РЕШ О внес изм в Программу СЭР

advertisement
Башkортостан Республикаhы
Ауырfазы районы
муниципаль район
Советы
Совет муниципального
района
Аургазинский район
Республики
Башкортостан
453480,с.Толбазы, ул.Ленина 84,тел. 2-10-06, 2-12-41
РЕШЕНИЕ
Совета муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан
19 декабря 2012 года
№ 3/6
О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального
района Аургазинский район Республики Башкортостан от 22 декабря 2010
года № 22/4 «Об утверждении комплексной программы социальноэкономического развития муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан на 2011-2015 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Аургазинский район Республики
Башкортостан Совет муниципального района Аургазинский район Республики
Башкортостан решил:
1. Внести изменения и дополнения в комплексную программу социальноэкономического развития муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан на 2011-2015 годы, утвержденную решением Совета
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан от 22
декабря 2010 года № 22/4, изложив ее в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение обнародовать в здании Администрации района и
разместить на официальном сайте муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан (www.aurgazinsky.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
обнародования.
Председатель Совета
М.Ш. Худайбердин
2
Приложение
Утверждена
решением Совета
муниципального района
Аургазинский район
от 19.12.2012г. № 3/6
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
на 2011-2015 годы
(в новой редакции)
3
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2011-2015 ГОДЫ
(далее – Программа)
1
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
Комплексная программа социальноэкономического развития муниципального района
Аургазинский район Республики Башкортостан на
2011-2015 годы
2
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ
Решение Совета муниципального района
Аургазинский район Республики Башкортостан
№ 24/4 от 18 августа 2010г., распоряжение главы
администрации Аургазинский район Республики
Башкортостан № 314р от 27.08.2010г.
3
ОСНОВНЫЕ
РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОГРАММЫ
Администрация муниципального района
Аургазинский район Республики Башкортостан
(Отдел экономики и прогнозирования
администрации муниципального района)
4
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
создание условий для устойчивого социальноэкономического развития района
рост промышленного, сельскохозяйственного
производства и финансовая самодостаточность
улучшение качества жизни населения района
путем реализации основных задач
5
ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
– повышение качества жизни населения,
усиление социальной политики, сохранение и
приумножение человеческого капитала;
–
осуществление
структурных
реформ,
направленных на повышение эффективности и
конкурентоспособности реального сектора
экономики, расширение рынков сбыта товаров
(услуг), выпускаемых товаропроизводителями
района, дальнейшее создание условий для
устойчивого экономического роста;
– усиление инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов;
– обеспечение системного энергосбережения во
всех секторах и отраслях экономики и социальной
4
сферы;
– формирование условий для эффективного
функционирования
экономики
района
и
обеспечения его перехода на финансовую
самодостаточность;
– рациональное использование природных
ресурсов и сохранение окружающей природной
среды.
6
СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
7
РАЗДЕЛЫ И
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ
2011 – 2015гг.
Раздел 1. Ситуационный анализ текущей
модели развития территории: проблемы, резервы
и перспективы.
1.1.
Оценка стартовых условий.
1.2.
Оценка социально-экономического
положения.
1.3.
SWOT-анализ.
Раздел
2.
Концепция
социальноэкономического
развития
и
миссия
муниципального района.
2.1. Основные положения и принципы концепции
2.2. Приоритеты программно целевого управления
социально-экономическим развитием территории –
миссия муниципального района
Раздел
3.
Программа
социальноэкономического
развития
муниципального
района
3.1. Муниципальные финансы.
3.2. Реальный сектор экономики
3.2.1. Промышленное производство
3.2.2. Строительный комплекс
3.2.3. Транспорт, дорожное хозяйство и связь
3.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
3.2.5. Сельское хозяйство
3.2.6. Потребительский рынок
3.2.7. Малое и среднее предпринимательство
3.2.8. Туризм.
3.3. Инвестиционная деятельность.
3.4. Социальная сфера и уровень жизни.
3.5. Предоставление муниципальных услуг в
электронном виде.
3.6. Цели и задачи социально-экономического
программирования.
3.6.1.
Целевые
показатели
социально-
5
экономического развития на период 2011-2015 годы.
3.7. Система программных мероприятий и
инвестиционных проектов на 2011-2015 годы.
3.8. Анализ социально-экономического развития
поселений, входящих в состав муниципального
района.
3.9. Индикаторы
социально-экономического
развития муниципального района.
3.10. Ресурсное обеспечение Программы.
3.11. Управление комплексной программой
социально-экономического развития и мониторинг
выполнения программных мероприятий.
8
ОСНОВНЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ И
СОИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
администрация муниципального района,
администрации
сельских
поселений
(по
согласованию),
структурные
подразделения
администрации
муниципального района,
подведомственные учреждения,
предприятия и организации района,
осуществляющие финансирование реализации
мероприятий Программы за счет собственных
средств (по согласованию)
9
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ И
НАПРАВЛЕНИЯ,
ОХВАТЫВАЕМЫЕ
ПРОГРАММОЙ
Ликвидация ограничений для развития экономики с
потенциальными
возможностями
конкурентоспособности.
Повышение эффективности функционирования
промышленного производства.
Повышение
эффективности
работы
агропромышленного комплекса.
Рациональное использование природных ресурсов и
сохранение окружающей природной среды.
10
ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы –
10141,2 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 416,0 млн. рублей;
республиканский бюджет – 2606,8 млн. рублей;
бюджет района – 48,7 млн. рублей;
собственные средства организаций, участвующих в
реализации Программы на добровольной основе, и
другие внебюджетные источники – 7069,7 млн.
рублей.
6
11
ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
обеспечение
поступления
доходов
в
запланированных объемах, выполнение плана
поступления доходов бюджета;
- реализация инвестиционных проектов стоимостью
1738,5 млн. рублей в результате реализации которых
будет создано 3 новых производства, 306 рабочих
мест, строительство 9 социальных объектов, ввод в
эксплуатацию 102,5 тыс. кв. м жилья, строительство
41 км газовых сетей, ремонт 100 км автомобильных
дорог, 60 км водопроводных сетей, 3 км тепловых
сетей, строительство новых коммунальных сетей,
техническое перевооружение котельных № 1, № 8
с.Толбазы;
- переселение 30 человек из аварийного дома,
капитальный ремонт 30 многоквартирных домов;
- выполнение мероприятий по инновационной
деятельности на 58,3 млн. рублей;
- наращивание объемов производства в производстве
кирпича и строительных материалов до 100 млн. шт.
условного кирпича в год, 218 тыс. тонн поризованных
блоков. Увеличение производства хлеба до 21 тонны
дополнительной прибыли до 3,651 млн. рублей;
- лучшее использование почвы, повышение
урожайности, увеличение выручки, дополнительная
прибыль, создание 3 семейных ферм, реконструкция
ферм;
- создание условий для развития рыболовства и
рыбоводства, увеличение числа предпринимателей,
занимающихся указанными видами деятельности;
- строительство 16 новых торговых объектов,
создание 72 новых рабочих мест;
увеличение
количества
предпринимателей
ежегодно на 10%, увеличение субсидирования
предпринимателей из местного бюджета до 1000 тыс.
рублей в год;
- строительство очистных сооружений в с.Толбазы,
улучшение экологической обстановки в районе;
- снижение уровня зарегистрированной безработицы
до 0,70%, увеличение объема социальной поддержки
населения до 129 млн. рублей в год, улучшение
условий и охраны труда;
- улучшение условий обучения учащихся и качества
образовательного процесса, условий медицинского
обслуживания
граждан
в
учреждениях
здравоохранения, предоставления услуг в сфере
культуры и искусства, экономия энергоресурсов
бюджетными учреждениями ежегодно на 3%;
- переход на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде.
7
12
ДАТА
УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
22 декабря 2010 года (в ред. от 19.12.2012г.)
Раздел 1. Ситуационный анализ текущей модели развития территории:
проблемы, резервы и перспективы.
1.1. Оценка стартовых условий.
Аургазинский район образован 20 августа 1930 года. Расположен в 80
километрах южнее города Уфы – столицы Республики Башкортостан. Районный
центр – село Толбазы, находится в 80 км южнее Уфы, где проживает более 10
тыс. человек.
Рельеф местности холмисто-увалистый, с сильным развитием карста.
Климат континентальный, умеренно увлажненный. Почвы – выщелоченные,
серые лесные и типичные черноземы.
Общая площадь района составляет 201403 гектаров. Из них около 153 тыс.
гектаров – сельхозугодья, в том числе более 91000 гектаров занимает пашня. Под
лесными массивами находится 38316 гектаров.
В составе Аургазинского района 21 сельское поселение (далее – СП), 137
населенных пунктов. Численность населения составляет 36,6 тыс. человек, в том
числе трудоспособного возраста – 21,6 тыс. человек. Жители пенсионного
возраста составляют 29% населения или 10,8 тыс. человек, в т.ч. работающие
пенсионеры – 1,9 тыс. человек. Численность женщин составляет 52,1%, мужчин
47,9% от общей численности населения. Средняя плотность населения в районе
– 18,4 человека на 1 кв. км. Компактно проживают башкиры, татары, чуваши,
русские, украинцы, мордва и представители других национальностей.
Территорию района пересекают с севера на юг автомобильная дорога УфаОренбург, с запада на восток Давлеканово–Толбазы–Красноусольск. В пределах
района находятся железнодорожные станции Дарьино и Нагадак.
Земли сельскохозяйственного назначения района составляют 152979
гектаров, из них сельскохозяйственные кооперативы (далее – СПК) – 122871
гектаров, земли крестьянско-фермерских хозяйств (далее – КФХ) – 1868 га,
земли гослесфонда 35026 га, водного фонда – 115 га, земли под населенными
пунктами – 8328 га.
В районе имеется 28 сельхозпредприятий и 39 крестьянско-фермерских
хозяйств, 27 товариществ. С экономической точки зрения район является
сельскохозяйственным. Основное направление зерново-животноводческое с
развитым свеклосеянием.
Географически район расположен в центральной лесостепной зоне
республики. В среднем за год количество выпадаемых осадков составляет от
350.0 до 450.0 мм, за период вегетации сельскохозяйственных культур выпадает
осадков в среднем от 150 до 250 мм. Безморозный период в среднем составляет
до 100 дней.
Общая площадь района, покрытая лесами, составляет 38316 га, что
составляет 19% к общей площади земельных ресурсов. Площадь Аургазинского
лесхоза – 35026 га – 17% к ресурсам района.
8
Структура лесов Аургазинского района
представлена
мягколиственными породами – на площади 22009 га (69,4%),
твердолиственными породами – на площади – 9237 га (69,4%) и хвойными
породами на площади 1505 га (4,2%). Всего по району запасы древесины
составляют 1866 куб. м, из них спелых и перестойных 1863 куб. м.
Расчетная лесосека составляет 109,5 тыс. куб. м лиственных пород.
Освоение составило 22,7 тыс. куб. м или 20,7%. Основным промышленным
потребителем и лесозаготовителем является ГУП «Стерлитамакский лесцентр»,
индивидуальные предприниматели и население района. Интенсивные
индивидуальное жилищное строительство приводит к повышенному спросу
лесо- и пиломатериалов, но имеется факт низкого качества деловой древесины.
В целях рационального и непрерывного использования лесов района,
охраны и воспроизводства лесов, а также для сохранения удовлетворения
потребностей общества в лесных ресурсах необходимо увеличение количества и
повышение качества выращиваемого посадочного материала, использования
крупномерного посадочного материала для создания ценных некустарниковых
насаждений, своевременное использование спелых лесов, увеличение объема
рубок промежуточного пользования лесом и повышение их эффективности.
Основной водной артерией являются река Уршак и река Аургазы с левым
притоком реки Турсагали. На территории района находятся 23 озера, самое
большое – Нагадакское (площадь – 50 га, глубина до 36 м). Территория района
изобилует маловодными реками, ручьями, родниками и большим количеством
прудов. Общее количество малых рек и ручьев составляет 122. Всего на малых
реках, ручьях функционирует 22 пруда с общим объемом 16,5 млн. куб. м воды и
площадью зеркала 309 га. В районе есть водохранилище, зеркальной площадью
105,5 га. В целом, в районе имеется дефицит источников воды питьевого
качества, а вода в реках обладает значительной минерализацией, чем
объясняется строительство водозабора для нужд района в соседнем
Гафурийском районе.
Водопровод введен в 1975 году, протяженность магистральной сети
составляет 245 км, разводящих сетей 150 км. Большой срок эксплуатации без
капитального ремонта и отсутствие средств для своевременного
профилактического ремонта привело к аварийности водопровода и ухудшению
водоснабжения населения.
На территории района имеются природные ресурсы: нефть (Бузовьязовское,
Уршакское,
Черниговское,
Добровольское
месторождения),
глина
(Софипольское, Балыклыкульское месторождения), песок (Дубровское,
Малоибраевское месторождения), гипс (Новокальчирово), известняк, песчаногравийные смеси (Нижне-Лекандинское месторождение), агрономические руды
(Ново-Турумбетовское и Старо-Карамалинское месторождения).
В районе добычу нефти и попутного газа ведут промыслы ООО НГДУ
«Ишимбайнефть» и ООО НГДУ «Уфанефть». Ежегодно объем добычи нефти
составляет 196,4 тыс. тонн, газа 175 куб. м.
Функционирующий на территории района завод керамического кирпича
«Ажемак» имеет 9 га карьеров по добыче глины и песка для производства
кирпича. Кроме того, добычу глины и песка для производственных целей ведут
ООО «Толбазинский кирпич». С текущего года начнет работу по производству
9
поризованных блоков и кирпича ООО «Кызыл
Таш»
Добыча
этими
предприятиями составит в среднем 116 тыс. тонн в год глины и 21,9 тыс. тонн
песка.
Сегодня на территории района действуют более 370 предприятий и
организаций, 700 индивидуальных предпринимателей.
Планомерно проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры
населенных пунктов. Все населенные пункты электрифицированы. Более 75%
дворов имеют природный газ, телефонизировано 50% дворов. Район продолжает
активно строить и вводить в эксплуатацию социальные и производственные
объекты, дороги, проводить газификацию.
Общая протяженность автомобильных дорог – 915 км, из них 312,5 км –
дороги местного значения общего пользования, 603 км дороги в населенных
пунктах. Из общего количества дорог, дороги с твердым покрытием составляют
568 км.
В районе имеется 37 школ, 19 детских садов, профессиональное училище,
детско-юношеская спортивная школа, детская музыкальная школа, центральная
районная больница и 47 врачебных учреждений, 35 массовых библиотек, 47
клубных учреждений, Дворец культуры, краеведческий музей в с. Толбазы и
музей имени классика татарской литературы Галимджана Ибрагимова в селе
Султанмуратово. Издается районная газета «Путь Родины» на русском,
татарском и чувашском языках с приложением «Рух» на башкирском языке.
Промышленность
в
районе
представлена
обрабатывающими
производствами пищевой продукции и строительных материалов.
1.2. Оценка социально-экономического положения.
В последние пять лет социально-экономическое развитие муниципального
района (далее – МР) характеризовалось параметрами стабильного роста. За
период с 2007 по 2011 годы отгрузки производства промышленной продукции
увеличилось в 2,9 раза, инвестиции в основной капитал – в 1,2 раза, выпуск
продукции субъектами малого предпринимательства 9 (далее – СМП) – в 2 раза.
Активизация работы малого и среднего бизнеса отражена ростом доли
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района с 5% до 21,8%, доли
работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей
численности экономически активного населения с 5,8% до 27%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения и номинальная
заработная плата за последние пять лет увеличились в 1,9 раза. В то же время
сохраняется низкий уровень оплаты труда работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в сфере культуры.
Положительная динамика сохраняется в сфере оказания платных услуг и
торговли. Оборот розничной торговли вырос в 1,8 раза, объем платных услуг
населению – в 2 раза.
Ввод в действие жилых домов в последние пять лет составлял ежегодно
более 20 тыс. кв. метров. Показатель обеспеченности жильем 1 жителя имеет
тенденцию роста и на настоящий момент составляет 25,6 кв. м, что выше
среднереспубликанского значения (22 кв. м).
Вместе с тем система хозяйствования муниципального района, с
преобладающей долей в валовом внутреннем продукте продукции сельского
10
хозяйства, во многом зависит от специфики работы этой отрасли. В
частности, от погодных условий и сезонного характера производства.
Показатели валовой продукции сельского хозяйства отражают эту зависимость
снижением значений в годы неблагоприятных погодных условий.
Имеются неиспользованные резервы в строительной отрасли. Требует
безотлагательного решения вопрос строительства социального жилья. Частично
проблему нехватки социального жилья планируется решить путем
предоставления квартир в завершенных строительством двух 24-х квартирных
домов в селе Толбазы. Отремонтировано и построено 19,95 км автомобильных
дорог, введено газовых сетей протяженностью 2,4 км. Построено и
отремонтировано 9,46 км водопроводных сетей. На строительство и
реконструкцию торговых объектов в 2011 году привлечено около 26 млн. рублей
и введено в эксплуатацию 9 объектов торговли и площадью 1568,6 кв. м, в т.ч.
новый двухэтажный торговый центр. Завершается строительство хирургического
корпуса на 35 коек в с. Толбазы, реконструкция свинокомплекса д. Адзитарово
на 1200 голов.
Строительство жилья – это мощный экономический локомотив, связующий
увеличение объемов с ростом потребностей в стройматериалах, продукции
промышленности. Одна из важнейших задач – увеличение объёмов жилищного
строительства за пределами районного центра. В связи с этим необходимо
ускорить межевание и постановку на государственный кадастровый учет
земельных участков, максимально используя выгодное географическое
положение района, который благодаря близости к двум центрам республики,
обладает большой инвестиционной привлекательностью. Также проблемой
индивидуальной жилищной застройки является отсутствие инженерной
инфраструктуры. Для решения этой задачи необходимо выделять земельные
участки для комплексной застройки.
Длительное отсутствие процессов модернизации производства в
строительной отрасли привело к снижению качества трудового потенциала,
уходу профессиональных кадров в другие сферы деятельности. Объемы
строительства, новые требования к качеству производимых работ, обновление
предприятий строительного комплекса требуют притока квалифицированных
кадров.
В промышленных предприятиях необходимо провести интенсификацию
производства, использовать энерго- и ресурсосберегающие технологии,
модернизировать основные фонды путем привлечения инвестиций со всех
источников
финансирования,
обеспечить
максимальную
загрузку
производственных мощностей.
Дефицит ликвидности оказал существенное негативное влияние на
реальный сектор, который был вынужден сокращать инвестиционные
программы. Организациями всех форм собственности на развитие экономики и
социальной сферы за 2010 год было направлено более 856 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, что составило 69% к аналогичному периоду
предыдущего года. За 2011 год инвестировано в основной капитал предприятий
и учреждений 1,2 млрд. рублей или 142,6% к уровню 2010г.
Динамика отдельных показателей социально-экономического развития
представлена в нижеследующей таблице (табл.№1).
11
Динамика социально – экономического развития за 2007 – 2012 годы
таблица 1
№
ПОКАЗАТЕЛИ
1 Объем отгрузки продукции собственного
производства по всем видам
экономической деятельности,
млн.рублей
в т.ч. объем промышленного
производства, млн.рублей
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Индекс физ. объема производства, %
Производство потребительских товаров
на душу населения, рублях
Производство валовой продукции
сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств, млн.рублей
в % к прошлому году
Оборот розничной торговли, млн.рублей
Объем реализации платных услуг (без
жилищно-коммунальных услуг),
млн.рублей
Сальдированный фин. результат (с с/х
предприятиями), млн. рублей
Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования, млн.рублей
Доходы в местный бюджет, всего в
млн.рублей
Собственные доходы – факт поступления,
в млн.рублей
Доля собственных доходов в общем
объеме доходов, %
Собственные доходы местного бюджета
в расчете на 1 жителя, рублей
Доля налоговых поступлений от СМП в
местный бюджет в %
Сумма налоговых поступлений от СМП
в млн.рублей
Выпуск продукции СМП в млн.рублей
Доля работающих в субъектах малого
предпринимательства в общей
численности экономически активного
населения, %
Численность населения, человек
Число родившихся на 1000 человек
Число умерших на 1000 человек
Естественная убыль населения на 1000
человек
Численность занятых в экономике
района, тыс. человек
Уровень безработицы, %
Ввод жилья, кв. м
в т.ч. индивидуального жилья, кв. м
Обеспеченность жильем на 1 жителя,
кв. м
2007г
2008г
2009г.
2010г
2011г
Оценка
2012г.
395,1
462,2
534,1
536,9
664,5
872,4
94,742
176,4
188,3
241,5
278,2
447,3
112,6
980
123,9
1076
110,1
1184
109,0
1300
120,3
2450
112,5
5205
2772
3015
3200
1318
2495
2720
122,5
506,7
162,8
108,7
636,9
189,2
106,1
710,6
222,8
58,8
807
251,3
150
924
286
109
1040
469
235,3
250
125
61,5
93,0
131,5
1056
1494
1168
856
1220
992
425,3
533,5
611,3
517,9
696
674
134,5
130,2
171
110,1
141,1
126,3
25,9
26,4
20,7
26
19
25,4
2880
3737
3390
3628
3560
5023
4,1
10,0
17,2
19
21,8
16,6
4,48
14,127
21,72
23
28,2
30,5
37,5
5,8
53,6
8,8
64,5
14,1
67,5
19
90,7
27
392,3
34,6
38226
7,6
11,1
-3,5
37755
11,3
15,8
-4,5
37380
12,7
15,5
-2,8
37074
12
16,6
-4,6
36572
13
15
-2
36572
12
15
-3,1
12,7
12,6
12,7
13,8
13,6
0,79
20018
20018
23,1
0,73
20600
20600
23,5
0,87
25708
25708
24,5
13,8
0,9
0,89
0,91
20767
19487
24,8
20113
18955
25,6
20294
20294
26,3
12
26
Ввод в действие газовых сетей, км
0
4,1
27
Наличие транспортных средств у
населения
Легковых автомобилей, шт.
Грузовых автомобилей, шт.
Тракторов, шт.
Среднемесячная оплата труда, всего,
рублей
в сельском хозяйстве, рублей
в промышленности, рублей
Среднемесячные денежные доходы
населения, в расчете на 1 жителя,
рублей
Дебиторская задолженность
в млн. рублей, всего
в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность
в млн. рублей, всего
в т.ч. просроченная
7123
7431
7803
544
411
5883
471
452
8014
4087
7749
3682
28
29
30
31
32
3,9
0,8
2,4
8,0
8380
8393
8620
401
486
10509
334
510
11331
305
520
12295
322
550
13640
6256
11099
4221
8190
13250
4841
8059
13558
5688
8700
14733
7042
9050
16600
7650
396,8
302,3
324,9
579,5
661,1
860
130
965
119
1293,9
92,2
1158,0
81,9
1192
8,1
1376,5
3,8
1350
273
156,3
64,3
21,1
7,1
1,1
Показатели социально-экономического положения за 2011 год.
Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов составил
803,4 млн.рублей, что на 12,9% в действующих ценах превышает уровень
соответствующего периода 2010г. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними
предприятиями достиг 443,5 млн. рублей (125,7%), а по полному кругу – 664,5
млн. рублей (123,8%). На долю промышленного производства приходится 41,8%
объема отгруженных товаров и оказанных услуг (278,1 млн. рублей).
Индекс промышленного производства – 120,3%.
Строительство. Индивидуальными застройщиками введено 20113,8 кв. м
жилья (96,8%).
Объем выполненных строительно-монтажных работ составил 104,9 млн. рублей
(108,0%). Строительными организациями получена прибыль 1,0 млн. рублей, в
прошлом году – 3,0 млн. рублей.
Предпринимательство. Объем отгруженной промышленной продукции
субъектов малого предпринимательства составил 90,7 млн. рублей (167,3%).
Доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет 32,6%.
Объем налоговых поступлений составил 28,2 млн. рублей. Его доля в
собственных доходах местного бюджета составляет 21,8%.
Инвестиции в основной капитал. Организациями всех форм
собственности на развитие экономики и социальной сферы в январе-декабре
2011г. направлено 1100 млн. рублей инвестиций в основной капитал (141,6%).
Сельскохозяйственными
производителями
района
произведено
продукции в действующих ценах на сумму 2494,5 млн. рублей (189,3%).
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом
весе) 15101 тонн (102,1%), молока – 80547 тонн (100,2%). Надои молока на одну
корову в сельхозпредприятиях составили 4456 кг (– 175 кг). Среднесуточные
привесы на выращивании и откорме крупного рогатого скота составили 465
грамм (+ 41 грамм).
На 1 января 2012г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 40,0 тыс.
13
голов крупного рогатого скота (далее – КРС) (100,2%), в том числе коров –
17,5 тыс. голов, свиней – 15,3 тыс. голов, овец и коз – 16,6 тыс. голов, лошадей –
3,6 тыс. голов, птицы – 99,8 тыс. голов. Доля личных хозяйств населения в
общем поголовье составила – 55,2% от поголовья крупно-рогатого скота; 71,5%
– от поголовья свиней; 96,7% – от поголовья овец и коз.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 83,0% всех
посевов, хозяйств населения – 6,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей – 10,8%.
Валовый сбор:
- зерна – 139,1 тыс. тонн при урожайности 29,5 ц/га;
- сахарной свеклы – 81,8 тыс. тонн при урожайности 193 ц/га.
Автомобильным транспортом предприятий и организаций строительного
комплекса и транспорта района т.г. выполнен грузооборот 3831,8 тыс. тоннокилометров (164,2%).
На потребительском рынке сохраняются позитивные процессы. Оборот
розничной торговли составил 924,4 млн. рублей, что в товарной массе больше
на 14,5% соответствующего периода 2010г.
Оборот общественного питания сложился в сумме 54,6 млн. рублей
(121,3%).
Населению района оказано платных услуг на 424,9 млн. рублей (102,9%).
Объем бытовых услуг составил 26,67 млн. рублей (103,3%).
В консолидированный бюджет района поступило налоговых и
неналоговых доходов в сумме 129,632 млн. рублей (103,5% к утвержденному
годовому плану), в т.ч. налог на доходы физических лиц – 88,1 млн. рублей
(68,0% в общем объеме), налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН) – 12,8
млн. рублей (доля – 9,9%), доходы от использования имущества – 9,0 млн.
рублей (доля – 7,0%).
Расходы консолидированного бюджета составили 676,1 млн. рублей, из них
на финансирование образования было направлено 336,06 млн. рублей (49,7%), на
здравоохранение – 44,1 млн. рублей (6,5%), на культуру – 38,3 млн. рублей
(5,7%).
Уровень жизни населения. Численность занятых в экономике района
составляет – 13,8 тыс. человек. Численность трудоспособного населения 21,9
тыс. человек. По оценочным данным денежный доход в среднем на душу
населения составил 6973 рублей. Среднемесячная заработная плата,
начисленная работникам крупных и средних предприятий, сложилась в размере
12294,5 рублей. Размер начисленной средней заработной платы по сравнению с
2010г. увеличился на 8,5%.
Численность пенсионеров – 10,859 тыс. человек (29,2% населения района).
Средний размер назначенной месячной пенсии за год увеличился на 9,1% и
составил 6926,58 рублей. Выплачено пенсий и пособий по району на сумму
1006,1 млн. рублей, из них за счет Федерального бюджета – 190,2 млн. рублей,
за счет страховых взносов – 815,9 млн. рублей.
Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили
750 семей. На счета граждан перечислено сумма субсидий в размере 6,3 млн.
рублей, по сравнению с периодом прошлого года – рост на 20,6%. Средний
размер субсидии на семью составил 982,33 рублей, что на 19,4% выше уровня
14
2010г. (822,69 рублей).
Всего получили субсидий и займов 79 участников программ (ветераны
войны, вдовы, дети-сироты, молодые семьи и.т.д.) на сумму 69,127 млн. рублей.
Среднегодовая численность населения района составляет 36,572 тыс.
человек, численность постоянного населения 36,259 тыс. человек.
Демографическая ситуация в 2011г. характеризуется ростом рождаемости,
смертность ниже уровня прошлого года. Родилось 481 детей, на 9,5% больше
уровня 2010г., смертность составила 559 человек (90,5%). Естественная убыль
населения в 2011 году составила 78 человек, что меньше прошлогоднего уровня
в 2,2 раза (178 человек). Зарегистрировано 349 браков, 123 развода.
