Разработана в соответствии с Методическими рекомендациями

advertisement
Утверждена
постановлением администрации городского
поселения Нахабино
от______________№_______________
ПРОГРАММА
социально-экономического развития
Муниципального образования
«Городское поселение Нахабино»
Красногорского муниципального района
Московской области на 2013-2015 годы
Городское поселение Нахабино
2012
1
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ НАХАБИНО
3.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАХАБИНО
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
6. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
8. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА ДЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАХАБИНО
4
4
7
10
11
12
13
15
8.1. Культура
15
8.2. Социальная поддержка населения
20
8.3. Физическая культура и спорт
22
8.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
24
8.5 Дорожное хозяйство, транспорт и связь
30
8.6 Экология
34
8.7. Безопасность населения.
35
8.8. Благоустройство
38
8.9. Основные цели в экономике
41
8.10. Строительный комплекс
42
8.11.Малое предпринимательство
42
8.12. Формирование привлекательного инвестиционного климата
44
8.13.Бюджетная система городского поселения
46
8.14.Управление муниципальной собственностью
47
9 УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
10.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
11. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
48
50
50
51
52
2
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программа социально-экономического развития Городское
поселение Нахабино на 2013 – 2015 годы (далее — Программа)
Основание для разработки 
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

Бюджетный кодекс РФ.

Закон Московской области от 10.07.2007 г. № 102/2007ОЗ «О разграничении муниципального имущества между
Красногорским муниципальным районом Московской области и
вновь
Заказчик Программы
Администрация Городского поселения Нахабино
Разработчик Программы
Финансово-экономическое управление Городского поселения
Нахабино
Важнейшие целевые
показатели

Создание условий для укрепления экономической основы
местного самоуправления, местного сообщества;

Выделение и поддержка точек экономического роста

Поддержка и развитие малого предпринимательства

Создание благоприятного инвестиционного климата

Создание условий для повышения уровня занятости
населения

Участие в реализации программ, проектов, мероприятий;

