АЛТАЙСКИЙ КРАЙ - Управление Алтайского края по культуре и

advertisement
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН
Об утверждении краевой целевой программы "Демографическое развитие
Алтайского края" на 2008 - 2015 годы
Принят
Постановлением Алтайского краевого
Законодательного Собрания
от 02.10.2008 N 650
Статья 1
Утвердить краевую целевую программу "Демографическое развитие Алтайского
края" на 2008 - 2015 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
г. Барнаул
10 октября 2008 года
N 94-ЗС
Приложение
к Закону
Алтайского края
"Об утверждении краевой целевой
программы "Демографическое
развитие Алтайского края"
на 2008 - 2015 годы"
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ"
НА 2008 - 2015 ГОДЫ
Паспорт
краевой целевой программы
"Демографическое развитие Алтайского края"
на 2008 - 2015 годы
Наименование
программы
краевая целевая
развитие Алтайского
(далее - "программа")
программа
края"
на
"Демографическое
2008 - 2015 годы
Основание для
разработки программы
Государственный
заказчик программы
Послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая
2006 года;
Направления и основные мероприятия по улучшению
демографической ситуации в Российской Федерации,
а
также параметры их реализации на 2007 - 2010 гг.,
утвержденные протоколом Президиума
Совета
при
Президенте Российской Федерации
по
реализации
приоритетных национальных проектов и демографической
политике от 23 мая 2007 года N 19;
Указ Президента Российской Федерации от 9 октября
2007 года N 1351
"Об
утверждении
Концепции
демографической политики Российской Федерации
на
период до 2025 года"
Администрация Алтайского края
Основные
разработчики
программы
Главное
управление
Алтайского
края
по
здравоохранению и фармацевтической деятельности;
Главное управление Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению последствий ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
управление Алтайского края по образованию и делам
молодежи;
управление Алтайского края по труду и занятости
населения;
Управление Федеральной миграционной службы по
Алтайскому краю (по согласованию);
управление Администрации края по
работе
с
обращениями граждан и общественными объединениями
Цель программы
стабилизация численности населения
края и создание условий для ее роста,
качества
жизни
и
увеличение
продолжительности жизни
Задачи программы
оказание государственной
поддержки
семьям,
имеющим детей,
в том числе малоимущим семьям;
государственная поддержка малоимущих
многодетных
семей;
обеспечение доступности для населения Алтайского
края дошкольных учреждений и повышение
качества
предоставляемых ими услуг;
укрепление института
семьи,
воспитание
ответственного материнства и отцовства;
создание условий,
способствующих
сокращению
уровня материнской и младенческой смертности;
укрепление репродуктивного здоровья населения,
здоровья детей и подростков;
создание государственной системы поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей,
и граждан,
воспитывающих детей данной категории;
развитие
семейных форм
устройства детей-сирот и
детей,
оставшихся без попечения родителей;
усиление мер, направленных на сокращение уровня
смертности от внешних причин;
значительное снижение
уровня
заболеваемости
социально значимыми и представляющими опасность для
окружающих заболеваниями;
обеспечение занятости женщин, имеющих малолетних
детей и испытывающих трудности при трудоустройстве;
эффективное управление миграционными процессами
Алтайского
повышение
ожидаемой
для
устойчивого
социально-экономического
демографического развития Алтайского края
Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели программы
Срок реализации
программы
Исполнители
программы
и
рождаемость - число родившихся живыми на тысячу
человек населения;
средняя ожидаемая продолжительность жизни;
снижение различия ожидаемой
продолжительности
предстоящей жизни между мужчинами и женщинами;
естественный
прирост
населения - соотношение
рождаемости и смертности;
удельный
вес
семей, получающих ежемесячное
пособие на ребенка, в общем числе семей с детьми;
охват детей услугами дошкольного образования,
в
процентах от общего числа детей дошкольного возраста;
численность детей,
находящихся в интернатных
учреждениях;
уровень материнской смертности на 100 тыс. детей,
родившихся живыми;
уровень младенческой смертности на 1000 детей,
родившихся живыми;
индекс детности - количество детей,
которое
воспроизведет 1 женщина в фертильном возрасте;
удельный вес детей I группы здоровья в общем
количестве детей;
первичный выход на инвалидность детей в возрасте
от 0 до 17 лет (включительно);