В целом социально-экономическое положение района остается стабильным
и имеет тенденцию роста. Основой благополучия людей является труд, который
дает возможность зарабатывать средства для жизни. Необходимы рабочие места,
стабильная работа предприятий. Вместе с тем, имеются и проблемные вопросы,
требующие своего решения:
- высокая степень изношенности основных производственных фондов,
зданий и сооружений социальной сферы и муниципального жилищного фонда,
инженерных коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства;
- отсутствие биологических очистных сооружений в с. Толбазы,
газификации в 33 населенных пунктах, твердого покрытия на дорогах местного
значения протяженностью, высокая доля дорог, не отвечающих нормативным
требованиям;
- низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве;
- нехватка мест в детских садах с. Толбазы.
Характеристика основных факторов развития, конкурентных преимуществ
и недостатков муниципального района дана в SWOT-анализе социальноэкономического положения (часть 1.3 раздела 1 Программы).
15
1.3. SWOT-анализ.
№
п/
п
Факторы
1
Демографи
ческая
ситуация,
уровень
жизни
населения,
наличие
трудовых
ресурсов
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Опасности
Сочетание факторов
Высокий образовательный
уровень населения. В ВУЗах
обучаются 61,5%, в ССУЗах
24,6%, в прочих
образовательных учреждениях
– 13,9% выпускников.
Сохранение уровня естественной
убыли населения (наблюдается
некоторое улучшение ситуации с – 5
до – 2 человек на 1000 населения)
Реализация проектов и
программ в сфере
образования,
здравоохранения и
демографической
политики:
- внедрение «паспортов
здоровья» учащихся;
- выделение земельных
участков для строительства
бесплатно многодетным
семьям, молодым
специалистам и молодым
семьям, семьям, имеющим
детей- инвалидов,
инвалидам и др.;
- поддержка субъектов
малого и среднего бизнеса,
начинающих собственное
дело.
Ухудшение
демографической
ситуации;
увеличение числа
безработных.
Улучшение демографической
ситуации за счет реализации
приоритетных нацпроектов и
предоставления социальных
выплат
Снижение
количества
трудовых ресурсов,
отток кадров в
города и другие
регионы
Сохранение и создание рабочих
мест в результате выполнения
мероприятий муниципальных
программ: поддержки малого и
среднего предпринимательства
Использование энерго- и
ресурсосберегающих
технологий (например,
производство топлива –
дровяных брикетов и
переход на дровяное
отопление малых
предприятий.
Снижение объема
инвестиций в
индивидуальное
жилищное
строительство
Низкий уровень безработицы
по сравнению с другими
муниципальными районами
(0,85% или 4 место), низкая
напряженность на рынке труда
0,86 человек на 1 вакансию.
Плодородная почва;
благоприятная окружающая
среда
2
Природносырьевой
потенциал
Большое количество
природных и искусственно
созданных водоемов
Наличие месторождений
известняка, гипса, нефти,
щебня, глины
Отток наиболее активной и
талантливой молодежи: в 20102011годах вернулись после обучения
– 20% специалистов
Несбалансированность спроса и
предложения на рынке труда:
избыток педагогических кадров
(результат оптимизации сферы
образования), недостаток рабочих
специальностей. Уровень общего
трудоустройства – 67,7%
Невысокий, по сравнению со
среднереспубликанским значением,
уровень среднемесячной зарплаты
по крупным и средним
предприятиям – 12,3 тыс. рублей
(64%)
Низкое качество «деловой»
древесины, высокая доля
перестойных лесов.
Имеется дефицит источников воды
питьевого качества, а вода в реках
обладает значительной
минерализацией
Привлечение инвестиций
для капремонта и
модернизации
инфраструктуры
водоснабжения (бурение
Привлечение
высококвалифицированных
медицинских кадров за счет
программ «Земский доктор»,
предоставления служебного
жилья и т.п.
Укрепление межтерриториальных
связей для удовлетворения
потребности в качественном
сырье.
Усиление работы по повышению
инвестиционной
привлекательности района в целях
создания новых производств на
основе местного сырья.
16
Выгодное географическое
расположение между двумя
крупнейшими городами
республики.
3
Экономичес
кий
потенциал
и
инвестицио
нные
ресурсы
4
Состояние
транспортн
ой
инфраструк
туры и
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства
Проложенные крупные
транспортные магистрали,
способствующие развитию
межрегиональных и
межтерриториальных торговоэкономических связей: по
району проходит федеральная
трасса Уфа-Оренбург.
В районе отсутствуют
инновационные активные
предприятия.
Необходимы значительные
капитальные вложения в
неиспользуемые площади
(значительная часть свободных
площадей – пустующие
сельскохозяйственные объекты).
Отсутствие конечного туристского
продукта под брендами
Аургазинского района на рынке
Развитая система оказания
финансово-кредитных услуг: в
районе находятся филиалы
ОАО Россельхозбанк», ОАО
«Росгосстрахбанк», ОАО
«УралСиб», Сбербанк,
Промтрансбанк.
Наличие широких
возможностей для
экологического и
оздоровительного, агро- и
экстремального туризма
Развитая транспортная,
энергетическая
инфраструктура:
электрические, тепловые,
водопроводные сети, построен
полигон твердо-бытовых
отходов в с.Толбазы.
скважин, колодцев)
Применений
инновационных технологий
в действующих
производствах;
загрузка имеющихся на
территории
неиспользуемых
производственных
мощностей;
расширение рынка сбыта
продукции местных
товаропроизводителей;
интенсификация
производства.
Подготовка проектносметной документации для
включения в целевые
программы.
Снижение
инвестиционной
привлекательности
Утеря
привлекательности
ландшафтов
вследствие высокой
природноресурсной
ориентированности
экономики района,
экологическая
деградация
природных
комплексов из-за
неконтролируемых
рекреационных
нагрузок
Привлечение инвестиций
малого и среднего бизнеса
в туристскую индустрию
Большое число жителей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Высокая доля дорог, не отвечающих
нормативным требованиям (80% от
общей протяженности).
Высокая степень износа инженерных
коммуникаций износ водопроводных
сетей 90%, тепловых-60%.
Отсутствие очистных сооружений и
системы канализации.
Строительство,
реконструкция и
капремонт водопроводных
сетей, тепловых сетей.
Разработка проектносметной документации,
привлечение инвестиций
для строительства
очистных сооружений и
системы канализации.
Увеличение объема
потерь
энергоресурсов
вследствие роста
количества аварий
на изношенных
коммунальных
сетях.
Усиление инвестиционной
активности в результате
использования незагруженных
производственных мощностей,
информационного содействия,
устранения административных
барьеров.
Диверсификация экономики в
целях развития малого и среднего
предпринимательства и
повышения инвестиционной
привлекательности района
Привлечение инвестиций из всех
источников
финансирования
путем
участия
в
целевых
программах
для системного
развития туризма района с
созданием нового туристского
продукта
под
брендом
Аургазинского района.
Улучшение качества дорог
местного значения, состояния
инженерных коммуникаций и
жилищного фонда за счет средств
местного бюджета и субсидий
республиканского и федерального
бюджетов в связи с участием в
целевых программах.
Активизация работы местных
администраций по подготовке
разрешительной и иной
документации по строительству
инженерных коммуникаций с
целью комплексного освоения
территорий застроек.
17
5
Развитие
социальной
сферы
6
Экологичес
кая
обстановка
Достаточный уровень
обеспеченности
учреждениями социальной
сферы: в системе
здравоохранения района
функционирует 48 лечебнопрофилактических
учреждений, 37
общеобразовательных
учреждений, 19 ДОУ, в т.ч. 5
автономных, 48 СДК, 34
библиотек.
На базе средних школ создано
33 детских спортивных клуба
Экологически безопасная
территория: отсутствуют
вредные производства и
крупные промышленные
предприятия, загрязняющие
окружающую среду.
Неукомплектованность учреждений
здравооханения профессиональными
кадрами: из 578 работников
здравоохранения – 58 врачей.
Износ санитарного автотранспорта –
около 70%
Активизация работы по
включению мероприятий,
направленных
на
улучшение
социальной
инфрастуктуры,
в
республиканскую
адресную инвестиционную
программу
Нехватка мест
дошкольных
образовательных
учреждениях
с.Толбазы.
Очистка берегов рек, озер,
прудов.
Внедрение системы
раздельного сбора твердых
бытовых отходов
Ухудшение
экологической
обстановки
Отсутствие жилых помещений для
временного размещения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Загрязнение прилегающих
территорий вблизи водоемов.
Возникновение
несанкционированных свалок в
населенных пунктах района.
в
Развитие социальной сферы за
счет участия в соответствующих
целевых
программах
и
привлечения инвестиций из всех
источников финансирования.
Неудовлетворитель
ное
обеспечение
жильем детей-сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
Активизация работы местных
органов власти, направленной на
благоустройство
территорий
населенных пунктов
Раздел 2. Концепция социально-экономического развития и миссия
муниципального района.
2.1. Основные положения и принципы концепции
Задача определения предварительной формулировки наиболее общего и при
этом четкого видения направлений (стратегических целей) и путей развития
территориальной социально-экономической системы решается в рамках разработки
Концепции социально-экономического развития муниципального района, далее –
концепция.
В самом общем смысле Концепция – это система взглядов, определяющих
долгосрочную
политику
муниципальной
власти
по
обеспечению
конкурентоспособности территории в различных сферах социальной и
экономической жизни.
В целях обеспечения устойчивого развития муниципального района
необходимо создавать конкурентные преимущества для привлечения финансовых,
инвестиционных, интеллектуальных ресурсов на собственные территории.
Привлечение ресурсов, естественно, сопряжено с соперничеством в борьбе за эти
ресурсы с другими территориями и хозяйствующими субъектами.
Это предполагает определение таких стратегических приоритетов социальноэкономического развития, достижение которых позволит качественно изменить
динамику социально-экономического развития, изменить структуру экономики,
повысить качество жизни населения.
Основные положения и принципы Концепции:
 переход территории на качественно новый уровень экономического,
социального и экологического развития с максимальным использованием
производственного, социального, научно-технического и финансового потенциала
территории с целью создания конкурентных преимуществ для привлечения
финансовых, инвестиционных, интеллектуальных ресурсов;
 формирование
«точек роста» территории – высокотехнологичное
промышленное производство, сельскохозяйственное производство, сфера услуг,
развитое предпринимательство;
 формирование
производственной и социальной инфраструктуры,
учитывающей ориентированность на человеческий потенциал;
 учет
специфических экономико-географических, исторических и
культурных особенностей конкретной территории, а также задач, которые
возлагаются на территорию при реализации Стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан;
 максимальное использование производственного, социального, научнотехнического и финансового потенциала территории.
2.2.
Приоритеты
программно
целевого
управления
социальноэкономическим развитием территории – миссия муниципального района.
Главная цель социально-экономического развития Аургазинского района
состоит в формировании экономики, обладающей долгосрочным потенциалом
устойчивого роста, способной обеспечить последовательное повышение
благосостояния населения и долголетия жителей на основе повышения уровня
19
жизни, образованности и укрепления здоровья. Т.о., миссию муниципального
района можно кратко изложить в виде лозунга: «Качество работы для качества
жизни!».
Ключевыми направлениями социально-экономического развития в 2011-2015
годах являются:
первое – повышение качества жизни населения, усиление социальной
политики, оценка деятельности ОМС района по новому показателю – «человеческий
капитал» (здоровье – долголетие, образованность и уровень жизни);
второе – осуществление структурных реформ, направленных на повышение
эффективности и конкурентоспособности реального сектора
экономики, расширение рынков сбыта товаров (услуг), выпускаемых
товаропроизводителями района, дальнейшее создание условий для устойчивого
экономического роста;
третье – усиление инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов;
четвертое – обеспечение системного энергосбережения во всех секторах и
отраслях экономики и социальной сферы;
пятое – формирование условий для эффективного функционирования
экономики района и обеспечения его перехода на финансовую самодостаточность;
шестое – рациональное использование природных ресурсов и сохранение
окружающей природной среды.
В соответствии с указанными направлениями социально-экономического
развития определены основные цели и задачи на 2011-2015 годы (см раздел 3.7.).
Раздел 3. Программа социально-экономического развития
муниципального района
3.1. Муниципальные финансы
Основная часть доходов консолидированного бюджета формируется за счет
налога на доходы физических лиц, доля которого составляет более 68% к общей
сумме собственных доходов. Бюджет является дотационным – доля собственных
доходов составила 19%, субвенции и дотации – 81%.
В целях обеспечения сбалансированности районного бюджета намечено
проведение мероприятий по повышению уровня собираемости доходов бюджета,
эффективному расходованию бюджетных средств.
В рамках реализации намеченных мероприятий будут осуществляться:
мониторинг и анализ поступления доходов в районный бюджет и бюджеты
сельских поселений в целях выявления резервов повышения их собираемости,
анализ задолженности в бюджет по видам экономической деятельности,
дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет;
анализ финансового состояния и платежной дисциплины в организациях
имущественного комплекса для осуществления контроля за эффективным
использованием государственного имущественного комплекса;
работа по усилению администрирования налогов и платежей в целях полноты
охвата плательщиков, снижения невыясненных поступлений в бюджеты;
ежедневный анализ поступления собственных доходов в бюджет района и
сельских поселений;
20
меры по легализации объектов налогообложения,
включающие
заслушивание руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей,
допускающих неуплату налогов, занижение налоговой базы, сокрытие объектов
налогообложения, убыточное ведение хозяйственной деятельности;
проведение совещаний с заинтересованными ведомствами, главными
администраторами (администраторами) доходов, плательщиками по вопросам
исполнения доходной части бюджета.
В дополнение к указанным выше мерам в целях обеспечения исполнения
районного бюджета и местных бюджетов проводятся:
ежемесячный мониторинг происходящих, а также ожидаемых изменений
показателей социально-экономического развития района и оценка влияния этих
изменений на поступления доходов названных бюджетов;
ежемесячный анализ исполнения кассового плана по доходам бюджета района,
мониторинг состояния недоимки и задолженности в бюджет по налоговым доходам.
Для повышения эффективности расходов в каждой из отраслей предлагается
разработать и принять долгосрочные и ведомственные целевые программы.
Практическое применение предлагаемых Программой принципов и
инструментов будет осуществляться в рамках долгосрочных и ведомственных
целевых программ, разработанных в установленном порядке и с учетом следующих
основных положений в соответствующих сферах (отраслях):
1) Социальная защита населения.
Основные мероприятия:
определение наиболее эффективных мер и форм социальной поддержки
населения;
усиление адресности предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки в зависимости от уровня их доходов;
оптимизация и реструктуризация сети учреждений социального обслуживания
населения;
расширение практики повышения финансовой самостоятельности учреждений
социального обслуживания;
2) Образование.
Основные мероприятия:
введение нормативного механизма оплаты образовательных услуг;
расширение возможностей получения государственного (муниципального)
задания (заказа) на реализацию основных образовательных программ по конкурсу;
внедрение на всех уровнях образования образовательных стандартов;
внедрение независимой системы оценки качества образования на всех уровнях
и обеспечение публичной доступности ее результатов;
создание условий для обеспечения участия потребителей образовательных
услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования;
ужесточение лицензионных требований к учреждениям образования;
оптимизация и реструктуризация сети учреждений образования;
3) культура.
Основные мероприятия:
оптимизация и реструктуризация сети учреждений культуры и искусства
(присоединение, слияние и т.д.);
повышение уровня экономической самостоятельности
21
совершенствование
системы подготовки кадров для отрасли с учетом
реальной потребности в кадрах;
создание механизма налогового стимулирования для привлечения спонсоров и
развития меценатства;
3) Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основные мероприятия:
разработка комплексных планов модернизации объектов жилищнокоммунального хозяйства;
модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства на
условиях государственно-частного партнерства;
создание фонда капитального ремонта многоквартирных домов;
внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности;
обеспечение приборного учета используемых энергетических ресурсов при
осуществлении расчетов за них.
3.2. Реальный сектор экономики
3.2.1. Промышленное производство.
В промышленной сфере занято более 500 работников, что составляет 3,1% к
числу экономически активного населения. Среднемесячная зарплата по отрасли за
последние пять лет выросла с 7,7 тыс. рублей до 14,7 тыс. рублей или на 191%.
Индекс физического объема производства промышленной продукции в среднем
составляет ежегодно около 10%. Основная доля промышленного производства
приходится на производство стройматериалов. В районе выпускают продукцию 2
завода по производству различных марок кирпича: ООО «Кирпичный завод
Ажемак», ООО «Толбазинский кирпич». Суммарная мощность – 20 млн. штук
кирпича.
ООО «Кирпичный завод «Ажемак» выпускает и реализует полнотелый,
пустотелый керамический красный, светлый керамический одинарный, фигурный
керамический и рядовой утолщенный кирпич. В среднем цена реализации 1 кирпича
– 6,5 рублей с НДС.
Численность работников – 93 человека. Предприятие завершило работу за 2011
год с прибылью в размере 0,3 млн. рублей. Имеется моральный и некоторый
физический износ оборудования, что не позволяет использовать основные фонды на
полную мощность. С целью улучшения качества продукции, увеличения объемов
производства и продаж, обществом вложены инвестиции в модернизацию
производства. Ведутся пусконаладочные работы по запуску дополнительной линии
и сушильной камеры, установлены вальцы мелкого помола глины, что позволит
повысить марку производимого кирпича.
ООО «Толбазинский кирпич» выпускает полнотелый кирпич. Занято 150
работников. Предприятие работает прибыльно.
В 2012 году ожидается запуск завода по производству поризованных блоков
(заменяют 7 кирпичей) – инвестор ООО «Кызыл Таш». Будет введено 200 новых
рабочих мест.
Производством пищевой продукции заняты ОАО «Аургазымолпродукт», ПО
Толбазинский хлебокомбинат, ООО «Инкомкорм», ООО «Каменское»,
индивидуальные предприниматели. Объем производства пищевой продукции в
общем объеме промышленной продукции составляет 31,7% (88 млн. рублей).
22
Наибольший
объем
пищевой продукции
производит
ОАО
«Аургазымолпродукт».
Основным
видом
экономической
деятельности
предприятия является производство пакетированного молока и обезжиренного
творога, приемка и отгрузка молока. Доля этого предприятия в общем объеме
производства пищевой продукции за 2011 год – 53,6% или 47,2 млн. рублей. Кроме
того, оказано услуг по охлаждению молока на 97,4 млн. рублей или 8075,1 тонны.
На данном предприятии работают 39 человек. Одной из приоритетных задач для
увеличения продаж и, соответственно, прибыли является максимизация загрузки
производственных мощностей. В 2012г. планируется освоение производства сливок
и сливочного масла.
ПО Толбазинский хлебокомбинат произведено продукции на 37,6 млн.
рублей или 112% к прошлому году. Численность работников – 75 человек. В
предприятии шесть производственных подразделений: цех по производству хлеба и
хлебобулочных изделий, цех по производству полуфабрикатов, кондитерский,
макаронный, колбасный, рыбный цеха и цех по жарке семечек. На предприятии
наблюдается спад объемов производства хлебобулочных изделий. Данную
тенденцию предприятие связывает с увеличением цен на сырье и широкой
представленностью хлебобулочной продукции предприятий других районов.
Общество планирует исправить ситуацию путем постоянного повышения качества,
расширением сбыта продукции вне района, снижения себестоимости и внедрения
нового оборудования.
Производством комбикормов и муки занято ООО «Инкомкорм». Его объем
производства составил 2,6 млн. рублей или 84% к прошлому году (3,1 млн. рублей).
Численность работников – 11 человек.
ООО «Каменское» осуществляет розлив питьевой воды. В 2011 году
предприятие выпустило более 163 тыс. бутылок воды на 3833 тыс. рублей. На
предприятии работает 14 человек. Отмечается наименьшая себестоимость
производства среди промышленных предприятий.
Объемы швейного производства в районе незначительны. Этим видом
деятельности занимаются МУП «Аургазинское РПУ БОН» и ПО «Вдохновение». В
данной сфере занято в производстве 19 человек.
3.2.2. Строительный комплекс объединяет 6 организаций, осуществляющих
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий,
сооружений. На долю малых предприятий приходится около 85% или 5
предприятий от общего числа строительных организаций. Кроме того, в данной
отрасли заняты несколько микропредприятий и индивидуальные предприниматели.
Численность работников строительного комплекса – около 200 человек, что
составляет 1,1% экономически активного населения. Среднемесячная зарплата по
отрасли за 2011 год составила 11065 рублей (111% к 2010 году). Общий объем
работ и услуг составил 104,9 млн. рублей – 122% к аналогичному периоду 2010г. (97
млн. рублей).
Наибольший объем строительно-монтажных работ в 2011 году выполнен
Аургазинским ДРСУ – 61,9 млн. рублей или 164% к 2010г. На этом предприятии
работает 62 человека.
Объемы выполненных работ ООО «Строймеханизация» составил 3,5 млн.
рублей, численность работающих – 31 человек.
23
В ООО «Аургазымонтажсервис» объем выполненных работ составил 7,4
млн. рублей, что на 48% больше, чем в прошлом году. На предприятии занято 17
работников.
ДООО «Аургазыстройсервис» объем производства железобетонных изделий
составил 5 млн. рублей, или 106% к прошлому году. Предприятием оказано
транспортных услуг 79,2 тыс. тонно/км (100%). Численность работников – 29
человек.
ООО Энергия выполнило работ на сумму 4,2 млн. рублей, что составляет
151% от уровня прошлого года (2,7 млн. рублей). Численность – 6 человек.
Индивидуальными застройщиками введено 20113,8 кв. м жилья (96,8%). В
настоящее время складывается благоприятная ситуация для возобновления
устойчивого роста в строительстве, оживления инвестиционной активности и
запуска новых строек. С целью ускорения этого процесса разработана
муниципальная программа строительства социального жилья на 2012-2015 годы.
3.2.3. Транспорт, дорожное хозяйство, связь
Транспортные услуги в районе оказывают ООО «Аургазинское АТП»,
Аургазинское ДРСУ, ООО ДСПМК «Толбазинская» (грузоперевозки),
индивидуальные предприниматели (пассажирские и грузовые перевозки). Общий
грузооборот за 2011г. – 3831,8 тыс. тонно/км (164,2%).
Выручка ООО ДСПМК «Толбазинская» составила 13,7 млн. рублей или 59%
к 2010г. Объем строительно-монтажных работ – 7,9 млн. рублей (38% к прошлому
году). Транспортных услуг выполнено 439,8 тыс. тонно/км (в 5,2 раза больше
2010г.). Численность работающих – 24 человека.
ООО Аургазинское АТП оказало услуг на 39% больше, чем в 2010 году, в
размере 8,7 млн. рублей. Оказано транспортных услуг – 2124,3 тыс. тонно/км
(139%). Численность – 20 работников.
Аургазинским ДРСУ оказано транспортных услуг в объеме 1188 тыс.
тонно/км (185,3%).
В районе функционируют 3 службы такси, где задействовано 39
предпринимателей. Кроме того, услуги пассажирских перевозок оказывает ОАО
«Башавтотранс», ООО «Трансэкспрессплюс».
Транспортный парк населения насчитывает более 8 тысяч легковых
автомобилей, 300 грузовиков, 500 тракторов.
Услуги связи оказывают ФГУП «Почта России», ОАО «Башинформсвязь»,
операторы сотовой связи. В районе около 5800 абонентов стационарного телефона,
1600 пользователей сети Интернет по ADSL. Общий объем оказания услуг связи за
2011 год – более 100 млн. рублей. Все населенные пункты района
телефонизированы, установлен 131 таксофон. С 2009 года предоставляются услуги
IP-телевидение. В настоящий момент идет прокладка волоконно-оптической линии
связи. В 2010 году проложено 55 км.
3.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Главной задачей отрасли является обеспечение предоставления жилищнокоммунальных услуг надлежащего качества и сохранение надежности и
устойчивости базовых систем жизнеобеспечения.
В реализации на территории Республики Башкортостан мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с привлечением средств государственной корпорации
24
– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
(далее – Фонд) в 2009-2011 годах принимало участие СП Толбазинский сельсовет.
Объем средств бюджета Республики Башкортостан и средств Фонда, средств
собственников жилых помещений, направленных на указанные цели, составил в
общем более 19 млн. рублей. В СП Толбазинский сельсовет создано 11 товариществ
собственников жилья (далее – ТСЖ), в которые вошли 50 многоквартирных домов.
Для обеспечения развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо
дальнейшее участие в республиканской адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов.
В районе осуществляют деятельность и оказывают услуги 7 организаций
коммунального комплекса:
- МУП ПУЖКХ Аургазинского района (теплоснабжение);
- ООО «Экосервис-Аургазы», ООО «Водник», ООО «Трансводхоз»
(водоснабжение);
- ООО «БашРЭС» (электроснабжение);
- ОАО «Газ-сервис» (газоснабжение).
В 2012 году начал работу ГУП «Табигат» (утилизация твердых бытовых
отходов). Управление многоквартирными домами осуществляет ООО УК
«Жилищный сервис». За 2011 год данными организациями оказано жилищнокоммунальных услуг населению и юридическим лицам на сумму более 200
млн.рублей.
Доля коммерческих организаций коммунального комплекса на территории
муниципального образования на настоящий момент составляет 80% от общего числа
коммунальных организаций.
Большой срок эксплуатации без капитального ремонта, приведший к большой
аварийности водопроводов и ухудшению водоснабжения населения, требует
больших инвестиций. Необходимо завершить реконструкцию 17 км группового
магистрального водопровода, провести инвентаризацию и осуществить капремонт
внутренних сетей, «инвентаризацию» абонентов для выявления неучтенных
пользователей в каждом сельском поселении. Кроме того, в каждом сельском
поселении ведется работа по организации автономного обслуживания водопровода:
устанавливаются счетчики на входе магистрали на территорию сельского поселения,
заключаются договора на обслуживание.
Протяженность водопроводных сетей в районе 340 км, в том числе
централизованного водопровода – 143 км. В 2011 году отремонтировано 10,9 км
водопроводных сетей. Ставится задача полной реконструкции разводящих сетей
централизованного водопровода, ежегодно не менее 12 км. К 2013 году планируется
полностью завершить реконструкцию Аургазинского магистрального группового
водопровода.
Протяженность тепловых сетей составляет 10,86 км, ежегодно будет заменяться
6% или 0,650 метров. В районе нет газа в 28 населенных пунктах. Потребность в
газопроводах составляет в 100,7 км, в т.ч. межпоселковых – 58,1 км, в уличных –
42,6 км. Ежегодный плановый объем газификации – не менее 4,0 км.
Важнейшим направлением деятельности по модернизации экономики является
энергосбережение. Решением Совета муниципального района от 29 сентября 2010
года № 25/7 утверждена «Программа энергосбережение муниципального района на
2010-2014 годы», направленная на обеспечение функционирования и развития
25
экономики района за счет эффективного использования энергетических ресурсов.
Программа предусматривает проведение мероприятий на сумму 8,681 млн. рублей, в
том числе за счет средств местного бюджета – 6,533 млн. рублей, за счет средств
предприятий – 2,148 млн. рублей. Приоритетными направлениями программы
являются установка приборов учета потребления энергетических ресурсов,
приобретение энергоэффективного оборудования. В результате выполнения
мероприятий программы будет обеспечено планомерное снижение потребления
энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями объема
потребленных воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в
течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически
потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным
снижением такого объема не менее чем на три процента. В бюджетной сфере
экономия электроэнергии составит 1233 тыс. кВт/ч, тепловой энергии 1,896 тыс.
Гкал, воды 2,991 тыс. куб. м, газа – 343 тыс. куб. м.
Всего по району за 2010-2014 годы экономия электроэнергии составит 10676
тыс. кВт/ч, тепловой энергии 59,2 тыс. Гкал, воды 2,5 тыс. куб. м, газа – 7302 тыс.
куб. м.
