410
133 704
86,6
1 454 389
12 622 023
158 997
1 188 567
5 700 160
39 215
81,7
45,2
24,7
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. СЛОБОДЗЕЯ и СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
Расход
План
Факт
%
выполнения
152 872 851
114 695 442
75,0
151 671 861
113 773 089
75,0
Государственная администрация
г. Слободзея и Слободзейский р-н
(ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
Государственная администрация
г. Слободзея и Слободзейский р-н
40,5
54,0
40,9
54,5
план
факт
% выполнения
46 555 013
57 731 055
124,0
200 000
0
0,0
755 560
844 164
111,7
3 549 032
3 413 283
96,2
61 988 502
в том числе
доходы
расходы
направление расходов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
план
факт
%
выполнения
11 077 998
7 794 102
70,4
181 776
105 619
58,1
3 471 292
2 410 694
69,4
2. Доходы территориального
экологического фонда
1 101 499
814 531
73,9
3. Доходы от оказания платных услуг
85 861 533
67 944 711
79,1
8 226 446
6 413 160
78,0
641 523
443 117
69,1
4 137 469
36 924 895
1 248 420
3 234 495
25 151 751
383 262
78,2
68,1
30,7
источники доходов
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
- доходы от приватизации
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами
(8 месяцев 2014 года)
г. ДНЕСТРОВСК
Собственный доход
Обеспеченность, %
в руб.
плановых
фактических
расходов
расходов
68,0
101,4
17 786 880
68,5
102,4
Расход
Государственная администрация
г. Днестровск (ВСЕГО)
без учёта гуманитарной помощи
План
Факт
26 155 860
25 955 155
17 549 585
17 378 203
%
выполнения
Государственная администрация
67,1
г. Днестровск
67,0
в том числе
доходы
расходы
направление расходов
план
факт
%
выполнения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
775 829
525 002
67,7
1. Налоговые и неналоговые платежи, за
исключением:
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ.
БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-
948 481
584 735
61,6
- доходы от приватизации
36 241
28 188
77,8
16 231 732
12 011 844
74,0
224 371
174 294
77,7
276 839
6 713 786
948 581
118 940
3 772 556
334 026
43,0
56,2
35,2
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
источники доходов
2. Доходы территориального
экологического фонда
3. Доходы от оказания платных услуг
план
факт
% выполнения
17 357 298
16 036 185
92,4
0
0
0,0
948 581
967 063
101,9
558 529
783 632
140,3
Download