СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОРОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

advertisement
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОРОМАНОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КАЛМАНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
29.03.2012 год № 32
с.Новороманово
Об
утверждении
отчета
Администрации
Новоромановского сельсовета о
выполнении
комплексной
программы
социально
–
экономического
развития
муниципального
образования
Новоромановский
сельсовет
Калманского района Алтайского
края на 2008 - 2012 годы за 2011
год
Заслушав
и
обсудив
информацию
главы
Администрации
Новоромановского сельсовета Калманского района Алтайского края
Носачева А.В., руководствуясь Уставом муниципального образования
Новоромановский сельсовет Калманского района Алтайского края, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Администрации Новоромановского сельсовета
Калманского района Алтайского края о выполнении комплексной программы
социально – экономического развития муниципального образования
Новоромановский сельсовет Калманского района Алтайского края на 2008 2012 годы за 2011 год (прилагается).
Глава сельсовета
А.В.Носачев
Приложение к решению
Совета депутатов
Новоромановского сельсовета
от 29.03.2012г. №32
ОТЧЕТ
Администрации Новоромановского сельсовета о выполнении
комплексной программы социально – экономического развития
муниципального образования Новоромановский сельсовет Калманского
района Алтайского края на 2008 - 2012 годы
за 2011 год
Комплексная программа социально – экономического развития
муниципального образования Новоромановский сельсовет Калманского
района Алтайского края на 2008 – 2012 годы (далее – Программа)
разработана и утверждена в 2007 году.
Основная цель муниципального образования, определенная в
Программе, следующая: «Новоромановский сельсовет - территория,
комфортная для жизни населения, благоприятная для развития бизнеса и
вложения инвестиций».
Ежегодно Программа корректировалась с учетом меняющейся
экономической ситуации в Алтайском крае и, соответственно, в Калманском
районе.
Анализ выполнения программных мероприятий в 2011 году
осуществлялся в части определения степени их реализации и степени
финансирования (приложение 1).
Цель 1. Рост уровня и качества жизни населения
Для достижения поставленной цели были запланированы ряд
мероприятий бюджетом поселения:
1) «Аттестация рабочих мест по условиям труда» в сумме 3,0
тыс.рублей – выполнено на 100%;
Цель 2. Рост экономического потенциала поселения.
Для достижения поставленной цели были запланированы мероприятия:
1) Муниципальные финансы, которые включают в себя увеличение
неналоговых доходов бюджета за счет аренды муниципального имущества
(автомобиля, помещений бывшего Дома ветеранов) выполнено на 117,8 %
при плане 124,0 тыс.рублей было выполнено на 146,09 тыс.рублей.
2) В ходе работы было взаимодействие с администрацией Калманского
района по погашению образовавшейся задолженности за использование
земель.
Цель3. Создание благоприятного социального климата для
деятельности и здорового образа жизни на территории муниципального
образования.
Для достижения поставленной цели были запланированы ряд
мероприятий по содействию в развитии образования, культуры, физической
культуры и спорта.
На развитие культуры было профинансировано 4 тыс.рублей на
подписные издания для библиотек; на проведение культурно-массовых
мероприятий было потрачено 19,8 тыс.рублей (выполнено на 79,2%).
Осуществлены мероприятие связанные с текущим ремонтом СДК
п.Александровка (зал досуга населения) – было профинансировано 10,00
тыс.рублей, что составляет 43,5% от запланированных расходов.
На физкультуру и спорт из бюджета поселения не было запланировано
денежных средств в 2011 году.
Цель 4. Рост качества среды жизнедеятельности.
Для реализации этой цели были запланированы такие мероприятия как
Жилищно-коммунальное хозяйство, Дорожное хозяйство, транспорт и связь,
Благоустройство территории, охрана окружающей среды, Безопасность
населения.