3.2.5. Сельское хозяйство
Приоритетным направлением в развитии экономики района является сельское
хозяйство. Район занимает стабильно прочное положение среди районов республики
по производству сельскохозяйственной продукции. В аграрном секторе стабильно
работают 20 крупных сельхозпредприятий, 39 крестьянско-фермерских хозяйств,
более 14 тысяч личных подсобных хозяйств. За период 2007-2009 годов
производство валовой продукции сельского хозяйства составляло более 3 млрд.
рублей. В 2010 году из-за неблагоприятных погодных условий произведено
сельскохозяйственной продукции на 1,3 млрд. рублей. В 2011 году хозяйствам
района удалось поднять уровень производства до 2,5 млрд. рублей. В районе более
91 тысячи гектаров пашни – половина земельного фонда района. Основное
внимание в развитии растениеводства отводится совершенствованию структуры
посевных площадей, семеноводству и сортообновлению, широкому применению
средств химизации, освоению и внедрению передовых технологий возделывания
культур и обработки почвы. В итоге рост производства продукции земледелия имел
стабильный характер. Валовое производство зерна составляет 130 тыс. тонн,
урожайность зерновых и зернобобовых культур превысила 30 ц/га, сахарной свеклы
– 280 ц/га. Доля элитных семян в структуре посевных площадей достигла 20%. На
условную голову скота ежегодно заготавливается 35-40 центнеров кормовых
единиц, что позволяет стабильно развивать животноводство. Ведется работа по
сохранению поголовья скота и повышению производства продукции. Ежегодно
увеличивается удельный вес племенного высокопродуктивного скота в стадах
района. За последние годы было закуплено более 1800 голов племенных телок, в том
числе 1000 голов импортного скота. Из года в год увеличивается производство
молока, мяса, среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного
рогатого скота. Надой на одну корову составляет более 5000 кг молока. Строятся
новые и модернизируются существующие фермы с использованием
энергосберегающих технологий.
Огромное внимание в последние годы уделяется оснащению современной
энергонасыщенной и многофункциональной сельскохозяйственной техникой. За 5
26
лет парк сельхозмашин обновился более чем на 500 единиц. Помимо новой
техники в районе идет внедрение спутниковой системы навигации.
Преуспевают и фермерские хозяйства, занимаются выращиванием овощей на
открытом и закрытом грунте, растениеводством и животноводством,
кролиководством, выращиванием молодняка птицы.
Активно развиваются пчеловодство, овощеводство, овцеводство, птицеводство,
местные, традиционные промыслы крестьянства. Доступность кредитных ресурсов
и 100% субсидирование процентной ставки по кредитам подтолкнуло многих
граждан на расширение личного подсобного хозяйства, где сегодня содержится
более 20 тыс. голов крупного рогатого скота. В последние годы эффективно
работают заготовительные структуры, совершенствуется система закупки
продукции растениеводства и животноводства с личных подворий.
В целях расширения каналов прямых поставок сельскохозяйственной
продукции и продовольствия до потребителей по ценам производителей, ежегодно
проводятся осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и
продовольственных товаров первой необходимости. В настоящее время личные
подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели и фермеры участвуют в
реализации сельскохозяйственной продукции на рынках района за ее пределами. В
торговом комплексе «Толбазы» предусмотрено и предоставляется 20
оборудованных торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции.
Инструментом реализации государственной стратегии устойчивого развития КФХ,
а также дальнейшего развития молочного животноводства в районе станет
реализация программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих
ферм на базе КФХ на 2009-2011 годы», «500 ферм».
Реализация мероприятий данных программ даст возможность повышения
привлекательности КФХ как малой формы хозяйствования и самозанятости для
сельских жителей, дальнейшему тиражированию опыта эффективных КФХ,
создания дополнительных рабочих мест.
Количество личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) в районе на 01.11.2012г.
– более 14 тыс. единиц, имеющие личные земельные участки и способные
содержать сельскохозяйственных животных более 12 тыс. единиц, выпускающие
товарную продукцию – около 600 хозяйств.
Отсутствие системы достоверного и полного статистического наблюдения за
развитием малых форм хозяйствования на селе и их хозяйственной деятельностью в
районе, республике, как и в других регионах РФ, не позволяет объективно и
всесторонне оценить сложившуюся ситуацию в секторе развития самозанятости в
сельском хозяйстве.
Малое предпринимательство способно решать социальные (проблемы
занятости, создание источников доходов для населения, производство товаров и
услуг по доступным ценам) и экономические задачи (создание конкурентной среды,
привлечение частного капитала и внешних инвестиций, пополнение бюджетов всех
уровней).
Дальнейшее экономическое развитие района невозможно рассматривать
отдельно от развития личных подсобных хозяйств и малого бизнеса,
обеспечивающих уровень и качество жизни населения.
Личные подсобные хозяйства, КФХ, ИП сегодня выполняют ряд
экономических и социальных функций:
27
- производят сельскохозяйственную продукцию;
- повышают и выравнивают уровень жизни сельского населения путем
увеличения собственных доходов;
- улучшают снабжение городского населения продуктами питания;
- используют ресурсы труда и средства производства, недоступные
общественному хозяйству;
- укрепляют производственные связи и осуществляют интеграцию с
сельскохозяйственными предприятиями;
- способствуют преемственности поколений, несут издержки по их воспитанию,
заинтересованы в обучении сельскохозяйственным профессиям.
Развитие малых форм хозяйствования на селе продолжает сдерживаться
следующими факторами:
1. Владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают острый дефицит
финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки.
2. Отсутствие или малый объем собственных средств для начала бизнеса.
3. Низкие объемы возмещения ставки рефинансирования по кредитам на
развитие личных подсобных хозяйств.
4. Низкий профессиональный и образовательный уровень граждан по
специальным сельскохозяйственным, правовым и экономическим вопросам.
5. Низкая активность администраций сельских поселений муниципального
района в учете, распространении информации, финансовой поддержке развития
мелкотоварного сельскохозяйственного производства.
6. Не налажена эффективная система сбыта продукции, материально –
технического и производственного обслуживания малых форм хозяйствования на
селе.
7. Другие факторы, затрагивающие сферы деятельности административных,
налоговых, регистрационных и надзорных органов в сфере малых форм
хозяйствования на селе.
Для снижения негативного воздействия вышеуказанных факторов и реализации
долгосрочной политики по развитию ЛПХ муниципального района разработан и
утвержден Проект «Живое село» на 2013–2020 годы.
3.2.6. Потребительский рынок
Торговля является одной из динамично развивающихся отраслей экономики
района, ежегодный прирост товарооборота в которой в сопоставимой оценке
составляет 8–10%. Доля расходов населения на покупку товаров, услуг в общем
годовом объеме расходов за год составляет более 86%, в т.ч. на покупку товаров –
более 56%.
За 2007-2010 годы введено в эксплуатацию 20 торговых объектов торговой
площадью свыше 2791,3 кв. м. На строительство и реконструкцию объектов в 2011г.
привлечено около 26 млн. рублей и введено в эксплуатацию 9 объектов торговли и
площадью 1568,6 кв. м.
В настоящее время в районе функционирует более 260 субъектов розничной
торговли, общественного питания. Среди крупнейших торговых организаций –
Аургазинское Райпо, ООО ТСК «Толбазы», ООО ТК «Аургазы», ЗАО ТД «Тандер»,
ООО ТПСК «Зодчий», ООО «Исмагилов и К», ООО «Прогресс» и др.
Основной торговой организацией является Аургазинское районное
потребительское общество, в ведении которого находятся 79 магазинов, центрально-
28
распределительный склад площадью 327 кв. м, 27 единиц автотранспорта и ПО
«Вдохновение».
Ежегодный оборот Аургазинского Райпо составляет более 30% от розничного
товарооборота района. Численность работников – 186 человек.
Кроме того, в торговом реестре района имеются 97 магазинов, принадлежащие
субъектам малого предпринимательства. Общее количество магазинов 176 единиц,
площадью 9640,5 кв. м. В районе 4 торговых центра, общей площадью 2264,1 кв. м,
2 розничных рынка на 91 торговое место, 73 киоска. Численность работающих в
торговле – более 400 человек.
В настоящее время в районе функционирует 52 точки общественного питания,
в том числе 8 предприятий общедоступной сети на 562 посадочных места площадью
зала обслуживания 1290 кв. м.
Средняя обеспеченность района сетью общественного питания составляет в
муниципальных районах 15 мест на 1000 жителей.
Сегодня в сфере общественного питания района действуют ПО Пищевик, ООО
«Кафе «Толбазы», ООО «АРБ», ООО «Комплекс «Нурлы», ООО Кафе «Юлдаш»,
Кафе «Башкирская кухня», ООО Кафе «Элита», ООО Кафе «Смак», 6
индивидуальных предпринимателей. На балансе образовательных учреждений
имеется 43 столовые. Общее количество работников в этой сфере – более 160
человек.
В 2011 году принята Муниципальная программа развития торговли на 2012–
2015 годы. Из 127 населенных пунктов, расположенных на расстоянии более 11 км
от районного центра с. Толбазы, только 95 обеспечены магазинами, торгующими
товарами повседневного спроса, в 14 имеются только киоски, в 4 деревни –
приезжают автомагазины. В 16 малочисленных деревнях торговые точки
отсутствуют. В целях выравнивания территориального размещения торговых
предприятий необходимо повышение эффективности взаимодействия между
органами исполнительной власти и субъектами потребительского рынка.
Недостаточно развивается социально ориентированная сеть торгового
обслуживания. Согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан
от 27 июля 2009 года № 289 «О мерах по реализации проекта «Социальная карта
Башкортостана» (с последующими изменениями) в организациях торговли и
общественного питания реализуется соответствующее Дисконтное приложение.
В рамках реализации Программы необходимо активное привлечение
организаций
торговли
и
общественного
питания
к
обслуживанию
малообеспеченных слоев населения по дисконтным программам и социальным
картам, дальнейшее внедрение Дисконтного приложения «Социальная карта
Башкортостана», на территории муниципального района.
Одним из направлений совершенствования инфраструктуры торговой отрасли
является развитие в районе объектов придорожного сервиса. В районе
функционирует 6 объектов дорожного сервиса площадью 1210 кв. метров.
Не развита дистанционная торговля. Основными причинами этого являются
низкая компьютерная грамотность большинства населения, недоверие к данной
форме торговли.
3.2.7 Малое и среднее предпринимательство
Комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства является
важной составляющей программы по стабилизации экономической ситуации.
29
Своевременная
поддержка
малого бизнеса позволит реализовать его
потенциал по созданию новых рабочих мест и, следовательно, снижению
напряженности на рынке труда. Рост доли малого бизнеса в производстве позволит
компенсировать спад производства крупных и средних, а эффективное
взаимодействие с крупным бизнесом существенно повысит конкурентоспособность
района.
За последние пять лет развитие предпринимательства в районе
характеризовалось параметрами стабильного роста. Количество субъектов малого
предпринимательства увеличилось в полтора раза. Объем произведенной продукции
малыми предприятиями увеличился в два раза, доля налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет района в 4 раза, доля работающих у субъектов малого и
среднего предпринимательства в общей численности экономически активного
населения в 4,7 раза. Объем промышленной продукции практически целиком
производится субъектами малого предпринимательства.
В части оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса решением
Совета муниципального района утверждена «Муниципальная программа
поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе на
2011-2013 годы» предусматривающая предоставление субсидий на начальном этапе
становления бизнеса и уплате лизинговых платежей.
В районе созданы «Бизнес-центр» с элементами бизнес-инкубатора, Совет
предпринимателей района, Координационный совет по оказанию поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, выпускается рекламноинформационная газета «Наш бизнес-форум». Начиная с 2009 год проводятся
ежеквартальные ярмарки рабочих мест, товаров, работ и услуг с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В целях эффективного освоения средств Республиканской программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан,
Советом предпринимателей оказывается практическая помощь предпринимателям
по оформлению заявки и сбора документов для получения финансовой помощи.
В районе в недостаточном объеме реализуются положения федерального
законодательства о предоставлении в приоритетном порядке в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества,
находящегося в возмездном пользовании. В данном направлении планируется
проведение комплекса мероприятий.
По состоянию на 01 января 2012г. количество субъектов малого
предпринимательства по нашему району составило 974 единицы, в том числе:
-малых предприятий – 32,
-микропредприятий – 162,
-индивидуальных предпринимателей – 706,
-крестьянско-фермерских хозяйств – 70.
За 2011 год количество представителей малого бизнеса увеличилось на 61
единицу или на 6,7%. За последние пять лет увеличилось в два раза.
Структура предпринимательства
Наибольшее развитие получили следующие виды деятельности:
- розничная торговля –
45% от числа всех субъектов (2011г -52,1%),
- сельское хозяйство –
16% (9,8%),
- такси и грузовые перевозки –
8,8% (6,5%),
30
- бытовые услуги –
7,9% (6,5%),
- производство –
7,6% (5,9%),
- ремонт и техобслуживание автомобилей – 3,4% (2,3%).,
- строительство –
1% (1,3%).
Объем произведенной продукции, выполненных работ и услуг субъектов
малого предпринимательства в 2011г. составил 90,7 млн. рублей, что на 67,3%
больше уровня прошлого года. Доля предпринимательства в общем объеме
произведенной промышленной продукции составляет 32,6%.
Объем произведенной продукции за последние 5 лет увеличился в два раза.
Объем налоговых поступлений в бюджет за пять лет района возрос в пять раз и
составил 28,2 млн. рублей. Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в общих
доходах районного бюджета составляет 21,8%, за последние пять лет выросла в 5,3
раза.
Предпринимателями районного центра и многих сельских поселений района за
пять лет за счет собственных средств построено 51 объект торговли общей
площадью более 5 тыс. кв. м.
Занятость
Доля работающих в малых предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей от численности экономически активного населения за пять лет
выросла в четыре раза и составила более 27%.
Поддержка
В 2011г. оказано финансовой поддержки 18 субъектам малого
предпринимательства на сумму 1 млн. 279 тыс. рублей, в том числе на субсидии по
лизингу – 184 тысячи рублей. Среди получателей поддержки 10 человек заняты в
сельскохозяйственном производстве, 4 – в производстве продукции, 2 – оказывают
услуги, 2 субъекта – в сфере транспорта и строительства.
3.2.8. Туризм
Аургазинский район обладает достаточными ресурсами, чтобы занять равное
место в индустрии туризма с районами Республики Башкортостан. Туристский
рынок находится в стадии роста, и туристы стремятся попасть в новые,
малоисследованные регионы, чтобы получить удовольствие от общения с природой,
что подтверждается возрастающим потоком неорганизованных туристов.
Главную привлекательность, по мнению экспертов по туризму, составляют не
отели, канатные дороги, подъемники и бассейны, а эстетические свойства
ландшафта. Его красота, уникальность способны затронуть чувства и эмоции людей,
и это часто играет решающую роль. В этом плане территория Аургазинского района
выгодно отличается большим разнообразием ландшафтов, находящихся в
относительно легкой транспортной доступности.
Природные, культурно-исторические и экономические условия района
предопределяют развитие многих видов туризма. Наиболее перспективными из них
для района являются:
 экологический – это те варианты, виды и способы познавательных путешествий
различной сложности, для которых главным ресурсом, а также мотивацией
является естественная природная среда или её отдельные элементы – пейзажи,
памятники природы, определённые виды растений или животных, или их
сочетание;
31
 этнографический – путешествия с
целью погружения или ознакомления с
бытом, кухней, культурой, религией и языками народов;
 приключенческий и экстремальный туризм – один из видов туристического
отдыха, в той или иной степени связанный с риском (велосипедный, конный,
альпинизм, пеший, горнолыжный и т.д.). Конный туризм имеет высокий спрос на
российском рынке и весьма перспективен для Аургазинского района;
 охотничий и рыболовный;
 познавательный;
 социальный туризм
 агротуризм (сельский) – отдых на базе фермерского хозяйства или приусадебного
участка (в частном секторе).
Агротуризм здесь рассматривается не только как подсобное производство, но и
как основной бизнес, обеспечивающий максимальный набор рекреационных услуг,
нацеленных на использование всех привлекательных для туристов аспектов
сельской жизни. К числу таких аспектов можно отнести, например, наличие
благоприятных экологических и эстетических условий, возможность приобщиться к
сельскому образу жизни и его развлечениям (конные прогулки, кормление
животных, сбор грибов и ягод, рыбалка, сенокос и пр.), доступ к недорогим
продуктам питания местного производства, знакомство с этнографическими
особенностями и т. д.
Благоприятными факторами района для развития перечисленных видов туризма
являются высокие природный, культурно-исторический и социально-экономические
потенциалы Аургазинского района.
Ввиду новизны туризма как отрасли экономики для Аургазинского
муниципального района, для него присущи типичные комплексные проблемы, как и
в сопредельных муниципальных районах. Среди наиболее актуальных,
сдерживающих развитие отрасли проблем, необходимо назвать следующие:
1. Отсутствует сбор и систематизация информации об объемах
предоставленных туристских услуг, о величине туристского потока, о наличии и
степени использования рекреационных ресурсов (земли, объектов, маршрутов). Что
затрудняет перспективное планирование и не позволяет отслеживать ситуацию и
осуществлять контроль.
В дальнейшем это может привести к утере контроля администрации
муниципального района и других органов местного самоуправления над
природными и другими ресурсами, земельными в частности. А также это ведет к
утрате ценных для индустрии объектов (например: начало разрушения Бишкинской
пещеры). Другим следствием отсутствия мониторинга может стать отток
финансовых средств, вырученных на территории района, в соседние регионы.
В условиях отсутствия контроля со стороны органов местного самоуправления
сегодня могут начать работу предприниматели, предлагающие турмаршруты без
обеспечения безопасности, что может привести к чрезвычайным происшествиям и
негативно повлиять на имидж района.
2. Отсутствует комплексное информационное и маркетинговое обеспечение
туристской отрасли Аургазинского района:
- На рынке не представлена информация о предоставляемых в муниципальном
районе туристских услугах, в частности в интернете. Муниципальный район не
32
участвует в ежегодных туристских форумах и ярмарках, проводимых в
Республике Башкортостан. Из-за слабой рекламы туристских возможностей района
низок поток туристов.
- Отсутствует система информационного сопровождения туров, т.е. нет
современных буклетов, туристских карт и путеводителей, нет красочных
информационных стендов, аншлагов и указателей на объектах отдыха.
- Отсутствуют туристские бренды района.
В районе не проводилось исследовательских работ на предмет определения
рекреационной емкости территорий, их пригодности для различных видов туризма,
определения оптимальных форм и объемов использования природных объектов,
определение оптимального размещения объектов инфраструктуры. Что может
привести к экологической деградации объектов. Исследования также важны для
более эффективного и рационального использования земель, вовлечения новых
территорий в туристскую индустрию Население района слабо информировано о
возможностях туристской деятельности, о видах туризма, законодательном
обеспечении туризма.
- Не сформирован пакет инвестиционных предложений для потенциальных
инвесторов.
Слабое информационное обеспечение приводит к низкой эффективности
отрасли. Так, к примеру, из имеющихся 3 объектов гостиничного комплекса только
2 имеют среднегодовую загрузку более 50 процентов. По оценкам администраций
сельских поселений возросла рекреационная нагрузка на озерах района, остро
встала проблема бытовых отходов в прибрежных зонах.
3. Низкая квалификация кадров, занятых в сфере туристских услуг, что снижает
качество услуг, подвергает потребителей различным рискам. В районе нет системы
подготовки и повышения квалификации туристских кадров. Следствием слабой
кадровой обеспеченности является и узкий ассортимент предоставляемых услуг и их
низкое качество.
В муниципальном районе нет системы аккредитации экскурсоводов и
инструкторов. Аккредитация позволяет отслеживать качество обслуживания и
повышает возможности информационного обеспечения туров.
4. Отсутствие туристического продукта.
В районе не зарегистрировано ни одной организации внесенной в
государственный реестр туроператоров. Это означает, что в Аургазинском районе
формально не формируется полного туристского продукта. Не предоставляется даже
разрозненных туристских услуг, не говоря о формировании полного пакета. Это
влечет отсутствие конкурентоспособности муниципального района, отставание
местной туристской отрасли в развитии. Имеется факт «упущенной выгоды» –
неполучение районным бюджетом средств от туристской деятельности.
Выход из этой ситуации видится в создании в районе, при поддержке
администрации, организации–туроператора, деятельностью которой станет
координация производителей туристских услуг с целью формирования и реализации
туристского продукта под брендом района.
Под эгидой такой организации малые предприниматели получат возможность
легально предлагать свои туристские услуги на рынке, гарантировать качество,
привлекать инвестиции и иметь поддержку администрации муниципального района.
5. Слабое развитие туристской инфраструктуры района.
33
- Практически вся инфраструктура сконцентрирована около с.Толбазы. В то
время как привлекательные объекты распределены по всему району.
- Нет пунктов питания в деревнях и селах. Отсутствуют туристические базы,
базы отдыха с содержательной программой отдыха. Имеющееся у базы поголовье
лошадей не востребовано из-за отсутствия конного туризма.
- Низкое качество дорог к туристским объектам. Не организованы
экскурсионные и туристские маршруты, которые необходимо паспортизировать и
оборудовать туристскими стоянками.
Отсутствует
система
реализации
сувенирной
продукции,
нет
специализированного магазина.
3.3. Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования за последние пять лет вырос в 1,2 раза с 1056 млн. рублей в 2007г.
до 1220 млн. рублей в 2011г. Всего было привлечено инвестиций на 5794 млн.
рублей, наибольший объем инвестиций составил в 2008г. – 1494 млн. рублей.
За период с 2007-2011г. инвестиции в сельском хозяйстве составили 1738 млн.
рублей, приоритетными направлениями инвестиционной деятельности являлись
приобретение сельскохозяйственной техники, строительство, модернизация и
реконструкция животноводческих объектов, приобретение племенного скота.
Введен в эксплуатацию новый завод по производству кирпича ООО «Толбазинский
завод по производству строительных материалов», что позволило создать 150
новых рабочих мест, введено в эксплуатацию 29 торговых объектов с объемом
инвестиций 72 млн. рублей, создано 86 рабочих мест. Построено более 121 тыс. кв.
м индивидуального жилья на 1641 млн. рублей. Вводились в эксплуатацию
социальные объекты, привлекались инвестиции в развитие коммунальной
инфраструктуры.
Несмотря на положительную динамику становления инвестиционного сектора
в последние годы продолжается работа по привлечению инвестиций и созданию
условий для перевода экономики на инновационный путь развития, поскольку
только в этом случае может быть обеспечено достижение стратегических целей
устойчивого социально-экономического развития района. В целях активизации
инвестиционной деятельности и формирования эффективной инвестиционной
политики решением Совета муниципального района утверждена «Программа
инвестиционного развития муниципального района на 2009-2020 годы» с объемом
финансирования 2,656 млрд. рублей, которая предполагает создание 775 рабочих
мест. В 2011 году реализовано 53 мероприятия программы с объемом
финансирования более 670 млн. рублей, создано 136 рабочих мест. Как и в
предыдущие годы, приоритетами инвестирования определены: строительство
промышленных предприятий, модернизация коммунальной инфраструктуры,
развитие агропромышленного комплекса, промышленности, строительство
социальных объектов. Активная инвестиционная политика будет продолжена и в
дальнейшем. По прогнозу, объем инвестиций составит 1 млрд. 500 млн. рублей.
Запланирована реализация 70 новых проектов, которые предполагают создание
более 220 рабочих мест.
Наиболее перспективными и крупными инвестиционными проектами являются:
- завершение строительства завода по производству полнотелого керамического
кирпича и пористых блоков, реализует проект ООО «Мегастройсервис» г.Уфа,
34
форма собственности частная, год реализации и завершения проекта –
2007-2012г., год выхода на производственную мощность – 2012г., общий объем
инвестиций составит – 1100 млн. рублей, объем производства – 80 млн. штук
условного кирпича в год, количество создаваемых рабочих мест составит – 150, срок
окупаемости – 8 лет;
- завершение реконструкции свиноводческого комплекса д.Адзитарово,
реализует проект ОАО Агропромышленный комплекс «Максимовский», форма
собственности частная, год реализации и завершения проекта – 2009-2011г., год
выхода на производственную мощность – 2012г., общий объем инвестиций составит
– 491 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест составит – 30, срок
окупаемости – 5 лет;
- строительство группового водопровода в населенных пунктах СП Кебячевкий
сельсовет (13 млн. рублей);
- строительство детского сада в с. Толбазы (16,5 млн. рублей),
- строительство сетей водоснабжения в микрорайонах с. Толбазы (10 млн.
рублей),
- завершение строительства хирургического корпуса, техническое
перевооружение систем теплоснабжения котельной №1 с. Толбазы (10 млн. рублей),
- проектирование и экспертиза проектно-сметной документации на
строительство очистных сооружений и канализационной сети с. Толбазы (9 млн.
рублей),
- газификация деревень Арсланово, Якты Юл, Муксино (7 млн. рублей),
- строительство магазинов в населенных пунктах района (50 млн. рублей), в том
числе магазина «Полушка» в с. Толбазы (20 млн. рублей),
- приобретение сельскохозяйственной техники хозяйствами района на общую
сумму свыше 200 млн. рублей,
- в целях развития туризма предполагается организация спелеологической базы
в окрестностях пещеры «Вертолетная», вблизи д. Ахмерово с предоставлением
услуг кейв-дайвинга на общую сумму около 10 млн. рублей,
- строительство дорог на сумму боле 40 млн. рублей.
Вследствие несовершенства межбюджетных отношений муниципальные
образования, имеющие «бюджеты выживания», вынуждены осуществлять поиск
необходимых для реализации принятых концепций своего комплексного социальноэкономического развития в рамках проведения местной инвестиционной политики.
Одним
из
важнейших
вопросов
осуществления
муниципальной
инвестиционной политики является ее ресурсное, в частности, финансовое
обеспечение, что особенно актуально в условиях дефицита бюджетных инвестиций.
В целях привлечения бюджетных инвестиций республиканского и федерального
уровней необходимо проведение перспективного планирования включения в
республиканскую адресную инвестиционную программу и федеральную адресную
инвестиционную программу. Администрациям сельских поселений необходимо
подготовить проектно-сметную документацию и провести ее экспертизу. Кроме
того, условием включения объекта строительства в программу является
софинансирование из местного бюджета, значит, надо аккумулировать средства.
Средства в бюджетах нужно предусматривать заблаговременно, не менее 3% от
сметной стоимости объекта.
К направлениям создания благоприятных условий для инвесторов относят:
35
- создание современной системы коммуникаций
и
информационного
обеспечения инвестиционной деятельности (например, организация единого
информационно-аналитического
пространства
района
на
основе
геоинформационных систем);
- обеспечение деловой оперативности в принятии управленческих решений,
связанных с инвестиционной деятельностью в районе;
- осуществление муниципального маркетинга, создающего благоприятный
имидж района в целом для внешних инвесторов.
Земля на современном этапе развития является перспективным источником
дохода бюджетов различного уровня. Поэтому упорядочение землепользования, а
также использования других объектов муниципальной недвижимости, является
важным
направлением
расширения
инвестиционных
возможностей
муниципалитета. Одним из направлений совершенствования управления
недвижимостью является создание компьютеризированных кадастров, позволяющих
вести учет всех объектов муниципальной недвижимости.
С точки зрения привлечения инвесторов важную роль играет
совершенствование процесса осуществления операций с недвижимостью
(согласование, утверждение, регистрация и т.д.). В настоящее время для
оформления операций с недвижимостью требуются сроки, исчисляемые месяцами.
Такая ситуация способствует процветанию многочисленных посреднических
структур, развитию "теневого" рынка с крупными оборотами в обход бюджета. В
районе создана рабочая группа по сопровождению инвестпроектов, для которой
установлен максимальный срок рассмотрения инвестиционной заявки, равный 1
месяцу.
Следующим шагом необходимо определить приоритетные отрасли для
развития и предоставление им максимальных налоговых и прочих льгот.
Важнейшим инструментом является субсидирование развития приоритетных
отраслей из муниципального бюджета. Выделение специальных фондов в бюджете
для компенсации части процентной ставки при кредитовании интересных для
района проектов.
Практическим решением для создания благоприятного инвестиционного
климата является создание инвестиционного паспорта муниципального района.
