Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и

advertisement
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2010 г. N 311
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2015 ГОДЫ)"
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 08.09.2011 N 483, от 25.07.2012 N 379,
от 20.11.2012 N 578)
В целях обеспечения безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений прудов
и водохранилищ Калужской области путем своевременного проведения необходимых работ,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, и осуществления
мероприятий по охране водных объектов и предупреждению негативного воздействия вод путем
расчистки русел рек Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить долгосрочную целевую программу "Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений и предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской области
(2011-2015 годы)" (прилагается).
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 2 августа 2010 г. N 311
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2015 ГОДЫ)"
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и предупреждение негативного
воздействия вод на территории Калужской области
(2011-2015 годы)"
┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Наименование │Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности │
│
│гидротехнических сооружений и предупреждение негативного │
│
│воздействия вод на территории Калужской области
│
│
│(2011-2015 годы)" (далее - Программа)
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Заказчик
│Министерство природных ресурсов, экологии и
│
│Программы
│благоустройства Калужской области
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Разработчик │Министерство природных ресурсов, экологии и
│
│
│благоустройства Калужской области
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Дата принятия│Распоряжение Губернатора Калужской области от 02.11.2009 │
│решения о
│N 122-р "О разработке долгосрочной целевой программы
│
│разработке
│"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
│
│
│Калужской области (2011-2015 годы)"
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Цель и задачи│Приведение в безопасное состояние эксплуатируемых
│
│
│гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ
│
│
│Калужской области.
│
│
│В рамках Программы предусматривается решение следующих
│
│
│задач:
│
│
│- проведение инвентаризации гидротехнических сооружений
│
│
│(далее - ГТС) области в части обследования их
│
│
│технического состояния;
│
│
│- проведение реконструкции, строительства и ремонта ГТС
│
│
│для предотвращения чрезвычайных ситуаций;
│
│
│- осуществление мер по предотвращению негативного
│
│
│воздействия вод и ликвидации его последствий;
│
│
│- осуществление мер по охране водных объектов
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Целевые
│Удельный вес обследованных ГТС от общего их количества,
│
│индикаторы и
│%; удельный вес ГТС, приведенных к уровню безопасной
│
│показатели
│эксплуатации, от количества расположенных на территории
│
│
│Калужской области ГТС, представляющих потенциальную
│
│
│опасность, %;
│
│
│экономический эффект от осуществления капитального
│
│
│ремонта гидротехнических сооружений, млн. руб.;
│
│
│доля протяженности участков русел рек, на которых
│
│
│осуществлены работы по оптимизации их пропускной
│
│
│способности, к общей протяженности участков русел рек,
│
│
│нуждающихся в увеличении пропускной способности, %;
│
│
│экономический эффект от проведения расчистки русел рек,
│
│
│млн. руб.
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Сроки и этапы│2011-2015 годы
│
│реализации
│
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Перечень
│1. Строительство и реконструкция водохозяйственных
│
│основных
│сооружений.
│
│мероприятий
│2. Капитальный ремонт ГТС.
│
│
│3. Исследования и работы в сфере водных отношений.
│
│
│4. Осуществление мер по охране водных объектов и
│
│
│предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация
│
│
│его последствий
│
├────────────────┼─────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────┤
│9. Объемы и
│Годы │Федеральный│Областной│Местные│Внебюджетные│ Итого │
│источники
│
│бюджет <1> │ бюджет │бюджеты│ источники │
│
│финансирования │
│
│
<2>
│ <3> │
<4>
│
│
│(в целом по
├─────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│Программе, а
│2011 │
33993,25│ 13227,48│
30,0│
3500,0│ 50750,73│
│также по годам и├─────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│источникам
│2012 │
80632,3 │ 52545,3 │ 6469,0│
6000,0│145646,6 │
│финансирования),├─────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│тыс. руб.
│2013 │
6816,10│
0
│
0 │
0 │ 6816,10│
│
├─────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│
│2014 │
6816,10│
0
│
0 │
0 │ 6816,10│
│
├─────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│
│2015 │
6816,10│
0
│
0 │
0 │ 6816,10│
│
├─────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│
│Итого│ 135073,85│ 65772,78│ 6499,0│
9500,0│216845,63│
├────────────────┴─────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────┤
│<1> Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются
│
│после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной
│
│финансовый год и на плановый период.
│
│<2> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет
│
│осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской
│
│области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
│
│период.
│
│<3> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из
│
│местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов
│
│местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о
│
│местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.
│
│<4> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из
│
│внебюджетных источников, ежегодно уточняются в процессе реализации
│
│Программы
│
├────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Ожидаемые
│В результате реализации Программы к 2015 году
│
│конечные
│предполагается:
│
│результаты
│- провести инвентаризацию и обследование 410 ГТС;
│
│
│- увеличить на 26,7% к уровню 2009 года удельный вес ГТС, │
│
│приведенных к уровню безопасной эксплуатации, от
│
│
│расположенных на территории Калужской области ГТС,
│
│
│представляющих потенциальную опасность.
│
│
│Экономический эффект от осуществления капитального
│
│
│ремонта ГТС составит 58 млн. руб., от проведения
│
│
│расчистки русел рек - 16 млн. руб.
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Система
│Контроль за исполнением Программы осуществляется в
│
│организации
│соответствии с Порядком принятия решений о разработке
│
│контроля за
│долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет
│
│исполнением
│средств областного бюджета, их формирования и реализации │
│Программы
│и Порядком проведения и критериями оценки эффективности
│
│
│реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за │
│
│счет средств областного бюджета, утвержденными
│
│
│постановлением Правительства Калужской области от
│
│
│30.11.2007 N 315 (в ред. постановления Правительства
│
│
│Калужской области от 31.03.2009 N 111)
│
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом
Совокупность водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений как единый
водохозяйственный комплекс имеет важнейшее значение для социально-экономического
развития любого региона.
На территории Калужской области существует около 500 искусственных водных объектов
(прудов и водохранилищ), которые используются для водоснабжения, рыборазведения,
орошения, рекреации, хозяйственно-бытовых и противопожарных целей. Общий объем воды,
аккумулированный в прудах и водохранилищах, составляет 150 млн. куб. м, в том числе в 19
водохранилищах - 87 млн. куб. м.
Общая информация о гидротехнических сооружениях,
расположенных на территории Калужской области
Объем пруда или водохранилища,
образованного гидротехническим
сооружением
Наиболее значительные сооружения
В том числе:
Количество
сооружений,
единиц
197
более 1 млн. куб. м
от 0,5 млн. куб. м до 1 млн. куб. м
от 0,1 млн. куб. м до 0,5 млн. куб. м
Менее 0,1 млн. куб. м
19
38
140
около 300
Около 60% прудов области построено в 50-60 годах прошлого века и ранее для
хозяйственно-бытовых и противопожарных целей. Значительная часть искусственных водных
объектов была образована при строительстве мелиоративных систем в 70-80 годы прошлого века.