удельный вес детей,
оставшихся без попечения
родителей, в общем количестве детей;
удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в
семью,
в общем количестве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
уровень смертности трудоспособного населения;
уровень смертности;
охват всеми
видами
медицинских
осмотров
работающих женщин;
затраты на охрану труда на 1 работающую женщину;
количество пострадавших на производстве женщин в
расчете на 1000 работающих женщин;
уровень трудоустройства женщин в
результате
прохождения профессионального обучения;
уровень
регистрируемой
безработицы
среди
трудоспособных женщин, в том числе женщин в возрасте
20 - 29 лет;
удельный вес женщин, имеющих малолетних детей, в
общем числе безработных граждан, завершивших обучение
по направлению органов
государственной
службы
занятости населения;
количество семей, прибывших в Алтайский край для
работы и проживания
2008 - 2015 годы
Главное
управление
Алтайского
края
по
здравоохранению и фармацевтической деятельности;
Главное управление Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению последствий ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
Главное управление экономики
и
инвестиций
Алтайского края;
управление Алтайского края по образованию и делам
молодежи;
управление Алтайского края по труду и занятости
населения;
управление Алтайского края по культуре;
управление Алтайского края
по
печати
и
информации;
Управление Федеральной миграционной службы по
Алтайскому краю (по согласованию);
управление Администрации края по
работе
с
обращениями граждан и общественными объединениями;
некоммерческие
общественные
организации,
осуществляющие деятельность по поддержке
семьи,
детей, пропаганде нравственных и семейных ценностей
(по согласованию)
Объемы и источники
финансирования
программы
финансирование программы осуществляется за счет
средств:
федерального
бюджета - в
соответствии
с
действующими федеральными целевыми программами
и
приоритетными национальными проектами, направленными
на решение вопросов демографического развития
в
регионе;
краевого бюджета - в соответствии с
законом
Алтайского края о краевом бюджете на
очередной
финансовый год и плановый
период.
Объемы
финансирования программных мероприятий из краевого
бюджета ежегодно корректируются в соответствии с
объемами,
утвержденными на эти
цели
законом
Алтайского края о краевом бюджете на
очередной
финансовый год и плановый период,
как и средства
адресной инвестиционной программы;
местных бюджетов - финансирование мероприятий из
местных бюджетов осуществляется
после
принятия
органами местного самоуправления
соответствующих
решений;
Общий объем финансирования программы составляет
17947,0 млн. руб.,
в том числе из федерального
бюджета - 3312,9 млн.
руб.,
краевого и местных
бюджетов - 14634,1 млн. руб.
Ожидаемые результаты
реализации программы
стабилизация показателя продолжительности жизни
на уровне не ниже 69,5 лет;
достижение уровня рождаемости не ниже 13 человек
на 1000 населения;
снижение смертности:
общей - до уровня не более 13 человек на 1 тыс.
населения;
в трудоспособном возрасте - до уровня не более
6,9 человек на 1 тыс. населения;
снижение уровня младенческой смертности до 8,9 на
1000 детей, родившихся живыми;
снижение уровня материнской смертности - до 20 на
100 тыс. детей, родившихся живыми;
прекращение потерь населения
от
процессов
естественного движения (показатель
естественного
прироста = 0);
увеличение удельного веса детей 1 группы здоровья
до 40 процентов от общего количества детей;
снижение показателя
первичного
выхода
на
инвалидность детей в возрасте от 0 до 17
лет
(включительно) до 20 на 10 тыс. детей;
сокращение доли малоимущего населения до
5
процентов от общей численности населения;
увеличение
числа
детей
в
дошкольных
образовательных учреждениях до 80 процентов от общего
числа детей дошкольного возраста;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в
семью,
до 80 процентов от общего
количества
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей;
уменьшение числа детей, находящихся в интернатных
учреждениях, в 2 раза;
снижение уровня регистрируемой безработицы среди
трудоспособных женщин до 3,0 процентов;
увеличение уровня трудоустройства
женщин
в
результате прохождения профессионального обучения на
1 - 1,5 процентных пункта ежегодно;
увеличение удельного веса женщин,
имеющих
малолетних детей, в общем числе безработных граждан,
завершивших обучение
по
направлению
органов
государственной службы занятости населения,
до 10
процентов;
увеличение в 1,4 раза числа семей,
прибывших в
край для работы и проживания.