Разработана «Инновационная программа муниципального района на 2012-2014
годы», утвержденная решением Совета муниципального района от 21 декабря 2011
года № 40/14. Программой предусмотрено проведение мероприятий на сумму 347,18
млн. рублей. По ранее действовавшей программе (на 2009-2011 годы) выполнены
мероприятия на 108,2 млн. рублей или 35% от запланированного объема (не
осуществлен закуп технологических линий строящегося завода ООО «Кызыл Таш»
на 222 млн. рублей).
Приоритетами инновационной деятельности является закупка и установка
новых технологических производственных линий, оборудования предприятиями
промышленности,
внедрение
почвозащитных,
энергоресурсосберегающих
технологий в сельском хозяйстве.
3.4. Социальное развитие и уровень жизни
Занятость населения
За последние пять лет наблюдается снижение численности трудовых ресурсов:
с 22,3 тыс. человек до 21,9 тыс. человек. Данная тенденция связана с
36
демографическими
процессами: сохранением естественной убыли и
старения населения.
Особое внимание в районе уделяется содействию в сфере занятости и
противодействию росту безработицы, а также реализации программ по
переобучению и переподготовке работников, находящихся под угрозой увольнения.
Для обеспечения процессов адаптации и переобучения высвобождаемых
работников, подбора рабочих мест, обеспечения социальными пособиями граждан,
оставшихся без работы, предусмотрены дополнительные мероприятия. Проводится
работа по усилению социальной защиты населения, сохранению и созданию новых
рабочих мест, принята Программа дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда, проводится еженедельный мониторинг состояния
занятости работников предприятий. Уровень регистрируемой безработицы в районе
на протяжении 5 лет ниже 1%.
Численность занятых в экономике района составляет – 13,8 тыс. человек.
Численность трудоспособного населения 21,9 тыс. человек, в том числе:
- заняты индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая
занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации
(включая личное подсобное хозяйство) – 3,7 тыс. человек;
- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от
производства – 3,5 тыс. человек;
- работников крупных, средних предприятиях, субъектов малого и среднего
предпринимательства – около 10,8 тыс. человек;
- лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и
учебой насчитывают численность в 1,7 тыс. человек, в т.ч. лица, имеющие
официально зарегистрированный статус безработного – 161 человек;
- работающие пенсионеры – 2,0 тыс. человек.
В рамках реализации Республиканской целевой программе дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда организована работа по
проведению оплачиваемых общественных работ. Организация оплачиваемых
общественных работ на территориях сельских поселений по их благоустройству
позволила снизить социальную напряженность.
В течение 2010-2011 годов практиковалось проведение ярмарок учебных и
рабочих мест, в которых приняло участие более 40 предприятий и организаций
различных форм собственности и 217 граждан, ищущих работу.
Безработным гражданам, желающим открыть собственное дело, специалисты
центра оказывают консультационную помощь по составлению бизнес-планов,
оформлению необходимых документов.
Все указанные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.
Повышение уровня жизни, денежных доходов населения
Среднемесячная заработная плата в районе за 2011 год составила 12295 рублей.
По оценочным данным денежный доход в среднем на душу населения составил 7042
рублей. Ежегодный темп роста среднемесячной заработной платы за последние пять
лет составляет в среднем 10%. В целях обеспечения роста заработной платы,
развития на территории района договорного регулирования социально-трудовых
отношений реализуется территориальное трехстороннее соглашение между
администрацией района, объединением профсоюзов района и объединением
работодателей. Ежеквартально проводит заседания территориальная трехсторонняя
37
комиссия по регулированию социально- трудовых
отношений,
ежемесячно
проводятся заседания комиссии по легализации объектов налогообложения, где
рассматриваются вопросы выплаты заработной платы в размере ниже
установленного прожиточного минимума.
Социальная защита населения
В целях защиты трудовых прав работников организаций с 25 марта 2009 года
создан консультационный пункт для приема граждан по вопросам соблюдения
трудового законодательства. Время работы пункта – каждый понедельник, с 9.00 до
17.00. Функционирует телефонная связь «Горячая линия», по которой можно
получить разъяснения трудового законодательства.
В соответствии с законодательством о ветеранах и инвалидах на выплату
ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг участникам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, труженикам тыла, участникам
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС перечисляются соответствующие
выплаты.
Общий объем выплаченных пособий семьям, имеющим детей, составил за
2011 год около 85 млн. рублей.
На выплату единовременной денежной компенсации многодетным семьям
направлено 2,045 млн. рублей. Получателями компенсации являются 225 семей
района.
На выплату социального пособия малоимущим гражданам и оказание помощи
гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации направлено 2,119
млн.рублей.
На проведение мероприятий по оздоровлению детей использовано 505 тыс.
рублей.
Направлением социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов
является предоставление им субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. В 2011 году субсидии предоставлены 750 семьям на общую
сумму 6,3 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на
20,6% больше. Средний размер субсидии на одну семью в месяц составил 982 рубля.
В последующие годы будет реализовываться весь комплекс мер,
направленных на создание условий поддержки граждан, семей.
Охрана труда
В районе реализуется «Муниципальная программа по улучшению условий и
охране труда на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением администрации
района 03.12.2008г. № 874. Объем финансирования программы составил 1,36 млн.
рублей, в том числе в 2009г. – 390 тыс. рублей, в 2010г. – 450 тыс. рублей, в 2011
году запланирован 520 тыс. рублей. В дальнейшем будет продолжаться реализация
мероприятий программы и утверждена программа на последующие годы. В
перечень мероприятий, реализуемых в районе, включены: формирование служб
охраны труда в организациях, организация кобинетов по охране труда, обеспечение
их
нормативно-правовыми
документами,
соответствующей
аппаратурой,
организация пропаганды охраны труда через средства массовой информации,
проведение семинаров, обучение специалистов, обеспечение в коллективных
договорах и соглашениях предприятий наличие мероприятий по улучшению
условий труда и охраны труда, их финансирование, организация проведения
аттестации рабочих мест по условию труда, реконструкция существующих
38
санитарно-бытовых и гигиенических помещений, организация обучения по
охране труда руководителей и специалистов организаций района.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которым при достижении совершеннолетия, после окончания учебных заведений, а
также окончания военной службы должно предоставляться жилье вне очереди
составляет 76 человек. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищными условиями, вставших на учет до
01.01.2005г., составляет – 9 семей, вставших на учет после 01.01.2005г., – 26 семей.
В связи с необходимостью обеспечения жилыми помещениями вышеуказанных
категорий граждан планируется в 2013 году строительство социального жилья в
с.Толбазы два 2-х квартирных дома, общей площадью 134 кв. м по ул. Радостная 2,4
и один 2-х подъездный 3-х этажный дом по ул. Энергетиков, д. 17. В дальнейшем
планируется выделение земельных участков под строительство социального жилья.
Здравоохранение
В системе здравоохранения района функционирует 48 лечебнопрофилактических учреждений. Количество работающих составляет 578, из них
врачи – 58, средний медицинский персонал – 304 человека. Коллектив
здравоохранения муниципального района Аургазинский район работает в условиях
бюджетно–страховой медицины (объем финансирования по бюджету составляет
40%, по страховой медицине – 60%). Значительная работа проводится по
осуществлению профилактических мероприятий по охране здоровья детей, женщин
и подростков. За истекший период года на лечение детей по родовым сертификатам
профинансировано с регионального бюджета 1 млн. 241 тыс. рублей. Учреждениями
здравоохранения проводится работа по дальнейшей реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье», развитию материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений района, по выполнению заданий программы
госгарантий, улучшению лекарственной помощи населению. Проводится работа по
реструктуризации коечной сети, с целью сохранения штатных нормативов по
кадрам открыт стационар дневного пребывания при стационаре.
Для приведения в соответствие с доведенными объемами проводилась
оптимизация штатной численности без сокращения физических лиц и оптимизация
расходов в соответствие с лимитами.
Стоимостные показатели 1 койко-дня по стационарной помощи составили 772,48
рублей, амбулаторной помощи – 98,92 рублей, дневных стационаров – 275,48
рублей, скорой медицинской помощи – 515,11 рублей.
Расходы по медикаментам на 1 койко-день составили 169 рублей, на питание
больных – 59 рублей, что на уровне средне-республиканских показателей.
Проблемами здравоохранения в районе являются:
- Незавершенное строительство хирургического корпуса на 60 коек в ГУЗ
«Толбазинская ЦРБ»;
- Износ санитарного автотранспорта составляет около 70%;
- Недостаточное финансирование на установку автоматической пожарной
сигнализации в лечебно-профилактических учреждениях района;
- Слабая материально–техническая база стационарных подразделений ГУЗ
«Толбазинская ЦРБ»;
39
Необходимо
открытие
второй фельдшерской
бригады
скорой
медицинской помощи;
- Необходимо увеличение количества бюджетных коек, в т.ч. коек сестринского
ухода на базе Ишлинской участковой больницы и Шланлинской врачебной
амбулатории.
Перед здравоохранением района стоит задача выполнить ряд серьезных
мероприятий, среди которых наиболее важным является следующее:
- обеспечение населения района качественной и эффективной медицинской
помощью, гарантированной государством;
ежегодный
мониторинг
до
01
ноября
здоровья
учащихся
общеобразовательных учреждений и выработка рекомендаций педагогам и
родителям (введение паспортов здоровья);
- проведение целенаправленной работы по укреплению материальнотехнической базы, завершение строительства и ввод в эксплуатацию хирургического
корпуса;
- продолжение улучшения доступности медицинской помощи путем
перераспределения части объемов помощи из стационарного сектора в
амбулаторный, развитие стационарно–замещающих методов лечения;
- проведение модернизации здравоохранения района, согласно требований
Минздрава России и Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;
- снижение уровня смертности от предотвратимых причин ежегодно на 1,5%,
оздоровление населения, увеличение продолжительности жизни населения района:
женщин – до 73 лет, мужчин – до 61 года;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения путем привлечения к
активным занятиям физической культурой и спортом всего населения района:
публикации в районной газете «Аургазинский вестник» ежемесячно полосы
«Здоровье» с рекомендациями врачей, рассказами о жизни старожилов, семейных
пар, проживших 50 и более лет совместно, популяризация института семьи и брака,
совершенствование работы клубных формирований медицинской направленности;
проведение
дальнейшей
оптимизации
численности
работников
здравоохранения района;
- выполнение мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов
ежегодно на 3%, снижению расходов на коммунальные услуги, соблюдение режима
экономии использования материальных ресурсов.
В системе образования района занято 1563 человека, из них в
общеобразовательных школах – 1153, в детских садах – 1300 (в том числе в
автономных – 158), в учреждении дополнительного образования детей – 24, в отделе
образования – 16. Количество общеобразовательных учреждений в районе
составляет – 37 (из них средних общеобразовательных школ (далее СОШ) – 23,
основных общеобразоательных школ (далее – ООШ) – 8; начальных
общеобразовательных школ далее – НОШ) – 2; начальных общеобразовательных
школ/детских садов – 4), в них обучается 4215 учеников. Количество учащихся,
приходящихся на 1 учителя, составило – 9,8.
Количество дошкольных учреждений в районе составляет – 17, из них 4
автономных детских садов, воспитанников – 1237. Количество воспитанников,
приходящихся на 1 воспитателя, составляет – 9,2.
40
Задачи
развития
системы образования района определяются в
рамках программно-целевого подхода с учетом основных направлений
национальной образовательной инициативы–стратегии «Наша новая школа».
Первостепенная задача обновления содержания образования – переход на
новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты.
В
экспериментальную работу по освоению новых стандартов с 1 сентября 2010 года
включены три школы района: Лицей с. Толбазы, средняя школа № 2 с. Толбазы и с.
Бишкаин.
В районе принята Программа реструктуризации сети образовательных
учреждений на 2010-2012 годы. В ходе ее реализации предполагается определить
базовые образовательные учреждения как фундамент модернизации муниципальной
системы образования и улучшить в них условия жизнедеятельности и
осуществления учебно-воспитательного процесса, поэтапно реорганизовать
малокомплектные образовательные учреждения путем присоединения их к базовым
школам.
С целью повышения качества образования ведется работа по профильному
обучению. Всего в школах района 19 профильных классов с охватом 256 учащихся
(44%) по 7 профилям обучения: физико-математический, физико-химический,
химико-биологический,
социально-экономический,
социально-гуманитарный,
социально-биологический, в средних общеобразовательных школах д. Мурадым и с.
Семенкино развивается агротехнологический профиль.
С целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА методическим кабинетом
организуются курсы при участии Стерлитамакской государственной педагогической
академии по химии, биологии, русскому языку, физике, Башкирского
государственного педагогического университета – по истории, обществознанию,
праву.
Отделом образования и образовательными учреждениями ведется
целенаправленная работа по реализации Закона Республики Башкортостан «О
языках народов Республики Башкортостан». В школах муниципального района
Аургазинский район организовано изучение 6 родных языков: русского,
башкирского, татарского, чувашского, мордовского, украинского. В 40 школах
башкирский язык изучают 3570 учащихся небашкирской национальности, что
составляет 100%.
Кроме того, в районе реализуется программа «Здоровье через образование»,
которая направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и
предусматривает привлечение всех заинтересованных служб района и семьи на
решение задач укрепления здоровья детей и подростков. Большое значение в
оздоровлении детей имеет физическая активность и занятия спортом. Для этого в
образовательных учреждениях реализуются районные программы «Развитие детскоюношеского спорта на 2010-2014 года» и «Развитие национальной борьбы Куреш»,
расширяется сеть спортивных кружков и секций через учреждения дополнительного
образования. Благодаря этому охват детей занятиями в спортивных секциях за
последние годы вырос до 83%.
На базе образовательных школ создано 33 детских спортивных клубов, в
которых занимаются 1942 учащихся. К организации работы привлечена
общественность, родительские комитеты и спонсоры, создаются необходимые
условия для полноценного функционирования клубов.
41
Проблемами образования в районе являются:
- нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях, количество
детей, состоящих для определения в детские сады, составляет – 240;
- ремонт в дошкольных образовательных учреждениях: детских садах;
- проблема неэффективных расходов в дошкольных образовательных
учреждениях;
- нехватка автобусов для подвоза детей – с. Ишлы, с. Куезбашево, с. Чувашские
Карамалы, д. Курманаево, с. Турумбет, с. Степановка.
- высокая изношенность технологического оборудования пищеблоков школ;
- нехватка современного оборудования для образовательных процессов;
- ремонт общеобразовательных школ
- улучшение материально-технической базы школ, центра дополнительного
образования детей «Альтаир», детского оздоровительного лагеря имени
Ибрагимова;
- обеспечение временным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Для решения указанных проблем будут проводиться следующие мероприятия:
- перевод муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее –
МБОУ) в статус автономных;
- строительство трех детских садов, в том числе на 110 мест в с. Толбазы и
открытие дополнительной группы в детском саду № 1 с. Толбазы;
- создание комплексов «детсад-школа» путем перевода детских садов в д.
Кебячево, с. Чувашские Карамалы, с. Куезбашево, с. Староабсалямово;
- реорганизация путем слияния школ д. Кшанны и д. Кальчирбуран в МБОУ
ООШ д. Кальчирбуран – 2013 год;
- реорганизация средних общеобразовательных школ в начальные
общеобразовательные школы: МБОУ СОШ д. Надеждино в МБОУ НОШ – 2011г.;
- меры социально-экономического характера по привлечению и закреплению
педагогических кадров: участие в федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2012 года», подпрограмме «Жилище», выделение земельных
участков бесплатно;
- участие в республиканской целевой программе «Автобус»;
- укрепление материально-технической базы школ: обновление компьютерной
базы, приобретение спортивного оборудования;
- модернизация обучения с использованием современных информационных
технологий;
- проведение капитального ремонта МОУ СОШ деревень Нагадак,
Утеймуллино, Турумбетово, Тряпино и участие в республиканской целевой
программе «Теплая школа»;
- сотрудничество с высшими и средне-специальными учебными заведениями;
- укрепление материально-технической базы центра «Альтаир», детского лагеря
имени Ибрагимова (ремонт спортивного зала, здания);
- перевода освободившихся помещений для обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Демография
Несмотря на сохранение процесса естественной убыли населения, все же
намечена тенденция ее снижения: с -4,6 человека в 2005г. до -2 в 2011 году на 1000
42
человек.
Если
воспроизводство населения в 2007 году составляло 62%, в
2007 году – 74%, то в 2009 году – 82%. По отдельным сельским поселениям в 2009
году рождаемость превышала смертность: СП Степановский сельсовет – 425%, СП
Таштамакский сельсовет – 166%, СП Кебячевский сельсовет – 157%. Очень сложная
демографическая ситуация в СП Тряпинский сельсовет – 21%. СП
Султанмуратовский и Ибраевский сельсоветы – 29%.
Демографическая ситуация в 2011г. характеризуется ростом рождаемости,
смертность ниже уровня прошлого года. Родился 481 ребенок, что на 9,5% больше
уровня 2010г., смертность составила 559 человек (90,5%). Естественная убыль
населения в 2011 году составила 78 человек, что меньше прошлогоднего уровня в
2,2 раза (178 человек). Зарегистрировано 349 браков, 123 развода.
В целях улучшения ситуации в районе будет проводиться пропаганда здорового
образа жизни, создание условий для занятий спортом и физической культуры
(строительство плоскостных спортивных сооружений, хоккейных площадок),
повышение общей и экологической культуры населения.
3.5. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Перечень муниципальных услуг включает в себя 72 муниципальные услуги.
Согласно утвержденного плана мероприятий по переходу на межведомственное и
межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на
территории муниципального района создана рабочая группа. Приняты нормативные
акты, регламентирующие порядок составления административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг
Согласно разработанного рабочего плана подготовительные работы должны
проводиться до июля 2012 года. Приобретена часть оборудования для обеспечения
технического сопровождения оказания услуг в электронном виде.
3.6. Цели и задачи социально-экономического программирования.
В соответствии с указанными направлениями социально-экономического
развития определены следующие основные задачи на 2011-2015 годы.
Повышение качества жизни населения
В сфере социальной политики основными задачами являются:
Создание для трудоспособного населения экономических условий,
позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более высокий
уровень социального потребления;
улучшение качества услуг в сфере образования и здравоохранения;
обеспечение
предоставления
льгот
и
гарантий,
предусмотренных
законодательством о ветеранах и инвалидах;
оптимизация сети образовательных учреждений;
реализация принятых целевых программ развития образования, укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений, оснащение
современными средствами обучения;
наращивание объемов индивидуального жилищного строительства;
газификация населенных пунктов муниципальных образований;
строительство автомобильных дорог с твердым покрытием;
строительство инженерных сетей;
развитие современных средств связи;
содействие решению жилищных проблем молодежи.
Структурные мероприятия
43
В
этом
направлении предусматривается:
Сокращение доли убыточных предприятий;
Ликвидация ограничений для развития сектора экономики с потенциальными
возможностями конкурентоспособности – разработка программы развития
конкуренции;
Продолжение процессов реформирования предприятий, направленного на
совершенствование
системы
управления,
повышение
ответственности
руководителей за последствия принимаемых решений, формирование эффективных
собственников, снижение издержек, улучшение финансово-экономических
результатов деятельности.
Повышение
эффективности
функционирования
промышленного
производства.
Для решения этой задачи предусматривается:
развитие системы конкурсного размещения заказов;
создание конкурентоспособных видов продукции, имеющих устойчивый
платежеспособный спрос потребителей, формирование новых рынков спроса за счет
расширения номенклатуры и ассортимента продукции и повышения ее качества;
создание необходимых условий для привлечения инвестиций извне и
увеличения объемов внутренних источников финансирования.
Комплексный подход к снижению издержек производства, применение
ресурсосберегающих технологий, развитие процессов энергосбережения на всех
стадиях производственного процесса;
содействие товаропроизводителям в увеличение объемов продаж, пропаганда и
продвижение их продукции на внутреннем рынке района
дальнейшее развитие организованных и эффективных форм торговли,
повышение качества обслуживания населения, защита прав потребителей
стимулирование предпринимательской активности субъектов потребительского
рынка, устранение административных барьеров на пути эффективной работы
рентабельных предприятий путем совершенствования законодательной базы с
целью создания благоприятного инвестиционного климата;
продолжение процесса реформирования предприятий бытового обслуживания,
обращая особое внимание на развитие социально приоритетных видов услуг в
сельской местности;
обновление и реконструкция складского хозяйства, автопарка, холодильников,
баз, механизация и автоматизация складов Аургазинского Райпо с привлечением
передовых технологий, строительство новых магазинов на территории сельских
поселений и закрытие убыточных с передачей в аренду или продажей помещений;
расширение ассортимента и объемов заготовительной продукции ПО
Пищевик;
обновление
оборудования,
модернизация
технологии
производства,
расширение
ассортимента
выпускаемой
продукции
ПО
Толбазинский
хлебокомбинат;
системное повышение квалификации всех категорий персонала предприятий,
создание условий для подготовки и привлечения в производственную и торговую
деятельность высококвалифицированных специалистов;
44
пуско-наладочные работы в ООО «Кызыл-Таш» – начало производства
кирпича и пористых моноблоков – это позволит нарастить объемы производства
продукции, увеличить поступление налогов в бюджет, появятся новые рабочие
места.
Повышение эффективности работы агропромышленного комплекса.
Для реализации этой задачи предусматривается:
комплексное
выполнение
мероприятий
среднесрочной
программы
реформирования агропромышленного комплекса Республики Башкортостан на
2010-2012 годы;
создание
условий
для
наращивания
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия за счет рационального
расходования материально-сырьевых ресурсов, более полного использования
биоклиматического и производственного потенциалов, усиления роли элитного
семеноводства и племенного животноводства;
финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей,
увязанное с эффективной реорганизацией неплатежеспособных организаций,
созданием на их основе жизнеспособных и экономически эффективных
предприятий;
повышение конкурентоспособности вырабатываемой сельскохозяйственной
продукции на потребительском рынке;
расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции;
обеспечение устойчивого продовольственного снабжения населения района;
эффективное использование земельных ресурсов и аккумулирование земельных
долей и имущественных паев в руках наиболее эффективных собственников;
обеспечение кадрами на селе, подготовка и переподготовка кадров
Формирование условий для эффективного функционирования экономики
муниципального района Аургазинский район при переходе на финансовую
самодостаточность.
Задачами экономической политики района являются:
развитие реального сектора экономики района, обеспечивающего его
эффективное функционирование и устойчивое наполнение местных бюджетов;
повышение инвестиционной привлекательности района и стимулирование
инвестиционной активности, направленной на обновление производства и
инфраструктуры территорий;
развитие малого и среднего бизнеса, особенно в сферах, обеспечивающих
эффективное использование местных ресурсов и возможностей, дающих быстрый
оборот капитала и увеличение занятости населения.
Природопользование и охрана окружающей среды
В 2010 году введен в эксплуатацию новый полигон для утилизации твердых
бытовых отходов, функционирование которого существенно улучшило
экологическую обстановку. Но в районе остается определенная экологическая
проблема: в районном центре с. Толбазы и в других населенных пунктах
отсутствуют очистные сооружения по очистке сточных вод. Стоки сбрасываются на
рельеф местности. Строительство очистных сооружений по очистке сточных вод
станет главным мероприятием по природопользованию, необходим объем
инвестиции в размере более 90 млн. рублей. Будут проводиться регулярные
45
экологические субботники по очистке населенных пунктов, берегов рек, озер,
прудов от отходов.
Для улучшения экологической обстановки необходимо решение следующих
задач:
- ликвидация несанкционированных свалок, рациональная эксплуатация
полигона твердых бытовых отходов (далее – ТБО);
- внедрение рыночных отношений в лесопользование;
- активное привлечение в сферу природопользования и охраны окружающей
природной среды субъектов малого и среднего бизнеса;
- создание условий для формирования благоприятного инвестиционного
климата, обеспечивающего привлечение инвестиций в освоение природноресурсного потенциала;
- вторичная переработка ТБО.
46
3.6.1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития на период 2011-2015 гг.
по муниципальному району Аургазинский район Республики Башкортостан
Показатели
Отчет
2010 г.
Отчет
2011 г.
2012
Прогноз
2013
2014
2015
в%к
предыдущем
у году
109,2
120,3
114
115
118
120
млн. рублей
536,9
664,5
700
863,9
900
950
млн. рублей
в%
241,5
122
352,604
117,4
386,3
123,3
450
123,5
488
108,4
550
112,7
млн. рублей
в%
172,4
147,1
229
130,8
243,8
106,5
260,3
106,8
278,2
106,9
298,7
107,4
млн. рублей
в%
33,4
128,7
37,6
112
40
106,4
43
107,5
46,3
107,7
50
108,0
млн. рублей
в%
135
75
185
137,0
197
106,5
210
106,6
224
106,7
240
107,1
млн. рублей
в%
4
88
2,6
65,0
2,8
107,7
3,1
110,7
3,5
112,9
4
114,3
3,8
4
105,3
4,2
105,5
4,4
105,7
4,7
106
Единица
измерения
1. Индекс промышленного производства по добывающим,
обрабатывающим производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды (по полному кругу предприятий)
2. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами - всего
в ценах соответствующих лет
Раздел D Обрабатывающие производства
Раздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и
табака
ПО "Толбазинский хлебокомбинат"
ОАО "Аургазымолпродукт"
ООО "Инкомкорм"
в ценах соответствующих лет
ООО «Каменское»
млн. рублей
в%
Раздел DB Текстильное и швейное производство
МУП "Аургазинское РПУ БОН"
млн. рублей
в%
1,2
86
1,4
118
1,5
107,1
1,6
105
1,7
105,2
1,8
105,3
млн. рублей
119,4
122,2
141
177,3
208,4
238,5
Раздел DI Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
47
в%
98,2
102,3
115,4
125,7
117,5
114,4
млн. рублей
в%
60,7
82
59,204
115,1
65
109,8
86,3
132,8
89,4
103,6
92,5
103,5
млн. рублей
в%
58,7
124,5
63
107,3
67
106,3
70
104,5
75
107,1
80
106,7
21
44
209,5
66
150,0
ООО "Толбазинский кирпич"
ООО "Кирпичный завод "Ажемак"
ООО "Кызыл Таш"
млн. рублей
в%
3. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
млн. рублей
в%
807
106,4
924,4
114,5
960,1
104
1009
104,5
1059
105
1112
106,0
млн. рублей
в%
348,5
106,2
424,9
102,9
439
103,5
457
104
476
104,2
497
104,5
млн. рублей
в%
45
103,4
54,6
121,3
59
108,2
63
109,6
67
111
70
113,3
млн. рублей
в%
тыс.кв.м
общей
площади
тыс.кв.м
общей
площади
856
68
1220
142,5
1263,3
103,5
1308,5
103,6
1350,7
103,8
1405
104,0
20,8
20,1
20
20
20
20
19,5
19
19
19
19
19
млн. рублей
в%
1318
58,8
2495
189,3
2676,6
107,2
3116,7
110,6
3332,5
111,8
3500
112,1
тыс. рублей
%
93,04
0
61,5
0
83,0
0
88
0
100,0
0
117,0
0
436
444
452
448
457
468
633
686
700
710
717
720
4. Объем реализации платных услуг населению
5. Оборот общественного питания
6. Объем инвестиций за счет
всех источников финансирования
7. Ввод жилья за счет всех источников финансирования
в т.ч. за счет средств населения
8. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
9. Сальдированный финансовый результат
по всем видам экономической деятельности
10. Доля убыточных предприятий
11. Общее количество организаций, зарегистрированных на территории
ед.
12. Количество зарегистрированный предпринимателей, без образования
юридического лица
человек
48
14. Доходы местного бюджета - всего
в том числе: собственные доходы местного бюджета
15. Расходы местного бюджета - всего
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
515,6
134,5
515,6
696
130,2
696
750
173
750
770
185
770
780
195
780
800
200
800
26
37,074
13868
11333
19
36,572
13680
12295
23
36,600
13700
13000
24
36,650
13750
13714
25
36,680
13800
14300
26
37,100
13850
15000
6179
7042
7400
7800
8000
9000
0,9
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
106
134
100
110
120
130
16. Удельный вес собственных доходов в общих расходах
местного бюджета
17. Среднегодовая численность населения - всего
%
тыс. человек
18. Численность занятых в экономике
человек
19. Среднемесячная заработная плата
рублей
20. Среднемесячные денежные доходы населения в расчете на 1 жителя
рублей
21. Уровень зарегистрированной безработицы от численности
экономически активного населения
22.Создание новых рабочих мест
%
ед.