ГТС делят на четыре класса, устанавливаемые с учетом возможных аварий или нарушения
режима эксплуатации, принимая во внимание наличие в нижнем бьефе населенных пунктов,
предприятий и объектов хозяйства, транспортных магистралей, максимальную высоту
водопроводных сооружений и объем водохранилища, геологическое строение основания,
сейсмичность, топографию района строительства ГТС.
В Калужской области ГТС прудов и водохранилищ, как правило, представляют собой
земляные плотины с водосбросами и водоспусками различных типов. Сооружения Кировского
верхнего и Людиновского водохранилищ относятся к III классу капитальности, все остальные
сооружения - к IV классу.
За последние годы эксплуатации гидроузлов на большинстве из них образовалось
значительное количество дефектов и локальных повреждений. Практически все сооружения
нуждаются в проведении ремонтных работ различной степени капитальности. К тому же
нарушаются правила эксплуатации гидроузлов, отсутствует постоянный надзор за сооружениями.
Инструментальные наблюдения за параметрами ГТС не проводятся, контрольно-измерительная
аппаратура на сооружениях отсутствует. На ряде гидроузлов основные водоподпорные
сооружения - земляные плотины находятся в удовлетворительном состоянии, а водопроводящие
сооружения - паводковые водосбросы, водоспуски - находятся в предаварийном или аварийном
состоянии. Последнее особенно относится к подъемному гидромеханическому оборудованию, к
состоянию бетонных поверхностей быстротоков, гасителей и рисберм.
В результате обследования ГТС, выполнявшегося в 1999-2001 годах, было установлено, что
около 40% сооружений находились в неудовлетворительном состоянии и требовали текущего или
капитального ремонта. Только 25% находились в хорошем, а 15% - в удовлетворительном
состоянии. Из прудов с объемами от 500 тыс. куб. м до 1 млн. куб. м в неудовлетворительном
состоянии находились 30%. По сравнению с данными обследования 1981-1982 годов
прослеживалось серьезное ухудшение состояния сооружений: в тот период 45% сооружений были
в хорошем состоянии, 38% - в удовлетворительном и только около 15% требовали капитального
ремонта или реконструкции.
Проведенные в настоящее время предварительная инвентаризация ГТС и анализ
современного технического состояния и уровня эксплуатации ГТС Калужской области, прошедших
инвентаризацию, позволяют сделать вывод о неудовлетворительном состоянии ГТС, что является
предпосылкой для возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
Уточненные данные о техническом состоянии ГТС и их балансовой принадлежности по
состоянию на 1 мая 2010 года отсутствуют. Однако очевидно, что общий уровень безопасности
гидротехнических сооружений области можно оценить как недостаточный, что определяется как
объективными, так и субъективными причинами.
Спад производства практически во всех сферах экономики 90-х годов прошлого века привел
к тому, что предприятия, на балансе которых находились ГТС, попали в тяжелейшее финансовое
положение и не могли выделять достаточных средств не только на текущий ремонт сооружений,
но и на их нормальную эксплуатацию.
К объективной причине снижения уровня безопасности гидротехнических сооружений
относится и временной фактор. С течением времени под влиянием природных и техногенных
нагрузок первоначальное состояние сооружений постепенно ухудшается.
К субъективной причине снижения уровня безопасности сооружений относится недооценка
со стороны их владельцев всей тяжести последствий возможных аварий на сооружениях.
Особую опасность для населения и территории представляют бесхозяйные ГТС, требующие
безотлагательного решения вопроса их принадлежности для обеспечения надлежащего
технического состояния и уровня эксплуатации.
Перечень ГТС, представляющих, по предварительным оценочным данным, наибольшую
потенциальную опасность, расположенных на территории Калужской области, представлен в
приложении N 1 к Программе.
Отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности
при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений,
обязанности органов государственной власти, собственников ГТС и эксплуатирующих организаций
по обеспечению безопасности ГТС регулируются Федеральным законом "О безопасности
гидротехнических сооружений".
В последние годы проблема обеспечения безопасности ГТС все острее проявляется на
территории всей Российской Федерации. В настоящее время по инициативе Федерального
агентства водных ресурсов разрабатывается федеральная целевая программа по обеспечению
безопасности ГТС на территории Российской Федерации, действие которой предусмотрено с 2012
года.
Как и в прежние годы, остается актуальным вопрос поддержания экологически
полноценного состояния рек области. Деградация рек происходит из-за возрастающей
антропогенной нагрузки. Слабый уклон местности определяет медленное течение и сильную
извилистость их русел, заиление, загрязнение и, как следствие, обмеление. В результате многие
реки утрачивают свои естественно-природные качества и нуждаются в восстановлении.
Одним из полномочий органов исполнительной власти Калужской области является
обеспечение выполнения мероприятий по охране водных объектов, предотвращение негативного
воздействия вод и ликвидация его последствий.
Финансирование данных мероприятий полностью осуществляется за счет субвенций из
федерального бюджета.
Необходимость разработки долгосрочной целевой программы по обеспечению
безопасности ГТС и предупреждению негативного воздействия вод на территории Калужской
области обусловлена следующими основными причинами:
1. Высоким уровнем опасности аварий для жизни и здоровья людей; большими размерами
материального ущерба, подтверждаемыми всероссийским опытом ликвидации последствий
таких аварий.
2. Данными всероссийской статистики о значительном усилении интенсивности аварий по
мере увеличения возраста ГТС, эксплуатируемого более 30-40 лет.
3. Введением регулирования обеспечения безопасности ГТС в большинстве регионов
Российской Федерации.
4. Экономическими трудностями, приводящими к снижению собственниками ГТС затрат на
их эксплуатацию ниже минимального необходимого уровня.
Необходимо отметить, что в случае развития ситуации, когда меры, направленные на
повышение уровня безопасности ГТС, не будут предприняты, увеличится риск возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением плотин, дорог, нарушением энергоснабжения
и связи, а также затоплением территорий с расположенными на них жилыми, промышленными
строениями и объектами инфраструктуры.
В настоящее время деятельность по безопасности ГТС осуществляется в рамках областной
целевой программы "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)".
Проблемы требуют комплексного решения и межведомственной координации, взаимодействия с
органами местного самоуправления, организациями-собственниками и балансодержателями ГТС.
Кроме того, следует отметить, что принятие Программы позволит привлечь средства
федерального бюджета на решение поставленных задач.
В текущий период привлечение средств на капитальный ремонт ГТС из федерального
бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 июня 2006 года N 353 "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений" путем подготовки
обосновывающих материалов и последующей их защиты в Федеральном агентстве водных
ресурсов в ходе ежегодных бюджетных проектировок.