1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения
программными методами
Работа по демографическому развитию региона, начиная с 2002 года, строилась в
соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 16 апреля 2002 года N
204 "О плане первоочередных мероприятий на 2002 - 2003 годы по реализации в
Алтайском крае Концепции демографического развития Российской Федерации на период
до 2015 г.". В соответствии с основными целями и задачами демографического развития в
части укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни,
стимулирования рождаемости и укрепления семьи определялись ключевые направления
реализуемой в Алтайском крае социальной политики в интересах семьи, охраны
материнства и детства.
В рамках этих направлений разработаны и выполняются более 20 социально
значимых краевых и ведомственных целевых программ, в том числе краевая целевая
программа "Дети Алтая" на 2007 - 2010 годы, краевая целевая программа "Молодежь
Алтая" на 2007 - 2010 годы, краевая целевая программа "Социальная поддержка
малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007 - 2010 годы, ведомственная
целевая программа "Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения
Алтайского края" на 2008 - 2010 годы и др. Законом Алтайского края были утверждены
целевые программы в области здравоохранения на 2007 - 2010 годы, на выполнение
которых на весь период выделено около 800 млн. рублей. Действуют целевые программы
в области образования, принятые для поддержки детей, укрепления их здоровья,
совершенствования воспитания и образования. Сохранена и развивается система
государственных и муниципальных учреждений всех отраслей социальной сферы.
Краевой бюджет является социально направленным, более половины его средств идет на
реализацию социальной политики, развитие социальной сферы края.
Заметный вклад в развитие отраслей социальной сферы, особенно здравоохранения,
образования, напрямую влияющих на изменение демографической ситуации, внесли
приоритетные национальные проекты. В рамках реализации приоритетных национальных
проектов "Здоровье" и "Образование" в Алтайский край за 2007 год привлечено
финансовых и материальных ресурсов на сумму более 2,5 млрд. рублей. Улучшилась
материально-техническая база учреждений здравоохранения и образования. Существенно
обновился парк автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов.
Укрепился кадровый потенциал этих отраслей.
В результате принимаемых мер в демографической ситуации Алтайского края
сложились некоторые позитивные изменения.
Уровень рождаемости за период с 2005 по 2007 годы вырос на 9,7 процента (с 10,3
промилле до 11,3 промилле). Число родившихся в 2007 году увеличилось на 2769 (на 10,8
процента по сравнению с 2006 годом). Показатель общей смертности снизился на 10,8
процента (с 16,7 промилле в 2005 г. до 14,9 в 2007 г.). Число умерших сократилось за два
года на 5169 человек. Смертность трудоспособного населения снизилась на 18 процентов
(с 8,7 в 2005 г. до 7,0 в 2007 г. на 1 тыс. человек населения трудоспособного возраста).
Число умерших трудоспособных граждан за 2 года сократилось на 2,5 тысячи человек.
В сравнении с 2005 годом снизился уровень общей инвалидности, а в
трудоспособном возрасте - на 29,3 процента (с 56,4 в 2005 г. до 39,9 в 2007 г. на 10000
человек населения).
Заметным стало снижение убыли населения за счет процессов естественного
движения. Показатель естественного прироста вырос на 43,8 процента (с -6,4 промилле в
2005 г. до -3,6 в 2007 г.), при этом абсолютная убыль населения сократилась на 7137 чел.
Коэффициент превышения числа умерших над родившимися снизился с 1,6 (2005 г.) до
1,3 (2007 г.). Показатель младенческой смертности уменьшился с 11,5 (2005 г.) до 10,17
(2007 г.) на 1 тысячу детей, родившихся живыми. Число детей, умерших на первом году
жизни, сократилось на 23 (на 7,5 процентов).
Но в целом демографическая ситуация в Алтайском крае остается напряженной. В
настоящее время в регионе проживает 2508,5 тыс. человек (1,8 процента всего населения
России). С 1996 года происходит постоянное сокращение абсолютной численности
населения Алтайского края (за 2001 - 2007 годы на 132,6 тыс. чел.). Изменение указанной
численности населения - результат взаимодействия процессов естественного
воспроизводства и миграции.