Обеспечение роста доходов местного бюджета поселения

Формирование муниципальной нормативно-правовой
базы для реализации мероприятий Программы
Сроки и этапы реализации 01.01.2013г. – 31.12.2015г.
Программы
Исполнители
- структурные подразделения администрации Городское
поселение Нахабино;
- муниципальные учреждения;
Участники программы
Хозяйствующие субъекты, участвующие в программных
мероприятиях на конкурсной основе в установленном
законодательством порядке
Источники
финансирования
Федеральный, региональный, местные бюджеты и
внебюджетные источники
Контроль за реализацией
программы
1.Контроль за исполнением программных мероприятий
осуществляют структурные подразделения администрации;
2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляют финансовые и контрольные органы в
соответствии с действующим законодательством.
3. Отчет о ходе выполнения программы заслушивается на Совете
депутатов Городское поселение Нахабино не реже одного раза в
год.
3
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа экономического и социального развития городского поселения Нахабино на 2013 –
2015 годы разработана в соответствии с приоритетами социально-экономической политики,
предложенными в обращении президента В.В. Путина к Федеральному собранию, гражданам
России; основными направлениями социально-экономического развития Московской области и
Красногорского района на среднесрочный период, прогнозами развития городского поселения
Нахабино, а также на основе анализа сложившейся в поселении социально-экономической
ситуации, основных проблем и предпосылок для их решения.
Программа представляет собой стратегию управления поселением на период до 2015 года.
Особенностью Программы является комплексный подход к развитию функционально
взаимосвязанных или смежных отраслей, ускоренное развитие приоритетных направлений
муниципальной экономики, поддержка инвестиционных проектов, обеспечивающих наибольшую
эффективность использования бюджетных инвестиций всех уровней и достижение основной цели
Программы — создание условий для реализации основной функции самоуправления на базе
развития реального сектора экономики и повышения уровня жизни населения городского
поселения Нахабино , заключающейся в обеспечении на местном уровне нормального хода
воспроизводственных процессов (воспроизводства населения и трудовых ресурсов), окружающей
среды, общественного продукта, территориальной организации хозяйства и населения.
Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов и
консолидации
усилий
всех
участников
социально-экономических
процессов
органов
-
государственной власти, органов местного самоуправления Красногорского муниципального
района и городского поселения Нахабино, хозяйствующих субъектов и населения поселения, как
непосредственного активного участника.
Механизм реализации Программы призван обеспечить выполнение всех заложенных в
Программе
социальных,
совершенствование
экономических
механизмов
мероприятий,
реализации
органами
инвестиционных
местного
проектов,
самоуправления
своих
полномочий.
2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ НАХАБИНО
Наха́бино — посёлок городского типа в Красногорском районе Московской области,
административный центр муниципального образования «Городское поселение Нахабино».
Нахабино расположено недалеко от Москвы по дороге в город Волоколамск. Оно было
свидетелем многих исторических событий. Дорога, проходившая через село, называлась
«Клятихой» или «проклятой дорогой», поскольку по ней много раз проходили вражеские отряды
на Москву.
4
Первые поселения размещались на пересечении дороги «Клятиха» (ныне Волоколамское шоссе) с
рекой (ныне Грязева). На карте-схеме показаны места размещения некоторых исторических
объектов села Нахабино.
Название села Нахабино может иметь разные трактовки и обоснования. Одно из них: в названии
присутствует финско-языческое слово «хоапа», т.е. осина. Таким образом, в быту это могло
означать «селение на осиновке», т.е. на реке Нахабинке.
Население — 36 050 жителей (01.01.2012 год) — самый населённый посёлок городского типа в
Московской области.
Расположен на Волоколамском шоссе, в 16 км к западу от Москвы.
Глава администрации городского поселения — Куприянов Владимир Евгеньевич
В состав городского поселения Нахабино входят, помимо посёлка Нахабино, следующие
населённые пункты
деревня Желябино,
деревня Козино,
деревня Нефедьево.
(постоянное население, тыс.человек)
Планировочный
район
Северный
на 01.01.
2012
Расчетная
2013
2014
2015
0,09
0,4
1,13
1,88
1,37
1,44
1,51
1,57
9,49
11,7
12,02
13,2
9,96
10,04
11,86
12,69
3,37
4,36
5
5,93
0,15
0,15
0,15
0,15
Тушинский поселок
Центральный
Южный
Парковая
Речное
5
Новый городок
9,79
10,66
11,06
12,58
34,82
38,75
42,73
48
0,72
1,27
1,44
1,9
0,51
0,98
1,38
1,84
36,05
41
45,55
51,74
Итого р.п. Нахабино
д.Желябино
д. Козино и
д. Нефедьево
Итого городское
поселение
Площадь территории городского поселения в соответствии с Законом Московской области №
56/2005-03 от 25.02.05 г. «О статусе и границе городского поселения Нахабино» составляет 6042
га.
В Нахабине 4 муниципальных образовательных учреждения. В связи с ростом численности
населения в настоящее время производится расширение их помещений за счет пристроек. Имеется
5 дошкольных учреждений, увеличение их числа также является одной из социальных задач.
Нахабинская школа искусств работает в новом благоустроенном здании, выделены помещения для
художественной школы.
На территории поселения располагаются Нахабинская городская больница с поликлиникой и
реконструированным хосписом. В соответствии с районными социальными программами
намечено в ближайшее время строительство стационара на 200 коек, нового здания поликлиники.
Есть также фельдшерско-акушерский пукт в дер. Козино.
6
Программы социальной политики поселения предусматривающие развитие культуры,
физкультуры и спорта, активно реализуются на базе муниципального автономного учреждения
СОК «Старт» и, а также ведомственные клубы «Восток», «Искра» и КДК «Мечта».
На территории поселения возрождаются православные храмы, настоятели которых проводят
большую
культурно-воспитательную
работу
с
подрастающим
поколением.
Последние годы в поселении Нахабино успешно осуществлялось инвестиционное жилищное
строительство, здесь активно реализуется президентская программа строительства жилья для
военных «15+15», сопровождающаяся возведением социальных объектов.
Нахабино связано с Красногорском и Москвой железнодорожным и автобусным сообщением,
которое налажено и между населенными пунктами поселения.
3.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАХАБИНО
Экономическими ресурсами развития городского поселения Нахабино являются имущество,
земля и финансовые средства.
Структура муниципальной собственности городского поселения Нахабино
по состоянию на 01.10.2012 года
№ п.
Показатель
Балансовая
Структура,
стоимость,
%
млн. рублей
1
2
3
4
1
Имущество, находящееся на балансе муниципальных учреждений(далее
43
15
здания
37
13
иное движимое и недвижимое имущество
6
0,02
- МУ)
в том числе:
2
Пакеты акций (доли муниципального образования) в уставном капитале
хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги
7
1
2
3
3
Имущество, находящееся в казне муниципального образования
6191
4
в том числе:
здания
115
иное движимое и недвижимое имущество
6076
Итого:
6234
Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности
(млн. рублей)
Показатель
№
2011
год
(факт)
п.
Арендная плата за земельные
2012
(оценка)
год
2013
год
2014
(прогноз)
год
(прогноз)
2015
год
(прогноз)
126,67
87,78
73,59
73,00
73,00
нежилые
7,99
6,00
9,30
12,00
12,20
Арендная плата за использование
4,27
13,07
16,80
18,00
19,00
3,88
4,00
4,50
4,60
5,20
142,81
110,85
104,19
107,60
109,40
участки
1
Арендная
плата
за
помещения
2
имущественного комплекса
3
Плата за социальный наём
4
Итого
Использование земельных ресурсов городского поселения Нахабино
по состоянию на 01.10.2012 года
№
Показатель
Площадь, га
п.
1
2
1
Передано в пользование и владение
Нет данных
2
Сдано в аренду
33
3
Площадь, находящаяся в собственности граждан
-
4
Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц
-
Итого земель в административных границах поселения
6042
5
Деятельность Администрации городского поселения Нахабино в 2013 году и плановом
периоде 2014 -2015 годов будет направлена на решение следующих основных задач:
8
стратегическое и среднесрочное планирование социально-экономического развития городского
поселения Нахабино;
повышение эффективности управления муниципальными ресурсами;
совершенствование системы формирования и механизма реализации
муниципальных
ведомственных целевых программ;
создания благоприятных условий для развития экономики городского поселения Нахабино ;
создание условий для привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов.
проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и
эффективности использования бюджетных средств.
осуществление экспертизы тарифов на оказание платных услуг населению муниципальными
учреждениями.
проведение регулярного анализа выполнения целевых программ.
усиление контроля поступлений средств в местный бюджет от сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в целях увеличения
доходной базы муниципального бюджета.
усиление контроля за соблюдением условий договоров аренды движимого и недвижимого
муниципального имущества в части своевременности и полноты внесения арендной платы.
обеспечение поступлений средств в местный бюджет от приватизации муниципального
недвижимого имущества в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества.
обеспечение контроля за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.
принятие
управленческих
решений,
направленных
на
повышение
эффективности
использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями.
Важную роль для выполнения поставленных задач выполняет материально-техническая база
объектов муниципальной собственности Городского поселения Нахабино.
Финансовый план обновления материально-технической базы Городского поселения Нахабино
объектов муниципальной собственности представлен в таблице
млн.руб
2011
год
2012
год
2013 год
(
2014 год
(
2015 год
№ п/п
показатель
(факт)
(оценка)
план)
план)
план)
1
2
3
4
5
6
7
82,508
51,398
31,16
31,888
30,42
6,3
3,01
3,5
1,2
0,6
2,2
КАПИТАЛЬНЫЕ
1
ВЛОЖЕНИЯ
(МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ
ДОРОГ
И
ТРАНСПОРТНОЙ
1.1
ИНФРАСТРУКТУРЫ
7,544
0,95
1.2
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
48,52
0,146
1.3
ЭЛЕКТРОСЕТИ
1,047
0,42
9
(
ПРОЧИЕ
1.4
КАПИТАЛЬНЫЙ
И
25,397
49,882
23,66
28,278
24,72
ТЕКУЩИЙ
2
РЕМОНТ
99,032
119,477
51,709
62,331
61,727
2.1
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВСЕГО
69,651
43,769
22,136
29,321
38,248
2.2
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
9,877
54,183
9,5
12,1
7,1
2.3
ДОРОГ
12,751
8,085
14,1
11,71
8,5
2.4
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
4,409
3,53
4,56
6,1
5,6
2.5
ПРОЧИЕ
2,344
9,91
1,413
3,1
2,279
3
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
6,499
4,838
3,358
3,46
4,123
3.1
КУЛЬТУРА(МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
1,127
1,108
0,267
0,293
0,308
0,237
0,634
0,264
0,277
0,305
0,162
0,182
0,191
0,2
0,21
0,55
0,5
1,0
4,923
2,914
2,086
2,19
2,3
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СПОРТ(МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
3.2
МОЛОДЁЖНАЯ
ПОЛИТИКА(МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
3.3
ТРАНСПОРТ
3.4
КОМПЛЕКС
3.5
ПРОЧИЕ
И
ДОРОЖНЫЙ
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.
Главным источником экономического роста и социального прогресса является человеческий
потенциал.
Демографические показатели
Показатели
Единицы
измерения
Оценка
2012
2013
2014
2015
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант
2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант
2
Численность
постоянного населения
(на конец года)
человек
39 500
40 000
40 200
40 300
40 600
40 500
41 000
Справочно:
Численность
постоянного населения
(среднегодовая)
человек
38 818
39 750
39 850
40 150
40 400
40 400
40 800
Целью развития человеческого потенциала является рост численности населения и
продолжительности жизни, уровня образования, здоровья, социальной адаптации и развитие
личности.
По данным на 01.01.2012г. на территории Городское поселение Нахабино проживает 36
050 человек,
Остается открытым вопрос по безработице, представляющей реальную угрозу для развития
территории и являющейся основным фактором расширения бедности и деградации населения.
10
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
Среди предприятий, вносящих вклад в экономику и бюджет поселения - ООО фирма
«Здоровье», ООО «Императорский чай», ОАО «175-й ДОК», «ГОРЕМ-5», Нахабинское
локомотивное депо МЖД, мебельная фабрика «Дана», предприятия среднего и малого бизнеса,
индивидуальные предприниматели. В Нахабине есть уникальные предприятия: «542 ЗИВ» - завод
инженерного вооружения, фирма «Гипер» - разработчик автоматизированных библиотечноинформационных систем, Московский областной учебный центр «Нахабино».
Показатели
Единиц
ы
измерен
ия
Отчет
2010
Оценка
2011
2012
2013
2014
2015
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант
2
тыс.
рублей
233
277
245 112
290 000
310 000
318 000
335 000
349 000
360 000
380 000
Справочно:
Прибыль по крупным
и средним
организациям
тыс.
рублей
25 900
22 112
50 000
55 000
58 000
65 000
69 000
70 000
75 000
Справочно:
Темп роста по
крупным и средним
организациям
в%к
предыду
щему
году
9,9
85,4
226,1
110,0
116,0
118,2
119,0
107,7
108,7
тыс.
рублей
207
377
223 000
240 000
255 000
260 000
270 000
280 000
290 000
305 000
в%к
предыду
щему
году
63,2
107,5
107,6
106,3
108,3
105,9
107,7
107,4
108,9
Прибыль
Справочно:
Прибыль по малым
предприятиям
(включая
микропредприятия)
Справочно:
Темп роста прибыли
по малым
предприятиям
(включая
микропредприятия)
Справочно:
Досчет по прибыли
(включая
организации с
численностью до 15
человек)
тыс.
рублей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Справочно:
Темп роста досчета
по прибыли (включая
организации с
численностью до 15
человек)
в%к
предыду
щему
году
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Темп роста
прибыли
в%к
предыду
щему
году
39,5
105,1
118,3
11
106,9
109,7
108,1
109,7
107,5
108,9
Налог на доходы
физических лиц
млн.
рублей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Справочно:
Темп роста по налогу
на доходы
физических лиц
в%к
предыду
щему
году
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Налоги на
имущество
тыс.
рублей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Справочно:
Темп роста по
налогам на
имущество
в%к
предыду
щему
году
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Неналоговые
доходы
тыс.
рублей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Справочно:
Темп роста по
неналоговым
доходам
в%к
предыду
щему
году
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Структура доходов Городское поселение Нахабино
Прогноз
2013 года
Прогноз
2014 года
Прогноз
2015года
285,5
246,02
260,22
271,02
241,64
35,6
241,74
34,0
255,14
34,8
264,85
35,0
1,4
72,0
19,0
87,78
2,0
85,0
2,5
90,0
4,0
92,9
99,69
103,0
104,2
4,5
6,25
9,14
12,85
21,36
14,8
15,7
15,9
1,3
1,3
2,0
3,0
41,95
2,93
2,93
2,93
2,28
39,23
0,44
2,93
2,93
2,93
Показатели (тыс. руб.)
2012 год
Доходы, всего
Собственные доходы, в т.ч.
налоговые, из них
налог на доходы физических лиц
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество
земельный налог
доходы от сдачи имущества в аренду
арендная плата за земли поступления от
продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков
прочие доходы от использования
муниципального имущества
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
неналоговые, из них
доходы от предпринимательской деятельности
и оказания платных услуг
Средства, получаемые в рамках
межбюджетных отношений, в т.ч.
дотации
субвенции
субсидии
трансферты
Прогноз доходов Городское поселение Нахабино на 2012 год, и на среднесрочную
перспективу 2013-2015 года сформирован условно, в связи с изменением законодательства в части
перечня налогов, зачисляемых в доход местного бюджета.
При недостаточности объемов финансирования расходы, на программные мероприятия в
бюджете поселения на текущий финансовый год учитываются при планировании бюджета на
очередной финансовый год.
12
7. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Сегодня отчетливо видны проблемы, препятствующие стабильному и долгосрочному
экономическому росту.
Выделим лишь основные из них.
Проблемы на уровне государства.
1) Низкая эффективность
управления. Одним из наиболее серьезных препятствий
экономическому росту в настоящее время является недостаточно высокий уровень защиты прав
собственности
и
неэффективное функционирование судебной
системы. Избыточным и
обременительным остается вмешательство органов власти в деятельность хозяйствующих
субъектов. При этом предприятия и организации не обеспечивают
в достаточной степени
высокого качества услуг. Отсутствуют эффективные механизмы гражданского контроля за
принятием решений по основным направлениям социально-экономического развития;
2) Отсутствие условий и стимулов для развития человеческого потенциала. Демографическая
ситуация в городе характеризуется крайне низким уровнем рождаемости, высоким уровнем
смертности, неэффективным использованием миграционного потенциала, что не соответствует
стратегическим интересам и представляет угрозу национальной безопасности поселения.
Сокращение
квалифицированных
численности
трудовых
населения
ресурсов,
не
позволяет
необходимых
для
обеспечить
развития
формирование
материального
и
интеллектуального потенциала. В целях обеспечения доступности и повышения качества
социальных услуг требуется модернизация социальной сферы, направленная на обеспечение
соответствия государственных гарантий;
3) Низкий уровень конкуренции.
Низкая конкуренция поставщикам энергоресурсов и основных услуг. Этим и объясняется их
высокая стоимость.
Кроме того, структура
экономики поселения характеризуется низкой долей продукции
малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте. Определенная часть среднего и
малого бизнеса остается «в тени».
4) Инфраструктурные ограничения экономического роста.
Проблемы на уровне поселения.
1)
С введением федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрации Городское
поселение Нахабино не переданы достаточные полномочия для организации эффективной работы,
контроля и развития территории.
2) Недостаточное число основных «бюджетообразующих» предприятий.
13
Проблемы
жителей
муниципального
образования
«Городское
поселение
Нахабино».(выявлено, путём опроса жителей).
1) Расслоение населения по личным (семейным) доходам (в зависимости от возраста, уровня
образования, рода занятий и профессии, места работы, территории проживания) и уровню
возможностей по расходной части личного (семейного) бюджета (по количеству и качеству
товаров и услуг, продуктов питания и т.п.).
2) Возрастание платы за коммунальные услуги, связь и т.п., инфляционные процессы и
связанные с ними рост цен на продукты питания, одежду, обувь и др. при отставании темпов роста
доходной части личного (семейного) бюджета.
3) Наличие большой группы населения с низкими доходами, наличие скрытой безработицы
(работа не по профессии, работа неполный рабочий день, нестабильный заработок и др.) наличие
безработицы, увеличение числа нуждающихся в социальной поддержке лиц (по причине
заболеваний и инвалидности, увеличение числа «трудных» детей, «детей с трудной судьбой»).
4) Неравное и недостаточно высокое качество предоставляемых услуг (качество образования,
здравоохранения, досуга, коммунальных услуг и т.п.), развитие системы платных услуг.
5)
Процесс принятия обоснованных решений по поддержке и созданию благоприятных
условий для дальнейшего социально-экономического развития затрудняется отсутствием
оперативной экономико-статистической информации.
С целью решения выше указанных проблем Администрация Городское поселение Нахабино
проводит мероприятия, направленные на дальнейшее осуществление качества жизни населения и
стимулирование темпов экономического роста.
8 .СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАХАБИНО
8.1. Культура
Основные цели
сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры городского
поселения: обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям города;
повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов
жителей городского поселения в сфере культуры.
№ п\п
Мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)
14
примечание
2012
год
1
I.
1.
2.
3.
4.
2
1.
Организация поиска, обследование и
описание историко-культурных
памятников поселения; составление
паспортов историко-культурных
памятников, актов технического
состояния, учетных карточек.
Составление обновленного перечня
объектов культурного наследия,
памятников (памятников истории и
культуры) и мемориальных досок.
1.
2.
3.
год
год
5
6
4
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Проект «Истории связующая
нить…»
Организация, проведение цикла
мероприятий (круглые столы, встречи и
т.д.) по изучению исторического
наследия Нахабина. Сохранение и
использование историко-культурного
наследия. Развитие музейного дела.
Изготовление альбомов, каталогов,
буклетов по истории Нахабино.
30
30
40
Организация, подготовка
краеведческого альманаха
80
-
-
20
50
50
130
80
90
Участие в работе краеведов и
краеведческих клубов, проведение
круглых столов, встреч с краеведами
Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности
Приобретение аппаратуры для
проведения массовых культурных
мероприятий
Итого по разделу II
III.
2014
7
Сохранение, изучение, популяризация и развитие культурно-исторического наследия, региональной специфики
культурной сферы
Итого по разделу I
II.
2013
60
60
60
60
60
60
Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Составление базы данных творческих
коллективов, клубов, центров, кружков;
составление информационноаналитической справки по культурной
самодеятельности населения и его
досуга
Составление информационноаналитической справки о потребности
населения в объектах культурной
деятельности и желательного их
размещения
Организация, создание, оказание
помощи в создании творческих
коллективов, объединений, клубов,
кружков
Без затрат
Без
затрат
Без затрат
Без затрат
Без
затрат
Без затрат
Без затрат
Без
затрат
Без затрат
15
Без затрат
Без
затрат
Итого по разделу III
IV.
1.
2.
Проведение культурных проектов, фестивалей, конкурсов, выставок
Проект «Праздничное разноцветье»
Организация, проведение
200
220
220
муниципальных конкурсов и
фестивалей: « Нахабинская весна»,
народного творчества «Живой звук» ( в
рамках празднования Международного
дня пожилого человека) и др.
Проект «Стоп-кадр»
Организация, проведение
45
55
55
художественных и фото конкурсов и
выставок: «Ушла война. Осталась
память», «Посвящаю, мой город,
тебе!», « Учителями славится Россия!»
и др.
3.
Проект «Россия начинается здесь….»
Организация и проведение экскурсий.
Итого по разделу IV
V.
1.
2.
Без
затрат
200
200
200
445
475
475
Развитие искусства и эстетического воспитания населения
Проект «Содружество»
Организация, проведение, участие в
цикле мероприятий, посвященных
обменным культурным программам
между Россией и др., Дню славянской
письменности и культуры, русскому
языку и др.
Проект «Веселые каникулы»
Организация культурных программ для
детей и подростков в дни школьных
каникул
20
30
30
140
140
140
160
170
170
Итого по разделу V
Поддержка художественного творчества, творческих инициатив, талантов
VI.
1.
2.
3.
4.
Организация и проведение вечеров
творческой интеллигенции
(«Музыкальный салон», «Вечер
романсов», «Литературная гостиная»,
«Художественный салон» и др.)
150
150
150
Проект «Добрых рук мастерство»
Организация и проведение
персональных и фотовыставок,
выставок художников и народноприкладного искусства
30
40
40
-
77
77
40
40
40
220
307
307
Издание Альманаха произведений
Нахабинских поэтов и прозаиков
Участие творческой интеллигенции в
районных, областных, российских
конкурсах, фестивалях, выставках
Итого по разделу VI
VII.
Сохранение, развитие, популяризация традиций культуры
16
1.
Организация, проведение
массовых
культурных
мероприятий,
посвященных
общегосударственным
праздникам
(Новый
год,
День
Защитника Отечества, Международный
женский день 8 марта,
«Проводы
русской зимы», 9 мая, День города и
др.),
мероприятия,
посвященные
профессиональным
праздникам
работников сферы «Культура» (День
работников
культуры,
День
библиотекаря, День театра, День музея
и др.).
1 000
1 000
1 000
Организация, проведение концертных
программ и мероприятий, посвященных
профессиональным
праздникам
различных
отраслей, День знаний,
Международный
день
пожилого
человека,
Международный
день
защиты детей, День матери в России,
Международный день инвалидов и т.д.
1 118
1 118
1 118
Организация, проведение культурных
программ при проведении
муниципальных елок
70
70
70
2 188
2 188
2 188
2.
3.
Итого по разделу VII
VIII.
1.
2.
Создание единого культурно-информационного пространства
Подготовка, издание информационной
полиграфической и сувенирной
продукции (календари, буклеты,
листовки и т.д.)
Создание системы информированности
населения о культурной жизни,
установление обратной связи
Итого по разделу VIII
Итого по программе
150
150
160
Без затрат
Без затрат
Без затрат
150
150
160
3 353
3 430
3 450
Задачи
государственная и муниципальная поддержка сохранения культурного наследия и
устойчивого развития сферы культуры; расширение возможностей использования его объектов в
воспитательных и образовательных целях;
оптимизация
бюджетных
расходов
в
отрасли
и
внедрение
новых
механизмов
финансирования, в том числе институтов частно-государственного партнерства;
совершенствование стандарта качества предоставления бюджетных услуг учреждениями
культуры;
увеличение разнообразия видов услуг, развитие новых форм культурно-образовательных и
дополнительных услуг, улучшение качества культурного обслуживания жителей городского
поселения;
укрепление
материально-технической
базы
художественного образования;
17
учреждений
культуры,
искусства
и
расширение информационного пространства путем пополнения библиотечных и музейных
фондов, создание собственных электронных баз данных;
расширение социокультурной деятельности учреждений, поддержка профессионального
искусства и самодеятельного народного творчества;
поддержка
профессионального искусства и самодеятельного народного творчества,
молодых дарований и педагогических работников учреждений художественного образования в
целях формирования творческого потенциала города.
стимулирование
инновационной
художественно-творческой
деятельности
профессиональных работников культуры и искусства;
Показатели
Единицы
измерения
Отчет
2010
Оценка
2011
2013
2014
2015
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант
2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант
2
-
-
-
-
-
-
2012
Уровень
обеспеченности
населения:
театрами
единиц на
100 тыс.
населения
общедост
упными
библиотеками
единиц на
100 тыс.
населения
Спра
вочно: наличие
общедоступных
библиотек
единиц
учрежден
иями культурнодосугового типа
единиц на
100 тыс.
населения
Спра
вочно: наличие
учреждений
культурнодосугового типа
единиц
музеями
Спра
вочно: наличие
музеев
Среднемесячна
я номинальная
начисленная
заработная плата
работников
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства
-
-
-
2,68
2,62
2,53
2,50
2,49
2,48
2,46
2,47
2,44
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,03
10,49
10,13
10,00
9,95
9,93
9,85
9,88
9,76
3
4
4
4
4
4
4
4
4
единиц на
100 тыс.
населения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
единиц
-
-
-
-
-
-
-
-
-
рублей
11
887,3
13 559,5
15 209,5
18
16 728,6
17 033,8
18 400,9
19 307,0
20 241,2
21 367,5
Справочн
о: темп роста
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства
Справочн
о: Фонд
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства
Справочн
о: темп роста
фонда
заработной
платы
работниковмуни
ципальных
учреждений
культуры и
искусства
Справочн
о:
Среднесписочная
численность
работников
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства
Справочн
о: темп роста
среднесписочной
численности
работников
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства
в%к
предыдущем
у году
103,0
114,1
112,2
110,0
112,0
110,0
113,3
110,0
110,7
млн.рублей
4,850
5,695
6,388
7,026
7,563
8,170
8,804
9,230
10,000
в%к
предыдущем
у году
109,5
117,4
112,2
110,0
118,4
116,3
116,4
113,0
113,6
34
35
35
35
37
37
38
38
39
в%к
предыдущем
у году
106,3
102,9
100,0
100,0
105,7
105,7
102,7
102,7
102,6
Объем
платных услуг
учреждений
культуры
тыс.рублей в
ценах
соответству
ющих лет
5 040,0
3 894,0
4 191,0
4 526,9
4 571,0
4 839,1
4 934,5
5 158,0