Субсидии выделяются на основании Соглашения о предоставлении из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений и
перечня объектов капитального ремонта гидротехнических сооружений, согласованного с
Федеральным агентством водных ресурсов.
Условием выделения субсидий является софинансирование объектов из областного
бюджета.
Субвенции выделяются бюджету области на основании Соглашения о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субвенций на осуществление
органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений.
В результате проводимых мероприятий в паводковые периоды сокращены площади
затопления территорий жилой застройки населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Кроме
того, увеличивается пропускная способность рек, улучшился ландшафт и экологическое состояние
как водных объектов, так и прилегающих к ним территорий населенных пунктов области.
Социальная экономическая значимость поставленных проблем обусловливает
необходимость их решения при активной государственной поддержке с привлечением
дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является приведение к безопасному состоянию эксплуатируемых ГТС
прудов и водохранилищ Калужской области. Достижение цели возможно путем своевременного
проведения необходимых ремонтных работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию ГТС и
осуществление мероприятий по охране водных объектов и предупреждению негативного
воздействия вод путем расчистки русел рек.
В рамках Программы предусматривается решение следующих первоочередных задач:
1. Проведение инвентаризации ГТС области в части обследования их технического состояния
в целях определения мероприятий по обеспечению их безопасной эксплуатации, уточнения
перечня ГТС, подлежащих декларированию.
Решение этой задачи создаст базу для решения не менее важной задачи - определения
ответственности за состояние аварийных ГТС и принятия решений о восстановлении, консервации
или ликвидации объектов, безопасность которых при существующих обстоятельствах не может
быть обеспечена в полной мере.
2. Проведение реконструкции, строительства и ремонта ГТС для предотвращения
чрезвычайных ситуаций.
3. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий.
4. Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании
следующих целевых индикаторов и показателей:
Целевой индикатор
Удельный вес обследованных ГТС
от общего их количества в %
Удельный вес ГТС, приведенных
к уровню безопасной
эксплуатации, от количества
расположенных на территории
Калужской области ГТС,
представляющих потенциальную
опасность, в %
Экономический эффект от
осуществления капитального
ремонта гидротехнических
сооружений, млн. руб.
Доля протяженности участков
русел рек, на которых
осуществлены работы по
оптимизации их пропускной
способности, к общей
протяженности участков русел
рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности, в %
Экономический эффект от
проведения расчистки русел
рек, млн. руб.
2009 г., отчет
2010 г., оценка
2011 г.
50
2012 г.
100
10,0/3 шт.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
13,3/4 шт.
16,7
21,8
-
-
-
28,4
10,9
24,0
16,0
-
-
-
14,2/21,2 км
14,9/22,3 км
16,5
20,3
22,5
23,1
25,1
6,7
5,1
12,0
12,0
10,0
8,0
11,0
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется в период с 2011 по 2015
год одноэтапно.
4. Система основных мероприятий Программы
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных
правовых, организационных и финансовых мероприятий. Мероприятия Программы будут
осуществляться по следующим направлениям:
1. Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений.
1.1. Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Велье у с. Красное
Хвастовичского района.
Строительство данного сооружения позволит регулировать сток р. Вельи, организовать для
жителей Хвастовичского района возможность здорового отдыха на берегу водоема, а также
повысить инвестиционную привлекательность удаленного от областного центра района области.
1.2. Реконструкция ГТС Кировского нижнего гидроузла.
Необходимость проведения реконструкции гидротехнических сооружений Кировского
нижнего водохранилища стала очевидна еще 15 лет назад. По данным обследования,
выполненного Ассоциацией "Гидропроект" (г. Москва), состояние ГТС оценивается как
неработоспособное, требующее безотлагательного проведения работ по реконструкции.
Результатом работ будет предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации в
Кировском районе, связанной с возможными разрушениями многочисленных коммуникаций и
затоплением прилегающих территорий Кировского и Людиновского районов.
2. Капитальный ремонт ГТС области.
В данном разделе предусмотрено приведение к уровню безопасной эксплуатации
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и потенциально опасных ГТС
прудов и водохранилищ.
Реализация данного направления позволит обеспечить повышение безопасности ГТС прудов
и водохранилищ путем проведения капитального ремонта 5-6 находящихся в
неудовлетворительном техническом состоянии объектов, расположенных в 5 муниципальных
образованиях области.
3. Исследования и работы в сфере водных отношений.
3.1. Инвентаризация ГТС Калужской области.
Цель инвентаризации ГТС Калужской области - провести инвентаризацию ГТС прудов и
водохранилищ в части обследования их технического состояния, выявить бесхозяйные и
потенциально опасные сооружения, оценить соответствие параметров ГТС требованиям
строительных норм и правил, обеспечивающих их безопасность, уточнить перечень ГТС,
подлежащих декларированию. Данное мероприятие позволит определить приоритетность
выбора при решении вопроса обеспечения надлежащего технического состояния и уровня
эксплуатации ГТС.
3.2. Разработка и проведение экспертизы деклараций безопасности ГТС, находящихся в
областной собственности.
Основным документом, который содержит сведения о соответствии ГТС критериям
безопасности, является декларация безопасности ГТС. Согласно Федеральному закону "О
безопасности гидротехнических сооружений" декларацию безопасности ГТС составляет
собственник ГТС или эксплуатирующая организация.
3.3. Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов.
Согласно действующему законодательству на органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации возложено участие в организации и осуществлении государственного
мониторинга водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории субъекта Российской Федерации.
Цель работы в данном направлении - выбор участков и организация регулярных
наблюдений за состоянием дна, берегов, изменением морфометрических особенностей,
состоянием водоохранных зон водных объектов области и гидротехнических сооружений; сбор,
обработка, обобщение и хранение сведений, полученных в результате регулярных наблюдений,
представление сведений в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов.
3.4. Обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, находящихся в областной собственности.
Мониторинг водохозяйственных систем и сооружений на территории области должен
являться одной из основных задач по обеспечению повышения надежности (безопасности) ГТС.
Ведение мониторинга обеспечивает получение реальных физико-механических и
структурных характеристик в натурных условиях, оценки изменений данных характеристик во
времени под воздействием различных факторов технического состояния конструкций и
сооружений, их остаточного ресурса и ремонтопригодности. На основе анализа результатов
исследований могут быть разработаны оптимальные ремонтно-восстановительные мероприятия с
учетом условий дальнейшей эксплуатации.
3.5. Подготовка и издание каталога "Пруды и водохранилища Калужской области".
Систематизированная информация о наличии и состоянии прудов и водохранилищ в
Калужской области предназначена для органов государственной власти и местного
самоуправления, работников водного хозяйства, ученых, инвесторов, студентов и населения.