1) По мероприятию ЖКХ: были осуществлены незапланированные
расходы на сумму 86,65 тыс.рублей в связи с прокладкой
водопровода по ул.Школьная; 28,00 тыс.рублей на оплату услуг
экскаватора. Также были произведены незапланированные расходы
на оплату услуг по разработке схемы сетей водоснабжения в
размере 99,9 тыс.рублей. Проводилась работа с жителями по
газификации села;
2) По мероприятию Дорожное хозяйство, транспорт и связь: был
проведен незапланированный частичный ремонт подъездных путей
до мест захоронения на сумму 13,6 тыс.рублей; расчистка дорог в
зимнее время 80,57 тыс.рублей (54%) – зима была не такая
заснеженная; по грейдированию израсходовано 60,98 тыс.рублей;
по оплате абонентской платы за пользование программой
«Консультант+» план перевыполнен на 25,1% - это связано сростом
цен на оказание услуг; по оплате текущей абонентской платы за
программу «Контур Экстерн» мероприятие выполнено на 100%.
3) По мероприятию Благоустройство территории, охрана окружающей
среды: ликвидация несанкционированных свалок профинансирована
на сумму 99,4 тыс.рублей; текущие работы и затраты по освещению
улиц осуществлено на 30% (работы по освещению улицы Рязанской
перенесены на 2012год), расходы по захоронению безродных
выполнены на 46%; также выполнены работы по облагораживанию
территории мест захоронения на сумму 38,9 тыс.рублей; выполнены
текущие работы по реставрации обелисков воинам ВОВ на сумму
2,0 тыс.рублей. Не был произведен ремонт козырька
администрации, расходы перенесены на 2012 год.; были проведены
незапланированные расходы связанные с покраской и побелкой
здания администрации на сумму 23,0 тыс.рублей; запланированные
расходы на химическое уничтожение конопли не были произведены,
так как данные расходы понесли фермерские хозяйства.
4) По мероприятию Безопасность населения: осуществлен сброс талых
вод на плотинах на сумму 31,6 тыс.рублей (произошло
перевыполнение плана на 6,6 тыс.руб. в связи с увеличением
стоимости работ по трудовым соглашениям); был установлен
пожарный гидрант на сумму 22,7 тыс. рублей; расчистка
подъездных путей к 4-м гидрантам в зимнее время осуществлена на
31% в связи с незаснеженной зимой.
Степень достижения поставленных целей и задач определяется через
мониторинг фактических и прогнозных значений индикаторов. Динамика
выполнения индикаторов, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы Новоромановского сельсовета (приложение 2). Из
запланированных индикаторов достижения целей и задач развития района по
итогам 2011 года:
- достигнуты или превышены плановые значения 2 индикаторов;
- не выполнены плановые значения 7 индикаторов.
Среди индикаторов демографического потенциала не достигнуто
количество рождаемости. Также наблюдается тенденция роста миграционной
убыли населения (при плане 0 человек фактически убыло 16 человек).
Анализ индикаторов состояния бюджета поселения показывает, что не
выполнен показатель бюджетной обеспеченности за счет собственных
доходов сельсовета (при плане 1262,0 рубля на душу населения фактически
исполнено на 936 рубля). Также динамика собственных доходов сельсовета
показала, что она ниже планового показателя на 29,2 %.
В экономике следует отметить выполнение и перевыполнение таких
наиболее значимых индикаторов, как снижение уровня официально
зарегистрированной безработицы (при плане 2% к трудоспособному
населению фактически зарегистрировано 1%).
В сельском хозяйстве увеличилось поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств на 1,2 раза, по сравнению с 2010 годом
произошло снижение на 0,96 раза. Поголовье коров во всех категориях
хозяйств снизилось на 0,95 раза, по сравнению с 2010 годом снижение
произошло на 0,86 раза.
Ввод нового жилья составил 406,8 кв.м. на душу населения при плане
600,0 кв.м.
Всего на реализацию программных мероприятий за счет бюджета
поселения израсходовано 932,39 тыс.рублей, или 70,5% от плановых
значений. Основная причина - реализация многих мероприятий перенесена
на 2012 год.
Download