5 311,2
Индекс
физического
объема
в%к
предыдущем
у году
154,2
74,1
102,5
102,0
103,0
102,0
103,0
102,0
103,0
Спра
вочно: индексдефлятор цен
в%к
предыдущем
у году
109,3
104,2
105,0
105,9
105,9
104,8
104,8
104,5
104,5
человек
8.2. Социальная поддержка населения
Основные цели
содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности;
содействие обеспечению доступности и качества социального обслуживания;
содействие повышению эффективности системы социальной защиты и социального
обслуживания пожилых граждан и инвалидов;
содействие совершенствованию системы социальной защиты детей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
19
Задачи
развитие системы государственной и муниципальной поддержки населения, нуждающегося
в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи;
оптимизация системы оказания социальных услуг, развитие организационно-правовых
форм учреждений социального обслуживания;
.
Показатели
Единиц
ы
измерен
ия
Оценк
а
Отчет
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Прогноз
вариант
1
Прогноз
вариант
2
Прогноз
вариант
1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант
1
Прогноз
вариант 2
Количество созданных
рабочих мест
единиц
40
20
20
20
21
20
21
20
21
Численность официально
зарегистрированных
безработных
человек
152
98
105
97
86
90
78
84
68
Фонд заработной платы
млн.
рублей
1 439,3
1 474,8
1 455,7
1 511,5
1 564,2
1 573,2
1 685,2
1 643,1
1 823,2
Справочно: Фонд
заработной платы по
крупным и средним
организациям (включая
организации с численностью
до 15 человек)
млн.
рублей
1 031,3
1 058,1
1 019,4
1 071,3
1 111,4
1 125,9
1 211,4
1 183,3
1 320,4
Справочно: Темп
роста фонда заработной
платы по крупным и средним
организациям (включая
организации с численностью
до 15 человек)
в%к
предыду
щему
году
100,2
102,6
96,3
105,1
109,0
105,1
109,0
105,1
109,0
Справочно: Фонд
заработной платы по малым
предприятиям (включая
микропредприятия)
млн.
рублей
408,0
416,7
436,3
440,2
452,8
447,3
473,8
459,8
502,8
Справочно: Темп
роста фонда заработной
платы по малым
предприятиям (включая
микропредприятия)
в%к
предыду
щему
году
112,5
102,1
104,7
100,9
103,8
101,6
104,6
102,8
106,1
Темп роста фонда
заработной платы
в%к
предыду
щему
году
103,4
102,5
98,7
103,8
107,5
104,1
107,7
104,4
108,2
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
(по полному кругу
организаций)
рублей
26 085,6
28
688,1
29
181,7
30 220,3
31 124,6
31 303,7
33 246,5
32 469,8
35 589,9
20
Справочно:
Среднемесячная заработная
плата работников по
крупным и средним
организациям (включая
организации с численностью
до 15 человек)
рублей
Справочно: Темп
роста среднемесячной
заработной платы работников
по крупным и средним
организациям (включая
организации с численностью
до 15 человек)
в%к
предыду
щему
году
Справочно:
Среднемесячная заработная
плата работников малых
предриятий (включая
микропредприятия)
рублей
Справочно: Темп
роста среднемесячной
заработной платы работников
малых предриятий (включая
микропредприятия)
30 368,1
34
796,8
36
011,0
37 812,4
39 144,8
39 705,9
42 541,1
41 694,9
46 232,5
106,7
114,6
103,5
105,0
108,7
105,0
108,7
105,0
108,7
19 230,8
19
842,9
20
221,5
20 300,7
20 709,8
20 424,7
21 330,8
20 689,3
22 181,0
в%к
предыду
щему
году
114,1
103,2
101,9
100,4
102,4
100,6
103,0
101,3
104,0
Темп роста
среднемесячной номинальной
начисленной заработной
платы работников (по
полному кругу организаций)
в%к
предыду
щему
году
108,1
110,0
101,7
103,6
106,7
103,6
106,8
103,7
107,0
Справочно:
Среднесписочная
численность работников (без
внешних совместителей) по
полному кругу организаций
человек
4 598
4 284
4 157
4 168
4 188
4 188
4 224
4 217
4 269
Справочно: Темп
роста среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) по
полному кругу организаций
в%к
предыду
щему
году
95,7
93,2
97,0
100,3
100,7
100,5
100,9
100,7
101,1
Справочно:
Среднесписочная
численность работников
организаций по крупным и
средним организациям
(включая организации с
численностью до 15 человек)
человек
2 830
2 534
2 359
2 361
2 366
2 363
2 373
2 365
2 380
Справочно: Темп
роста среднесписочной
численности работников
организаций по крупным и
средним организациям
(включая организации с
численностью до 15 человек)
в%к
предыду
щему
году
93,9
89,5
93,1
100,1
100,3
100,1
100,3
100,1
100,3
21
Справочно:
Среднесписочная
численность работников
малых предприятий (включая
микропредприятия)
человек
1 768
1 750
1 798
1 807
1 822
1 825
1 851
1 852
1 889
Справочно: Темп
роста среднесписочной
численности работников
малых предприятий (включая
микропредприятия)
в%к
предыду
щему
году
98,6
99,0
102,7
100,5
101,3
101,0
101,6
101,5
102,1
8.3. Физическая культура и спорт
Основные цели
повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
совершенствование
сети
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятий
физической культурой и спортом населения своего поселения;
улучшение
качества
подготовки
спортивного
резерва,
результатов
выступлений
спортсменов городского поселения на краевых, всероссийских и международных соревнованиях.
Задачи
создание необходимых организационных и финансовых предпосылок для дальнейшего
развития физической культуры и спорта в городском поселении;
привлечения внебюджетных средств в сферу физической культуры и спорта;
внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы;
обеспечение учебно-тренировочного процесса сборных команд города, а также проведения
физкультурно-массовых мероприятий;
внедрение физической культуры и спорта в режим учёбы, труда и отдыха, различных
социально-демографических групп населения;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 30%
населения города;
строительство и реконструкция спортивных объектов для развития массового спорта и
спорта
высших
достижений,
подготовки
спортивного
резерва,
развития
спортивной
инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях;
увеличение количества плоскостных спортивных сооружений для детей и подростков;
повышение квалификации работников физической культуры и спорта.
Показатели
Единицы
измерения
Отчет
Оценка
22
2013
2014
2015
2010
2011
2012
Прогн
оз
вариа
нт 1
Прогноз
вариант
2
Прог
ноз
вариа
нт 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогно
з
вариан
т2
Объем платных
услуг физической
культуры и спорта
тыс. рублей в
ценах
соответствующих
лет
106
000,0
120
950,4
138
573,0
159
459,3
160
252,6
182
211,7
184 029,3
206 928,7
210
032,6
индекс
физического объема
в%к
предыдущему году
82,2
104,2
100,5
100,5
101,0
100,5
101,0
100,5
101,0
Справочн
о: индекс-дефлятор
цен
в%к
предыдущему году
111,9
109,5
114,0
114,5
114,5
113,7
113,7
113,0
113,0
0,35
0,61
0,59
0,69
0,69
0,69
0,68
0,79
0,78
1,322
2,312
2,312
2,762
2,762
2,762
2,762
3,212
3,212
0,57
6,90
6,78
7,07
7,04
7,02
7,22
7,23
7,27
2,134
26,299
26,799
28,299
28,299
28,299
29,299
29,299
29,799
Обеспеченность
населения
спортивными
сооружениями:
спортивными
залами
тыс. кв. м на 10
тыс. населения
Справочн
о: мощность
спортивных залов
тыс.кв.м
плоскостными
сооружениями
тыс. кв. м на 10
тыс. населения
Справочн
о: мощность
плоскостных
сооружений
тыс.кв.м
8.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа,
высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими
потерями энергоносителей.
Износ основных средств коммунального комплекса составляет:
 Зданий и сооружений
 Оборудования
 Трубопроводов
—
—
—
55 %
62%
71%
Ежегодно износ основных средств увеличивается :
 По зданиям и сооружениям
—
на 2, 3%
 По оборудованию
—
на 8, 7%
 По трубопроводам
—
на 10%
23
Проведение комплексного капитального ремонта осуществлялось в минимальном объеме и
уже в середине 80-х годов полностью прекратилось. Из-за высокого уровня бюджетного дефицита
на объектах коммунального хозяйства проводится только выборочный капитальный ремонт.
Потребность в средствах на проведение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства
ежегодно удовлетворялось только в пределах 15-ти процентов.
Учитывая техническое состояние, нормативные сроки службы и фактическую
продолжительность
эксплуатации, 60% объектов коммунального хозяйства нуждаются в
проведении капитального ремонта.
По состоянию на 01.01 .2012 года объекты коммунального хозяйства городского поселения
Нахабино составляют:
№ п/п
Наименование объекта
коммунального комплекса
Ед. измерения
Кол-во
шт./мощн.
шт.
км
8/158,7
Гкал/час
19
83,6
шт.
шт.
шт./м куб.
км.
7
19
6/5000
99,1
шт.
шт.
км.
6
1
76
Примечание
I.Теплоснабжение
1
2
3
Котельные, всего
Центральные тепловые пункты (ЦТП)
Тепловые сети
II. Водоснабжение
7
8
Водопроводные насосные станции (ВНС)
В том числе артезианских скважин
Резервуары запаса чистой воды (РЧВ)
Сети водоснабжения
9
10
11
Канализационные насосные станции (КНС)
Очистные сооружения (ОС)
Сети канализации, всего
6
III. Канализование
15
16
18
IV. Электроснабжение
Трансформаторные подстанции (ТП-6-10 кВ)
шт./мощн.
Электрические сети, всего
км.
В том числе, воздушные
км.
V. Резервные источники электроснабжения
Дизельные электростанции (ДЭС), всего
шт./мощн.
В том числе передвижные
шт./мощн.
74
358
236
4/700кВт
1/200кВт
Основные цели
обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества;
повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального
хозяйства и систем жизнеобеспечения населения;
привлечение частных инвестиций в отрасль;
создание эффективной системы управления жилым фондом;
снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального
хозяйства.
создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
формирование эффективных механизмов управления объектами коммунального хозяйства
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
внедрение ресурсосберегающих технологий
№
Наименование мероприятий, адрес
Планируемы затраты по годам (тыс. руб)
24
Срок
реализации в
п/п
1.
2.
3.
2013
Капитальный ремонт кровли
Панфилова, д. 9
11 Саперов, д.1
Парковая, д.5
Парковая, д. 6
Парковая, д.18
Парковая, д.19
Институтская, д. 2
Институтская, д. 3
Институтская, д. 6
Институтская, д. 9
Капитальный ремонт электропроводки
Красноармейская, д. 49
932
1046
1046
1046
1200
874
II-III
1200
1200
1000
Красноармейская, д. 51
1250
Красноармейская, д. 54
Красноармейская, д. 60
Парковая д.7
Парковая д.9
Парковая д.11
Парковая д.13
Парковая д.15
Парковая д.16
Парковая д.17
Капитальный ремонт цоколя, отмостки
900
1960
400
400
700
III
800
1300
300
400
Совхозная, д. 4Б
150
Совхозная, д. 6
150
Совхозная, д. 10
150
Совхозная, д. 7
150
74
Институтская д. 9
350
Панфилова, д. 1
50
50
Панфилова, д. 3А
Панфилова д. 7А
74
Панфилова, д.17
62
Парковая, д.8
79
III
Парковая, д.9
125
Парковая, д.11
125
Парковая д.13А
79
Парковая д.16
69
Парковая, д.20
50
Институтская, д. 11
100
Советская, д. 28
Капитальный ремонт канализации
Институтская, д. 6
Институтская, д. 9
Институтская, д. 11
Красноармейская, д. 52
Красноармейская, д. 55
Панфилова, д. 13
Панфилова, д. 22
Капитальный ремонт отопления
Институтская, д.2А
текущем
финансовом году
977
150
Красноармейская, д. 63
5.
2015
700
Институтская д. 7
4.
2014
200
400
400
260
500
II
300
500
400
600
Институтская, д. 3
600
Институтская, д. 3А
100
Институтская, д.5
1400
Институтская, д. 5А
500
Институтская, д. 6
1400
Институтская, д. 9
1400
Панфилова д. 7А
500
Панфилова д. 7Б
500
Панфилова, д. 12
700
Панфилова, д.13
800
Панфилова д.13А
500
25
III
Панфилова, д. 15
500
Панфилова д.17
600
Панфилова, д. 22
700
Парковая д. 5
470
Парковая, д. 12
220
Парковая, д. 13
6.
7.
8.
260
Институтская, д. 11
1200
Институтская, д. 13/1
500
Институтская, д. 13/3
500
Новая, д. 2
600
Капитальный ремонт ГВС, ХВС
Институтская д.2А
Панфилова, д. 1
Панфилова, д. 3А
Институтская д.3
Институтская д.5А
Институтская, д. 6
Институтская, д. 9
Панфилова, д.7А
Панфилова д.7Б
Панфилова д. 15
Панфилова д. 22
Новая д.1
Новая, д. 2
Институтская д. 4
Институтская д.13/1
Институтская д.13/3
Панфилова д.13
Панфилова, д. 1
Панфилова, 3А
Панфилова д.13А
Панфилова д.17
Парковая д.13
Герметизация швов
Институтская, д. 6
Институтская, д. 9
Капитальный ремонт шиферной кровли
Парковая, д. 8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
300
Парковая, д.20
Утепление фасадных стен
Красноармейская, д. 4
Красноармейская, д. 61
Институтская, д. 8А
Институтская,д.10,кв.38
Парковая, д. 21, кв. 5
Капитальный ремонт фасадов
Парковая, д. 18
Парковая, д. 19
Капитальный ремонт балконов
700
150
150
700
600
1100
1100
600
600
900
1100
900
III
800
800
800
800
900
200
200
600
900
400
1000
1000
II
III
800
4500
4000
800
150
425
1200
1200
Парковая, д.4
261
Парковая, д.3
234
Парковая, д.7
85
Парковая, д.8
200
Парковая, д.13А
261
Парковая, д.14
261
Парковая, д.15
200
II
III
Институтская, д.3
260
Панфилова, д.14
151
Техническое обслуживание ВДГО (адреса
уточняются по мере реализации
ведомственной программы)
Замена ВДГО
(адреса уточняются по мере реализации
ведомственной программы)
Капитальный ремонт подъездов
Парковая, д. 4
Парковая, д. 13
Парковая, д. 13А
Парковая, д. 17
III
600
700
800
I-IV
2000
3000
3000
I-IV
654
202
II-III
680
222
26
15.
16.
19.
Красноармейская, д. 47
Красноармейская, д. 61
Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда
(адреса уточняются по мере реализации
ведомственной программы)
Установка общедомовых узлов
учета тепловой энергии
(адреса уточняются по мере реализации
ведомственной программы)
Установка индивидуальных приборов
учета льготной категории граждан
ИТОГО
80
700
1500
1500
II-IV
2150
3000
3000
II-III
100
100
15096
45624
I-IV
34734
Задачи
создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством городского
поселения, в том числе путем внедрения частно-государственного партнерства;
преобразование организационной структуры отрасли;
создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс
города;
строительство
новых,
реконструкция
и
модернизация
существующих
объектов
коммунальной инфраструктуры,
снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг и совершенствование
тарифного регулирования организаций коммунального комплекса;
развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных
домов, развитие инициативы собственников жилья.
улучшение эксплуатационных характеристик объектов коммунального хозяйства
приведение объектов коммунального хозяйства в соответствие со стандартами качества
снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства
замена, реконструкция и строительство новых объектов коммунального хозяйства.
№ п/п
Наименование мероприятий, адрес
Планируемы затраты по годам (тыс.
руб)