Издание каталога будет способствовать повышению эффективности принятия управленческих
решений по обеспечению безопасности ГТС, прогнозированию и уменьшению рисков от
прохождения половодий и паводков, управлению государственным имуществом.
3.6. Определение территорий Калужской области, подверженных негативному воздействию
вод.
Проведение этой работы необходимо в целях определения территорий, подверженных
водной эрозии, подтоплению, заболачиванию и другим негативным воздействиям вод.
3.7. Уточнение протяженности береговой линии водных объектов, расположенных на
территории Калужской области.
3.8. Составление перечня озер Калужской области.
3.9. Составление перечня родников Калужской области.
3.10. Составление перечня болот Калужской области.
3.11. Подготовка и издание справочника "Водные ресурсы Калужской области" в целях
повышения эффективности принятия управленческих решений в сфере водных отношений,
управления государственным имуществом и использования в научной и образовательной
деятельности.
4. Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий.
В данном разделе предусмотрено проведение расчистки русел рек для восстановления их
пропускной способности, сократившейся вследствие зарастания, заиления и засорения, в
пределах крупных населенных пунктов. Результатом работ станет сокращение площадей
затопления их территории в паводковые периоды года, улучшение экологического состояния рек
и прилегающих территорий. Также в данном разделе планируется установление границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, что направлено на информирование граждан и
юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод,
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях
хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос.
Система основных мероприятий Программы представлена в приложении N 2 к Программе.
Учитывая специфику поверхностных водных ресурсов, находящихся в постоянно
изменяющемся состоянии под воздействием природных факторов, связанное с этим изменение
водохозяйственной обстановки и возможное изменение актуальности тех или иных задач,
конкретные мероприятия на соответствующий год будут определяться в рамках принятых
направлений, их перечень будет ежегодно утверждаться министерством природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы в 2011-2015 годах,
составляет 216845,63 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 25.07.2012 N 379, от 20.11.2012 N 578)
Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета,
областного бюджета и местных бюджетов, а также внебюджетные источники.
Объем расходов на осуществление основных мероприятий по реализации Программы
может ежегодно уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов и иных не
запрещенных законом источников.
Объемы и источники финансирования
тыс. руб.
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ Источники финансирования
│
В том числе по годам:
│ Итого │
│
├────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│
│
│ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014
│ 2015
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего
│50750,73│145646,6│ 6816,1│
6816,1│
6816,1│216845,63│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│В том числе по бюджетам:
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет <1>,
│33993,25│ 80632,3│ 6816,1│
6816,1│
6816,1│135073,85│
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│субсидии
│24000,0 │ 71949,5│
0 │
0 │
0 │ 95949,5 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│субвенции
│ 9993,25│ 8682,8│ 6816,1│
6816,1│
6816,1│ 39124,35│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Областной бюджет всего <2>, │13227,48│ 52545,3│
0 │
0 │
0 │ 65772,78│
│в том числе межбюджетные
│ 1390,0 │ 38390,3│
0 │
0 │
0 │ 39780,3 │
│субсидии
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Местные бюджеты <3>
│
30,0 │ 6469,0│
0 │
0 │
0 │ 6499,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Внебюджетные источники <4>
│ 3500,0 │ 6000,0│
0 │
0 │
0 │ 9500,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Строительство и реконструкция│
│
│
│
│
│
│
│водохозяйственных сооружений │
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего
│
0
│ 69900,0│
0 │
0 │
0 │ 69900,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет <1>,
│
0
│ 40000,0│
0 │
0 │
0 │ 40000,0 │
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│субсидии
│
0
│ 40000,0│
0 │
0 │
0 │ 40000,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Областной бюджет всего <2>, │
0
│ 24900,0│
0 │
0 │
0 │ 24900,0 │
│в том числе межбюджетные
│
0
│ 22500,0│
│
│
│ 22500,0 │
│субсидии
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Местные бюджеты <3>
│
0
│ 5000,0│
0 │
0 │
0 │ 5000,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Капитальный ремонт ГТС
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего
│28619,88│ 51908,8│
0 │
0 │
0 │ 80528,68│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет <1>
│24000,0 │ 31949,5│
0 │
0 │
0 │ 55949,5 │
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Областной бюджет, всего <2>, │ 4589,88│ 18490,3│
0 │
0 │
0 │ 23080,18│
│в том числе межбюджетные
│ 1390,0 │ 15890,3│
│
│
│ 17280,3 │
│субсидии
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Местные бюджеты <3>
│
30,0 │ 1469,0│
0 │
0 │
0 │ 1499,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Ремонтные работы на ГТС,
│
│
│
│
│
│
│
│находящихся в акционерной и │
│
│
│
│
│
│
│частной собственности
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего
│ 1500,0 │ 2000,0│
0 │
0 │
0 │ 3500,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Внебюджетные источники <4>
│ 1500,0 │ 2000,0│
0 │
0 │
0 │ 3500,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Исследования и работы в сфере│
│
│
│
│
│
│
│водных отношений
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего
│ 8437,6 │ 10755,0│
0 │
0 │
0 │ 19192,6 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Областной бюджет <2>
│ 8437,6 │ 8755,0│
0 │
0 │
0 │ 17192,6 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Внебюджетные источники <4>
│
0
│ 2000,0│
0 │
0 │
0 │ 2000,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Осуществление мер по охране │
│
│
│
│
│
│
│водных объектов и
│
│
│
│
│
│
│
│предотвращению негативного
│
│
│
│
│
│
│
│воздействия вод и ликвидация │
│
│
│
│
│
│
│его последствий
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего
│10193,25│ 9082,8│ 6816,1│
6816,1│
6816,1│ 39724,35│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет <1>
│ 9993,25│ 8682,8│ 6816,1│
6816,1│
6816,1│ 39124,35│
│(субвенции)
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Областной бюджет <2>
│ 200,0 │
400,0│
0 │
0 │
0 │
600,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Расчистка лож прудов и
│
│
│
│
│
│
│
│водохранилищ, переданных в
│
│
│
│
│
│
│
│пользование по договорам
│
│
│
│
│
│
│
│водопользования
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего
│ 2000,0 │ 2000,0│
0 │
0 │
0 │ 4000,0 │
├─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Внебюджетные источники
│ 2000,0 │ 2000,0│
0 │
0 │
0 │ 4000,0 │
└─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
-------------------------------<1> Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после
принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
<2> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<3> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных
бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый
год и на плановый период.
<4> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из
внебюджетных источников, ежегодно уточняются в процессе реализации Программы.
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию
программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки
выполнения мероприятий;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды работ и услуг, предусмотренных в
Программе, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
В этом случае заказчик Программы вносит предложения о необходимости внесения
изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период и в Программу.
Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы приведена в таблице:
Наименование
риска
Причины его
возникновения
Механизм минимизации риска
Экономические
Техногенные
(антропогенные)
Природные
Риски, обусловленные
неблагоприятными
изменениями в экономике
страны или в экономике
области: колебания цен
на факторы
производства, курса
валют, инфляция и др.
Риски, вызванные
хозяйственной
деятельностью человека:
аварийные ситуации,
загрязнение окружающей
среды и т.д.
Риски, которые не
зависят от деятельности
человека: стихийные
бедствия, катаклизмы и
т.д.
Финансирование приоритетных
мероприятий, привлечение
дополнительных ресурсов из иных
источников, не запрещенных
законодательством
Учитывая специфику поверхностных
водных ресурсов, находящихся в
постоянно изменяющемся состоянии
под воздействием антропогенных и
природных факторов, и связанное с
этим изменение водохозяйственной
обстановки и возможное изменение
актуальности тех или иных задач,
конкретные мероприятия на
соответствующий год будут
определяться в рамках принятых
направлений и блоков, их перечень
будет ежегодно утверждаться
министерством природных ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области
6. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы - министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области - обеспечивает качественное проведение намеченных мероприятий, целевое,
эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.
Заказчик Программы ежегодно с учетом реализации мероприятий Программы уточняет
объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и представляет по мере
формирования областного бюджета:
- бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период;
- обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовом году по всем
направлениям расходования средств и всем источникам финансирования.
Перечень мероприятий на очередной год формируется заказчиком Программы на основе
заявок, поступающих от органов государственной власти, муниципальных образований,
водопользователей и других заинтересованных организаций, в том числе общественных, с учетом
складывающейся водохозяйственной обстановки на территории области.
Заказчик определяет первоочередность реализации мероприятий с учетом приоритетных
направлений Программы и степени готовности объектов, организует взаимодействие и
координацию деятельности исполнителей и участников Программы, при необходимости
производит корректировку Программы в соответствии с законодательством области.
Инвентаризация ГТС осуществляется за счет средств областного бюджета в части
обследования ГТС в натуре с составлением акта обследования и инвентаризационной карточки
объекта. По итогам проведенного обследования за счет средств муниципальных образований
составляются паспорта ГТС, при необходимости с изготовлением чертежей ГТС, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС, расположенных на территориях
муниципальных образований.
Средства областного бюджета на финансирование реконструкции и капитального ремонта
ГТС предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в пределах
средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на
соответствующий год и на плановый период.
Порядок, цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам,
критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного
бюджета на проведение капитального ремонта ГТС, собственником которых являются
муниципальные образования Калужской области, и бесхозяйных ГТС, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования, а также на реконструкцию и
строительство ГТС, находящихся в собственности муниципальных образований, определяются
постановлением Правительства Калужской области.
В приоритетном порядке рассматриваются заявки муниципальных образований на
капитальный ремонт ГТС, находящихся в аварийном состоянии, аварии на которых могут привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Так как сбор заявок от муниципальных образований и подготовка обосновывающих
материалов с последующей их защитой в Федеральном агентстве водных ресурсов в ходе
бюджетных проектировок осуществляются ежегодно, конкретные мероприятия данного
направления определяются и корректируются также ежегодно.
Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
взаимодействует с Федеральным агентством водных ресурсов по привлечению средств
федерального бюджета.
Привлечение средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ГТС из
федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации путем подготовки обосновывающих материалов и
последующей их защиты в Федеральном агентстве водных ресурсов в ходе ежегодных бюджетных
проектировок.
Условием выделения субсидий из федерального бюджета является софинансирование
объектов из областного бюджета.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Выполнение программных мероприятий осуществляется на основании государственных
контрактов и договоров, заключаемых с участниками Программы и предусматривающих контроль
государственного заказчика Программы за ходом выполнения контракта.
Заказчик Программы может в установленном порядке на конкурсной основе передавать
функции по осуществлению контроля и технического надзора за строительными работами
организациям, имеющим лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, по
договору.
7. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее выполнения
Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 31.03.2009 N 111).
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
В 2011-2012 годах планируется провести обследование и инвентаризацию 410 ГТС,
расположенных на территории Калужской области.
За период реализации Программы будет обеспечено повышение безопасности ГТС прудов и
водохранилищ за счет реконструкции и капитального ремонта 5-6 гидротехнических сооружений,
имеющих пониженный уровень безопасности, находящихся в 5 муниципальных образованиях
области, а также будут осуществлены меры по охране водных объектов и предотвращению
негативного воздействия вод путем расчистки наиболее проблемных участков русел рек в
населенных пунктах.
Оценка эффективности вложений в водохозяйственной сфере имеет ряд особенностей. Вопервых, эффект от затрат на водохозяйственные мероприятия выражается в основном в виде
предотвращенного ущерба.
Предотвращенный ущерб в денежном выражении может быть определен, хотя и достаточно
приближенно. По приблизительным оценкам при возникновении чрезвычайных ситуаций на
водных объектах (затопление территорий во время паводков, аварии на гидротехнических
сооружениях и т.д.) затраты на ликвидацию негативных последствий как минимум в три раза
превышают затраты на их предотвращение.
Во-вторых, большая доля социальных результатов водохозяйственной деятельности снижение заболеваемости, улучшение условий труда и отдыха, повышение уровня жизни
населения, сохранение природных ресурсов - трудно поддаются формализованной стоимостной
оценке.
Реализация Программы позволит:
- снизить ущерб от наводнений;
- уменьшить риск возникновения аварий на гидротехнических сооружениях;
- обеспечить оперативный контроль за состоянием гидротехнических сооружений и их
эксплуатацией.
