Стратегии социально-экономического развития в УФО до 2020 г.

advertisement
Информация
о реализации Стратегии социально-экономического развития
Уральского федерального округа на период до 2020 года в субъектах
Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского
федерального округа
Стратегией социально-экономического развития Курганской
области до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Курганской области от 2 декабря 2008 г. № 488-р и актуализирована
24 января 2011 г.) (далее – Стратегия Курганской области) предусмотрено
три сценария развития: инерционный, энерго-сырьевой, инновационный.
Правительством региона в качестве базового определен
инновационный сценарий.
Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в
данные
март
июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии
Курганской 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от
области за
с энергосценария
с инновасценария
Наименование 2011-2012
сырьевым
развития
ционным
развития
показателя
годы
сценарием
Стратегии
сценарием
Стратегии
Стратегии
УФО
Стратегии
УФО
УФО на
УФО на
2011-2015
2011-2015
годы
годы
Валовой
региональный
103,83
-*
-*
102,3
104,0
продукт
Реальные
располагаемые
98,9
96,5
103,3
96
-6,3
105,5
-9,5
доходы
населения
Инвестиции в
основной
104,16
75,9
107,6
74,7
-32,9
108,2
-33,5
капитал
Индекс
промышленного
105,8
111,5 113,3
102,9
+10,4
103,6
+9,7
производства
*- статистические данные отсутствуют
Среди ключевых экономических индикаторов положительную
динамику демонстрирует только промышленное производство.
По состоянию на 01 июля 2013 г. в Курганской области на
1 000 населения регистрируется естественная убыль населения «-3,2» (РФ
– «-0,8», УФО – «1,9»).
Постановлением Правительства Свердловской области от
27 августа 2008 г. № 873-ПП «О стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на период до 2020 года» (в ред.
2
постановлений
Правительства
Свердловской
области
от 14.08.2009 № 926-ПП, от 29.12.2010 № 1910-ПП) выделены три целевых
сценария:
стабилизационно-инерционный,
индустриальномодернизационный и инновационно-оптимистичный.
В качестве базового Правительством Свердловской области принят
индустриально-модернизационный сценарий развития.
Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в
данные
март
июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии
Свердл. 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от
области за
с энергосценария
с инновасценария
Наименование 2011-2012
сырьевым
развития
ционным
развития
показателя
годы
сценарием
Стратегии
сценарием
Стратегии
Стратегии
УФО
Стратегии
УФО
УФО на
УФО на
2011-2015
2011-2015
годы
годы
Валовой
региональный
-*
-*
107,5
107,9
108,4
продукт
Реальные
располагаемые
103,7
106,9 104,1
104,2
106,5
-0,1
-2,4
доходы
населения
Инвестиции в
основной
110,5
102,2 103,1
111,7
112,1
-8,6
-9
капитал
Индекс
промышленного
107,3
103,6 101,5
106,1
107,1
-4,6
-5,6
производства
*- статистические данные отсутствуют
По состоянию на 01 июля 2013 г. в Свердловской области отмечается
прекращение убыли населения, коэффициент естественного прироста
населения составляет «0» (РФ – «-0,8», УФО – «1,9»).
Распоряжением
Правительства
Тюменской
области
от 25 мая 2009 г. № 652-рп (в редакции от 26 октября 2011 г. № 1976-рп,
от 9 октября 2012 г. № 1121-рп, от 28 декабря 2012 г. № 2844-рп) «Об
утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года»
выделены три целевых сценария, а именно: инерционный, энерго-сырьевой
и инновационный.
Правительством Тюменской области в качестве базового принят
инновационный сценарий развития.
3
Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в
данные
март
июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии
Тюменской 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от
области за
с энергосценария
с инновасценария
Наименование 2011-2012
сырьевым
развития
ционным
развития
показателя
годы
сценарием
Стратегии
сценарием
Стратегии
Стратегии
УФО
Стратегии
УФО
УФО на
УФО на
2011-2015
2011-2015
годы
годы
Валовой
региональный
107,57
-*
-*
104,5
105,2
продукт
Реальные
располагаемые
104,15 103,0 102,0
102,6
103,9
-0,6
-1,9
доходы
населения
Инвестиции в
основной
107,60 117,3 142,9
103,0
104,2
+39,9
+38,7
капитал
Индекс
промышленного 117,39
119,5 116,9
105,9
107,5
+11
+9,4
производства
*- статистические данные отсутствуют
В регионе сохраняются высокие темпы показателей «инвестиции в
основной капитал» (142,9%) и «индекс промышленного производства»
(116,9%).
Активная инвестиционная политика позволяет достигать высоких
темпов в добыче топливно-энергетических ресурсов, производстве
резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, металлургии.
Рост доходов населения ожидается за счет реализации на территории
региона крупных инвестиционных проектов.