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
замена лифта ул. Новая Лесная, д.5, п.1
замена лифта ул. Красноармейская д.54,
п.3
замена лифта ул. Красноармейская д.54,
п.4
замена лифта ул. Панфилова д.15, п.1
замена лифта, ул. Панфилова д.5, п.2
замена лифта, ул. Панфилова д.5, п.3
замена лифта, ул. Панфилова д.15, п.2
замена лифта, ул. Панфилова д.15, п.3
замена лифта, ул. Красноармейская
д.60, п.1
замена лифта, ул. Красноармейская
д.60, п.2
замена лифта, ул. Красноармейская
д.60, п.3
замена лифта, ул. Панфилова д.15, п.3
замена лифта, ул. Панфилова д.15, п. 4
2014
2015
1760
1760
2-3 КВАРТАЛ
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
1760
1760
1760
2-3 КВАРТАЛ
2-3 КВАРТАЛ
2-3 КВАРТАЛ
2-3 КВАРТАЛ
2-3 КВАРТАЛ
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
1760
2-3 КВАРТАЛ
2-3 КВАРТАЛ
1760
1760
27
Срок реализации в
текущем финансовом
году
14
15
16
17
18
19
20
21
22
замена лифта, ул. Красноармейская
д.44, п.1
замена лифта, ул. Красноармейская
д.44, п.2
замена лифта, ул. Красноармейская
д.44, п.3
замена лифта, ул. Красноармейская
д.44, п.4
замена лифта, ул. Красноармейская
д.44, п.5
замена лифта, ул. Красноармейская
д.44, п.6
замена лифта, ул. Красноармейская
д.44, п.7
замена лифта, ул. Институтская д.13\1,
п.1
замена лифта, ул. Институтская д.13\1,
п.2
ИТОГО
Показатели
Единиц
ы
измерен
ия
Отчет
2011
1 983,1
2 018,2
53,06
52,92
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
1760
2-3 КВАРТАЛ
7040
19426
Оценка
2010
1760
12320
2013
2014
2015
Прогноз
вариант
1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант
1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
2 060,6
2 114,6
2 116,6
2 136,0
2 140,0
2 182,9
2 187,9
52,17
52,87
52,65
53,00
52,71
53,90
53,36
2012
Прогноз
вариант 2
Жилищный фонд на
конец года
тыс.кв.
метров
Средняя
обеспеченность
населения общей
площадью жилых
домов (на конец года)
кв.метро
в на 1
человека
Общая площадь
ветхих и аварийных
жилых помещений (на
конец года)
тыс. кв.
м общей
площади
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ликвидировано
ветхого и аварийного
жилищного фонда за
год
тыс. кв.
м
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Доля населения,
проживающего в
многоквартирных
домах, признанных в
установленном порядке
аварийными
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Справочно:
Число человек,
проживающих в
многоквартирных
домах, признанных в
установленном порядке
аварийными
тыс.чело
век
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Доля граждан,
живущих в
неблагоустроенном
жилье
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Справочно:
Число граждан,
живущих в
неблагоустроенном
жилье
тыс.
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Доля семей,
состоящих на учете для
получения жилья 10
лет и более в общем
числе семей,
состоящих на учете, на
конец года
Справочно:
Число семей,
состоящих на учете для
получения жилья 10
лет и более
Справочно:
Число семей,
состоящих на учете для
получения жилья на
конец года
Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры
Доля убыточных
организаций жилищнокоммунального
хозяйства
Справочно:
Число организаций
жилищнокоммунального
хозяйства, получивших
убытки по результатам
отчетного года
Справочно:Числ
о организаций
жилищнокоммунального
хозяйства,
зарегистрированных на
территории
муниципального
образования,
деятельность которых
по предоставлению
жилищнокоммунальных услуг
является основной
Объем платных
услуг населению по
видам услуг:
%
47,59
57,27
50,83
44,23
42,47
36,79
35,61
31,34
29,78
единиц
69
126
122
115
110
103
99
89
81
единиц
145
220
240
260
259
280
278
284
272
%
84,0
80,0
73,0
68,0
67,0
63,0
61,0
58,0
55,0
%
-
единиц
-
единиц
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
6
6
6
6
6
6
6
6
Объем платных
жилищных услуг
населению
тыс.
рублей в
ценах
соответс
твующих
лет
191
900,0
213
263,8
229
720,2
252
242,0
252 480,6
270
082,4
270 588,2
292 021,4
293 104,9
Индекс
физического объема
%к
предыду
щему
году
124,6
101,8
102,1
102,6
102,7
101,0
101,1
102,2
102,4
Справочн
о: индекс-дефлятор цен
%к
предыду
щему
году
111,0
109,2
105,5
107,0
107,0
106,0
106,0
105,8
105,8
Объем платных
коммунальных услуг
населению
тыс.
рублей в
ценах
соответс
твующих
лет
296
200,0
336
207,7
363
864,2
407
297,2
407 694,2
456
620,8
457 519,8
518 466,5
520 453,0
Индекс
физического объема
%к
предыду
щему
году
105,8
101,8
102,1
102,6
102,7
101,0
101,1
102,2
102,4
29
Справочн
о: индекс-дефлятор цен
%к
предыду
щему
году
114,0
111,5
106,0
109,1
109,1
111,0
111,0
111,1
8.5. Дорожное хозяйство, транспорт и связь
Основные цели
повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности города;
повышение уровня обслуживания пассажиров при полном
удовлетворении спроса
населения на перевозки;
обеспечение высокого уровня безопасности работы автомобильного транспорта;
создание благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры как
основного связующего звена в межрегиональных связях;
создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей гарантированный доступ
каждого жителя города к информации независимо от социального статуса.
№
п/п
Наименование мероприятий
Ориентировочная стоимость
(тыс.руб.)
2013
2014
2015
Устройство автодорог
1.
2.
3.
4.
Устройство объездной автодороги Нахабино до
поворота на Новый городок
Проектирование автомобильной дороги по
ул.Гражданская – Вокзальный пер-к
Устройство автомобильной дороги по ул.
Гражданская с проектированием
Капитальный ремонт с уширением ул. Лесная
Итого:
7000
1000
4000
5000
-
10000
7000
Ремонт автодорог общего пользования
1.
Ремонт дороги по ул.Зеленая
2.
Ремонт автодороги по ул.Институтская
1500
4000
Уширение дороги
Ремонт разворотного круга
Устройство тротуара и площадки для посадки и
высадки пассажиров
Ремонт привокзальной площади
Перенос ЛЭП на площади
3.
асфальтирование ул. Садовая
1000
4.
Ремонт дороги по ул.1и2 Лесопарковая (ПМЗ)
1000
5.
Асфальтирование дороги по
ул.Железнодорожная, д.1-9
Ремонт дороги по ул.Горем-28 с устройством
дренажа (проект)
Ремонт дорог по Тушинскому поселку
500
1500
ул.1ая Волоколамская
500
2-й и 3-й проезд Урицкого
800
ул.Калинина
800
6.
8.
ул.Володарского
3000
400
ул.Спортивная (частично)
500
30
Ответственный
исполнитель
Срок
реализации в
текущем
году
111,1
9.
10.
11.
Капитальный ремонт
ул. Инженерная
Капитальный ремонт
ул. Красноармейская (общего пользования)
Капитальный ремонт
ул. Новая
Итого:
2000
2000
2000
2000
7500
6600
11400
Ремонт внутриквартальных дорог
1.
2.
Ремонт внутриквартальных дорог по
ул.Красноармеская
ул. Новая Лесная, д.3-5
4000
2000
1500
4.
Ремонт внутриквартальной дороги по
ул.Панфилова, д.12-20 с тротуаром до д.20
(мусоросборник)
ул. Красноармейская, д.63 (разворотный круг)
300
5.
ул. Чкалова д.7
3000
6.
ул. Панфилова, д.6
200
7.
ул. 11 Саперов д.10
300
3.
1000
800
Итого:
7300
4000
1800
Ямочный ремонт
1
Ямочный ремонт по дорогам г.п.Нахабино
1000
1000
1000
Устройство гостевых стоянок
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Устройство гостевой стоянки по ул.Панфилова,
д.9А
Устройство гостевой и перехватывающей
стоянки автомашин на территории КЭЧ по
ул.Институтская
Устройство гостевой стоянки у д.11 по
ул.Школьная
Устройство гостевой стоянки по ул.11 Саперов,
д.10 (2 этап)
Устройство гостевой стоянки по ул.Новая
Лесная, д.1а (у ЦТП)
Уширение гостевой стоянки по ул.Институтская,
д.8
открытая стоянка ул. Панфилова, д.5 – ул.
Институтская, д.13/3
открытая стоянка ул. Панфилова, д.13А
1000
Итого:
2000
2000
2000
300
500
800
300
1000
1000
4100
800
Содержание автомобильных дорог
1.
Зимнее и летнее содержание дорог
9000
9000
9000
Итого:
26800
34700
31000
Задачи
повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших достижений научнотехнического прогресса;
осуществление мер по обустройству и повышению безопасности дорог;
развитие внутригородской транспортной инфраструктуры;
обновление подвижного состава;
обеспечение регулярного автобусного сообщения.
Показатели
Единицы
измерения
Отчет
Оценк
а
31
2013
2014
2015
2010
2011
2012
Прогн
оз
вариа
нт 1
Прогн
оз
вариа
нт 2
Прогноз
вариант
1
Прогноз
вариант
2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Объем платных
услуг населению
объем платных
транспортных услуг
населению
тыс.руб.в
ценах
соответству
ющих лет
51
400,0
54
873,0
58
038,0
61
603,0
61
725,0
65 019,0
65 213,0
68 296,0
69 516,0
индекс
физического объема
в% к
предыдущем
у году
102,9
101,0
101,7
100,8
101,0
101,0
101,1
101,0
102,5
Справочн
о: индекс-дефлятор цен
в%к
предыдущем
у году
110,5
105,7
104,0
105,3
105,3
104,5
104,5
104,0
104,0
объем платных
услуг связи
тыс.руб.в
ценах
соответству
ющих лет
индекс
физического объема
в%к
предыдущем
у году
587,3
103,5
101,5
101,0
102,0
101,0
102,0
101,0
102,0
Справочн
о: индекс-дефлятор цен
в%к
предыдущем
у году
105,1
103,8
104,0
103,9
103,9
103,8
103,8
103,7
103,7
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием
км
50,9
47,5
47,5
49,3
49,7
50,0
50,2
50,7
51,0
Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием
км
0,1
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
%
58,98
54,89
55,03
60,74
61,09
63,77
63,80
-
-
55,16
68,84
32
Справочно:
общая протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
отвечающих
нормативным
требованиям
км
30,02
26,20
32,70
27,06
27,32
30,37
30,65
32,33
32,54
Справочно:
общая протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
км
50,90
47,50
47,50
49,30
49,65
50,00
50,17
50,70
51,00
Доля
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием, в
отношении которых
произведен
капитальный ремонт
%
100,00
36,46
17,05
56,40
60,90
100,00
100,00
100,00
100,00
Справочно:
общая протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием, в
отношении которых
произведен
капитальный ремонт
(на конец года)
км
8,18
3,50
1,50
3,88
4,19
4,50
4,50
3,85
3,85
Справочно:
общая протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием,
требующих
капитального ремонта
км
8,18
9,60
8,80
6,88
6,88
4,50
4,50
3,85
3,85
Доля
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием, в
отношении которых
произведен текущий
ремонт
%
40,16
25,64
25,00
73,33
78,33
76,92
79,23
75,54
76,26
Справочно:
общая протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием, в
отношении которых
произведен текущий
ремонт (на конец года)
км
5,10
3,00
1,50
8,80
9,40
10,00
10,30
10,50
10,60
Справочно:
общая протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием,
требующих текущего
ремонта
км
12,70
11,70
6,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,90
13,90
33
Количество
населенных пунктов, не
имеющих выходов к
автомобильным
дорогам с твердым
покрытием
единиц
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.6. Экология
Основные цели
улучшение состояния окружающей среды;
снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения
городского поселения;
снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с природоохранными нормативами;
Задачи
внедрение
в
производство
новых
технологий
и
технологических
процессов,
обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую природную среду;
строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод в промышленности, и
жилищно-коммунальном секторе;
снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса загрязняющих
веществ в водоем;
обеспечение населения качественной питьевой водой;
организация переработки бытовых отходов;
обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды;
формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе.
8.7. Безопасность населения.
Основные цели
обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного
движения, безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территорий;
усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
№№
п/п
Наименование мероприятия
1
2
1.
Организация и проведение совещаний с руководителями всех форм
собственности и ведомственной
принадлежности, а также председателями садоводческих товариществ
по теме: «Профилактика предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Возможные варианты действий».
1.
Организация разработки и совершенствования нормативных правовых актов администрации в сфере:
Исполнители
Источник
финансирования
Всего
4
5
3
1.
Организационные мероприятия
Отдел территоБез дополнительриальной безоно го финансировапасности
ния
2. Нормативно-правовые мероприятия
Отдел территоБез дополнительриальной безоно го финансировапасности
ния
34
Финансовые затраты ( руб.)
2013
2014
6
7
2015
8
- ГО;
- Предупреждения и ликвидация
ЧС;
- Обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- Обеспечения безопасности людей
на водных объектах, сохранения их
жизни и здоровья.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3. Профилактические мероприятия
3.1. По обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
Устройство противопожарного воОтдел территоСредства
595 000
185 000
доснабжения (гидранты, пожарные
риальной безоместного бюджета
водоемы, водонапорные станции).
пасности.
Закупка (изготовление, установка)
Отдел территоСредства
45 000
15 000
пожарных указателей.
риальной безоместного бюджета
пасности.
Совершенствование противопожарОтдел территоСредства
150 000
50 000
ной пропаганды, закупка и распрориальной безоместного бюджета
странение среди жителей поселения
пасности.
памяток, рекомендаций в области
пожарной безопасности, информирование населения о состоянии пожарной безопасности, установка
аншлагов, стендов, вывесок на
столбах.
Закупка противопожарного оборуОтдел территоСредства
225 000
85 000
дования, средств защиты и тушения
риальной безоместного бюджета
пожаров, формы одежды, пожарпасности.
ных шкафов, сигнализации.
Содержание, ремонт наглядной агиОтдел территоСредства
34 000
10 000
тации, знаков (указателей). Поверка
риальной безоместного бюджета
средств пожаротушения.
пасности.
3.2. По обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Мероприятия по агитации и пропаОтдел территоСредства
50 000
10 000
ганде безопасности на воде. Изгориальной безоместного бюджета
товление, установка указателей, анпасности.
шлагов, табличек и стендов по
безопасности на воде.
Анализ воды в водоемах поселения.
Отдел территоСредства
105 000
35 000
риальной безоместного бюджета
пасности.
Содержание наглядной агитации
Отдел территоСредства
12 000
2 000
(стендов).
риальной безоместного бюджета
пасности.
3.3. По предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по агитации и пропаОтдел территоСредства
117 000
11 000