Приложение N 1
к долгосрочной целевой Программе
"Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений и предупреждение негативного
воздействия вод на территории
Калужской области (2011-2015 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ
ОПАСНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование ГТС
2
ГТС пруда у
дер. Межура
Боровского района
ГТС Кировского
нижнего
водохранилища
ГТС пруда у
дер. Михеево
Медынского района
ГТС пруда у
с. Острожное
Дзержинского района
ГТС Кировского
верхнего
водохранилища
ГТС пруда у
дер. Кондрыкино
Жиздринского района
ГТС пруда в
дер. Мурачевка
Жиздринского района
ГТС пруда в
г. Жиздре
ГТС пруда в
дер. Огорь
Жиздринского района
ГТС пруда в
дер. Ослинка
Год ввода в
эксплуатацию
1983
4
IV
Объем пруда
или
водохранилища
(тыс. куб. м)
5
1395,0
1957
IV
1600,0
7,5
Муниципальная
1976
IV
1247,0
4,0
Муниципальная
1977
IV
528,0
4,0
Муниципальная
Пониженный уровень
безопасности
1952
IV
7820,0
10,0
Муниципальная
Пониженный уровень
безопасности
1988
IV
1165,0
5,4
Муниципальная
Пониженный уровень
безопасности
1977
IV
753,0
4,5
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
Пониженный уровень
безопасности
3
Класс
капитальности
Напор на
водосбросе
(м)
3,5
7
Областная
8
Пониженный уровень
безопасности
Неудовлетворительный
уровень
безопасности,
районный центр
Пониженный уровень
безопасности
6
IV
Вид
собственности
1983
IV
622,0
8,4
Бесхозная
1975
IV
762,0
5,5
Бесхозная
Обоснование для
включения
Пониженный уровень
безопасности
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Жиздринского района
ГТС пруда в
дер. Потросово
Козельского района
ГТС пруда в
дер. Падерки
Куйбышевского
района
ГТС пруда в
дер. Лужница
Куйбышевского
района
ГТС пруда в
дер. Мокрое
Куйбышевского
района
ГТС пруда в
г. Сосенский
ГТС пруда в
дер. Калинино
Козельского района
ГТС пруда в
дер. Савино
Людиновского района
ГТС пруда в
дер. Букань
Людиновского района
ГТС пруда в
дер. Рябцево
Малоярославецкого
района
ГТС пруда в
дер. Лошиха
Мещовского района
ГТС пруда в
дер. Любунь
Спас-Деменского
района
ГТС пруда в
дер. Ферзиково
1984
IV
717,0
8,0
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1980
IV
530,0
4,0
Муниципальная
Пониженный уровень
безопасности
1983
IV
616,0
5,0
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1966
IV
595,0
4,5
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1985
IV
122,0
3,0
Бесхозная
1980
IV
293,2
4
Бесхозная
Неудовлетворительный
уровень безопасности
Пониженный уровень
безопасности
1981
IV
585,0
7,4
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1986
IV
619,0
5,2
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1987
IV
622,0
4,0
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
IV
990,0
9,5
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1994
IV
550,0
4,5
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1988
IV
722,0
8,5
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ферзиковского
района
ГТС пруда в
дер. Дурасово
Ферзиковского
района
ГТС пруда в
дер. Грязново
Ферзиковского
района
ГТС пруда в
г. Жукове
ГТС пруда в
г. Белоусове
ГТС пруда в
с. Грабцеве
Ферзиковского
района
ГТС пруда в
г. Боровске
ГТС пруда в
с. Климов Завод
Юхновского района
ГТС пруда в
дер. Обидино
Юхновского района
ГТС пруда в
дер. Мурдасово
Сухиничского района
ГТС пруда в
пос. Бабынино
Бабынинского района
1979
IV
615,0
7,1
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1982
IV
585,0
5,0
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
1958
IV
100,0
3,5
Бесхозная
1965
IV
165,0
4,0
Бесхозная
IV
47,0
3,0
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности
Пониженный уровень
безопасности
Пониженный уровень
безопасности
IV
832,0
5,5
Муниципальная
1960
IV
104,0
3,0
Бесхозная
1983
IV
298,0
3,5
Бесхозная
1979
IV
358,0
4,5
Бесхозная
1990
IV
83,7
3,0
Бесхозная
Пониженный уровень
безопасности после
паводка
Пониженный уровень
безопасности
Пониженный уровень
безопасности после
пожара
Пониженный уровень
безопасности
Пониженный уровень
безопасности,
районный центр
Приложение N 2
к долгосрочной целевой Программе
"Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений и предупреждение негативного
воздействия вод на территории
Калужской области (2011-2015 годы)"
СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2015 ГОДЫ)"
┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование мероприятия │ Сроки
│Ответственные за│
Источники
│
Сумма
│
В том числе по годам
│
│ п/п │
│реализации│
реализацию
│финансирования │ расходов ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│
│
│
│ мероприятия
│
│(тыс. руб.)│ 2011 │ 2012 │ 2013
│ 2014
│ 2015 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
11
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Подраздел 1 "Основные мероприятия Программы"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│
│Всего по Программе
│2011-2015 │
│Федеральный
│
95949,5 │24000,0 │71949,5 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет <1>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Федеральный
│
39124,35│ 9993,25│ 8682,8 │ 6816,1 │ 6816,1 │ 6816,10│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(субвенции)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Областной
│
39780,3 │ 1390,0 │38390,3 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет <2>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Областной
│
25992,48│11837,48│14155,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет <2>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
6499,0 │
30,0 │ 6469,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│<3>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Внебюджетные
│
9500,0 │ 3500,0 │ 6000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│источники
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│В том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │Строительство и
│2012
│
│Федеральный
│
40000,0 │
0
│40000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│реконструкция
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│водохозяйственных
│
│
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│сооружений
│
│
│Областной
│
2400,0 │
0
│ 2400,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Областной
│
22500,0 │
0
│22500,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
5000,0 │
0
│ 5000,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 1.1 │Строительство пруда на р.│2012
│Министерство
│Федеральный
│
0
│
0
│
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│Велье у с. Красного
│
│природных
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│Хвастовичского района
│
│ресурсов,
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│(областная
│
│экологии и
│Областной
│
2400,0 │
0
│ 2400,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│собственность),
│
│благоустройства │бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│Калужской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│области (далее -│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│МПРЭиБ)
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│Проектные работы
│2012
│МПРЭиБ
│Областной
│
2400,0 │
0
│ 2400,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 1.2 │Реконструкция
│2012
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
40000,0 │
0
│40000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│гидротехнических
│
│Органы местного │бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│сооружений Кировского
│
│самоуправления │(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│нижнего водохранилища
│
│(далее - ОМС)
│Областной
│
22500,0 │
0
│22500,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│(муниципальная
│
│(по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность),
│
│согласованию)
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местный бюджет │
5000,0 │
0
│ 5000,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│Первый пусковой комплекс │2012
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
40000,0 │
0
│40000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию)
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Областной
│
18230,0 │
0
│18230,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местный бюджет │
1000,0 │
0
│ 1000,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│Второй пусковой комплекс │2012
│МПРЭиБ,
│Областной
│
4270,0 │
0
│ 4270,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию)
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местный бюджет │
4000,0 │
0
│ 4000,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │Капитальный ремонт ГТС
│
│
│Федеральный
│
55949,5 │24000,0 │31949,5 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Областной
│
5799,88│ 3199,88│ 2600,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Областной
│
17280,3 │ 1390,0 │15890,3 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
1499,0 │
30,0 │ 1469,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2.1 │Капитальный ремонт ГТС
│2012
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
│
│
│
│
│
│
│
│пруда на р. Вырке
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Калуги (областная
│
│
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│Областной
│
2600,0 │
0
│ 2600,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│В том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│Проектные работы
│2012
│
│Областной
│
2600,0 │
0
│ 2600,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2.2 │Капитальный ремонт ГТС на│2012
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
15999,98│
0
│15999,98│
0
│
0
│
0
│
│
│р. Протве в г. Боровске │
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│(муниципальная
│
│согласованию)
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│Областной
│
7092,5 │
0
│ 7092,5 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
789,0 │
0
│ 789,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2.3 │Капитальный ремонт ГТС 6 │2012
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
15000,0 │
0
│15000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│прудов на ручьях без
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│названия, притоках
│
│согласованию)
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Туреи в г. Мещовске
│
│
│Областной
│
6713,1 │
0
│ 6713,1 │
0
│
0
│
0
│
│
│(муниципальная
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