Основной демографической проблемой в Алтайском крае является сокращение
численности населения, обусловленное его естественной убылью (за счет превышения
смертности над рождаемостью). Показатель естественной убыли населения в 2006 году 5,1 промилле, в 2007 году - 3,6 промилле, что превышает среднероссийский уровень (3,4
промилле). Показатель рождаемости в 2006 году составил 10,1 промилле и был самым
низким в Сибирском федеральном округе. Регистрируемые показатели свидетельствуют о
том, что уровень рождаемости в Алтайском крае не обеспечивает даже простое
воспроизводство населения. В 2007 году уровень рождаемости возрос по сравнению с
2006 годом на 11,9 процента и достиг показателей Российской Федерации (11,3
промилле). По уровню младенческой смертности Алтайский край входит в число 31
субъекта Российской Федерации, в которых превышены среднероссийские показатели. В
2006 году показатель младенческой смертности составил 11,2 промилле и был
существенно выше, чем в таких субъектах Сибирского федерального округа, как
Кемеровская, Новосибирская, Омская и Читинская области. Показатель младенческой
смертности в 2007 году снизился до 10,2 промилле (по Российской Федерации за 2007 год
- 9,4 промилле). Основными причинами младенческой смертности в 2007 году были
болезни и состояния, возникающие в перинатальном периоде (60,6 процента), врожденные
аномалии развития (19,0 процента) и несчастные случаи, травмы и отравления (6,3
процента). Уровень младенческой смертности в сельской местности (11,5 промилле)
существенно выше, чем в городской (8,9 промилле).
За последние десять лет почти в два раза увеличилось количество женщин с
патологией репродуктивной системы, что отразилось на здоровье беременных женщин.
Каждая вторая беременная женщина в настоящее время страдает хронической анемией,
каждая четвертая имеет патологию почек и сердечно-сосудистой системы. На этом фоне
идет рост осложнений у женщин при беременности, а также рост заболеваемости
новорожденных. Наблюдается высокий уровень материнской смертности (31,9 на 100 тыс.
детей, рожденных живыми), который существенно превышает таковой в Сибирском
федеральном округе (27,3 на 100 тыс. детей, рожденных живыми) и показатели по России
в целом (23,8 на 100 тыс. детей, рожденных живыми). Растет число различных
осложнений при родах, в 2007 году только 1/4 всех родов зарегистрированы как
нормальные. Потери от преждевременной и младенческой смертности в наибольшей
степени снижают показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Эти
показатели составляют в целом 66,6 года: у женщин - 73,2 года, у мужчин - 60,5 года.
Негативное влияние на репродуктивное здоровье населения оказывают
неблагоприятные условия труда. На работах с вредными и тяжелыми условиями труда
занято более 46 тысяч женщин, что обусловливает высокий уровень производственного
травматизма, в том числе со смертельным исходом, и ведет к росту профессиональных
заболеваний.
Смертность населения, как общая, так и преждевременная, в основном обусловлена
тремя классами причин: болезнями системы кровообращения, несчастными случаями,
травмами и отравлениями (насильственные или внешние причины) и онкологическими
заболеваниями. В 2007 году на эти причины приходилось 83,5 процента всех умерших и
76,4 процента умерших в трудоспособном возрасте. Несчастные случаи, отравления,
травмы составляют в структуре общей смертности до 14 процентов, также они являются
ведущей причиной смертности трудоспособного населения (до 36 процентов).
Депопуляция населения обусловливается и низким уровнем доходов жителей
Алтайского края, в том числе имеющих детей. По состоянию на 1 января 2008 года
органами социальной защиты населения выплачивается ежемесячное пособие почти на 2/3
несовершеннолетних детей, проживающих в Алтайском крае. В силу объективных
обстоятельств не сокращается число социальных сирот. В Алтайском крае 12739 детей,
лишенных родительского попечения. Ежегодно выявляется около трех тысяч таких детей
(за 2007 год - 2750 детей). Продолжают воспитываться в детских интернатных
учреждениях 2723 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
Алтайском крае формируется служба психолого-медико-педагогического сопровождения
замещающих семей, требуют дальнейшего развития механизмы мониторинга и контроля
пребывания детей в замещающих семьях.