ганде. Изготовление, установка
риальной безоместного бюджета
указателей, аншлагов, табличек и
пасности.
стендов.
Закупка средств связи и оповещеОтдел территоСредства
170 000
0
ния населения (рупорных усилитериальной безоместного бюджета
лей, радиостанций …).
пасности.
Содержание наглядной агитации.
Отдел территоСредства
30 000
2 000
Обслуживание сигнализации.
риальной безоместного бюджета
пасности.
3.4. По гражданской обороне.
Закупка средств индивидуальной
Отдел территоСредства
140 000
60 000
защиты.
риальной безоместного бюджета
пасности.
Закупка, установка, подключение
Отдел территоСредства
170 000
170 000
средств оповещения населения.
риальной безоместного бюджета
пасности.
Содержание наглядной агитации
Отдел территоСредства
16 000
0
(стендов). Изготовление и замена
риальной безоместного бюджета
информации на стендах.
пасности.
Содержание средств оповещения.
Отдел территоСредства
306 000
70 000
риальной безоместного бюджета
пасности.
ИТОГО
2 165 000
705 000
205 000
205 000
15 000
15 000
50 000
50 000
40 000
100 000
12 000
12000
20 000
20 000
35 000
35000
5 000
5000
20 000
86 000
100 000
70000
14 000
14 000
80 000
0
0
0
16 000
0
118 000
118 000
730 000
730 000
Задачи
обеспечение общественного порядка и безопасности граждан;
обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов участников
дорожного движения;
обеспечение пожарной безопасности территории;
35
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
№
п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Финансовые затраты (руб.)
Всего
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
2013
3
4
5
6
1. Организационные и правовые меры противодействия терроризму и экстремизму
Организация мониторинга состояния
Рабочая группа
Без дополнительуровня радикализации жителей городпо профилакного финансироваского поселения Нахабино по вопросам
тике терроризния
распространения террористической и
ма
экстремистской идеологии, их общественного мнения по данной проблеме (1
соц. опрос).
Формирование и совершенствование ме- Рабочая группа
Без дополнительханизмов защиты информационного
по профилакного финансировапространства и жителей городского потике терроризния
селения Нахабино от идеологии террома
ризма и экстремизма.
Корректировка перечня критически Рабочая группа
Без дополнительважных объектов, находящихся на
по профилакного финансироватерритории городского поселения.
тике терроризния
ма
Проведение комплексных проверок факРабочая группа
Без дополнительтического состояния антитеррористичепо профилакного финансироваской защищенности объектов жизнетике терроризния
обеспечения населения.
ма
Участие в проверках, проводимых АТК
Рабочая группа
Без дополнительКрасногорского муниципального райпо профилакного финансироваона, расположенных на территории готике терроризния
родского поселения:
ма
- объектов торговли, общественного питания, рынков;
- организаций, осуществляющих деятельность в области ЖКХ.
В целях формирования у населения бди- Рабочая группа
Без дополнительтельного отношения к террористической
по профилакного финансироваи экстремистской угрозе и необходимотике терроризния
сти активного сотрудничества с правоохма
ранительными органами в деле предотвращения террористических и экстремистских проявлений, а также укрепления
положительного образа борца с терроризмом и экстремизмом организация выступлений в местных СМИ по данной
тематике представителей правоохранительных органов, культуры и искусства,
молодежной политики, специалистов в
области религиозных отношений и общественных объединений.
Обеспечение информацией жителей го- Рабочая группа
Без дополнительродского поселения Нахабино об оказапо профилакного финансировании адресной помощи лицам, пострадавтике терроризния
шим от террористических актов.
ма
Организация информационно-пропаганРабочая группа
Без дополнительдистского сопровождения выполнения
по профилакного финансироваосновных мероприятий Рабочей группы
тике терроризния
городского поселения Нахабино (размема
щение информации в газете «Наше Нахабино», на официальном сайте
администрации).
Размещение отчета о работе Рабочей Рабочая группа
Без дополнительгруппы на официальном сайте городскопо профилакного финансироваго поселения Нахабино.
тике терроризния
ма
Обеспечение информирования АТК МоОТБ
Без дополнительсковской области о выполнении мероного финансироваприятий по противодействию терроризния
му и экстремизму в городском поселении Нахабино.
36
2014
2015
7
8
11.
Проведение тренировок, занятий с персоналом администрации городского поселения и автономных муниципальных
учреждений по действиям при угрозе совершения диверсионно-террористических актов.
ОТБ
Без дополнительного финансирования
12.
Содействие
в
трудоустройстве
молодежи в период летних каникул.
Отдел по делам
молодежи, физической культуры и спорта.
Центр занятости населения.
Без дополнительного финансирования
13.
Разработка и принятие необходимых
нормативных правовых актов по противодействию терроризму и экстремизму в
городском поселении Нахабино в области культуры и искусства, молодежной
политики, образования, военно-патриотическом воспитании, социальной сфере,
взаимодействии с религиозными и общественными организациями.
ОТБ
Без дополнительного финансирования
2. Координация деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий террористических актов
на территории городского поселения Нахабино
1.
Организация и проведение круглого стоОтдел молоБез дополнительла для родительской общественности с
дежной полиного финансироваобсуждением проблем противодействия
тики, физичения
терроризму и экстремизму.
ской культуры
и спорта
2.
Организация на базе библиотек городОтдел культуБез дополнительского поселения Нахабино книжных выры
ного финансироваставок, обзоров литературы, читательния
ских конференций, циклов бесед, направленных на пропаганду противодействия терроризму и экстремизму.
3.
Закупка, установка (монтажноОТБ
Средства
610 000
210 000
200 000
200 000
наладочные работы) камер
местного бюджета
видеонаблюдения на территории
городского поселения Нахабино.
4.
Разработка документов (планов).
ОТБ
Средства местного
45 000
45 000
0
0
бюджета
5.
Мероприятия по агитации и пропаганде
антитеррористической защищенности.
ОТБ
Средства местного
бюджета
135 000
35 000
50 000
50 000
6.
Содержание системы видеонаблюдения
и наглядной агитации (стендов).
ОТБ
Средства местного
бюджета
45 000
5 000
20 000
20 000
835 000
295000
270 000
270 000
Итого
.
8.8. Благоустройство
Основные цели
повышение качественного уровня жизни граждан в городском поселении Нахабино;
улучшение внешнего облика городского поселения Нахабино и условий проживания
граждан.
Задачи
37
Благоустройство и озеленение территории городского поселения
Мероприятия по санитарному содержанию территории городского поселения
Содержание памятников
Содержание гидроузлов
приведение освещенности улиц городского поселения Нахабино в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.
Указанные требования содержаться в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»,
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
Обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток
Создание эстетичного вида наружного освещения
Снижение криминогенной обстановки в темное время суток
№
п/п
Наименование мероприятий
Ориентировочная стоимость
(тыс.руб.)
2013
2014
Ответственный
исполнитель
2015
Общие вопросы
1.
2.
3.
4.
Регулирование численности и отлов
безнадзорных животных
Ликвидация несанкционированных свалок и
навалов мусора
Обрезка деревьев и кустарников
500
500
500
2500
3000
3000
2000
3000
3000
900
1000
1100
Содержание гидроузлов в г.п.Нахабино и
пожарного пирса в д.Нефедьево.
Демонтаж незаконно установленных ВИТУА
500
500
500
200
200
200
Итого:
6600
8200
8300
Ремонт памятника «Инженерно-саперным
батальонам штурмовых бригад»
Благоустройство территории меду ул.парковая,
д.18а и ул.Садовая
Устройство вертикального озеленения по
ул.Институтская (торговый центр, памятник
300 лет инженерных войск), ул.Новая, у Танка,
Устройство газонных ограждений
1700
500
ул.Школьная (аллея),600м
1000
ул.Советская, д.28 (Сбербанк, аптека),100м
200
1. Содержание клумб и цветников с посадкой
цветов
ул.Институтская, д.3а, д.8, торговая площадь
ул.Панфилова, д.7а, 7б
ул.Школьная (аллея)
2. Засыпка черноземом по клумбам придомовой
территории (200т)
ул.Парковая, (30т)
пересечение ул.Малой и Железнодорожной
ул.Институтская, (40т)
ул.Новая Лесная, (20т)
ул.Красноармейская, (30т)
ул.Панфилова, (30т)
Новый городок, (40т)
д.Козино, (10т)
5.
6.
1.
2.
3.
4.
500
800
38
1000
Срок
реализации в
текущем
году
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
№ п/п
д.Нефедьево (у мемориала)
500
ул.Красноармейская, д.44 (15 м) д.50, (20м),
д.52 (50 м.) д.4а, д.57 (100м)
ул.Панфилова, д.14 (детская площадка) (30м),
д.22 (детская площадка) (15м)
ул.Панфилова, д.13 ( 100 м)
200
ул.Школьная, д.1а, 3а, 6, 7, 7а, 7б (600м)
600
ул.Молодежная, д.2,4,6,10 (600м)
600
ул.Братьев Волковых, д.1а (100м)
200
Ул. Институтская д.д 3-5 детская площадка (70
м)
Устройство ограждения из металлического
профиля
ул.Железнодорожная, д.14
70
Благоустройство по ул.Школьная (продолжение
работ по аллее)
Благоустройство территории по ул.Панфилова,
за д.13, между ТП и д.13- тротуарная плитка и
газонное ограждение)
Разборка старого здания по ул.Институтская и
благоустройство территории (у ОАО «542
ЗИВ»)
Благоустройство территории по
ул.Красноармейская у д.58-60
Ремонт детской площадки в д.Козино,
ул.Совхозная, д.4Б
Замена МАФ на детской площадки в парке им.
Карбышева
Ремонт стелы «Нахабино» с установкой
«Ракеты» и устройством клумбы
Реконструкция детской площадки по
ул.Красноармейская, д.51- 55
Устройство детской площадки по ул.Школьная,
д.11
Устройство детской площадки у д.8 по
ул.Школьная
Обустройство детской площадки Школьная 7а,
7б, 7 (квадрат)
Оборудование детской площадки МАФами у
д.18,19,20 по ул.Совпартшкола и ул.Парковая
д.3
Ремонт детской площадки по ул.Молодежная,
д.2 (установка дополнительных форм)
Ремонт детской площадки по ул.Институтская,
д.10а (с установкой дополнительных форм)
Реконструкция детской площадки по ул.Новая
Лесная, д.д.3-5 (с установкой дополнительных
форм)
Ремонт источника по ул.Тургенева
100
150
100
7000
3000
3000
1000
1500
6000
2000
300
500
250
2000
800
1000
1000
600
300
800
2000
2000
300
Проектирование и реконструкция памятника
«300 лет инженерным войскам» с
благоустройством сквера
Комплексное благоустройство у д.44 по
ул.Красноармейская
Устройство лестницы у поликлиники по
ул.Школьная, ул.Институтская ( проход на
ул.11 Саперов)
Проектирование и благоустройство придомовой
территории по ул.Чкалова, д.7
Благоустройство территории по
ул.Институтская, д.8а (у «Борцовского клуба»)
Ремонт мусоросборников на территории
г.п.Нахабино
Устройство мусоросборников в Новом городке
3 шт.
Итого по разделу
600
200
3000
5000
8400
47170
11500
Итого:
15000
55370
19800
Наименование мероприятий
8000
800
4000
800
300
800
Ориентировочная стоимость
(тыс.руб.)
2013
2014
39
2015
1.
2.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
Оплата за потребленную электроэнергию
уличного освещения в г.п.Нахабино
Обслуживание и содержание электросетей
уличного освещения
Проектирование линий уличного освещения
-д. Козино: ул. Луговая. ул. Школьная,ул.
Центральная
-д. Желябино: ул.Центральная д.49-69
-ул. 11Сапёров д.8, 10,12
-ул. Родниковая
-ул.Садовая,ул. Зелёная
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.11 Саперов, д.8,10,12 (гостевая стоянка,
детская площадка)
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.Центральная, д.49-69 в д.Желябино
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.Центральная, Школьная, Луговая в д.Козино
Устройство электролиний уличного освещения по
Вокзальному переулку, д.37-39
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.Садовая, Зеленая
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.Родниковая
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.Институтская с проектированием
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.Парковая, д.12,14,16 с проектированием.
Устройство электролиний уличного освещения по
ул.Парковая д.4,8,10
Замена светильников по ул.Тургенева, Мичурина,
Пушкина, Лермонтова, Толстого, 1я
Волоколамская 80шт
Устройство уличного освещения по ул.
Красноармейской д.52(детская площадка)
Устройство уличного освещения ул. Институтская
д.10 во дворе
Итого:
9200
10600
11660
4560
5600
5600
400
600
600
800
450
350
1200
750
1200
1200
1000
700
200
150
14960
23400
18460
8.9. Основные цели в экономике
повышение эффективности и сбалансированности экономики на основе создания высокого
уровня производительности хозяйствующих субъектов городского поселения, и изменения
структуры экономики за счет развития стратегически значимых секторов, производящих
продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью;
повышение интернационализации экономики городского поселения Нахабино.
Задачи
содействие в создании новых предприятий, обеспечивающих производство высокой
добавленной стоимости;
содействие в повышении уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала
существующих предприятий и организаций городского поселения Нахабино;
содействие в активном продвижение товаров и услуг территориальных предприятий на
межрегиональные и международные рынки;
8.10. Строительный комплекс
Основные цели
увеличение строительства доступного жилья для различных категорий населения;
обеспечение высокого качества и безопасности вводимых объектов жилищного и
производственного назначения.
Задачи
40
совершенствование нормативно-правовой базы, прежде всего, в части усиления контроля
над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными
нормами и др.;
усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при
сдаче объектов жилищного и производственного назначения, а также за производством
строительных материалов и конструкций с целью повышения качества и безопасности;
создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых
механизмов
обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой;
содействие в развитии новых механизмов финансирования жилищного строительства
(ипотечного жилищного кредитования, жилищных накопительных кредитов, долгосрочного
инвестиционного кредитования);
развитие эффективной системы муниципальной поддержки населения, нуждающегося в
улучшении жилищных условий;