49
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования
2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
Ожидаемы
результаты
Сроки
выполнения
Основные
исполнители и
соисполнители
Наименование
программного
мероприятия
№
3.7. Система программных мероприятий и инвестиционных проектов
на 2011-2015 годы
10
Раздел 1 «Бюджетная сфера» (мероприятия по развитию доходной базы и оптимизации налогообложения, эффективному
расходованию бюджетных ресурсов)
Проведение
Финан2011
Обеспечение поступления
анализа
совое
доходов в запланированных
поступления управ2015
объемах
основных
ление
видов
администр
доходов в
ации МР,
бюджет МР
Комитет
Аургазински по управй район
лению
Республики
собственн
Башкортоста остью
н и бюджеты Аургазинс
сельских
кого
поселений по района
срокам
уплаты
Проведение
Финан2011
Обеспечение поступления
анализа
совое
доходов в запланированных
состояния
управ2015
объемах
расчетов с
ление
бюджетом по администр
крупным пла- ации МР
тельщикам
Проведение
Финансов 2011
Снижение дебиторской
работ по
ое управ- задолженности
урегулироление
2015
ванию
администр
дебиторской ации МР,
задолженност администр
и в бюджет
ация МР
Усиление
Финансов 2011
обеспечение снижения
контроля за ое
количества и сумм
невыясненны управлени 2015
невыясненных
ми поступле- е
поступлений, зачисляемых
ниями, зачис- администр
в бюджетную систему на
ляемыми в
ации МР
территории МР
бюджетную
Аургазинский район
систему на
Республики Башкортостан
территории
муниципальн
ого района
Проведение
Финансов 2011
Обеспечение поступления
совещаний с ое
доходов в запланированных
главными
управлени 2015
объемах
администрато е
рами
администр
поступлений ации МР
с выработкой
дополнительн
ых мер по
обеспечению
поступления
администрир
уемых ими
доходов
50
6 Осуществлен
ие комплекса
мер по выявлению новых
объ-ектов
имущества,
земельных
участков,
подлежащих
налогооблож
ению, контролю за их
эффективным
использовани
ем
7 Проведение
мероприятий
по повышению эффективности
работы по
легализации
объектов
налогооблож
ения,включая
контроль за
деятельность
ю убыточных
организаций,
а также
координацио
нных советов
по оплате
труда и
занятости
8 Оптимизация
структуры,
численности
и расходов на
содержание
органов
государствен
ной власти
9 Проведение
главными
распорядител
ями бюджетных средств
и органами
местного самоуправлени
я мероприятий по оптимизации: сети
бюджетных
учреждений,
структуры
бюджетных
расходов,
фонда оплаты
труда,
проведение
конкурсных
процедур
10 Разработка и
утверждение
Главные
2011
администр аторы,
2015
администр
ация МР и
сельских
поселений
Админист 2011
рация МР, Финансов 2015
ое управление
админист
рации МР,
МРИ ФНС
России №
15 по РБ
Финан2011
совое
управле- 2015
ние
администр
ации МР
Финан2011
совое
управле- 2015
ние
администр
ации МР
Админист 2011
рация МР, -
Обеспечение поступления
доходов в запланированных
объемах
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ежемесячное проведение не
менее 2 раз комиссий по
легализации объектов
налогообложения в целях
обеспечение поступления
доходов в запланированных
объемах
Повышение эффективности
управления бюджетными
ресурсами
Повышение эффективности
управления бюджетными
ресурсами
Оптимизация расходов
бюджета, а также
51
планов реструктуризации
бюджетной
сети, в том
числе предусматривающи
х изменение
типа государственных и
муниципальн
ых бюджетных учреждений путем
создания
автономных
учреждений
11 Контроль
порядка
проведения
расчетов при
исполнении
отдельных
статей
расходов
бюджета
12 Реализация
Федеральног
о закона от
08.05.2010г.
№ 83-ФЗ в
целях
оптимизации
бюджетных
расходов на
оказание
муниципальн
ых услуг
финан2015
совое
управление
администр
ации МР
отделы,
управления
Финан2011
совое
управле- 2015
ние
администр
ации МР
Финан2011
совое
управле- 2015
ние
администр
ации МР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
повышение качества услуг,
предоставляемых
бюджетными
учреждениями
Обеспечение
своевременного
финансирования расходов
бюджета и своевременного
поступления доходов в
бюджет
Повышения качества
муниципальных услуг
13 Повышение
Финан2011 Повышение уровня оплаты
уровня
совое
работников бюджетной
оплаты
управле- 2014
сферы
работников
ние
бюджетных
администр
учреждений в ации МР
1,5 раза к
2014 году,
установление
с 01.01.2011г.
минимальной
заработной
платы в
размере 5500
рублей,
повышение
фондов
оплаты труда
с 01.06.2011г.
на 6,5%
14 Снижение
Финан2011 Снижение дотационности
дотационност совое
бюджета
и бюджета
управле- 2013
муниципальн ние
ого образова- администр
ния на 3
ации МР
процента в
2011 году и
на 5 процентов в 20122013 годах
ежегодно
Раздел 2. Инвестиционная деятельность» (инвестиционная климат, инновационное развитие, инвестиционные и инновационные
проекты)
52
1 Строительство завода
по
производству
полнотелого
керамическог
о кирпича и
пористых
блоков
ООО
2011
«Мегастро й-сервис», 2012
ООО
«Кызыл
Таш»
2 СтроительООО
ство
БНЗС,
хирургическо ПМК-54
го комплекса
районной
центральной
больницы
3 Реконструкци
я свиноводческого комплекса СПК
им Ильича
д.Адзитарово
4 Строительств
о комплекса
«Нурлы»
5 Строительств
о цеха по
розливу питьевой воды
«Каменская
жемчужина»
6 Строительств
о тепличного
и садоводческого хозяйства«Уксунны»
7 Строительств
о цеха по
производству
макаронных
изделий
д.Старокузяк
ово
8 Строительств
о детского
сада в
с.Толбазы
9 Реконструкци
я группового
магистрально
го водопровода (в рамках программы «Чистая
вода»).Проек
т с 2006г.
10 Геологоразведочные,
проектные
изыскательн
ые работы по
объекту водоснабжения
д.СитдикМуллино,
д.Ташлыкуль,
д.Кебячево на
территории
СП Кебячевский сельсовет
ОАО
Агропром
ышленный
комплекс
«Максимо
вский»
ИП
Утягулов
М.А.
ИП
Иванов
В.Л.
собственные средства
216700
55000
348000
бюджет РБ
2011
2012
2011
2012
Строительство завода
мощностью 80 млн.шт.
условного кирпича в год,
создание 200 рабочих мест.
Общая стоимость проекта
1300 млн. рублей Освоено с
начала реализации проекта
на 31.12.2012г. – 952 млн.
рублей, создано 46 рабочих
мест.
Ввод в эксплуатацию
хирургического комплекса с
количеством больничных
коек – 35. Общая стоимость
проекта – 161,8 млн.рублей.
Освоено с начала реализации
проекта на 01.01.2012г. –
121,8 млн. рублей.
Создано 60 рабочих мест.
Общая стоимость проекта
561 млн. рублей. Освоено с
начала реализации проекта
на 01.01.2012г. – 491 млн.
рублей.
Введен в эксплуатацию в
2011г. Создано 8 рабочих
мест.
Введен в эксплуатацию в
2011г. Создано 17 рабочих
мест.
80000
40000
283000
70000
собственные средства
собственные средства
2011
17200
2011
–
2013
собственные средства
25000
10145
10000
ООО СХП 2013
«Агрогалс »
2014
собственные средства
КФХ
«Рассказо
во» г.Уфа
собственные средства
2011
2012
5000
1200
Админист 2012
рация МР, СП
2015
Кебячевск
ий
сельсовет
5000
Создание 10 рабочих мест.
Общая стоимость проекта
1,3 млн. рублей.
100
2012
2013
Админист 2011
рация МР, подрядные 2012
организац
ии
Восстановление
заброшенного сада.
Строительство детского
сада на 110 мест.
84000
бюджет РБ
8000
42000
20000
25000
бюджет РБ, местный бюджет
6203,9
11000
(местный
бюджет –
160,
Бюджет
РБ –
6043,9)
29000
Замена 17 км магистрального
водопровода, реконструкция
насосных станций. Выделено
на 2011г. 20 млн. рублей,
освоено – 8 млн. рублей
освоено с начала реализации
проекта на 31.12.2012г. – 135
млн. рублей.
Улучшение условий жизни
населения.
53
11 Строительств
о водопровода в
д.Мурадым
2011
12
2011
2015
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Админист
рация МР,
администр
ация СП,
подрядные
организац
ии
Капитальный Админист
ремонт
рация МР,
водопроводн администр
ых сетей
ация СП
населенных
пунктов
района
СтроительАдминист
ство водорация МР
провода
с.Толбазы и
населенных
пунктов района (в рамках
муниципальн
ой программмы «Чистая
вода»)
Строительств
о школы
с.Толбазы
Строительств
о пристроя
школы
д.Ишлы
Строительств
о физкультурно-оздоровительного
комплекса
с.Толбазы
Автоматизац ООО
ия процесса
«Толбазин
обжига
ский
кирпича в
кирпич»
туннельной
печи, модернизация
производства
Инновационн МБУ
ая деятельОтдел
ность в
образован
учреждениях ия
образования,
внедрение
образовательных
технологий
обучения
ИндивиНаселение
дуальное
района
жилищное
строительство
Проектирова Админист
ние газопро- рация МР
вода ул.Центральная,
Школьная,
Молодежная,
Восточная
д.Малый
Нагадак 7 км
Проектирова Админист
бюджет РБ
Улучшение качества
водоснабжения.
10000
бюджет РБ (80%), местный бюджет (20%)
2686
1885,7
3300
2750
2012
2015
бюджет РБ, местный бюджет
2014
бюджет РБ
5672
(местный
бюджет –
284;
бюджет
РБ –
5389)
5888
(местный
бюджет –
295;
бюджет
РБ –
5594)
1880
7347
(местный
бюджет –
368; бюджет
РБ – 6980)
Улучшение водоснабжения
и качества потребляемой
воды.
85000
Строительство школы на
320 мест.
45000
Улучшение условий
обучения.
бюджет РБ
2014
Улучшение качества
водоснабжения.
Отремонтировано в 2011г.
8 км сетей, 2012г. – 4,02 км.
бюджет РБ
2014
35000
собственные средства
2011
3100
2011
2015
2011
2015
2013
1500
1500
5000
5000
бюджет РБ
2040
1760
1760
1760
1760
собственные средства
356014
458649
381100
бюджет РБ
391400
401700
Улучшение качества
продукции, экономия
энергоресурсов.
Повышение качества
образования за счет
внедрения инновационнообразовательных программ.
Введено в 2011г. 20113,8
кв. м, 2012г. – 20294,2 кв.м.
Ежегодный ввод в
эксплуатацию не менее
20600 кв. м жилья.
Улучшение условий жизни
населения.
2000
2013
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
54
22
23
24
25
26
27
ние
газопровода
ЮламановоАлексеевкаНикольскКультура 15
км
Проектирова
ние газопровода
ул.Молодежн
ая д.Новофедоровка
0,92 км
Проектирова
ние газопровода
д.Чулпан,
д.Хасан СП
Уршакский
сельсовет 5,5
км
Проектирова
ние газопровода ул.Полевая д.Манеево 1,6 км
Проектирова
ние газопровода ул.
Центральная
д.Каменка 2,4
км
Проектирова
ние
газопровода
ул.Лесная,
Садовая,
Сибирская,
Шоссейная
д.Бишкаин
0,92 км
Проектирова
ние газопроводов
населенных
пунктов
района
28 Газификация
населенных
пунктов
муниципальн
ого района
рация МР
Админист 2013
рация МР
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
населения.
150
Админист 2013
рация МР
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
населения.
2200
Админист 2012
рация МР
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
населения.
Админист 2013
рация МР
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
населения.
Админист 2013
рация МР
бюджет РБ
140
Админист 2013
рация МР 2015
бюджет РБ
2500
Админист 2011
рация МР, подрядные 2015
организац
ии
29 Капитальный ОАО «Газремонт
Сервис»
газопроводов Стерлитам
акгаз
30 СтроительАдминист
ство и ремонт рация МР,
автодорог
подрядные
организации
31 Строитель-
населения.
3000
299
500
Админист 2013
3000
3000
бюджет РБ
2283
7329,18
3950,2
10000
10000
собственные средства
2012
2015
2011
2015
Улучшение условий жизни
населения.
330
400
400
400
бюджет РБ
70144
70000
71000
бюджет РБ
72000
73000
Улучшение условий жизни
населения.
Обеспечение жителей деревень газом, подключение
административных зданий к
газовой сети. В 2011г.
завершена газификация
д.Михайловка 1,6 км,
д.Старокузяково 0,814 км. В
2012г. – н.п. Арсланово и
Якты Юл – 4,6 км,
с.Семенкино – 0,8км,
д.Муксино – 2,6 км.
Улучшение качества услуг
газоснабжения
Улучшение условий жизни
населения. В 2011г.
отремонтировано 19,95 км
дорог, в том числе 6 км
дорог общего пользования
местного значения.
Улучшение условий жизни
55
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ство сетей
электроснабжения в
микрорайоне
«Молодежный», по
ул.Луговая,
Чкалова
с.Толбазы
3,05 км
Строительство сетей
электроснабжения по
ул.Луговая,
Ленина
с.Ишлы 2,307
км
Строительство сетей
электроснабжения по
ул.,Дружбы
д.Старая Ивановка 1,5 км
Проектирова
ние строительства линий
электроперед
ач в западном
микрорайоне
с.Толбазы
(1715м),
д. Чулпан
(1600м)
Электрифика
ция микрорайонов
с. Толбазы,
населенных
пунктов МР
Аургазински
й район
Телефонизац
ия, прокладка
оптико-волоконной связи
в населенных
пунктах
района
Строительств
о мостов
Строительств
о автозаправочной
станции в
с.Толбазы
Строительств
о автозаправочной станции 17 км
трассы
Толбазы–
Красноусольс
к с.Бишкаин
Проектирова
рация МР
5055,254
населения.
Админист 2013
рация МР
бюджет РБ
3084,27
Улучшение условий жизни
населения.
Админист 2013
рация МР
бюджет РБ
2814,946
Улучшение условий жизни
населения.
Админист 2013
рация МР 2015
бюджет РБ
500
500
ОАО
«Башкирэнерго»,
МУП
«Электри
ческие
сети»
бюджет РБ
2011
2015
ОАО
2011
«Башинфо рмсвязь» 2015
Подрядчи 2013
ки
Инвестор 2013
ООО
«Доминан
т»
Инвестор
ООО
«Термина
л-С»
2012
Админист 2012
9840
-
4800
500
4800
4800
4100
4200
собственные средства
15000
3900
4000
Улучшение условий жизни
населения.
Строительство новых
электрических линий,
капитальный ремонт
электрических линий. В
2011г. проведен
капитальный ремонт
системы электроснабжения
с.Толбазы.
Улучшение качества связи.
собственные средства
45000
собственные средства
12000
Улучшение жизни
населения.
Улучшение жизни
населения, создание 9
рабочих мест.
собственные средства
Улучшение жизни
населения, создание 9
рабочих мест.
39000
бюджет РБ
Улучшение качества услуг
56
41
42
43
44
45
46
ние технического
перевооруже
ния системы
теплоснабже
ния котельной № 1
МУП
ПУЖКХ
Аургазинског
о района
Техническое
перевооруже
ние системы
телоснабжен
ия котельной
№ 1 МУП
ПУЖКХ
Аургазинског
о района
Проектирова
ние технического
перевооруже
ния системы
теплоснабже
ния котельной № 8
МУП
ПУЖКХ
Аургазинског
о района
Техническое
перевооруже
ние системы
теплоснабже
ния котельной № 8
МУП
ПУЖКХ
Аургазинског
о района
Проектирова
ние диспетчеризации
миникотельных
МУП
ПУЖКХ
Аургазинског
о района
Диспетчериза
ция миникотельных
МУП
ПУЖКХ
Аургазинског
о района
Капитальный
ремонт котельной СП
Исмагиловск
ий сельсовет
Приобретени
е коммунальной техники
рация МР,
МУП
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
Админист 2012
рация МР, МУП
2013
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
бюджет РБ
36000
Улучшение качества услуг
теплоснабжения, экономия
энергоресурсов.
Админист 2013
рация МР,
МУП
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
бюджет РБ
1500
Улучшение качества услуг
теплоснабжения.
Админист 2013
рация МР,
МУП
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
бюджет РБ
15000
13000
Улучшение качества услуг
теплоснабжения, экономия
энергоресурсов.
Админист 2013
рация МР,
МУП
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
бюджет РБ
250
Улучшение качества услуг
теплоснабжения.
Админист 2013
рация МР,
МУП
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
Админист 2013
рация МР,
администр
ация СП
бюджет РБ (80%), местный бюджет (20%)
Улучшение качества услуг
теплоснабжения, экономия
энергоресурсов.
Админист
рация МР,
МУП
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
48 Модернизаци Аургазинс
47
теплоснабжения.
1603,7
2012
2015
2012
1500
бюджет РБ (80%), местный бюджет (20%)
3300
бюджет РБ (80%), средства местного бюджета (20%)
2500
1700
собственные средства
1215
Улучшение качества услуг
теплоснабжения, экономия
энергоресурсов.
Улучшение качества
предоставляемых жилищнокоммунальных услуг.
Улучшение качества
57
я котельной,
приобретение автотранспортны
х средств,
оборудования
49 Приобретени
е оборудования
кое ДРСУ ГУП
2015
«Бащкира
втодор»
50 Вступление в
СРО «Инжиниринг-Энергоаудит»,
открытие магазина электротоваров.
-строительство
производстве
нноадминистрати
вного здания;
-благоустройство
территории
51 Приобретени
е оборудования, техники
52 Замена коммунальных
тепловых сетей (ежегодно не менее
0,545 км в
двухтрубном
измерении)
53 Разработка
схемы территориального
планирования
муниципальн
ого района
54 Разработка
Правил
землепользов
ания и
застройки
сельских
поселений
55 Капитальный
ремонт внутрипоселков
ых дорог по
ул.Логачева,
Солнечная,
Интернацион
альная,
Грибоедова
с.Толбазы
56 Капитальный
ремонт
теплотрассы
с.Толбазы
ООО
2012
«Энергия» 2015
2710
МУП РПУ 2012
БОН
2015
3880
3230
собственные средства
600
60
3880
400
собственные средства
800
Улучшение качества
предоставляемых бытовых
услуг.
Увеличение объемов
оказываемых строительных
работ и услуг.
1000
1000
дорожных работ,
дополнительная прибыль
4,170 млн. рублей.
300
300
ООО«Аур- 2012
газымонтаж сервис»
2015
Производст 2011
венное
управление 2015
3226
собственные средства
1310
700
700
3640
900
собственные средства
900
900
900
3465
1035
жилищнокоммунального хозяйства,
подрядчики
Отдел
2011
архитекту ры
2012
администр
ации МР
Админист 2011
рации СП 2012
Админист 2011
рация МР,
подрядные
организац
ии,
администр
ация СП
Толбазинс
кий
сельсовет
Админист 2011
рация МР,
подрядные
организац
ии
57 Капитальный Админист 2011
бюджет РБ
Общий объем
финансирования – 4,5 млн.
рублей, работы на стадии
согласования схемы.
бюджет сельских поселений
Общий объем
финансирования – 1,6 млн.
рублей, работы на стадии
согласования правил.
местный бюджет, бюджет РБ
Улучшение состояния
дорог.
1090
510
975,124
(местный
бюджет)
6377
(бюджет
РБ)
местный бюджет(20%), бюджет РБ(80%)
3184
(местный
бюджет)
Увеличение объемов
оказываемых строительных
работ и услуг.
Улучшение качества
теплоснабжения.
В 2011г. отремонтировано
837 м теплотрассы в
двухтрубном измерении.
2643,2
4000
(местный
бюджет –
528,6;
бюджет
РБ –
2114,6)
местный бюджет, бюджет РБ
Улучшение качества
теплоснабжения. В 2011г.
отремонтировано 437 м, в
2012г. – 303 м теплотрассы
в двухтрубном измерении.
Улучшение качества
58
ремонт
водопроводн
ых сетей
с.Толбазы
рация МР,
подрядные
организац
ии
364,81
(местный
бюджет)
58 Капитальный
ремонт
наружного
освещения
с.Толбазы
Админист 2011
рация МР, подрядные 2012
организац
ии
59 Капитальный
ремонт
водопровода
Балыклыкуль
ского
сельсовета
Админист 2011
рация СП, подрядные 2013
организац
ии
60 Капитальный
ремонт
наружного
освещения
д,Турумбет
61 Переселение
граждан из
аварийного
жилья с учетом малоэтажного строительства по
адресу:
с.Толбазы,
ул.Энергетик
ов, дом 17
Админист 2011
рация СП,
подрядные
организац
ии
Админист 2012
рация МР,
администр
ация СП
62 Строительств
о социальнокультурного
центра с
реконструкци
ей школы
д.Мурадым
63 Капитальный
ремонт, строительство и
реконструкци
я систем
наружного
освещения
населенных
пунктов
района
Админист
рация МР,
администр
ация СП,
подрядные
организац
ии
Админист
рация МР,
администр
ация СП
2011
64 Строи-ство
многоквартир
ного
трехэтажного
жилого дома
в с.Толбазы
65 Капитальный
ремонт
многоквартир
ных домов
с.Толбазы
66 Капитальный
ООО
«ДСК»
2011
2011
2015
Админист 2011
рация МР, администр 2015
ация СП
Админист 2012
751,8
1500
(местный
бюджет –
150,4;
бюджет
РБ – 601,4)
местный бюджет, бюджет РБ
347952,45
(местный (местный
бюджет)
бюджет –
285,74;
бюджет
РБ –
666,71)
местный бюджет (20%), бюджет РБ (80%)
1000
900
местный бюджет
33,610
средства Фонда реформирования ЖКХ, бюджета РБ, местного
бюджета
7771,7
(бюджет
РФ –
4886,4,
бюджет
РБ –
1783,6,
местный
бюджет –
1101,7)
бюджет РБ
130057
1215,4
бюджет РБ (70%), местный бюджет (30%)
3028,42
4800
4300
4300
(бюджет
РБ –
2119,89
местный
бюджет –
908,53)
собственные средства
28000
5631
бюджет РБ (70%), местный бюджет (30%)
7253,24
5700
5700
5700
бюджет РБ
водоснабжения. В 2011г.
отремонтировано 1,4 км
сетей, 2012г. – 1,2 км.
Улучшение освещения
населенного пункта.
Заменено 2011г. ламп ДРЛ
на ДНат-250 – 70 штук,
2012г. – 207 шт.
Улучшение качества
водоснабжения.
Отремонтировано 1500 м
водопровода д.Балыклыкуль. В 2013г. планируется
замена подземной
теплотрассы 0,55 км.
Улучшение освещения
населенного пункта.
Заменено ламп ДРЛ на
ДНат-250 – 6 штук.
Улучшение условий
проживания 8 семей (30
человек) из аварийного
многоквартирного дома.
Улучшение условий жизни
населения. Объект введен в
эксплуатацию в 2011г.
Общая стоимость проекта
130,057 млн. рублей.
Улучшение освещения
населенного пункта.
Экономия к 2016г. 1,356 млн.
кВт.ч., замена 1644 световых
приборов, строительство и
реконструкция с 2013г. 19,8
км линий освещения.
Заменено в 2011г. ламп ДРЛ
на ДНат-250 всего 302
штуки, 2012г. – 384шт,
установлено новых – 69шт.
Введен в эксплуатацию 23квартирный дом по
ул.Титова 27.09.2011г.
Улучшение условий
проживания жителей домов.
Улучшение условий
59
ремонт
придомовых
территорий
многоквартир
ных домов
с.Толбазы
67 Развитие
внутреннего
и въездного
туризма в
муниципальн
ом районе
рация МР, администр 2015
ация СП
Админист 2012
рация МР, инвесторы 2015
-
68 Приобретени
е инновационного
оборудования
предприятиями
муниципальн
ого района
69 Комплексное
освоение
земельных
участков
общей
площадью
80га под
индивидуальное
жилищное
строительств
о
– Северный
микрорайон
с.Толбазы
-строит-ство
инженерных
коммуникаци
й;
-строит-ство
2-хэтажного
супермаркета
, площадью
950 кв.м;
- строит-тво
детского сада
на 110 мест
Предприят 2011
ия и
организац 2015
ии района
9260
70 Комплексное
освоение
земельных
участков
общей площадью 20га
под индивидуальное жилищное строительство –
ЮгоЗападный
микрорайон
с.Толбазы
- строит-тво
инженерных
коммуникаци
й
71 Комплексное
освоение
Админист 2013
рация МР, администр 2015
ация СП
Админист 2013
рация МР, администр 2015
ация СП
1500
3000
3000
местный бюджет, средства инвесторов
550
895
1195
1465
(местный
(местный (местный
(местный
бюджет –
бюджет – бюджет –
бюджет –
100;
20;
150;
150;
средства
средства собст.собст.инвесторо
инвестор 1045)
1315)
в – 450)
ов – 875)
собственные средства
10000
10000
10000
10000
бюджет РБ, собственные средства
Бюджет
РБ 20000
Админист 2013
рация МР, -
3000
Бюджет
РБ 20000
Бюджет
РБ 20000
Собственн
ые
средства –
20000
Собственные
средства –
Бюджет
РБ –
50000
Бюджет РБ –
50000
бюджет РБ
5000
5000
бюджет РБ, собственные средства
проживания жителей домов.
Формирование туристского
комплекса с сохранением и
использованием историкокультурного наследия и
природного потенциала.
Улучшение качества
выпускаемой продукции,
услуг. Приобретены
нанотехнологии ООО СХП
«Агрогалс», оборудование
порошково-полимерной
покраски ООО
«Аургазымонтажсервис».
Улучшение жилищных
условий граждан.
20000
6000
Улучшение жилищных
условий граждан.
Улучшение жилищных
условий граждан.
60
земельных
участков
общей
площадью
15га под
индивид.
жилищное
строит-ство
д.Ивановка
СП
Тукаевский
сельсовет
- строит-тво
инженерных
коммуникаци
й;
- строит-тво
магазина
общей
площадью
100 кв. м
72 Комплексное
освоение
земельных
участков
общей
площадью
5га под
индивидуаль
ное
жилищное
строительств
о с.Тукаево
СП
Тукаевский
сельсовет
- строит-тво
инженерных
коммуникаци
й
73 Комплексное
освоение
земельных
участков
общей
площадью
5га под
индивидуаль
ное
жилищное
строительств
о д.Турсугали
СП
Таштамакски
й сельсовет
- строит-тво
инженерных
коммуникаци
й
74 Водоснабжен
ие населенного пункта
д.Семенкино
СП Семенкинский
сельсовет МР
Аургазински
й район РБ (в
рамках
программы
«Чистая
вода»
администр 2015
ация СП
5000
(бюджет
РБ)
Админист 2013
рация МР, администр 2015
ация СП
бюджет РБ
Бюджет
РБ 2000
Админист 2013
рация МР, администр 2015
ация СП
7600
(бюджет
РБ – 5000;
собственн
ые
средства
–
2600)
Улучшение жилищных
условий граждан.
Бюджет
РБ 2000
Бюджет РБ 2000
бюджет РБ
Улучшение жилищных
условий граждан.
Бюджет
РБ 2000
Админист 2013
рация МР, администр 2014
ация СП
4000
(бюджет РБ)
бюджет РБ, местный бюджет
4137
(бюджет
РБ –
3900;
местный
бюджет
–237)
4120
(бюджет
РБ –
4000;
местный
бюджет –
120)
Бюджет РБ 2000
Оснащение населения
питьевой водой.
Протяженность
водоснабжения 2,3 км.