675,0 │
0
│ 675,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2.4 │Капитальный ремонт ГТС
│2011-2012 │МПРЭиБ,
│Федеральный
│
9425,02│ 8475,5 │ 949,52│
0
│
0
│
0
│
│
│пруда на р. Серебрянке в │
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Мещовске
│
│согласованию)
│(субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│(муниципальная
│
│
│Областной
│
3084,68│ 999,98│ 2084,7 │
0
│
0
│
0
│
│
│собственность)
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
25,0 │
20,0 │
5,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2.5 │Капитальный ремонт ГТС
│2011
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
13105,9 │13105,9 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│нагульного пруда N 2 у
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│д. Межуры Боровского
│
│согласованию)
│Областной
│
3199,9 │ 3199,9 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│района (областная
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2.6 │Капитальный ремонт ГТС
│2011
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
2418,6 │ 2418,6 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│пруда на р. Сукремль в
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│с. Хвастовичи
│
│согласованию)
│Областной
│
390,01│ 390,01│
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│(муниципальная
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
10,0 │
10,0 │
0
│
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 3 │Ремонтные работы на ГТС, │2011-2012 │Владельцы ГТС
│Внебюджетные
│
3500,0 │ 1500,0 │ 2000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│находящихся в акционерной│
│(по
│источники
│
│
│
│
│
│
│
│
│и частной собственности │
│согласованию)
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4 │Исследования и работы в │2011-2012 │МПРЭиБ,
│Областной
│
17192,6 │ 8437,6 │ 8755,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│сфере водных отношений
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию)
│Внебюджетные
│
2000,0 │
0
│ 2000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│источники
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.1 │Инвентаризация ГТС
│2011-2012 │МПРЭиБ,
│Областной
│
7100,0 │ 5000,0 │ 2100,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию)
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.2 │Разработка и проведение │2011-2012 │МПРЭиБ
│Областной
│
2347,0 │ 1147,0 │ 1200,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│экспертизы деклараций
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│безопасности ГТС,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│находящихся в областной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│4.2.1│Разработка и проведение │2012
│Владельцы ГТС
│Внебюджетные
│
2000,0 │
0
│ 2000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│экспертизы деклараций
│
│(по
│источники
│
│
│
│
│
│
│
│
│безопасности ГТС,
│
│согласованию)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│находящихся в акционерной│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и частной собственности │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.3 │Осуществление
│2011-2012 │МПРЭиБ
│Областной
│
3790,6 │ 1790,6 │ 2000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│государственного
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│мониторинга водных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│объектов в части
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│полномочий субъектов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Российской Федерации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.4 │Обеспечение мониторинга │2011-2012 │МПРЭиБ
│Областной
│
655,0 │ 500,0 │ 155,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│за состоянием ГТС,
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│находящихся в областной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.5 │Определение территорий
│2012
│МПРЭиБ
│Областной
│
900,0 │
0
│ 900,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│Калужской области,
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│подверженных негативному │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│воздействию вод
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.6 │Уточнение протяженности │2012
│МПРЭиБ
│Областной
│
1500,0 │
0
│ 1500,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│береговой линии водных
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│объектов, расположенных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на территории Калужской │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│области, в границах
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населенных пунктов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.7 │Составление перечня озер │2012
│МПРЭиБ
│Областной
│
300,0 │
0
│ 300,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│Калужской области
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.8 │Составление перечня
│2012
│МПРЭиБ
│Областной
│
300,0 │
0
│ 300,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│родников Калужской
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4.9 │Составление перечня болот│2012
│МПРЭиБ
│Областной
│
300,0 │
0
│ 300,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│Калужской области
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 5 │Осуществление мер по
│2011-2015 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
39124,35│ 9993,25│ 8682,8 │ 6816,10│ 6816,10│ 6816,10│
│
│охране водных объектов и │
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│предотвращению
│
│
│(субвенции)
│
│
│
│
│
│
│
│
│негативного воздействия │
│
│Областной
│
600,0 │ 200,0 │ 400,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│вод и ликвидация его
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│последствий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│Осуществление мер по
│2011-2015 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
10421,64│
0
│ 1000,0 │
951,05│ 1654,49│ 6816,10│
│
│охране водных объектов
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Областной
│
600,0 │ 200,0 │ 400,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.1│Закрепление на местности │2012-2013 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
926,35│
0
│ 400,0 │
526,35│
0
│
0
│
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Оки в районе г. Калуги│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.2│Определение и
│2015
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
1000,0 │
0
│
0
│
0
│
0
│ 1000,0 │
│
│установление границ
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│водоохранных зон и
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Угры
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.3│Определение границ
│2012-2014 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
1903,0 │
0
│ 300,0 │
300,0 │ 1303,0 │
0
│
│
│водоохранных зон и
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Протвы в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населенных пунктов:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Боровск,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Балабаново,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Ермолино, г. Обнинск, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Жуков, с. Высокиничи, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Кременки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.4│Закрепление на местности │2014
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
351,49│
0
│
0
│
0
│
351,49│
0
│
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Протвы в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Боровска
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.5│Закрепление на местности │2015
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
816,10│
0
│
0
│
0
│
0
│ 816,10│
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Протвы в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Обнинска, г. Жукова, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│с. Высокиничи,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Кременки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.6│Закрепление на местности │2015
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
300,0 │
0
│
0
│
0
│
0
│ 300,0 │
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Протвы в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Ермолина,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Балабанова
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.7│Разработка проекта
│2012-2013 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
424,7 │
0
│ 300,0 │
124,7 │
0
│
0
│
│
│"Расчистка русла ручья и │
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│ложа пруда в д. Шишкино │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Тарусского района
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Калужской области"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.8│Расчистка русла ручьев и │2015
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
4700,0 │
0
│
0
│
0
│
0
│ 4700,0 │
│
│ложа пруда в районе
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│д. Шишкино Тарусского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│района
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.1.9│Обеспечение
│2011-2012 │МПРЭиБ
│Областной
│
600,0 │ 200,0 │ 400,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│государственного
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│регионального контроля и │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│надзора за аналитической │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│информацией
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 5.2 │Осуществление мер по
│2011-2014 │
│Федеральный
│
28702,71│ 9993,25│ 7682,8 │ 5865,05│ 5161,61│
0
│
│
│предотвращению
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│негативного воздействия │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вод
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.2.1│Расчистка русла
│2011
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
4769,5 │ 4769,5 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│р. Медынки в районе
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Медыни