Сохраняется устойчивая положительная тенденция по основным
демографическим показателям. По данным Росстата, коэффициент
естественного прироста населения в регионе составляет «+4,1»
(РФ – «-0,8», УФО – «1,9»), что значительно опережает прогнозные оценки
в целом по федеральному округу.
Для реализации Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области на период до 2020 года постановлением
Правительства Челябинской области от 15.12.2010 № 296-П приняты
«Основные направления деятельности Правительства Челябинской
области на 2011 - 2015 годы по эффективной реализации Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года»,
актуализированные постановлением Правительства Челябинской области
4
от 28.12.2012 № 730-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 15.12.2010 № 296-П».
Стратегия региона предусматривает два сценария развития, а
именно: базовый и инновационно-активный, при этом базовый принят
Правительством Челябинской области в качестве основного.
Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в
данные
март
июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии
Челябинской 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от
области за
с энергосценария
с инновасценария
Наименование 2011-2012
сырьевым
развития
ционным
развития
показателя
годы
сценарием
Стратегии
сценарием
Стратегии
Стратегии
УФО
Стратегии
УФО
УФО на
УФО на
2011-2015
2011-2015
годы
годы
Валовой
региональный
103,93
-*
104,30
105,80
-*
продукт
Реальные
располагаемые
100,38 101,0 102,5
104,90
107,3
-2,4
-4,8
доходы
населения
Инвестиции в
основной
105,9
90,1
105,20
107
96,3
-8,9
-10,7
капитал
Индекс
промышленного 104,07
100,0 100,6
103,20
104,4
-2,6
-3,8
производства
*- статистические данные отсутствуют
За январь-июнь 2013 г. в Челябинской области регистрируется убыль
населения – коэффициент естественного прироста составил «-0,7» (РФ – «0,8», УФО – «1,9»).
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на
период до 2030, утвержденной распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 г. № 101-рп,
определены 2 альтернативных варианта долгосрочного развития региона:
инерционный и инновационный.
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
качестве базового принят инновационный сценарий развития.
5
Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в
данные
март
июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии
ХМАО – 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от
Югры за
с энергосценария
с инновасценария
Наименование 2011-2012
сырьевым
развития
ционным
развития
показателя
годы
сценарием
Стратегии
сценарием
Стратегии
Стратегии
УФО
Стратегии
УФО
УФО на
УФО на
2011-2015
2011-2015
годы
годы
Валовой
региональный
100,58
-*
-*
101,6
102,6
продукт
Реальные
располагаемые
98,1
103,0 101,7
102,0
105,2
-0,3
-3,5
доходы
населения
Инвестиции в
основной
112,03
95,6 124,2
101,1
105,2
+23,1
+19
капитал
Индекс
промышленного
97,8
99,3
100,1
100,7
99,5
-0,6
-1,2
производства
*- статистические данные отсутствуют
Сохраняется зависимость экономических показателей ХМАО –
Югры от динамики развития топливно-энергетического комплекса, доля
которого в структуре ВРП превышает 50%.
Естественный прирост населения составляет «10,6» (РФ – «-0,8»,
УФО – «1,9»).
Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого
автономного округа до 2020 года (утверждена постановлением
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от
14.12.2011 № 839) предусматривает, что в качестве основы планирования
выбран активный (инновационный) сценарий развития региона.
Анализ данных по итогам I полугодия 2013 г. продемонстрировал
дальнейшее изменение трендов по основным экономическим показателям
развития региона.
Преломлена
негативная
тенденция
показателя
«реальные
располагаемые доходы населения» (102,5%), который в период
2011 – 2012 годов находился в отрицательной зоне. Продолжился рост
промышленного производства (104,4%).
6
Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в
данные
март
июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии
ЯНАО за 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от
2011-2012
с энергосценария
с инновасценария
Наименование
годы
сырьевым
развития
ционным
развития
показателя
сценарием
Стратегии
сценарием
Стратегии
Стратегии
УФО
Стратегии
УФО
УФО на
УФО на
2011-2015
2011-2015
годы
годы
Валовой
региональный
102,25
-*
-*
102,6
103,9
продукт
Реальные
располагаемые
96,3
104,0 102,5
101,8
103,4
+0,7
-0,9
доходы
населения
Инвестиции в
основной
112,09
96,0
104,3
105,1
99,2
-5,1
-5,9
капитал
Индекс
промышленного
99,88
104,3 104,4
103,2
103,4
+1,2
+1
производства
*- статистические данные отсутствуют
В сфере социальной политики на 01 июля 2013 г., по данным
Росстата, автономный округ продолжает демонстрировать устойчивую
положительную динамику естественного прироста населения (10,9) (РФ –
«-0,8», УФО – «1,9»).
_______________
Download