61
75 Разработка
генерального
плана СП
Турумбетовс
кий сельсовет
МР
Аургазински
й район РБ
76 Разработка
генерального
плана СП
Новокальчир
овский
сельсовет МР
Аургазински
й район РБ
77 Строительств
о на территории района
дополнительн
ого офиса
МФЦ в
качестве
пилотного
проекта
78 Капитальный
ремонт
котельных
№1,8 МУП
ПУЖКХ
Аургазинског
о района
79 Новое строительство
водо-провода
в д.Турсугали
СП Таштамакский
сельсовет
80 Реконструкци
я центральной котельной с заменой
котлов в
с.Тряпино
СП Тряпинский сельсовет
81 Строительств
о сетей
водоснабжен
ия в
с.Толбазы
82 Строительств
о сетей
водоснабжен
ия в
д.Юламаново
83 Строительств
о сетей водоснабжения по
ул.Молодежн
ая, Ленина в
д.Михайловка СП
Михайловски
й сельсовет
84 Замена подземной теплотрассы в
СП Балыклыкульском
сельсовете
Отдел
2013
архитекту
ры, СП
Турумбето
вский
сельсовет
Отдел
2013
архитекту
ры, СП
Новокальч
ировский
сельсовет
Админист 2013
рация МР
Админист 2012
рация МР,
МУП
ПУЖКХ
Аургазинс
кого
района
Админист 2013
рация МР,
СП
Таштамак
ский
сельсовет
бюджет РБ, местный бюджет
950
(бюджет
РБ – 700;
местный
бюджет –
250)
бюджет РБ, местный бюджет
1050
(бюджет
РБ – 700;
местный
бюджет –
350)
бюджет РБ, местный бюджет
30000
(бюджет
РБ –
28500;
местный
бюджет –
1500)
бюджет РБ (80%), местный бюджет (20%)
Изменение границ
населенного пункта, выдача
разрешения на
строительство.
Оказание муниципальных
услуг по принципу единого
окна, по требованию ФЗ
№210.
Улучшение качества услуг
теплоснабжения.
5569,4
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
населения.
1200
Админист 2013
рация МР,
СП
Тряпински
й
сельсовет
бюджет РБ
Админист 2013
рация МР,
СП Толбазинский
сельсовет
Админист 2013
рация МР,
СП Толбазинский
сельсовет
Админист 2013
рация МР,
СП
Михайлов
ский
сельсовет
бюджет РБ
Админист 2013
рация МР,
СП
Балыклык
ульский
сельсовет
Изменение границ
населенного пункта, выдача
разрешения на
строительство.
Улучшение качества услуг
теплоснабжения.
2000
Улучшение условий жизни
населения.
23602,21
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
населения.
8239,17
бюджет РБ
Улучшение условий жизни
населения.
4792,74
бюджет РБ (80%), местный бюджет (20%)
300
Улучшение качества услуг
теплоснабжения.
62
85 Проектирова Админист 2013
бюджет РБ
ние сетей
рация МР 1000
водоснабжен
2015
ия
Итого по
1290469,9 866983,7
1207234
881904
разделу
Раздел 3. «Промышленное производство»
1 Производство ООО
2011собственные средства
керамическог «Ажемак» 2015
55500
68993
80000
81000
о кирпича в
год в действующих
ценах завода
2 Производство ООО
2011собственные средства
керамическог «Толбазин 2015
о кирпича в
ский
63998
67200
70500
74000
год в дейсткирпич»
вующих
ценах завода
3 Производство ООО
2012собственные средства
керамическог «Кызыл
2015
294520
625801
о кирпича и
Таш»
поризованны
х блоков
4 Установка
ООО
2011собственные средства
печи
«Толбазин 2012
3250
«REVENT ский
724» для
хлебокомб
производства инат»
хлеба и
хлебобулочн
ых изделий,
тестомесильн
ых машин,
климатически
х установок,
котла
5 Установка
ООО
2011
собственные средства
отопительны «Толх котлов
базинский
100
хлебокомбинат»
Ремонт здаООО
2012собственные средства
6 ния, полное
«Тол2015
техническое базинский
3132,2
2175
2300
перевооруже хлебоние
комбинат»
складского
помещения,
приобретение
оборудования
и техники
Приобретени ОАО
2011собственные средства
7 е автотран«Аургазы 2012
2200
1000
1000
1000
спорта,
молнового обопродукт»
рудования
8 МодерниООО
2011собственные средства
зация и
Кирпичны 2015
5000
10000
10000
реконструкй завод
ция
«Ажемак»
производства
9 Модернизация
производства,
приобретение
оборудования
, техники
10 Модернизация
ГУП
2012«Стерлита 2015
макский
лес»
ПО
2012«Пищевик 2015
3200
собственные средства
1900
2750
собственные средства
Улучшение условий жизни
населения.
678748
83000
77700
650500
Ежегодное увеличение
выпуска продукции. В
2011г. произведено 8,5
млн.шт.кирпича.
Ежегодное увеличение
выпуска продукции. В
2011г. произведено 14
млн.шт.кирпича.
Производство 80
млн.шт.условного кирпича
в год.
Увеличение объемов в
последующие годы,
экономия электрической
энергии.
Экономия газа и
электрической энергии.
3000
1000
20000
2200
Улучшение условий труда,
экономия ресурсов,
сохранение качества сырья,
возможность увеличения
запасов сырья.
Улучшение качества
продукции, выпуск новых
видов продукции.
Улучшение качества продукции, приобретение нового
оборудования производственного цеха, увеличение
выпуска кирпича до 15 млн.
штук в год
Увеличение объемов
производства.
Увеличение объемов
производства.
63
производства, »
300
54
75
329,6
приобретение
оборудования
, техники
Итого по
125048
455395
796905
837475
153854,3
разделу
Раздел 4 «Сельское хозяйство»
1 Доведение
СПК
2011бюджет РБ( 50%), собственные средства (50%)
внесения
2015
87300
50000
80000
85000
90000
минеральных
удобрений на
1 га пашни до
100 кг д.в.
2 Вести плано- СПК
2011собственные средства
мерную рабо2015
13000
4800
6500
6800
7000
ту по сортообновлению,
обеспечить
сельхозтоваропроизводителей 70%
семенами
элиты 1и 2
репродукции
3 За счет приСПК
2011собственные средства
менения
2015
21010
25500
30000
35000
40000
полнорацион
ных и полноценных кормов, улучшения генофонда маточного
поголовья
КРС повысить продуктивность
скота:
Среднегодов
ой удой от
коровы до
5000кг
Среднесуточ
ный привес
КРС до 800гр
4 ПриобретеСПК
2011собственные средства
ние техники
2015
116597
117000
100000
120000
130000
5
6
7
8
Приобретение скота
СПК
Пилотный
СПК
проект «500
ферм». Строиельство и
реконструкци
я животноводческих
объектов
Строительств СПК
о и реконструкция
складов
Реконструкц СПК
ия зерноочистительных
комплексов
20112015
10100
16050
20122015
35000
бюджет РБ (50%)
собственные средства (50%)
20112015
20122015
собственные средства
30000
32000
29400
124000
50000
55000
2000
2000
2000
собственные средства
1000
1000
1000
Увеличение объема
производства, реализации и
выручки сельскохозяйственных предприятий,увеличение
продуктивности скота.
Обновление машиннотехнического парка,
возделывание зерновых
культур и сахарной свеклы
по интенсивной
технологии.
Увеличение производства
молока и мяса.
Приобретено 233 голов
скота.
Увеличение производства
молока и мяса.
60000
собственные средства
1000
Неистощение почвы,
увеличение урожая
сельскохозяйственных
культур. В 2012г. доведено
удобрений 18,1 кг д.в. на 1
га.
Увеличение урожая
сельскохозяйственных
культур. В 2012г. доведено
до 79,9% семян элиты 1 и 2
репродукции.
1000
Обеспечение сохранности
имущества и продукции.
Совершенствование
зерноочистительного
процесса.
64
ИП
2012бюджет РБ
Воронин 2015
, КФХ
Газизул
30000
35000
30000
30000
лина,
ИП Кутлуюлов
10 Проект разАдмини
2013Бюджет РБ, местный бюджет, собственные средства
вития личных страция
2020
подсобных
МР
30700
хозяйств
(бюджет
«Живое село»
РБ –
в МР Аурга30000;
зинский
местный
район на
бюджет –
2013-2020
700;)
годы
Итого по
264057
382700
365200
366800
395000
разделу
Раздел 5. Рыболовство и рыбоводство»
1 Предоставле Админи
2011ние в
страции
2015
пользование СП
инвесторов
водоемов
для развития
рыбоводства
Раздел 6. «Потребительский рынок» (оптовая и розничная торговля, платные услуги)
9
Пилотный
проект
«Семейные
молочные
фермы»
Строительств
о магазина
Игнатьева
В.Г. в
д.Шеверли
2 Строительств
о магазина
Хисамова
Р.Р. в с.Ишлы
3 Строительств
о магазина
Яковлева
Л.Е. в
д.Наумкино
4 Строительств
о магазина
(гипермаркет
«Полушка») в
с.Толбазы,ул.
Ленина, 54 б
5 Строительств
о сервисного
комплекса в
с.Толбазы,
ул.Ленина, 36
6 Строительств
о магазина в
с.Толбазы,ул.
Ленина,22 а
7 Строительств
о магазина в
с.Толбазы,
ул.Ленина, 72
8 Строительств
о магазина в
Северном
микрорайоне
с.Толбазы,
ул.Ягафарова
, 24 а
Строительств
1
ИП
Ингатьев
В.Г.
2011
ИП
Хисамов
Р.Р.
20112012
ИП
Яковлев
Л.Е.
2011
Увеличение объемов
сельскохозяйственного
производства в
крестьянских подворьях
(ЛПХ, КФХ, ИП)
переориентация их
производство на район,
налаживание каналов сбыта
произведенной продукции.
Увеличение количества
предпринимателей,
занимающихся
рыбоводством.
собственные средства
Введен в эксплуатацию.
Создание 3 рабочих мест.
собственные средства
Создание 2 рабочих мест.
Общая стоимость проекта
2,1 млн. рублей. Стадия
освоения 90%.
Введен в эксплуатацию.
Создано 1 рабочее место.
2500
1900
Развитие семейных
молочных
животноводческих ферм.
200
собственные средства
500
ОАО
2012
«Каргосто
риджтранс
портейшн
»
ООО
ТПСК
«Зодчий»
20122013
ИП
Баширов
Р.Ю.
2012
ИП
Акбашев
В.Я.
2012
ИП
Кириллов
А.Н.
20112012
ИП
2012
собственные средства
Создание 20 рабочих мест.
собственные средства
Создание 20 рабочих мест.
20000
10000
10000
Создание 1 рабочего места.
500
Создание 3 рабочих мест.
2000
1500
собственные средства
Создание 1 рабочего места.
Общая стоимость проекта
2,1 млн. рублей. Стадия
освоения на 01.01.2012г. 70%.
собственные средства
Создание 2 рабочих мест.
600
65
о магазинаостановки в
д.Тукаево
10 Строительств
о магазина в
д.Тукаево
Канзафаро
в Ф.
11 Строительств
о и открытие
нового
торгового
центра
12 Приобретени
е оборудования для
нового торгового центра
13 Ремонт
магазинов
Аургазинс 2010кое
2011
РАЙПО
9
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ИП
Богданов
Ф.Ф.
1200
2012
Аургазинс 2011
кое
РАЙПО
Аургазинс
кое
РАЙПО
Приобретени Аургазинс
е нового
кое
торгового
РАЙПО
оборудования
в магазинах
Приобретени Аургазинс
е витрины
кое
холодильника РАЙПО
для
магазинов
Приобретени Аургазинс
е 1 единицы кое
автолавки
РАЙПО
для выездной
торговли
Строительств Аургазинс
о магазинов
кое
(2013г. РАЙПО
д.Мустафино,
2014г.д.Султанмура
т, 2015г.Северный
микрорайон
с.Толбазы,
Перевод 5
Аургазинс
магазинов на кое
метод
РАЙПО
самообслужи
вания с
приобретение
м торгового
оборудования
Ремонт
Аургазинс
склада,
кое
администрати РАЙПО
вного склада
Ремонт
ПО
торгового
«Вдохнове
дома, приоб- ние»
ретение
нового
оборудования
Строительств ИП
о магазина
Мулюков
Мулюкова
Р.М.
Р.М. в
д.Кебячево
Строительств ИП
о магазина
Сидоров
Сидорова
В.Е.
В.Е. в
с.Толбазы
собственные средства
Создание 2 рабочих мест.
собственные средства
Дополнительный
товарооборот 20 млн.
рублей. Введено в
эксплуатацию в 2011г.,
создано 25 рабочих мест.
Улучшение качества
обслуживания.
800
24130
собственные средства
3317
собственные средства
20122013
2357,2
Улучшение качества
обслуживания.
20122014
531
2000
собственные средства
580
250
20112013
54
собственные средства
180
Улучшение качества
обслуживания.
собственные средства
Дополнительный
товарооборот в месяц на 1
млн. рублей.
собственные средства
Дополнительный товарооборот в месяц 30-40 тыс.
рублей, доходы 6-8 тыс.
рублей. В магазине
Северного микрорайона
с.Толбазы дополнительный
товарооборот в месяц 250300 тыс. рублей, доходы 5060 тыс. рублей. Создание 3
рабочих мест.
Увеличение в магазинах
товарооборота на 55%,
доходов на10%.
2011
Улучшение качества
обслуживания,
дополнительный
товарооборот.
250
914
20132015
1000
1000
1000
собственные средства
20112015
415
600
400
2013
собственные средства
1800
Улучшение условий
деятельности.
2012
собственные средства
Улучшение условий
деятельности.
131
2011
1100
собственные средства
Введен в эксплуатацию.
Создано 1 рабочего места.
собственные средства
Введен в эксплуатацию.
Создано 3 рабочих мест.
909
2011
2552
66
23
24
25
1
2
3
4
Строительств ИП
2011
собственные средства
о магазина
Хусаинов
Хусаинова
А.Ф.
3890
А.Ф. в
с.Толбазы
Строительств ИП
2011
собственные средства
о магазина
Архипова
300
Архиповой
Э.М.
Э.М. в
д.Новофедор
овка
Строительств ИП
2011
собственные средства
о магазина
Мухаметз
Мухаметзяно янова
2700
вой Ф.И. в
Ф.И.
с.Толбазы
Итого по
45527
38973,2
16660
1250
разделу
Раздел 7. «Малое и среднее предпринимательство
Разработка
муниципальной программы поддержки субъектов
малого
предпринима
тельства:
субсидирован
ие субъектов
малого предпринимательс
тво на начальной стадии
становления
бизнеса
Обеспечение
доступа
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства к
получению
заказов при
размещении
государствен
ного и муниципального
заказа и
закупках
товаров
(услуг): 1020% от годового объема
закупок
Создание
объектов
инфраструкту
ры поддержки малого и
среднего
предпринима
тельства,
проведение
заседаний
координацио
нного Совета.
Методологи-
Админис
тра
ция МР
20112015
Админис
трация
МР,
бюджетн
ые
учрежде
ния
20112015
Админис
трация
МР,
Совет
предпри
нимателей
Аургази
нского
района
20112015
Введен в эксплуатацию.
Создано 1 рабочего места.
Введен в эксплуатацию.
Создано 2 рабочих места.
1400
местный бюджет
300
-
Админист 2011-
Введен в эксплуатацию.
Создано 3 рабочих мест.
-
450
-
-
650
-
-
800
-
-
1000
-
-
Увеличение количества
предпринимателей,
создание новых рабочих
мест. В 2011г. оказана
поддержка 4 субъектам
предпринимательства на
250 тыс. рублей, проведен
конкурс по трем
номинациям на 50 тыс.
рублей. В 2012г. оказана
поддержка 33 субъектам
предпринимательства на 1,9
млн. рублей.
Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства (в
2011г. обеспечено участие
предпринимателей в
размере 13% от годового
объема закупок).
Содействие развитию
малого и среднего
предприниматель
ства. В 2011г. проведены 4
заседания Совета, 1 бизнесконференция.
Консультации
67
ческая, кон- рация МР, 2015
сультационна Совет
я и информа- предприни
ционная
мателей
поддержка
района,
предпринима МРИ ФНС
тельского
России №
сообщества
15 по РБ
Итого по
300
450
650
разделу
Раздел 8. «Природопользование и охрана окружающей среды»
-
-
800
1000
предпринимателей по
вопросам финансовой
поддержки в республике
Башкортостан и районе,
изменений в
налогообложении.
Проектирова Админист 2012бюджет РБ
Строительство очистных
ние и
рация МР 2015
сооружений в с.Толбазы
5000
32000
29000
29000
строительств
о очистных
сооружений
по очистке
сточных вод
в с.Толбазы
2 Очистка
Админист 2011средства местного бюджета
Уменьшение
населенных
рации СП 2015
несанкционированных
пунктов,
свалок и мест размещения
300
300
300
300
300
берегов рек,
бытовых отходов
озер, прудов
от отходов
3 Переработка ГУП
2012Вторичная переработка
отходов на
«Табигат» 2015
отходов, укрепление
полигоне
РБ,
экологического и
утилизации
администр
налогового потенциала
твердоации СП
района
бытовых
отходов
с.Толбазы
Итого по
300
5300
32300
29300
29300
разделу
Раздел 9. «Социальная сфера (занятость населения, регулирование рынка труда, повышение уровня жизни, денежных
доходов населения, социальная защита населения, охрана труда, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей)
1 Содействие
Центр
2011
бюджет РФ
Самозанятось безработных,
самозанятост занятости
ежегодно 30-50 человек
3646
и безработнаселения
получат субсидии на
ных граждан
открытие собственного
и стимулиродела. В 2011г. – 42
вание создачеловека, которыми создано
ния безра20 рабочих мест.
ботными
гражданами,
открывающи
ми собственное дело
дополнительн
ых рабочих
мест
2 Профессиона Центр
2011бюджет РБ, бюджет РФ
Обучение безработных
льное
занятости 2015
граждан в целях получения
обучение
населения
новой профессии.
560
413,7
500
500
550
безработных
(в 2011г. – 58 человек,
(бюджет (бюджет
граждан
2012г. – 51 человек).
РФ)
РБ)
3 Организация Центр
2011бюджет РБ, бюджет РФ
Трудоустройство 220
трудоустройс занятости 2015
несовершеннолетних
тва несовер- населения
граждан до 18 лет в
201,7
175,8
189
191
193
шеннолет
свободное от учебы время
(бюджет (бюджет
них граждан
(в 2011г. – 252, 2012г. – 232
РФ)
РБ)
человека).
4 Организация Центр
2011бюджет РБ, бюджет РФ
Ежеквартально проводятся
ярмарок
занятости 2015
ярмарки вакансий и
1
68
вакансий и
населения
рабочих мест,
информирова
ние о положении на
рынке труда
5
Организация Центр
общественны занятости
х работ
населения
6 Организация
временного
трудоустройс
тва безработных граждан
и граждан,
испытывающ
их трудности
в поисках
работы
7 Стажировка
выпускников
образовательных
учреждений
8 Мероприятия
по содействию трудоустройства
инвалидов,
многодетных
родителей и
родителей,
воспитыващи
х детейинвалидов
9 Реализация
Программы
социальной
поддержки
населения
10 Предоставлен
ие социальной выплаты
на приобретение жилого
помещения
ветеранам
войны и вдовам участников войны
11 Обеспечение
жилыми
помещениям
и детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения родителей за счет
средств
республиканс
кого и
федерального
бюджета
12 Предоставлен
ие социальной выплаты
116,7
(бюджет
РФ)
20112015
Центр
2011занятости 2015
населения
Центр
2011занятости 2012
населения
Центр
2011занятости 2015
населения
Отдел
2011труда и
2015
социально
й защиты
Админист 2012рация МР 2013
Админист 2012рация МР 2015
Админист 2011рация МР 2015
39
(бюджет
РБ)
40
45
45
бюджет РБ, бюджет РФ
169,7
(бюджет
РФ)
65,8
(бюджет
РФ)
113,3
125
125
(бюджет
РБ)
бюджет РБ, бюджет РФ
130
23,9
(бюджет
РБ)
83
81
82
бюджет РФ, бюджет РБ
792
(бюджет
РФ)
200
(бюджет
РФ)
84447
300
300
бюджет РФ 40%
бюджет РБ 60%
93100
97700
88670
300
102600
бюджет РФ
153500
бюджет РБ, бюджет РФ
3028,4
Трудоустройство 4
инвалидов ежегодно. В
2011г. – 4 человек, 2012 г. –
6 человек.
Социальная поддержка
населения, снятие
социальной напряженности
Улучшение жилищных
условий ветеранов войны и
вдов участников войны.
23700
7657,7
(бюджет
РБ –
2215,7;
бюджет
РФ – 5442)
Трудоустройство ежегодно
20 человек (в 2011г. – 18,
2012 – 9 человек).
В 2011г. – 26 человек,
2012г. – 6 человек.
128,9
(бюджет
РБ)
бюджет РФ, бюджет РБ
240
(бюджет
РФ – 190,
Бюджет
РБ – 50)
рабочих мест с участием
безработных граждан и
выпускников учебных
заведений (в 2011г. – 4
ярмарки с участием 500
человек, 2012г. – 3 ярмарки
с участием 380 человек).
Привлечение 48
безработных граждан
(в 2011г. – 51 человек, 2012
– 45 человек).
6000
бюджет РФ (50%)
бюджет РБ (50%)
6000
Улучшение жилищных
условий детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.
Строительство в 2013г. 2
двухквартрных дома по
ул.Радостная 2,4
Улучшение жилищных
условий молодых семей и
граждан, проживающих в
69
на приобретение и строительство
жилья молодым семьям и
гражданам,
проживающи
м в сельской
местности в
рамках
федеральной
целевой
программы
«Соц.
развитие села
до 2013»
13 Организация
досуга и
оздоровления
детей
14 Реализация
трехсторонни
х соглашений между
администрац
ией муниц.
образования,
объединен.
профсоюзов
и объединением работодателей
15 Формировани
е служб
охраны труда
в организациях, организация кабинетов по охране
труда, обеспечение их
нормативноправовыми
документами,
соответств.
аппаратурой
16 Организация
пропаганды
охраны труда
через средства массовой
информации,
проведение
семинаров,
обучение
специалистов
17 Обеспечение
в коллективных договорах и соглашениях предприятий
наличие
мероприятий
по улучшению условий
труда и
охраны
труда, их финансирование
18 Организация
6835,5
Отдел
2011труда и
2015
социально
й защиты
Админист 2011рация МР, 2015
РК
профсоюз
ов района,
организац
ии и
предприят
ия
Руководит 2011ели
2015
предприят
ий и
организац
ий
Фонд
2011социально 2015
го
страхован
ия
Профсоюз 2011ные
2015
комитеты
предприят
ий и
организац
ий
Руководит 2011-
16423,7
12560
13560
14560
бюджет РБ
712
606,69
787
820
860
-
-
-
-
-
собственные средства
50
50
60
60
60
собственные средства
20
30
30
30
300
320
350
собственные средства
Оказание помощи семей с
детьми, оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации (в 2011г. – 68
детей, в 2012г. – 54 детей).
Обеспечение роста
заработной платы, развитие
регулирования социальнодоговорных отношений.
Улучшение условий и
охрана труда.
Улучшение условий и
охрана труда.
40
собственные средства
300
сельской местности
350
Улучшение условий и
охрана труда.
Улучшение условий и
70
проведения
ели
2015
аттестации
предприят
рабочих мест ий и
по условию
организац
труда
ий
19 Реконструкци Руководит 2011я сущестели
2015
вующих
предприят
санитарноий и
бытовых и
организац
гигиенически ий
х помещений
20 Поддержка
Админист 2011молодых
рация МР 2015
семей, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий на
2011-2015
годы в
рамках республиканско
й и федеральной
программ
21 Строительств Админист 2013
о социальрация МР
ного жилья
Итого по
разделу
Раздел 10. «Образование»
1 Капитальны Админист 2011й ремонт
рация МР, 2015
зданий обра- отдел
зовательных образован
учреждений ия
2 Укрепление
Админист 2011материально- рация МР, 2015
технической отдел
базы:
образован
приобретение ия
техники,
оборудования
, оргтехники,
мебели и др.
3 Приобретен Админист 2011ие
рация МР, 2013
школьных
отдел
автобусов
образован
ия
4 Установка
Админист 2011счетчиков,
рация МР, 2015
экономичных отдел
котлов,
образован
пожарных си- ия
гнализаций
5 Мероприяти Админист 2012я по охране
рация МР, 2014
труда (атте- отдел
стация
образован
рабочих
ия
мест)
6 Обслуживан Админист 2013
ие автомати- рация МР,
ческой поотдел
жарной сиг- образован
нализации
ия
7 Вывод сигАдминист 2013
80
80
60
60
80
90
собственные средства
60
60
90
охрана труда.
70
Улучшение условий и
охрана труда.
бюджет РБ, бюджет РФ
1360
(бюджет
РБ –
894;
бюджет
РФ –
467)
Улучшение жилищных
условий молодых семей.
4402
(бюджет
РБ – 3409;
бюджет
РФ – 993)
бюджет РБ
Строительство 2-х
подъездного трехэтажного
дома по ул.Энергетиков 17.
30000
99617,4
272914,7
164960,4
119913
4792
9319
бюджет РБ
6710
1700
2000
399
1551
бюджет РБ
1670
1600
1600
Укрепление материальной
базы.
1847
4050
бюджет РБ
1300
-
-
В 2011г. приобретено 2
автобуса.
2246
708,5
бюджет РБ
928
201
201
местный бюджет
140
950
125931
Улучшение условий
учащихся, качества
образовательного процесса
(в 2011г. в 6 учреждениях),
Снижение потребления
энергоресурсов ежегодно на
3% в соответствии с
программой
энергосбережения.
Улучшение условий
работы.
285
местный бюджет
1500
Нормальное
функционирование системы
пожарной сигнализации.
местный бюджет
Требование и предписание
71
нала автома- рация МР,
тической
отдел
пожарной
образован
системы си- ия
гнализации
на пульт 01
Итого по
разделу
Раздел 11 «Здравоохранение»
1
2
3
4
5
Капитальный
ремонт
учреждений
здравоохране
ния
Укрепление
материальнотехнической
базы:
приобретение
медицинского оборудования,
транспорта,
мебели и др.
Установка
счетчиков,
экономичных
котлов,
пожарных
сигнализаций
Новое строительство
(подъездные
пути, асфальтирование,
автономные
источники
водоснабжен
ия и.т.д.)
Приобретени
е служебного жилья
молодому
специалисту
Итого по
разделу
ГУЗ
«Толбаз
инская
ЦРБ»
20112015
ГУЗ
«Толбаз
инская
ЦРБ
20112015
ГУЗ
«Толбаз
инская
ЦРБ»
20112015
ГУЗ
«Толбаз
инская
ЦРБ»
20122015
Админи
страция
МР
2011
государственного
пожарного надзора.
1800
9284
15768,5
14858
3786
3801
бюджет РБ
582
891
1600
2000
Улучшение условий
лечения.
2000
бюджет РБ
1000
2287,1
2100
1050
Укрепление материальной
базы.
1150
бюджет РБ
118
18
30
10
Снижение потребления
энергоресурсов ежегодно на
3% в соответствии с
программой
энергосбережения.
10
бюджет РБ
100
100
100
100
местный бюджет
Улучшение условий
проживания врачей
(в 2011г. приобретена 1
квартира).
1031
2731
3296,1
3830
3160
Укрепление материальной
базы.
3260
Раздел 12 «Предоставление муниципальных услуг в электронном виде»
1
1
Приобретени Админи
2011е и внедрестрация
2015 500
ние програМР и
ммного
сельских
обеспечения, поселен
компьютерно ий,
го оборудова- отделы,
ния, видеоуправле
техники, орг- ния
техники для
оказания
услуг в электронном виде
Раздел 13 «Культура и искусство»
Приобретен
ие автобуса
Админист 2011
рация МР
500
местный бюджет
900
1000
бюджет РБ
1000
Переход на
предоставление услуг в
электронном виде
(приобретено
оборудование, программы
для создания локальной
сети).
Приобретен автобус ПАЗ32054.
72
2
3
4
1
2
3
4
5
ПАЗ-32054
для Аургазинского
центральн.