На демографическую ситуацию влияет также и недостаток учреждений дошкольного
образования. Обеспеченность местами в них в Алтайском крае составила за 2007 год 58,9
процента (по России - 61,9 процента). При этом половина сел края не имеет учреждений,
реализующих программы дошкольного образования. На учете для получения мест в
детских садах в Алтайском крае состоят более 30 тысяч детей. Рост рождаемости в
последние годы еще в большей мере актуализирует данную проблему.
Для улучшения демографической ситуации необходимо изменение положения
женщин, имеющих детей, в сфере труда и занятости. Среди официально
зарегистрированных безработных в Алтайском крае 60 процентов составляют женщины,
из них каждая четвертая в возрасте 20 - 29 лет. Более 27 процентов безработных женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, не имеют профессии
(специальности). Уровень безработицы трудоспособных женщин составляет 4,8 процента
и значительно превышает показатель общей безработицы по краю (3,8 процента), а
женщин в возрасте 20 - 29 лет - 4,1 процента.
Требует комплексного подхода решение вопросов повышения миграционной
привлекательности Алтайского края и, в конечном итоге, - обеспечение за счет этого
потребностей динамично развивающейся экономики края в квалифицированной рабочей
силе. До 2001 года миграционный прирост являлся источником компенсации потерь
населения от естественной убыли. С 2001 года миграционный прирост сменился
миграционным оттоком: ежегодно регион покидают 6 - 8 тыс. человек. За 2007 год
миграционная убыль составила 5,8 тыс. человек.
Следствием негативных демографических процессов является изменение
половозрастной структуры населения. Численность лиц пенсионного возраста в
Алтайском крае превышает численность детей в 1,28 раза. Структура населения по полу
характеризуется преобладанием женщин: на 1000 мужчин приходится 1159 женщин.
Численный перевес женщин начинается в возрастной группе 20 - 24 года. Возрастающая
доля женщин в старших возрастных группах связана прежде всего с более высоким
уровнем продолжительности их жизни. В то же время сокращается численность девочек
(от 0 до 18 лет), их доля составляет от всего населения по краю всего лишь 10,2 процента
(17,8 процентов - по Российской Федерации).
По пессимистическому варианту прогноза предположительной численности
населения края, рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 2000 2005 годах, без учета программ по улучшению здоровья населения, сокращению уровня
смертности и увеличению уровня рождаемости, население края сократится к 2025 году до
2,2 млн. человек, уменьшится ожидаемая продолжительность жизни, сократится
численность женщин репродуктивного возраста, увеличится доля граждан старше
трудоспособного возраста. Развитие ситуации по данному сценарию, помимо
демографических потерь, неблагоприятно скажется на основных показателях социальноэкономического развития края, прежде всего на темпе роста валового внутреннего
продукта и обеспеченности края трудовыми ресурсами, потребует структурных и
качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной помощи с учетом
увеличения доли граждан старшего возраста.
В связи с вышеизложенным предстоит организовать деятельность органов
государственной власти Алтайского края, направленную на перелом негативных
тенденций в демографических процессах и на достижение прироста населения.
Накопленный ранее опыт применения программно-целевого метода для улучшения
положения семьи, женщин, детей, позитивные результаты реализации программных
мероприятий, с одной стороны, а с другой - наличие нерешенных проблем в рамках
реализации предыдущих целевых социально значимых программ, сложившаяся
демографическая ситуация в Алтайском крае, подтверждают необходимость разработки
краевой целевой программы по демографическому развитию региона и организации
комплексного подхода к решению демографических задач в их взаимосвязи.
С помощью программно-целевого метода предстоит обеспечить концентрацию сил и
средств на приоритетных направлениях демографического развития (рождаемость,
смертность, миграция); своевременное реагирование на демографические тенденции в
текущем периоде; организацию учета региональных особенностей демографического
развития и координацию действий органов государственной власти и институтов
гражданского общества.
Соблюдение этих принципов приведет к осуществлению мер по улучшению
положения семьи, охраны отцовства, материнства, детства, к реальному позитивному
изменению демографической ситуации в Алтайском крае.
Ценность и новизна данной программы, в отличие от ранее действующих,
заключается в комплексности и направленности на решение конкретных задач
демографического развития; в применении современных подходов и технологий при
решении проблем демографии; в направленности выбранных целей и задач, а также
мероприятий программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых при
помощи индикаторов и показателей.