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.2.2│Расчистка русла р. Брыни │2012
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
6182,79│
0
│ 6182,79│
0
│
0
│
0
│
│
│в районе г. Сухиничи
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.2.3│Расчистка русла
│2011
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
3895,5 │ 3895,5 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│р. Сукремль в районе
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│с. Хвастовичи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.2.4│Разработка проекта
│2011
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
1328,25│ 1328,25│
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│"Расчистка русла
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Туреи, р. Серебрянки и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ручьев в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Мещовска"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5.2.5│Расчистка русла р. Туреи,│2012-2014 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
12526,67│
0
│ 1500,01│ 5865,05│ 5161,61│
0
│
│
│р. Серебрянки и ручьев в │
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│районе г. Мещовска
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 6 │Расчистка лож прудов и
│2011-2012 │Водопользователи│Внебюджетные
│
4000,0 │ 2000,0 │ 2000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│водохранилищ, переданных │
│(по
│источники
│
│
│
│
│
│
│
│
│в пользование по
│
│согласованию)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│договорам водопользования│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Подраздел 2 "Территориальный разрез основных мероприятий Программы"
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Муниципальное образование "Город Калуга"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Капитальный ремонт ГТС
│2012
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
0
│
0
│
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│пруда на р. Вырке
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Калуги (областная
│
│
│Областной
│
2600,0 │
0
│ 2600,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│собственность)
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │Закрепление на местности │2012-2013 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
926,35│
0
│ 400,0 │
526,35│
0
│
0
│
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Оки в районе г. Калуги│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Муниципальное образование "Город Киров и Кировский район"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Реконструкция Кировского │2012
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
40000,0 │
0
│40000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│нижнего гидроузла
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│(муниципальная
│
│согласованию)
│Областной
│
22500,0 │
0
│22500,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│собственность)
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местный бюджет │
5000,0 │
0
│ 5000,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Муниципальное образование "Хвастовичский район"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Строительство пруда на
│2012
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
0
│
0
│
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│р. Велье у с. Красного
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│Хвастовичского района
│
│
│Областной
│
2400,0 │
0
│ 2400,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│(областная собственность)│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │Капитальный ремонт ГТС
│2011
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
2418,6 │ 2418,6 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│пруда на р. Сукремль в
│
│ОМС (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│с. Хвастовичи
│
│согласованию)
│Областной
│
390,01│ 390,01│
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│(муниципальная
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│Местный бюджет │
10,0 │
10,0 │
0
│
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 3 │Расчистка русла и ложа
│2011
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
3895,5 │ 3895,5 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│пруда на р. Сукремль в
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│районе с. Хвастовичи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Муниципальное образование "Боровский район"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Капитальный ремонт ГТС на│2012
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
15999,98│
0
│15999,98│
0
│
0
│
0
│
│
│р. Протве Боровского
│
│МО (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│района (муниципальная
│
│согласованию)
│Областной
│
7092,5 │
0
│ 7092,5 │
0
│
0
│
0
│
│
│собственность)
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местный бюджет │
789,0 │
0
│ 789,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │Капитальный ремонт ГТС
│2011
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
13105,9 │13105,9 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│нагульного пруда N 2 у
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│д. Межуры Боровского
│
│
│Областной
│
3199,9 │ 3199,9 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│района (областная
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 3 │Закрепление на местности │2014
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
351,49│
0
│
0
│
0
│
351,49│
0
│
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Протвы в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Боровска
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4 │Закрепление на местности │2015
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
816,10│
0
│
0
│
0
│
0
│ 816,10│
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Протвы в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Обнинска, г. Жукова, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│с. Высокиничи,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Кременки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 5 │Закрепление на местности │2015
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
300,0 │
0
│
0
│
0
│
0
│ 300,0 │
│
│границ водоохранных зон и│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│прибрежных защитных полос│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Протвы в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Ермолина,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Балабанова
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Муниципальное образование "Медынский район"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Расчистка русла
│2011
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
4769,5 │ 4769,5 │
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│р. Медынки в районе
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Медыни
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Муниципальное образование "Сухиничский район"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Расчистка русла р. Брыни │2012
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
6182,8 │
0
│ 6182,8 │
0
│
0
│
0
│
│
│в районе г. Сухиничи
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Муниципальное образование "Тарусский район"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Разработка проекта
│2012-2013 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
424,7 │
0
│ 300,0 │
124,7 │
0
│
0
│
│
│"Расчистка русла ручья и │
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│ложа пруда в д. Шишкино │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Тарусского района
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Калужской области"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │Расчистка ложа пруда в
│2015
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
4700,0 │
0
│
0
│
0
│
0
│ 4700,0 │
│
│районе д. Шишкино
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│Тарусского района
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│
Муниципальное образование "Мещовский район"
│
├─────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│ 1 │Капитальный ремонт ГТС
│2011-2012 │МПРЭиБ,
│Федеральный
│
9425,02│ 8475,5 │ 949,52│
0
│
0
│
0
│
│
│пруда на р. Серебрянке в │
│МО (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Мещовске
│
│согласованию)
│Областной
│
3084,68│ 999,98│ 2084,7 │
0
│
0
│
0
│
│
│(муниципальная
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
25,0 │
20,0 │
5,0 │
0
│
0
│
0
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │Разработка проекта
│2011
│МПРЭиБ
│Федеральный
│
1328,25│ 1328,25│
0
│
0
│
0
│
0
│
│
│"Расчистка русла
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│р. Туреи, р. Серебрянки и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ручьев в районе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Мещовска"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 3 │Расчистка русла р. Туреи,│2012-2015 │МПРЭиБ
│Федеральный
│
12526,67│
0
│ 1500,01│ 5865,05│ 5161,61│
0
│
│
│р. Серебрянки и ручьев в │
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│районе г. Мещовска
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 4 │Капитальный ремонт ГТС 6 │2012
│МПРЭиБ,
│Федеральный
│
15000,0 │
0
│15000,0 │
0
│
0
│
0
│
│
│прудов на ручьях без
│
│МО (по
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│названия, притоках
│
│согласованию)
│Областной
│
6713,1 │
0
│ 6713,1 │
0
│
0
│
0
│
│
│р. Туреи в г. Мещовске
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│(муниципальная
│
│
│(межбюджетные │
│
│
│
│
│
│
│
│собственность)
│
│
│субсидии)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Местные бюджеты│
675,0 │
0
│ 675,0 │
0
│
0
│
0
│
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘
-------------------------------<1> Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет ежегодно уточняться после принятия областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период.
<3> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с
решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на
плановый период.
<4> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из внебюджетных источников, ежегодно уточняются в процессе
реализации Программы.
Download