создание конкурентных условий для жилищного строительства;
упрощение процедуры получения и согласования разрешений на строительство жилья;
создание механизмов привлечения частных инвестиций и внебюджетных средств в
жилищную сферу и др.;
целенаправленная подготовка и переподготовка кадров в строительстве.
Показатели
Едини
цы
измер
ения
Отчет
Оценка
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант
1
Прогн
оз
вариа
нт 2
Объем работ и услуг,
выполненных
собственными силами
организаций по виду
деятельности
«Строительство» (в
ценах
соответствующих лет)
млн.ру
блей
279,90
239,80
300,00
330,00
350,00
370,00
400,00
400,00
440,00
индекс
физического объема
в%к
преды
дущем
у году
29,2
77,0
115,3
101,9
108,1
104,3
106,3
100,9
102,7
Справочно:
индекс-дефлятор цен
в%к
преды
дущем
у году
105,1
111,3
108,5
107,9
107,9
107,5
107,5
107,1
107,1
Ввод в эксплуатацию
жилых домов,
построенных за счет
всех источников
финансирования
тыс.
кв. м
общей
площа
ди
5,70
27,87
42,43
54,04
56,04
21,41
23,41
46,86
47,86
41
Индивидуальны
е жилые дома,
построенные
населением за счет
собственных и (или)
кредитных средств
тыс.
кв. м
общей
площа
ди
5,70
2,44
3,00
6,00
8,00
6,00
8,00
6,00
7,00
8.11. Малое предпринимательство
Основные цели
обеспечение высокого уровня развития малого предпринимательства;
создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса;
создание развитой инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
формирование привлекательного имиджа предпринимателей.
Задачи
поддержка малых предприятий на стадии их формирования и первоначального развития;
финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, реализующих
инвестиционные проекты, путем субсидирования части банковской процентной ставки за счет
бюджета;
расширение доступа к кредитным ресурсам;
совершенствование нормативно-правовой базы;
совершенствование механизмов обеспечения соблюдения норм права в отношении
предпринимателей;
обеспечение свободного и равного доступа предпринимателей к основным средствам
производства;
содействие развитию межрегиональных и международных программ с участием малого
бизнеса;
развитие профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства;
содействие повышению уровня квалификации кадров для малого предпринимательства.
Малое предпринимательство
Показатели
Едини
цы
измер
ения
Отчет
2010
Оценка
2011
2012
2013
2014
2015
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Количество малых
предприятий
(включая
микропредприятия) в
расчете на 1000
человек населения
едини
ц
5,0
5,0
4,9
4,9
5,0
4,9
5,0
5,0
5,0
Справочно:
Количество малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
едини
ц
187
190
194
196
199
199
202
202
206
42
Доля оборота
малых предприятий
(включая
микропредприятия) в
общем обороте
организаций
%
Справочно:
Оборот малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
86,41
67,65
64,99
65,11
65,26
65,30
65,40
65,48
65,60
млн.
рублей
5
195,86
4
299,05
4 274,52
4 340,36
4 406,94
4 418,75
4 518,87
4 498,28
4 645,18
Справочно:
Оборот организаций
млн.
рублей
6
012,80
6
354,42
6 577,36
6 665,90
6 753,36
6 767,21
6 909,70
6 869,89
7 081,28
Инвестиции в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования в
ценах
соответствующих лет
млн.ру
блей
7,90
10,00
10,20
12,20
12,70
14,40
15,70
17,00
19,40
Фонд заработной
платы работников
малых предприятий
(включая
микропредприятия)
млн.ру
блей
408,0
416,7
436,3
440,2
452,8
447,3
473,8
459,8
502,8
Темп роста фонда
заработной платы
работников малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
в%к
преды
дущем
у году
112,5
102,1
104,7
100,9
103,8
101,6
104,6
102,8
106,1
Среднемесячная
заработная плата
работников малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
рублей
19
230,8
19
842,9
20 221,5
20 300,7
20 709,8
20 424,7
21 330,8
20 689,3
22 181,0
Справочно:
Темп роста
среднемесячной
заработной платы
работников малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
в%к
преды
дущем
у году
114,1
103,2
101,9
100,4
102,4
100,6
103,0
101,3
104,0
Справочно:
Среднесписочная
численность
работников малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
тыс.че
ловек
1 768
1 750
1 798
1 807
1 822
1 825
1 851
1 852
1 889
Справочно:
Темп роста
среднесписочной
численности
работников малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
в%к
преды
дущем
у году
98,6
99,0
102,7
100,5
101,3
101,0
101,6
101,5
102,1
8.12. Формирование привлекательного инвестиционного климата
Основные цели
улучшение инвестиционного климата в городском поселении;
создание инвестиционной инфраструктуры
Задачи
активизация политики привлечения инвесторов;
создание режима наибольшего благоприятствования для
прямые инвестиции на территорию;
43
инвесторов, осуществляющих
подготовка
предприятий
и
организаций
городского
поселения
к
эффективному
взаимодействию с инвесторами;
развитие инвестиционной инфрастуктуры (банков, страховых компаний, консультационных
фирм, фондов и др. институтов);
создание и развитие на территории городского поселения точек роста, объектов,
привлекательных для инвестиций (с высоким потенциалом роста);
обеспечение вовлечения средств населения для реализации инвестиционных возможностей
городского поселения;
снижение рисков инвесторов (административно-правовые, финансовые, политические);
формирование
условий
для
существенного
повышения
конкурентоспособности
продовольственной и инвестиционной продукции;
увеличение объемов федеральных и региональных бюджетных ассигнований и числа
завершенных строительством объектов в рамках реализации федеральных и региональных
целевых программ;
стимулирование субъектов хозяйственной деятельности
инструментов
поддержки для реализации
инвестиционных
к использованию
проектов,
всех
связанных
с
модернизацией и обновлением основных производственных фондов.
Инвестиции
Показатели
Единиц
ы
измерен
ия
Отчет
Оценка
2010
2011
978,90
835,23
2013
2014
2015
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант 1
Прогноз
вариант 2
Прогноз
вариант
1
Прогн
оз
вариа
нт 2
1 340,90
1 225,40
1 348,50
1 231,20
1 357,50
1 240,00
1
370,40
2012
Инвестиции в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования в
ценах
соответствующих лет
млн.
рублей
индекс
физического объема
в%к
предыду
щему
году
75,6
78,2
149,1
85,2
93,7
93,8
94,0
94,5
94,7
Справочно:
индекс-дефлятор цен
в%к
предыду
щему
году
104,9
109,1
107,7
107,3
107,3
107,1
107,1
106,6
106,6
Инвестиции в
основной капитал по
видам экономической
деятельности (без
субъектов малого
предпринимательства и
параметров
неформальной
деятельности) всего в
ценах
соответствующих лет
млн.рубл
ей
853,00
705,23
1 212,70
1 213,20
1 215,80
1 216,80
1 221,80
1 223,00
1
230,00
44
индекс
физического объема
в%к
предыду
щему
году
83,8
75,8
159,7
93,2
93,4
93,6
93,8
94,3
94,4
Справочно:
индекс-дефлятор цен
в%к
предыду
щему
году
104,9
109,1
107,7
107,3
107,3
107,1
107,1
106,6
106,6
Инвестиции в
основной капитал (без
субъектов малого
предпринимательства и
параметров
неформальной
деятельности) из
местных бюджетов
млн.
рублей
61,90
71,90
80,30
49,00
50,00
50,00
52,00
50,00
52,00
Иностранные
инвестиции
млн.
долл.
США
-
-
-
-
-
-
-
-
-
млн.
долл.
США
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в%к
предыду
щему
году
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в%к
предыду
щему
году
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Справочно:
Прямые иностранные
инвестиции (в целом по
муниципальному
образованию)
Справочно:
Темп роста прямых
иностранных
инвестиций (в целом по
муниципальному
образованию)
Темп роста
иностранных
инвестиций
8.13. Бюджетная система городского поселения
Прогноз основных характеристик бюджета
городского поселения Нахабино на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Прогноз основных характеристик бюджета городского поселения Нахабино на 2013 год:
 общий объем доходов местного бюджета в сумме 246020 тыс. рублей;
 общий объем расходов местного бюджета в сумме 267948 тыс. рублей;
 дефицит местного бюджета в сумме 21928 тыс. рублей или 9 % от объёма доходов
местного бюджета на 2013 год без учёта безвозмездных поступлений;
Прогноз основных характеристик
бюджета городского поселения на 2014 год и на 2015
год:
 общий объем доходов местного бюджета в сумме 260220 тыс. рублей на 2014 год и в
сумме 271020 тыс. рублей на 2015 год;
 общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 283148 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 11326 тыс. рублей, и на 2015 год
45
в сумме 297988 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
21859 тыс. рублей;
 дефицит местного бюджета в сумме 22928 тыс. рублей или 8,8% от объёма доходов
местного бюджета на 2014 год без учёта безвозмездных поступлений на 2014 год,
дефицит местного бюджета в сумме 26968 тыс.руб. на 2015 год или 9,9% от объёма
доходов местного бюджета на 2015 год без учёта безвозмездных поступлений на
2015 год,;
Основные цели
повышение доли собственных доходов местного бюджета;
создание системы бюджетирования, ориентированного на результат;
обеспечение высокой бюджетной дисциплины;
обеспечение равноправия, согласованности интересов и взаимной ответственности
участников межбюджетных отношений.
Задачи
развитие стимулирующей составляющей налоговой системы, осуществление комплекса мер
по легализации заработной платы, включающего в себя непосредственную поддержку
предприятий при условии вывода ими заработной платы из «тени»;
достижение оптимального сочетания фискальной, регулирующей и стимулирующей
функций региональных и местных налогов и сборов;
8.14. Управление муниципальной собственностью
Основные цели
повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
Задачи
совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом;
повышение эффективности деятельности городских муниципальных предприятий;
оптимизация структуры действующих городских муниципальных учреждений;
совершенствование экономического мониторинга и усиление контроля за деятельностью
муниципальных предприятий и учреждений;
сокращение избыточной части муниципального сектора;
обеспечение максимально простого и удобного доступа экономических субъектов к
объектам недвижимости, находящимся в муниципальной собственности.
Цели и задачи
2012
2013
2014
год
год
год
4200
4800
Индикаторы достижения
I. Повышение доходности от использования муниципального имущества
Инвентаризация и оформление в
3500
собственность муниципального
46
образования новых объектов
недвижимости и постановка на учёт
бесхозяйного имущества и (или)
оформление в собственность
имущества, расположенного на
территории городского поселения
Нахабино, но находящегося в
федеральной собственности или
муниципальной собственности других
муниципальных
Снижение задолженности по арендной
Снижение задолженности по сравнению
плате
с прошлым периодом (тыс. руб)
1000
500
500
70
75
II. Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности
Техническая инвентаризация
Доля (%) проинвентаризированных
объектов муниципальной
объектов в реестре муниципальной
собственности
собственности (казна)
65
III. Эффективное распоряжение имуществом муниципальными бюджетными организациями
Увеличение доходов бюджета от
%
3
5
7
%
0,2
-
-
оказания платных услуг
Уменьшение потерь от списания или
порчи муниципального имущества
9.УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации
городского поселения Нахабино.
Текущее руководство возлагается на первого руководителей отраслевых управлений
администрации городского поселения Нахабино .
В их функции входит:
контроль за выполнением программных мероприятий;
мониторинг реализации Программы;
ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социальноэкономических условий;
координация действий всех участников Программы;
обеспечение представительства программных мероприятий муниципального образования
городское поселение Нахабино в составе федеральных и региональных целевых программ,
приоритетных национальных проектах;
информационное сопровождение реализации программы.
47
Структурные подразделения администрации поселения:
- осуществляют оперативный контроль за реализацией Программы, в части, касающейся их;
- обеспечивают представление информации, необходимой для контроля за реализацией
Программы;
- обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых в
соответствии с Программой.
- готовят информационно-аналитические отчеты о ходе выполнения Программы перед
главой поселения - раз в полгода, Советом депутатов городского поселения - раз в год;
- разрабатывают предложения по совершенствованию отдельных компонентов (механизмов)
Программы.
Финансово-экономическое управление администрации Городское поселение Нахабино:
- осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств.
Одобренная Советом депутатов городского поселения Нахабино комплексная программа
социально-экономического развития является документом, обязательным к исполнению для всех
должностных
лиц
муниципального
образования.
Ответственные
должностные
лица
администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные
направления, принятые в комплексной программе.
Организационным механизмом реализации комплексной программы является ежегодное
формирование администрацией муниципального образования Плана действий по её реализации,
включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации.
Главным
инструментом
осуществляемый
на
управления
основании
системы
реализацией
индикаторов,
программы
является
характеризующих
мониторинг,
социальное
и
экономическое развитие городского поселения Нахабино.
На
основании
мониторинга
реализации
осуществляется,
в
случае
необходимости,
корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава
мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные
корректировки программных мероприятий выносятся на рассмотрение главе администрации
городского поселения Нахабино и утверждаются постановлением главы администрации
городского поселения Нахабино ежегодно.
Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем
выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при
достижении основной заявленной цели.
Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации
программы.
Отчет о реализации комплексной программы, внесение предложений по корректировке
программы возлагается на Главу Администрации городского поселения Нахабино
48
10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Результатом реализации программы и достижением цели ее разработки являются:

устойчивый рост благосостояния населения городского поселения;

развитие социальной и коммунальной сферы рост качества ее услуг;

адресная помощь социально незащищенным группам населения;

рост занятости и сокращения уровня безработицы;

рост собственных доходов бюджета.
11. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации программы направлен на обеспечение выполнения всех программных
мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной
политики. Необходимым условием реализации комплексной программы является взаимодействие
администрации, Совета депутатов, субъектов хозяйствования и общественности.
Реализация комплексной программы предусматривает использование всех имеющихся
инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне:
механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
реализация федеральных, областных, муниципальных целевых программ, приоритетных
национальных проектов;
финансово-кредитные механизмы;
системы стимулирования предпринимательской деятельности;
система муниципального заказа;
развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности (частногосударственное партнерство).
Важными
элементами
механизма
реализации
комплексной
Программы
являются
планирование, прогнозирование и программирование.
Планирование определяет среднесрочные 2013-2015 г.г. цели и приоритеты социальноэкономического развития муниципального образования.
Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на
процесс реализации программных мероприятий.
Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку достижения целей с
бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования
бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на
результат.
В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий комплексной
программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение
исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению
49
внебюджетных
источников
для
достижения
результатов,
характеризуемых
целевыми
индикаторами комплексной программы.
Финансирование мероприятий комплексной программы в очередном финансовом году будет
осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий
комплексной программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационноаналитическую поддержку принятия решений для реализации комплексной программы по годам с
учетом:
- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования
средств, выделяемых на реализацию комплексной программы;
- финансирования комплексной программы по годам, источникам и направлениям расходов в
сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;
Таким
образом,
в
механизм
реализации
комплексной
программы
закладывается
определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются
результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных проектов. Это позволит
обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на
экономику района.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа является базовым документом, определяющим действия администрации
Городского поселения Нахабино в ближайшие три года, направленные на решение социальноэкономических проблем поселения.
Результаты программ социально-экономического развития должны формировать новый
уровень качества жизни населения.
Итогом реализации Программы должно стать эффективное использование бюджетных
средств и муниципального имущества.
50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
2. Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»
3. Федеральный закон от 31.07.1998г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ»
4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ
5. Проект Муниципальной целевой программы «Молодёжь городского поселения Нахабино
на 2013-2015 годы».
6. Проект Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Нахабино на 2013-2015 годы»
7. Проект Муниципальной целевой программы «Благоустройство
образования «Городское поселение Нахабино» на 2013 – 2015 годы».
муниципального
8. Проект Муниципальной целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт и
содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Нахабино»
9. Проект Муниципальной целевой программы «Реконструкция, ремонт и содержание
уличного освещения на территории городского поселения Нахабино».
10. Проект Муниципальной целевой программы «Программа развития и управления
муниципальным имуществом администрации городского поселения Нахабино на 2012 2014 годы»
11. Проект Муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
городском поселении Нахабино»
12. Проект Муниципальной ведомственной программы "Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Нахабино на 2013-2015
годы"
13. Муниципальная программа «О противодействии терроризму и экстремизму в городском
поселении Нахабино на 2013-2015 годы»
14. «Развитие
культуры в городском поселении Нахабино на 2012-2014 гг.»
15. Решение Совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Нахабино Красногорского
муниципального района Московской области на период 2012-2017 гг.»
16. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении
Нахабино на 2012-2014гг.»
51
17. Решение Совета депутатов городского поселения Нахабино «Об исполнении бюджета
городского поселения Нахабино» (ежегодно).
18. Решение Совета депутатов городского поселения Нахабино «Об отчете о выполнении плана
социально-экономического развития городского поселения Нахабино» (ежегодно).
19. Решение Совета депутатов городского поселения Нахабино «О бюджете городского
поселения Нахабино» (ежегодно).
20. Решение Совета депутатов городского поселения Нахабино «О плане социальноэкономического развития города Нахабино» (ежегодно).
21. Постановление Главы «Об организации работы по формированию бюджета и плана
социально-экономического развития городского поселения Нахабино на 2013-2015 года»
(ежегодно).
22. Постановление Главы « О порядке разработки прогноза социально-экономического
развития городского поселения Нахабино
52
Download