районного
дворца
культуры
Капитальны
й ремонт
учреждений
культуры
1000
Админист 2012бюджет РБ
рация МР, 2015
3370
3000
3000
МБУ культуры и
искусства
Укрепление
Админист 2012бюджет РБ
материально- рация МР, 2015
400
450
техничес-кой МБУ кубазы: прильтуры и
обретение
искусства
оборудования, мебели
и др
Установка
Админист 2012бюджет РБ
счетчиков,
рация МР, 2015
100
150
110
экономичных МБУ кукотлов, польтуры и
жарных
искусства
сигнализаций
Итого по
1000
3470
3550
3560
разделу
Раздел 14 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Проведение Администра
энергетическ ция МР,
их обслеотдел
дований
образования
учреждений
образования
Проведение Администра
энергетическ ция МР,
их обслеГУЗ
дований
«Толбазинс
учреждений кая ЦРБ»
здравоохране
ния
Проведение Администра
энергетическ ция МР,
их обслеМБУ
дований
культуры и
учреждений искусства
культуры
Проведение МБУ
энергетическ культуры и
их обслеискусства
дований
бюджетных
учреждений,
администрац
ий СП
Проведение МУП
энергетическ ПУЖКХ
их обслеАургазинск
дований
ого района,
организаций, ООО
осуществляю «Экосервисщих регули- Аургазы»
руемую
деятельность
Итого по
разделу
ВСЕГО
3000
500
120
Улучшение качества
предлагаемой культурнодосуговой услуги,
снижение потребления
энергоресурсов.
Улучшение качества
предлагаемой культурнодосуговой услуги.
Улучшение качества
предлагаемой культурнодосуговой услуги.
3620
бюджет РФ
Экономия энергоресурсов
ежегодно не менее 3%.
бюджет РБ
Экономия энергоресурсов
ежегодно не менее 3%.
2012
местный бюджет
Экономия энергоресурсов
ежегодно не менее 3%.
2012
местный бюджет
Экономия энергоресурсов
е6жегодно не менее 3%.
2012
собственные средства
2012
1563,3
2012
109
1838834,4
1000
1000
1672
1000
1000
1745883,3
2266537,2
2209378
Экономия
энергоресурсов.
2080535
10141167,9
73
3.8 Анализ социально-экономического
развития поселений, входящих в
состав муниципального района
В состав Аургазинского района входит 21 сельское поселение, 137 населенных
пунктов. Самым крупным сельским поселением по численности населения и
территории является СП Толбазинский сельсовет, расположенный в центральной
части района. Практически все промышленное производство сосредоточено в этом
поселении. В административные границы сельсовета входят сельхозпредприятия:
СПК «Правда» и ООО Агрофирма «Возрождение».
По территории сельсовета проходит автодорога федерального значения УфаОренбург, с запада на восток – Давлеканово-Толбазы, в 30 км от села расположена
железнодорожная станция Белое Озеро. Административным центром сельсовета
является село Толбазы, которое расположено в восточной части сельсовета в
непосредственной близости от автомагистрали на расстоянии 88 км к югу от
столицы Республики Башкортостан г.Уфы.
Общая площадь земли, находящейся в ведении сельского поселения, составляет
2091,18 гектаров. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 1445
гектаров, земли под населенными пунктами – 1196 гектаров.
В составе сельского поселения 6 населенных пунктов. Численность населения
составляет 10170 человек, в том числе мужчин – 4949, женщин – 5221. Численность
трудоспособного населения составляет 6676 человек. В районном центре с.Толбазы
проживает 9442 человека. Количество дворов 3712, многоквартирных домов – 126,
создано ТСЖ – 12.
На территории сельского поселения находятся 5 образовательных учреждений,
в том числе 4 – общеобразовательных, 1 – профессиональное. Обучаются более 1400
учащихся. Дошкольных образовательных учреждений – 6, в них воспитываются
более 600 детей. Функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта: в
д.Юламаново и с.Толбазы, в микрорайоне «Софиполь». В селе Толбазы работает
Дворец культуры, детская музыкальная школа, детская юношеская спортивная
школа, в д.Юламаново – сельский дом культуры, имеется 4 библиотеки.
В остальных сельских поселениях реальный сектор экономики представлен
сельскохозяйственными
предприятиями,
которые
являются
основными
работодателями, налогоплательщиками. Наиболее крупные и рентабельно
работающие сельхозтоваропроизводителями являются ООО СХП АГРОГАЛС (СП
Ишлинский сельсовет), СПК «Дружба» (СП Семенкинский сельсовет), СПК Рассвет
(СП Степановский сельсовет), ООО Агростар (СП Нагадакский сельсовет), ООО
Чувашский Карамалы (СП Чуваш-Карамалинский сельсовет), СПК Искра (СП
Бишкаинский сельсовет).
Географически территория сельских поселений расположена следующим
образом:
южная зона включает в себя Балыклыкульский, Кебячевский, Меселинский,
Семенкинский сельские поселения.
северная зона – Ибраевский, Исмагиловский, Ишилинский Новокальчировский,
Султанмуратовский, Тукаевский, Уршакский сельские поселения.
восточная зона охватывает Батыровский, Бишкаинский, Нагадакский, Тряпинский,
Чуваш-Карамалинский сельские поселения.
западная зона – Михайловский, Степановский, Таштамакский, Турумбетовский
сельские поселения
74
Основные показатели социально- экономического развития территорий
сельских поселений представлены в нижеследующей таблице (табл №).
75
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2010 ГОД
Наименование сельских поселений
№
Показатели
ед.
изм.
Балыклы
кульский
Батыро
вский
Бишкаинс
кий
Ибраевс
кий
Исмаги
ловский
Ишлинс
кий
Кебячев
ский
Месели
нский
Михайлов
ский
Нагада
кский
Новокаль
чировски
й
Семенк
инский
2832,7
743,5
1268,2
2393
2018,3
749,7
1196.3
832,3
I. Финансы, налоги
1
Всего доходов
2
в т.ч.:
тыс.
рублей
1999
1298,2
3193,1
1312
1563,8
3573
1799
923,9
640
1126,9
40.4
866,7
1543
1225
674
52,1
658,2
48,35
52,1
48
40
69,5
48.3
126,7
0
_
1236,88
1237
100
_
1143.4
15
1023
780
780,97
1310
434
916,6
990
976
-дотации, всего
-субвенции
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
-др. трансферты из респ.
бюджета
рублей
3
Всего налоговых и
неналоговых доходов, отчет
тыс.
рублей
4
из них налоги по видам:
- НДФЛ
-земельный
-имущественный
- ЕСХН
- арендная
плата
5
Неналоговые доходы, всего
6
Всего расходов, отчет
7
в т.ч. по видам:
- ФОТ
481,5
645
17
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
742,1
507
987
518,5
493
451,6
222
199,827
125
77,3
144
67
92,3
142
164
207.1
216,4
111,6
340
238,586
154
296,7
233
118
170,8
131
140
391.6
649,5
126,5
100
138,537
99
77
157
35
149,5
70
80
79.1
82,1
29,9
11
124,225
6
3,1
72
15
12,,8
155,2
70
2,72
85
112,2
453
195
92,9
80
100
69.9
571,4
37
77,075
832
22,4
565
13
12
19,5
155.9
1751,7
2078,2
2567,3
1312
1563,8
2526
1523
1204,4
1268,2
3381.7
1798,9
888,2
_
429,9
736,1
578,6
1281.1
452,1
3079,4
2398
1350,48
573
628,3
1464
41,9
_
920
901,9
562,7
76
- начисления
- коммун. услуги
- прочие расходы
10
Самообеспеченность СП
11
Недвижимое имущество в
балансе СП
12
в.т.ч. общая площадь
тыс.
85,2
192,9
326,062
150
164,6
384
245
156,6
147,2
151,6
292.6
92,2
370,3
110
82,225
244
273
450
165
245,2
160,2
150,5
856.9
608,2
рублей
2,8
1039,2
115,64
345
417,9
120
193
21,1
334,3
871.1
646,4
%
51,2
60,1
24,5
36,7
41,2
36,7
24,1
26,2
42,0
40,9
38,3
49,1
2
4
1
1
5
110
479.5
848,6
100.5
767,7
рублей
тыс.
рублей
тыс.
II. Имущество. Дороги.
ед.
3
3
4
0
4
13
8
кв.м
391,1
260,7
701,7
0
764,7
497
1694
1130,1
88
0
302,4
99
1321
_
85
100
100
-
100
_
90
80
100
262
349
290
590
17
882
68
81
47
82
80
99
89,5
1,7
22,28
44
5,57
15
16,75
29
13
Из них в административном
пользовании
кв.м
348,8
61,5
14
Обеспеченность населения водой
%
25
_
15
Газифицировано жилых домов
ед.
471
665
332
390
16
Уровень газификации жилых
домов
%
187
82
90
95
17
Автомобильные дороги в балансе
СП, всего (дороги местного
значения)
км
38
5,2
27,9
18,8
21,5
2,5
19
10,4
18
в т.ч.:
- насыпные
км
0
20,9
18,8
9
-
15
3,1
- асфальтированные
км
38
5,2
7
12,5
2,5
4
7,3
1,7
км
7,1
22
5
1,5
23,5
3,1
4
19
Дороги требуешего ремонта,
всего
20
в т.ч.:
- федерального значения
км
_
- регион. и межмуниц.
значения
км
_
- местного значения
км
7,1
22
1
1,5
_
5
1
7,5
_
1,5
1,5
16
3,1
4
17,378
1,5
III. Территория поселения
21
Общая площадь сельского
поселения
22
в т.ч.:
земли сельскохозяйственного
назначения
га
1852,8
1475,23
2988
1438,05
1164
7755
981
2171,71
7167
1780,16
1912
15703
га
1337
4500
2057
1044
820
2163
625
1446
6578
2
1316
9745
77
земли поселений
земли промышленности, иного
соц. наз.
земли особо охраняемых
территорий и объектов
земли лесного фонда
га
га
19
50
58
57
33
15
24
207
75
92
0
235
земли водного фонда
га
55
11
3
15
10
14
15
35
31
9
0
52
земли запаса
га
9
160
га
0
га
0
229
292
1240
209
447
130
0
44,39
108
139
260
399.5
83
0
_
0
499
380
0
IV. Демографическая ситуация
23
Численность населения СП,
всего
24
из них:
25
чел.
1270
2393
1248
1537
1250
1719
951
1503
1225
1783
1733
2925
- мужчины
чел.
634
1132
644
754
582
817
476
743
596
883
802
1347
- женщины
чел.
636
1261
604
783
668
902
475
760
629
900
931
1578
Распределение по возрастам:
1733
-до 6 лет
чел.
79
134
125
113
85
97
73
97
68
153
78
172
-7-18 лет
чел.
139
318
165
192
144
204
134
204
201
268
225
368
-18-29 лет
чел.
225
417
244
281
213
327
155
219
355
302
269
419
-30-39 лет
чел.
146
263
170
170
105
146
91
210
119
220
190
456
-40-49 лет
чел.
198
315
159
237
242
270
139
210
213
294
284
495
-50-59 лет
чел.
156
272
152
153
199
258
106
183
113
170
175
510
-60 и выше
чел.
327
617
233
391
262
417
196
380
157
376
512
505
26
Количество дворов
ед.
549
813
427
608
412
725
332
744
356
687
709
985
27
Количество многоквартирных
домов
ед.
6
4
3
7
1
1
0
12
35
Количество семей
семей
448
780
458
503
399
699
324
767
380
687
598
977
36
Численность трудоспособного
населения
чел.
723
1268
683
839
701
947
514
692
747
813
802
1586
- из них занятые
(работающие)
чел.
590
865
428
673
388
181
492
712
556
702
1352
- неработающие
(безработные)
чел.
133
403
2
411
28
145
333
200
35
257
100
Численность пенсионеров
чел.
352
677
248
318
304
853
175
423
179
572
641
885
Из них ветераны ВОВ
чел.
3
7
3
6
2
3
1
7
1
1
6
10
Инвалидов
чел.
род.
158
3
225
17
81
10
65
13
48
14
159
14
55
8
103
16
82
16
5
1
15
17
37
38
39
40
Демографическая ситуация
1
78
41
42
Число браков
смерт.
ед.
Число разводов
ед.
11
7
17
20
19
15
_
0
12
3
17
10
23
5
3
2
9
4
27
15
5
22
30
9
36
1
V. Транспорт.
43
Информация по автотранспорту
(частн.)
164
252
213
177
154
211
92
184
159
197
227
406
- легковые автомобили
ед.
145
205
175
161
136
178
70
152
148
112
189
364
- грузовые автомобили
ед.
8
10
13
6
7
3
8
10
3
30
23
17
- спецтехника (тракторы)
ед.
11
37
25
10
11
30
14
22
8
55
15
25
9
7
7
19
5
6
14
VII. Предпринимательство. ЛПХ. Торговля
44
Количествово субъектов малого
предпринимательства, всего
ед.
4
16
11
7
14
22
4
в т.ч. занимающихся торговлей
3
16
11
5
6
4
3
производством
сельхозпродукции
1
8
0
5
2
1
2
0
1
1
0
прочим производством
0
1
11
0
1
оказанием услуг, работ
3
2
1
2
2
0
4
4
15
8
7
12
22
5
2
11
4
10
0
1
322
567
687
686
985
производством стройматериалов
45
Количество работников
работающих с суб. малого
предпринимательства
чел.
11
24
16
46
Количество
сельскохозяйственных
организаций, КФХ
ед.
4
8
1
47
Количество ЛПХ
ед.
502
813
427
608
412
735
48
Количество жителей, занятых
только в ЛПХ
1
352
411
577
710
49
Количество КРС
878
568
635
475
514
1848
441
50
Количество торговых объектов
6
17
7
8
3
9
4
в т.ч. магазины ИП
2
6
5
5
магазины РАЙПО
2
6
1
3
киоски, прочее
2
5
1
15
3
VIII. Социальная сфера. Общие вопросы
1
700
1470
1246
977
1765
6
10
10
14
2
1
5
5
2
3
4
5
3
2
1
6
5
3
1
910
6
79
Объекты социальннокультурного обслуживания
ед.
10
3
2
5
4
2
2
3
1
1
1
2
52
Школ
к-во
уч.
мест
388
674
360
192
192
53
54
Фактически обучаются
учащ.
91
222
155
156
Численность преподавателей
33
2
75
2
20
1
21
1
55
Детсадов
чел.
к-во
уч.
мест
40
40
35
56
Фактически воспитываются:
детей
40
43
57
Фельдшерско-акушерских
пунктов
к-во
2
58
Домов культуры (СДК, ДК)
к-во
59
Библиотеки
60
51
7
5
16
1
1
2
3
2
4
390
193
240
212
440
448
774
158
151
109
140
157
176
121
338
22
1
19
2
22
1
22
1
25
1
43
3
35
2
60
4
25
20
40
50
16
90
60
20
105
50
25
20
36
25
23
25
47
28
76
3
1
2
2
1
1
3
2
3
3
3+1 б.
2
3
1
1
2
2
1
2
2
4
3
4
к-во
2
3
2
2
2
1
1
2
2
3
3
2
Наличие телеф. номеров на
территории СП
ед.
261
215
160
128
129
207
60
174
94
180
126
387
61
Уровень газификации жилых
домов
%
75
82
90
0
95
85
_
80
99
62
Наличие санкционированных
свалок (полигонов ТБО)
ед.
3
3
1
0
2
1
4
5
4
2
18
7
продолжение таблицы
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2010 ГОД
Наименование сельских поселений
№
Показатели
ед.
изм.
Степановс
кий
Султанмур
атовский
Таштамакс
кий
Толбазинс
кий
Тряпински
й
Тукаевск
ий
Турумбето
вский
Уршакск
ий
Чувкарамалин
ский
2048,6
1902
1154
1100,3
566
530,8
530.3
Финансы, налоги
1
Всего доходов
2
в т.ч.:
-дотации, всего
тыс.
рублей
1401
1344,4
4274
13467,7
100
тыс.
рублей
100
########
898,8
83
4516,3
1576,1
274
500
80
-субвенции
-др. трансферты из респ.
бюджета
3
Всего налоговых и неналоговых
доходов, отчет
4
из них налоги по видам:
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
рублей
-земельный
рублей
-ЕСХН
- арендная плата
5
Неналоговые доходы, всего
6
Всего расходов, отчет
7
в т.ч. по видам:
- ФОТ
- начисления
- коммун. услуги
- прочие расходы
10
Самообеспеченность СП
11
Недвижимое имущество в балансе
СП
52
48,3
0
1301
52
0
295,6
306
8951,4
424,1
1061,34
52,1
35.70
517,4
180
400
1576
668,589
548
тыс.
-НДФЛ
-имущественный
0
тыс.
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
990
107
105
5289
92,5
680
30
132,8
64.70
133,5
78
92
2093
164,7
328
370
77
54.30
68
87
60
802
69,1
120
148
22,7
38.20
22,5
18,6
18
19,4
0
194
0
75
44
748
19
100
58,9
14.20
1,5
648
0
276
120,589
32
8,6
12
1401
1344,4
1832
13467,7
1558,7
1870
2318,968
1081,9
645.20
528,3
537,1
493
2066,9
559,1
636
1424,3929
326,2
340.80
138,4
142
163
541,5
127,1
156
141,40593
80,6
119.90
82,2
230
158
820
77,1
261
54,42156
198
46.0
рублей
492,1
275,3
374
2010
795,4
253
698,748
477,1
138.50
%
92,9
22,0
21,0
66,5
20,7
82,9
57,9
47,0
31,8
86
1
4
1
1
0
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
II. Имущество. Дороги.
12
13
в.т.ч. общая площадь
Из них в административном
пользовании
ед.
2
2
кв.м
444
308.4
96773
131,1
276
56,2
0
кв.м
32,1
48,8
181
0
48.2
-
0
0
81
14
Обеспеченность населения водой
%
90
30
15
Газифицировано жилых домов
ед.
345
310
16
Уровень газификации жилых домов
%
91
90
17
Автомобильные дороги в балансе
СП, всего (дороги местного
значения)
км
9
30,8
18
в т.ч.:
0
0,8
25,65
24
9
30
44
0
3
0,4
0
- насыпные
км
- асфальтированные
км
19
Дороги требуешего ремонта, всего
20
в т.ч.:
1,2
1,2
км
0
100
100%
100
100
67
167
617
250
351
252
98,97
34
90.5
83%
95
24
4.5.
15
2,5
53
10
11
4.5.
5
10
12
2
12
0
3
0
- федерального значения
км
0
0
-
- регион. и межмуниц.
значения
км
0
0
-
2
2
- местного значения
км
3
0,4
9,65
0
0
12
2
10
1
1420
10879
1554,16
1768
986
III. Территория поселения
21
Общая площадь сельского
поселения
22
в т.ч.:
земли сельскохозяйственного
назначения
га
7539
5350
1039
2091,18
0
га
6294
3388
772
1445
1041
8931.3
1334
1292
141
165
1196
301
1844.7
109
209
152
72
0
9
-
0
-
0
земли поселений
земли промышленности, иного
соц. наз.
земли особо охраняемых
территорий и объектов
земли лесного фонда
га
1077
га
0
га
0
га
24
4
10
69
71
21
22
земли водного фонда
га
16
10
37
9
24
23
2
земли запаса
га
0
32
0
-
0
23
Численность населения СП, всего
челов
ек
24
из них:
0
IV. Демографическая ситуация
1075
1001
1074
10118
1141
1502
1012
1053
1074
0
82
25
- мужчины
чел.
483
481
540
4949
663
730
493
441
555
- женщины
чел.
592
520
534
5221
478
772
525
612
519
Распределение по возрастам:
0
-до 6 лет
чел.
81
26
82
793
54
98
54
47
84
-7-18 лет
чел.
162
75
145
1380
126
222
81
80
186
-18-29 лет
чел.
216
48
177
1830
144
259
180
164
202
-30-39 лет
чел.
124
109
131
1241
84
159
193
87
123
-40-49 лет
чел.
159
227
139
1611
249
249
180
192
181
-50-59 лет
чел.
144
210
116
1727
202
213
137
144
108
-60 и выше
чел.
189
306
190
1536
260
302
146
339
190
26
Количество дворов
ед.
358
378
342
3712
489
679
298
390
374
27
Количество многоквартирных
домов
ед.
0
3
2
126
0
4
-
2
35
Количество семей
семей
366
6
254
365
629
198
315
365
36
Численность трудоспособного
населения
чел.
593
363
600
485
857
478
478
614
- из них занятые (работающие)
чел.
587
306
110
165
497
421
446
0
- неработающие (безработные)
чел.
6
57
490
320
360
57
32
0
37
38
39
Численность пенсионеров
чел.
188
284
247
2607
313
388
175
362
218
Из них ветераны ВОВ
чел.
2
3
5
12
5
4
-
4
0
Инвалидов
40
Демографическая ситуация
41
42
Число браков
чел.
род.
смерт.
ед.
78
4
6
7
43
3
11
3
70
16
7
4
142
117
102
72
5
23
6
93
13
14
4
49
11
10
5
121
5
16
4
19
8
17
5
Число разводов
ед.
2
0
54
0
1
0
V. Транспорт.
43
Информация по автотранспорту
(частн.)
177
122
65
1679
115
279
107
141
138
- легковые автомобили
ед.
155
111
55
1586
79
239
83
118
113
- грузовые автомобили
ед.
2
5
4
66
16
6
4
5
25
- спецтехника (тракторы)
ед.
20
6
6
27
20
34
20
18
0
VII. Предпринимательство. ЛПХ. Торговля
83
44
Количествово субъектов малого
предпринимательства, всего
ед.
5
8
в т.ч. занимающихся торговлей
4
6
производством сельхозпродукции
1
2
2
170
2
9
134
3
5
0
производством стройматериалов
0
4
0
1
прочим производством
0
2
0
1
оказанием услуг, работ
0
29
0
2
45
Количество работников
работающих с суб. малого
предпринимательства
чел.
46
Количество сельскохозяйственных
организаций, КФХ
ед.
47
Количество ЛПХ
ед.
48
3
7
4
11
2
4
2
5
2
6
4
206
3
11
4
10
23
2
2
1
2
1
4
1
3
358
378
340
201
530
298
292
365
Количество жителей, занятых
только в ЛПХ
2
48
2
351
49
Количество КРС
434
778
301
379
1175
50
Количество торговых объектов
5
6
78
3
в т.ч. магазины ИП
4
3
2
магазины РайПО
1
3
4
киоски, прочее
330
0
180
1067
817
424
10
7
7
2
5
4
4
13
1
5
3
3
26
0
-
0
VIII. Социальная сфера. Общие вопросы
51
Объекты социальнно-культурного
обслуживания
ед.
52
Школ
к-во
уч.
мест
53
54
Фактически обучаются
Численность преподавателей
55
Детсадов
56
Фактически воспитываются:
13
2
2
1
2
250
300
200
учащ.
113
65
127
чел.
к-во
уч.
мест
1
19
1
20
19
детей
1
5
9
3
5
2
4
2
2
1
102
220
310
165
184
1449
101
159
100
127
150
39
2
172
5
23
0
29
2
30
2
31
1
22
1
20
28
545
0
40
40
20
43
17
60
616
0
36
36
20
43
4
84
57
Фельдшерско-акушерских пунктов
к-во
1
2
2
2
1
4
2
2
2
58
Домов культуры (СДК, ДК)
к-во
2
1
2
1
1
5
2
2
1
59
Библиотеки
к-во
4
1
1
3
1
1
3250
2
1
60
Наличие телеф. номеров на
территории СП
ед.
199
91
95
167
1
178
110
61
Уровень газификации жилых домов
%
0,97
92
90
34
84.1
83%
95
70
62
Наличие санкционированных
свалок (полигонов ТБО)
ед.
1
3
3
1
4
5
5
1
98,97
85
Проведем краткий сравнительный анализ
основных
социальноэкономических показателей сельских поселений.
Предпринимательство
Наибольшее число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000
человек населения в Толбазинском сельском поселении – 16,8 субъекта,
Юламановском – 14,1, Таштамакском – 13,7, Исмагиловском – 12,8 и Ишлинском
сельском поселении – 10,8. Меньше всего предпринимателей в Степановском
сельском поселении – 2,8, Балыклыкульском – 1,7 и худший показатель в
Михайловском сельском поселении – 1,5 субъекта.
В абсолютных числах лучший показатель (не считая Толбазинское сельское
поселение) в Ишлинском сельском поселении – 19 субъектов предпринимательства,
худший – в Балыклыкульском сельском поселении – 1 предприниматель.
По численности работников, занятых у предпринимателей на 1000 человек
населения – лучшие показатели в Исмагиловском сельском поселении – 38,4
работника, Толбазинском СП – 20,3, Нагадакском СП – 15,7 и Таштамакском СП –
15,5. Меньше всего работников занято у предпринимателей в Степановском СП –
2,8 , Балыклыкульском СП – 1,7, Михайловском СП – 1,5 работника.
Личные подсобные хозяйства
Сама жизнеспособность сельского жителя обусловливается развитием ЛПХ.
По численности КРС на 1 жителя в лидерах Уршакский, Семенкинский,
Ишлинский, Михайловский, Турумбетовский сельские советы. Наибольшее
поголовье КРС в хозяйствах населения в Нагадаксокм СП – 1246 голов, в
Тукаевском СП – 1175 голов, Ишлинском СП – 1848 голов, Михайловском СП –
1470 голов. Немногим меньше в Ново-Кальчировском СП – 977 голов. Меньше
всего скота в хозяйствах Таштамакского СП – 330 голов, Тряпинского СП – 371
голова и Толбазинского СП – 301 голова.
Свиней больше всего держат в Тряпинском СП – 695 голов. Меньше всего
поголовье свиней составляет в Кебячевском СП – 80 голов, Уршакском СП – 79
голов. Вообще не занимаются свиноводством в Балыклыкульском СП.
Жилищное строительство и качество жилья
Больше всего общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1
жителя в Меселинском СП – 35 кв.м, Балыклыкульском СП – 25,5 кв.м,
Толбазинском СП – 25,48 кв.м. Меньше всего жилья в Исмагиловском СП – 17,3
кв.м, Турумбетовском СП – 16 кв.м и Ибраевском СП – 14,3 кв.м. Среднерайонный
показатель – 26,5 кв.м.
Построено жилья в 2009г. в расчете на 1000 человек в Толбазинском СП –
809,2 кв.м, Тукаевском СП – 786,9 кв.м, Михайловском СП – 713 кв.м. Меньше
всего построено жилья в Уршакском сельском поселении – 165 кв.м.
Муниципальные финансы
Структура доходов и расходов
Больше всего поступило налогов в расчете на 1000 человек населения в
Степановском СП – 1,99 млн. рублей, Ишлинском СП – 1,66 млн. рублей и
Толбазинском СП – 1,08 млн. рублей. Меньше всего поступило налогов – в
Тряпинском СП – 298 тыс. рублей, Нагадакском СП – 291 тыс. рублей и Ибраевском
СП – 251 тыс. рублей. Больше всего налоговых доходов в общей сумме доходов
бюджета в Степановском СП – 70%, Толбазинском СП – 46% и Батыровском СП –
86
45%. Меньше всех в Балыклыкульском СП – 13%, Нагадакском СП – 12,3% и
Турумбетовском СП – 10%.
Меньше всего расходов бюджета в расчете на 1000 человек населения в
Тряпинском СП – 1,22 млн. рублей, Ибраевском СП – 1,42 млн. рублей, и
Батыровском СП – 1,52 млн. рублей.
Больше всего расходы бюджета составили в Кебячевском СП 3,5 млн. рублей и
Балыклыкульском СП – 4,06 млн. рублей.
На благоустройство больше всех использовано средств в Толбазинском СП –
1,73 млн. рублей, Кебячевском СП – 1,18 млн. рублей, Ново-Кальчировском СП –
849 тыс. рублей. Меньше всего занимались благоустройством в Нагадакском СП –
67,3 тыс. рублей, Меселинском СП – 62,1 тыс. рублей, Таштамакском СП – 46 тыс.
рублей.
Демография
Наибольшее количество стареющего населения (более 30% от общей
численности населения) в Батыровском, Новокальчировском, Султанмуратовском,
Уршакском, Тряпинском сельсоветах. В отмеченных сельских поселениях высока
численность людей, достигших 90-летнего возраста. Наибольшее их количество в
Батыровском сельском совете – 17 человек и Толбазинском – 29 человек. Всего на
сегодняшний день в районе проживает 148 человек старше 90 лет.
В целом по району людей пенсионного возраста насчитывается 10 737 человек
– это почти треть населения района. Из них 1 887 – свои накопленные знания и
профессиональный опыт используют на практике, то есть продолжают активно
трудиться. Соответственно, в указанных сельских поселениях низок общий процент
молодежи, который варьируется от 12 до 16%.
Наибольшее количество молодежи наблюдается в Бишкаинском и
Степановском сельских поселениях (около трети населения). Однако сегодняшний
потенциал территории базируется на количестве населения трудоспособного
возраста от 18 до 60 лет. Большее количество таковых в Ишлинском (85%),
Таштамакском (73%), Бишкаинском (71%) сельсоветах. Необходимо отметить, что
большой процент трудоспособного населения работает за пределами сельского
поселения в Ибраевском (27%), при доле трудоспособного населения в 54% от
общей численности населения, Меселинском (24%), при доле трудоспособного
населения в 47%. Лидер по данному показателю Михайловский сельсовет, где при
уровне трудоспособного населения в 60%, более 45% из них работают за пределами
сельской территории.
Самая низкая продолжительность жизни за 2009 год в Ибраевском (51 год) и
Турумбетовском (53 года) сельсоветах. В целом по району средняя
продолжительность жизни составляет 66 лет. По коэффициенту смертности,
который характеризует число умерших за год в расчете на 1 000 жителей, лидируют
Тукаевский (22), Тряпинский (21,9), Ибраевский (19), Меселинский (18,6),
Балыклыкульский (18,1) сельсоветы. Наименьший коэффициент имеет
Степановский сельсовет – 3,8.
Число родившихся превышает над числом умерших за 9 месяцев т.г. только в
Толбазинском и Таштамакском сельских поселениях. В Нагадакском, Тряпинском
сельских поселениях смертность превышает рождаемость в 4 раза. В указанных
сельских поселениях данные негативные процессы наблюдаются на протяжении
последних 6 лет.
87
Социальная сфера
Наименьшее количество малоимущих семей в расчете на 1000 населения в
Нагадакском СП – 4 семьи, Уршакском СП – 6 семей. Больше всего малоимущих
семей в Ибраевском СП – 39 семей, Султанмуратовском СП – 36,8, Таштамакском –
31, Турумбетовском СП – 30,8 семей.
Безработных, зарегистрированных в центре занятости, больше всего в
Семенкинском СП – 14 человек на 1000 населения, Султанмуратовском СП – 12
чел., Толбазинском СП – 7 чел. Нет безработных, зарегистрированных в центре
занятости в Балыклыкульском, Батыровском, Тряпинском СП.
Нет семей, состоящих на учете в КДН и ЗП в Уршакском СП, меньше всего в
Бишкаинском СП – 0,8 семей, Михайловском СП – 0,8 семьи. Больше всего в
Меселинском СП – 6,5 семей, Таштамакском СП – 4,6 семьи, Нагадакском СП – 4,5
семьи.
Наибольшая доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детские сады, к
общей численности детей в следующих поселениях: Наумкинском – 100%,
Уршакском – 99%, Нагадакском – 95%. Низкий процент посещаемости в ЧувашКарамалинском СП – 32%, Кебячевском СП – 25%. Нет детских садов в
Меселинском и Тряпинском СП.
Наименьшее количество состоящих на учете больных алкоголизмом в
Тряпинском СП – 1 человек, Тукаевском СП – 1,3, Уршакском СП – 1,9.
Наибольшее количество больных алкоголизмом в Михайловском сельском
поселении – 27,1 человек в расчете на 1000 человек населения.
88
3.9 Индикаторы Социально-экономического развития муниципального района
№п
/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатели
2
I. Экономическое развитие
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых
произведен капитальный ремонт
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых
произведен ремонт
доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием,
переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или)
негосударственным предприятиям на основе долгосрочных
договоров (свыше 3 лет)
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей
численности населения муниципального района
общий объем расходов бюджета муниципального района на
транспорт
общий объем расходов бюджета муниципального района на
транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение основных
средств
общий объем расходов бюджета муниципального района
на
дорожное хозяйство
общий объем расходов бюджета муниципального района
на
дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение
основных средств
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Ед. изм.
3
Отчет
2010
4
Прогноз
2013
7
2011
5
2012
6
%
0
0
0
%
0,3
6,86
%
0
%
82,2
%
1,01
тыс.рублей
0
0
0
0
0
0
тыс.рублей
0
0
0
0
0
0
тыс.рублей
13949,8
70237,5
70000
71000
72000
73000
тыс.рублей
0
18886,0
18800,0
19000,0
19000,0
19000,0
Ед.
253,64
262,72
273,47
289,72
305,94
322,16
%
31,96
35,60
36,0
36,5
37,0
37,5
2014
8
2015
9
0
0,2
0,2
7,0
7,0
7,0
7,0
0
0
0
0
0
82,2
81,2
80,2
79,2
78,2
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
89
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
доля общего годового объема заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов малого предпринимательства,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем
проведения торгов, запроса котировок, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом
объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным
перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок
доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни государственного имущества в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства
площадь зарегистрированных на территории муниципального
образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков,
технопарков, научных парков, инновационно-технологических
центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на
100 малых и средних компаний
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
расходы бюджета муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1
малое и среднее предприятие муниципального образования, на 1
жителя муниципального образования
число прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе (для муниципальных районов)
доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в
общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального
района
доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни
муниципального района (процентов);
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
%
7,7
9,3
12,0
13,0
14,0
15,0
%
0
0
0
0
0
0
%
7,40
2,94
5,0
10,0
20,0
20,0
кв.м
4702,7
4833,33
4833,33
4833,33
4833,33
4833,33
тыс.рублей
100,0
300,0
500,0
800,0
800,0
1000,0
рублей
2702,7
8333,3
13888,8
22222,2
22222,2
27777,7
2,69
8,09
%
92,8
92,0
96,0
97,0
97,0
97,0
%
99,0
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
%
98,93
98,93
100
100
100
100
рублей
23088
33358
35219
37183
39143
41166
13,67
21,99
22,11
27,72
90
22
23
24
25
26
27
28
29
30
доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района
площадь земельных участков, предоставленных для строительства
площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства
площадь земельных участков, предоставленных для комплексного
освоения в целях жилищного строительства
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и
средних
предприятий
и
некоммерческих
организаций
муниципального района
площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов жилищного строительства (кроме объектов
индивидуального жилищного строительства) в течение 3 лет,
объектов капитального строительства – в течение 5 лет
средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка для строительства до даты
принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов)
средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
получение разрешения на строительство до даты получения
разрешения на строительство
отношение объема не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
муниципального района, к общему объему расходов бюджета
муниципального района на увеличение стоимости основных средств
%
62,31
62,72
63,0
64,0
65,0
67,0
га
га
15,81
8,18
62,98
25,22
70,0
20,0
70,0
20,0
70,0
20,0
70,0
20,0
га
0,40
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
%
80,2
80,4
80,8
81,0
81,2
81,4
кв.м
0
0
0
0
0
0
дней
30
дней
7
7
7
7
7
7
%
0
0
0
0
0
0
30
30
30
30
30
II. Здравоохранение и здоровье населения
1
удовлетворенность населения медицинской помощью
2
охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на
туберкулез
охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования
доля
амбулаторных
учреждений,
имеющих
медицинское
оборудование в соответствии с табелем оснащения, в общем числе
амбулаторных учреждений
3
4
% от числа
опрошенн
ых
%
63,0
63,2
66,8
78,9
98,4
98,8
63,0
63,2
65,0
66,0
68,0
70,0
%
50,6
57,1
61,2
64,0
65,0
66,0
%
71,6
71,6
80,4
85,2
87,0
89,0
91
5
число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому – всего, в том
числе от инфаркта миокарда, от инсульта
6
число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре – всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта
7
число случаев смерти детей до 18 лет на дому
8
число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре
9
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы
среднего
медицинского
персонала
муниципальных
учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций муниципального района
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций муниципального района
объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1
жителя
объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1
жителя
объем
медицинской
помощи,
предоставляемой
дневными
стационарами
всех
типов
муниципальных
учреждений
здравоохранения, в расчете на 1 жителя
объем
скорой
медицинской
помощи,
предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1
жителя
стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи,
оказанной муниципальными учреждениями здравоохранения
стоимость единицы объема оказанной амбулаторной помощи
стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в
дневных стационарах всех типов
10
11
12
13
14
15
16
17
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
%
465,4
3,2
15,9
481,3
4,3
21,3
416,7
3,2
15,9
389,6
2,9
14,0
374,2
2,5
14,0
368,4
2,0
6,4
0
0
0
25,6
0
8,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,8
12,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103,9
96,1
96,6
96,9
97,2
97,5
225,1
253,1
койко-дней
1,39
1,36
1,39
1,39
1,39
1,39
посещений
9,5
9,82
9,5
9,5
9,5
9,5
пациентодней
0,54
0,58
0,5
0,5
0,5
0,5
вызовов
0,318
0,32
0,318
0,318
0,318
0,318
рублей
831,9
924,75
1017
1119
1230
1353
рублей
рублей
103,6
234,4
131,75
222,84
145
245
160
269
176
296
194
326
%
255,1
257,1
259,1
261,0
92
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
число среднего медицинского персонала (физических лиц)
в
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения
соотношение численности врачей и среднего медицинского
персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения
число участковых врачей и врачей общей практики (физических лиц)
в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения
число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей
общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10
тыс. человек населения
среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном
стационаре
муниципальных
учреждений
здравоохранения
доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования
доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение
доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета муниципального образования на
здравоохранение
доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных
учреждений
здравоохранения
доля муниципальных медицинских учреждений здравоохранения,
применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем
количестве муниципальных учреждений здравоохранения
доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на
новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на
результат, в общем количестве муниципальных учреждений
здравоохранения
доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования, в общем количестве
рублей
человек
550,09
15,6
601,99
15,73
662
16,4
728
17,0
801
17,4
881
17,4
человек
73,0
74,56
75,0
75,0
75,0
75,0
единиц
5:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
человек
6,46
6,24
6,4
6,6
6,6
6,6
человек
6,19
6,51
6,6
6,6
6,6
6,6
единиц
42,8
43,7
41,2
42,8
42,8
42,8
дней
333
329,0
335
335
335
335
дней
11,5
11,0
11,4
11,5
11,5
11,5
%
10,2
7,8
0
0
0
0
%
0,4
0,20
0
0
0
0
%
68,0
69,6
0
0
0
0
%
0
0
0
0
0
0
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
0
85
85
100
100
100
93
муниципальных учреждений здравоохранения
III. Дошкольное образование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доля детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных)
дошкольных
образовательных учреждениях, в общей численности детей 3–7 лет
доля детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей
численности детей 3–7 лет
доля детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных)
дошкольных
образовательных учреждениях за счет средств бюджета
муниципального района, в общей численности детей 3–7 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их
содержанию
в
негосударственных
(немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях
доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1–6 лет
коэффициент
посещаемости
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций муниципального района
доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования
доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование
%
0
0
0
0
0
0
%
71,2
72,3
74,0
78,0
79,0
80,0
%
0
0
0
0
0
0
%
10,3
12,3
11,5
8,0
6,5
5,0
единиц
0,85
0,79
0,87
0,90
0,92
0,95
% от числа
опрошенн
ых
%
86,6
90,0
91,0
92,0
92,5
93,0
8,0
8,0
0
0
0
0
%
32,3
32,3
33,0
34,0
35,0
36,0
%
68,3
69,9
70,1
70,5
71,0
72,0
%
14,8
14,9
15,0
15,2
15,4
15,6
%
0,47
0,48
0,6
0,9
1,0
0,8
94
12
расходы бюджета муниципального образования на дошкольное
образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
рублей
1
доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников,
участвовавших в едином государственном экзамене по данным
предметам
доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку, в численности выпускников, участвовавших в едином
государственном экзамене по данному предмету
доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
математике, в численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данному предмету
доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
удовлетворенность населения качеством общего образования
%
99,3
99,7
100
100
100
100
%
99,3
99,6
100
100
100
100
%
99,7
100
100
100
100
100
%
0,06
0,37
0
0
0
0
% от числа
опрошенн
ых
% от числа
опрошенн
ых
%
91,7
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
85,6
88,5
93,2
98,4
99,3
100
11,4
18,9
16,2
13,5
8,1
2,7
100
100
90,9
91,2
87500
87828
88000
88500
89000
89500
IV. Общее и дополнительное образование
2
3
4
5
6
удовлетворенность населения качеством дополнительного
образования
7
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций муниципального района
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся
на 1 работника муниципальных общеобразовательных учреждений
численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся
8
9
10
11
%
90,0
90,0
%
84,1
84,6
человек
3,7
3,7
человек
6,88
7,5
95,0
100
88,7
3,7
8,0
89,1
3,7
3,7
8,0
3,7
8,0
8,0
95
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
на 1 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений
соотношение численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и численности
прочего персонала (среднегодовая) (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)
доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
доля расходов на общее образование в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования
доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования на общее
образование
доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета муниципального образования на общее
образование
расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
доля расходов на дополнительное образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования
доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование
доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
%
53,9/46
56/44
57/43
13,6
13,8
58/42
58/42
58/42
%
13,4
человек
11,6
рублей
71227
71300
%
39,5
39,9
%
0,1
0,66
0,7
0,8
0,9
1,0
%
77,8
78,0
78,1
78,2
78,3
78,4
рублей
6518
6520
6520
%
58,0
58,6
60,0
61,0
62,0
63,0
%
4,2
4,3
4,35
4,40
4,45
4,5
%
9,5
9,5
9,8
10,1
10,5
11,0
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
12,5
13,9
14,1
14,2
12,5
12,5
12,5
12,5
71400
71400
71500
71500
40,0
40,5
41,0
41,5
6520
6520
6520
V. Физическая культура и спорт
1
доля
населения,
систематически
занимающегося
физической
%
23,8
24,1
24,3
24,6
24,8
24,9
96
2
3
4
5
культурой и спортом
доля расходов бюджета муниципального образования на физическую
культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального
образования
уровень фактической обеспеченности спортивными залами в
муниципальном районе от нормативной потребности
уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами в
муниципальном районе от нормативной потребности
уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями в муниципальном районе от нормативной потребности
%
0,11
0,11
0,13
0,15
0,16
0,17
%
64
64
64
65
65
65
%
0
0
0
0
0
0
%
310
311
312
313
314
315
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан
жильем
1
2
3
4
5
6
7
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
1 жителя
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
1 жителя, введенная в действие за год
число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения
число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения,
введенных в действие за год
общая площадь жилых помещений, строительство которых
предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на
строительство жилых зданий
число жилых квартир, строительство которых предусмотрено в
соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых
зданий
год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план (схему территориального планирования
муниципального района);
в правила землепользования и застройки административного
центра муниципального района;
в
комплексную
программу
развития
коммунальной
инфраструктуры.
кв. м
25,01
25,65
26,23
26,56
27,35
27,71
кв. м
0,55
0,55
0,56
0,56
0,56
0,56
ед
ед
412,3
5,32
418,9
5,20
424,6
5,35
430,5
5,35
436,4
5,35
442,3
5,35
кв. м
20600
20113,8
20600
20600
20600
20600
ед
198
192
198
198
198
198
1993
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2015
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
1
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
2
доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета
доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета
доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям
приборов учета
3
4
% от числа
опрошенн
ых
%
60
61
62
63
64
65
82,0
83,0
83,3
83,6
83,9
84,2
%
0
0
0
0
0
0
%
72,0
74,3
83,7
87,0
89,0
91,0
97
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
доля объема отпуска электрической энергии, счет за который
выставлен по показаниям приборов учета
доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета
доля населения, проживающего в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке аварийными
доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги
доля расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования
доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство
доля расходов бюджета муниципального образования в части
расходов на компенсацию разницы между экономически
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для
населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального
образования на жилищно-коммунальное хозяйство
доля расходов бюджета муниципального образования в части
расходов на покрытие убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство
отношение тарифов по водоснабжению для промышленных
потребителей к тарифам по водоснабжению для населения
отношение тарифов по водоотведению для промышленных
потребителей к тарифам по водоотведению для населения
доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда
(по состоянию на 15 ноября отчетного года)
доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию
на 15 ноября отчетного года)
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме (процентов);
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
посредством товариществ собственников жилья либо жилищных
кооперативов или иного специализированного потребительского
кооператива
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
%
100
%
81,0
%
0,08
%
%
100
100
100
100
81,6
82,0
84,0
85,0
0,08
0,0
0
0
0
33,3
99,0
16,7
98,0
16,7
99,0
16,7
99,0
16,7
99,0
0
99,1
%
7,1
7,5
7,7
7,9
8,1
8,3
%
7,0
7,7
8,0
8,5
9,0
9,5
%
0
0
0
0
0
0
%
0
0
0
0
0
0
%
179,3
137,8
100
100
100
100
%
0
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
12,16
11,43
12,16
12,16
12,16
12,16
%
67,57
71,43
67,57
67,57
67,57
67,57
0
0
0
0
0
%
0
100
81,3
0
0
0
0
0
98
21
22
23
24
25
посредством управляющей организации, в том числе муниципальной
формы собственности в форме муниципальных учреждений,
государственной формы собственности в форме государственных
учреждений
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
посредством
управляющей
организации
частной
формы
собственности
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
посредством хозяйственных обществ с долей участия в уставном
капитале субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
района не более 25 процентов
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению,
очистке
сточных
вод,
утилизации
(захоронению)
твердых
бытовых
отходов
и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем
числе
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
района
доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций, осуществляющих данные виды деятельности на
территории
муниципального
района,
кроме
товариществ
собственников
жилья,
жилищных,
жилищно-строительных
кооперативов и иных специализированных потребительских
кооперативов
доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
%
20,27
%
17,14
20,27
20,27
20,27
20,27
0
0
0
0
0
0
%
80
80
80
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
% от числа
опрошенн
ых
%
88,6
88,9
89,2
89,5
89,7
89,9
100
100
100
100
100
100
100
VIII. Организация муниципального управления
1
2
удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района, в том числе их
информационной открытостью
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
99
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
доля муниципальных автономных учреждений в общем числе
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в
муниципальном районе
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности
(процентов);
уровень
фактической
обеспеченности
библиотеками
в
муниципальном районе от нормативной потребности
уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в
муниципальном районе от нормативной потребности
доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)
доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных
учреждений
утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в
случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний
бюджет)
доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в
общем объеме расходов бюджета муниципального образования
доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования на культуру
расходы бюджета муниципального образования на культуру в
расчете на 1 жителя муниципального образования
доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в
рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
муниципального района, без учета субвенций на исполнение
делегируемых полномочий
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы
%
%
10
22,5
14,75
20
20
20
20
18,6
20
21
21
23
%
1518,0
1281,6
879,0
879,0
879,0
879,0
%
188,0
181,1
181,1
181,1
181,1
181,1
%
100
100
100
100
100
100
%
0
0
0
0
0
0
%
0
0
0
0
0
0
%
0
0
0
0
0
0
да/нет
нет
%
6,7
6,2
7,2
6,7
6,7
6,7
%
3,8
6,3
6,3
6,4
6,4
6,5
рублей
1020
1027
1040
1050
1060
1070
%
80,0
80,5
80,7
80,9
81,1
81,3
%
67,0
67,7
73,2
73,4
73,6
73,8
нет
нет
нет
нет
нет
100
17
Общий объем расходов бюджета муниципального образования
тыс.рублей
474026
18
в т.ч. в части бюджетных инҙвестиций
средств
тыс.рублей
7321
19
Общий
объем
расходов
муниципального района
бюджета
тыс.рублей
544251
20
Общий объем расходов бюджета на содержание работников органов
местного самоуправления
тыс.рублей
в т.ч. на одного жителя муниципального образования
21
22
23
24
25
613982,
6
11613,5
476317,
9
20605,6
492987
507776,6
533165,8
7600
8000
8400
531088,
4
46500
566021
583002
612152
49534
686428,
3
47880
46300
46200
46100
рублей
1336,1
1298,2
1280,0
1270,0
1260,0
1250,0
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями
единиц
16
16
72
72
72
72
Количество муниципальных услуг, предоставляемых
органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями в
электронном виде
Количество
первоочередных
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления,
муниципальными учреждениями в электронном виде
доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном
виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными
учреждениями, в том числе первоочередных
единиц
2
2
37
37
37
37
единиц
0
0
10
10
10
10
%
0
12,5
51,4
51,4
51,4
51,4
Среднегодовая численность населения
тыс.чел.
37,074
36,572
36,372
кВт. ч на 1
проживающег
о
718,6
697,0
676,0
655,0
636,0
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров на
1 проживающего
куб. метров на
1 проживающего
куб. метров на
1 проживающего
0,30
0,29
0,29
0,28
0,28
0
0
0
0
0
16,4
16,0
15,5
15,0
14,6
180,0
180,0
180,0
180,0
консолидированного
26
Удельная величина потребления
многоквартирных домах:
27
электрическая энергия
28
29
30
31
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
на увеличение основных
энергетических
ресурсов
в
36,172
36,072
36,100
кВт. ч на 1
проживающег
о
180,0
101
32
33
34
35
36
37
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
кВт. ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения
254,10
246,4
239,0
231,9
225,0
0,11
0,11
0,10
0,95
0,9
0
0
0
0
0
0,50
0,48
0,47
0,46
0,45
66,7
64,7
62,8
60,9
59,1
X. Дополнительные показатели
1
Площадь озеленения территорий общего пользования
2
Количество выполненных мероприятий в области охраны
окружающей среды, дающих экологический эффект (единиц);
3
Состояние пожарной безопасности муниципального района, в том
числе количество пожаров (единиц на 10 тыс. человек населения),
количество погибших на пожарах (единиц на 10 тыс. человек
населения), количество травмированных при пожарах
4
5
Закуп молока от населения в расчете на 1 корову
Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду
прошлого года
Доля ликвидированных несанкционированных свалок
бытовых
отходов и мусора в общем числе несанкционированных свалок
бытовых отходов и мусора на территории муниципального района
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
благоустройство территории в расчете на 1 жителя
Объем привлеченных средств частных инвесторов на повышение
благоустроенности территории муниципального образования в
расчете на 1 жителя
Соотношение объема средств, необходимых на благоустройство
территории к фактически выделенному объему средств из бюджета
муниципального образования
Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в
отношении
которой
произведен
капитальный
ремонт,
в
протяженности уличной-дорожной сети с твердым покрытием,
требующей капитального ремонта в отчетном году
6
7
8
9
10
кв. м на
человека
15,01
15,60
16,28
16,48
16,69
17,0
6
6
10
10
10
10
единиц на 10
тыс. человек
населения
17,5
0,54
0,0
15,73
1,90
2,44
12,5
0,55
0,27
12,5
0,55
0,27
12,0
0,55
0,27
11,9
0,55
0,27
кг
%
230
3
238
3,1
250
3,1
260
3,2
270
3,2
280
3,3
%
100
100
100
100
100
рублей
681,38
688,2
695,0
702,0
709,0
рублей
58,64
59,22
59,81
60,41
61,02
%
1
1
1
1
1
%
100
100
100
100
100
102
11
12
13
Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в
отношении которой произведен ремонт, в протяженности уличнойдорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта в
отчетном году
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов,
набережных, в их общей протяженности на конец отчетного года
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления по благоустройству территории муниципального
образования
%
100
100
100
100
100
%
72
72
73,2
74,2
75,2
%
92
92,2
92,4
92,6
93
103
3.10. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Комплексной программы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного
бюджета и внебюджетных источников.
Прогнозируемый объем финансирования Комплексной программы на 2011–
2015 годы составляет 10141,2 млн. рублей, из них средства: федерального бюджета
– 416,0 млн. рублей, бюджета Республики Башкортостан 2606,8 млн. рублей,
местного бюджета – 48,7 млн. рублей, внебюджетных источников – 7069,7 млн.
рублей.
Объемы финансирования Комплексной программы подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан и
муниципального района.
Источники и объемы финансирования мероприятий (свод)
Источники
финансирова
ния
Бюджет РФ
Бюджет РБ
Местный
бюджет
Собственные
средства
Итого
2011
Объемы финансирования, тыс. рублей
2012
2013
2014
2015
ИТОГО
43415,5
443152,2
10685,7
210254,6
410708,8
8961,9
67520
657671,2
14551
46160
643383
8055
48620
451898
6437
415970,1
2606813,2
48690,6
1341581
1115958
1526795
1511780
1573580
7069694
1838834,4
1745883,3
2266537,2
2209378
2080535
10141167,9
3.11. Управление комплексной программой социально-экономического
развития и мониторинг выполнения программных мероприятий
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет
заказчик программы – Администрация муниципального района в виде:
 согласования проекта программы с заинтересованными республиканскими
органами исполнительной власти в установленном порядке, представление на
утверждение представительным органам власти муниципального образования;
 координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг
их реализации, оценка результативности, содействие решению спорных
(конфликтных) ситуаций;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих
институциональные и структурные преобразования, формирование финансовых и
инновационных институтов, а также работ в области муниципальной кооперации и
реализации мероприятий федеральных целевых программ на территории
муниципального образования в виде мониторинга выполнения Программы
ежеквартально на основе следующих четырех блоков информации:
1. Основные показатели оценки социально-экономического развития
муниципального района за отчетный год (табл.№3).
2. Результаты реализации программных мероприятий за отчетный
период (табл.№4).
104
3. Новые
мероприятия программы, введенные в результате их
корректировки за отчетный год.
4. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми
параметрами (ориентирами) программ
Таблица № 3
Перечень показателей социально-экономического развития муниципального
района Аургазинский район Республики Башкортостан
№ п/п
Наименование показателя
1
2
3
Темп роста объема отгруженной продукции
Индекс промышленного производства
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10000 человек
населения
Уровень собираемости платежей за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги
Объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» на душу населения
Ввод жилья на 1000 человек населения
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирвоания на душу населения
Доя прибыльных предприятий и организаций
Среднемесячная заработная плата работников
Уровень зарегистрированной безработицы
Объем платных услуг населению на душу населения
Объем розничной торговли на душу населения
Оборот общественного питания на душу населения
Производство молока на душу населения
Производство скота и птицы на убой (в живом весе)
на душу населения
Поголовье крупного рогатого скота на душу
населения
Доля текущих расходов в общем объеме расходов
Темп роста налоговых и неналоговых доходов (за
исключением поступлений НДФЛ по дополнительным
нормативам)
Собственные доходы местного бюджета (за
исключением потсуплений НДФЛ по дополнительным
нормативам) на душу населения
Доля расходов, запланированных программным
методом в общем объеме расходов
Удельный вес неэффективных расходов в общей
сумме расходов
Единица
измерения
процентов
процентов
единиц на 10
тыс.человек
населения
процентов
рублей
кв.м на 1
тыс.человек
населения
рублей
процентов
рублей
процентов
рублей
рублей
рублей
килограммов
килограммов
голов
процентов
процентов
рублей
процентов
процентов
105
22
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание
работника
органов
местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
рублей
Исполнители, обеспечивающие мониторинг значений показателей социальноэкономического развития муниципального района, определяются на основании
распоряжения администрации муниципального района.
Таблица № 4
Бюджет РБ
Местный
бюджет
Собственные
средства
предприятий
Социально-экономический
эффект от реализации
программных мероприятий
2
Бюджет РФ
1
4
5
6
7
8
Объем финансирования
программных мероприятий
В том числе:
Всего
№
Мероприятия
программы, реализованные
за отчетный период
Результаты реализации программных мероприятий
за отчетный период
3
Итого
Примечание: в графах 3-7 рядом с фактическим показателем в скобках указывается % от плана.
Download