2. Основная цель и задачи программы
Целью программы является стабилизация численности населения Алтайского края и
создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 69,5 лет.
Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда
задач социально-экономического развития Алтайского края, включая обеспечение
стабильного экономического роста и роста благосостояния населения; снижение уровня
бедности и уменьшение дифференциации по доходам; создание эффективной социальной
инфраструктуры и рынка доступного жилья; повышение уровня занятости населения;
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Задачи программы:
оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе
малоимущим семьям; государственная поддержка многодетных семей;
обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения края;
повышение качества образовательных услуг в дошкольных учреждениях;
укрепление института семьи, воспитание ответственного материнства и отцовства;
создание условий, способствующих сокращению уровня материнской и
младенческой смертности;
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
совершенствование государственной системы поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, и граждан, воспитывающих детей данной категории; развитие
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
усиление мер, направленных на сокращение уровня смертности от внешних причин;
значительное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и
представляющими опасность для окружающих заболеваниями;
обеспечение занятости женщин, имеющих малолетних детей и испытывающих
трудности при трудоустройстве;
эффективное управление миграционными процессами для устойчивого социальноэкономического и демографического развития Алтайского края.
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий программы приведен в таблицах 3 - 8.
Программные мероприятия представлены по шести направлениям, определенным в
соответствии с Направлениями и основными мероприятиями по улучшению
демографической ситуации в Российской Федерации, а также параметрами их реализации
на 2007 - 2008 гг., утвержденными Протоколом Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике от 23 мая 2007 года N 19.
Направление I "Поддержка семей с детьми" содержит программные мероприятия,
способствующие укреплению института семьи с детьми, повышению качества их жизни.
Мероприятия указанного направления обеспечивают повышение статуса семьи, адресную
поддержку семей с детьми, особенно многодетных семей. В частности, предполагается
введение единовременного пособия матерям, родившим тройню, в размере 150 тыс.
рублей, ежегодной денежной выплаты в размере 500 рублей на детей из многодетных
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума для
подготовки ребенка к школе, единовременного пособия в размере 1 тыс. рублей на
ребенка из многодетной семьи со среднедушевым: доходом ниже величины прожиточного
минимума для подготовки первоклассника к школе, компенсации части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за посещение ребенком государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Основными мероприятиями
по данному направлению являются обеспечение детей местами в детских садах путем
строительства новых зданий, реконструкции старых, открытия дополнительных групп,
повышения качества предоставляемых услуг дошкольного образования.
Направление II "Укрепление здоровья семьи, развитие системы родовспоможения и
улучшение оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов"
содержит программные мероприятия, направленные на сокращение младенческой и
материнской смертности; укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья
детей и подростков. Основными мероприятиями данного направления являются создание
центра по невынашиванию беременности, современной сети перинатальных центров,
краевого андрологического центра, центров по поддержке бесплодных пар, внедрению
технологий экстракорпорального оплодотворения.
Направление III "Содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей". Мероприятия программы по данному направлению
обеспечивают снижение численности детей в учреждениях общественного воспитания и
стабилизацию роста числа социальных сирот в крае; развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частности, формирование
института приемных семей, внедрение технологий постинтернатного сопровождения
замещающих семей; совершенствование государственной системы поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а также граждан, воспитывающих детей данной
категории, укрепление здоровья детей-сирот, находящихся в интернатных учреждениях,
организация их санаторного лечения и реабилитации. Предусматриваются выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного
пособия гражданам, усыновившим детей; присуждение гранта Губернатора Алтайского
края в сфере поощрения опекунов (попечителей), приемных родителей, дети которых
проявили особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни; меры по
организация санаторного лечения, оздоровительного отдыха детей из приемных семей.
Направление IV "Снижение смертности от предотвратимых причин, заболеваний,
определяющих высокую смертность населения". Мероприятия данного направления
способствуют сокращению уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте.
К основным из них относятся совершенствование оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях;
современное оснащение КГУЗ "Краевой центр медицины катастроф", а также
мероприятия по сокращению потерь здоровья населения от отравлений алкоголем и
наркотиками, от туберкулеза и других социально значимых и представляющих опасность
для окружающих заболеваний.
Направление V "Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей,
их профессиональная подготовка". Основные программные мероприятия по данному
направлению служат повышению занятости женщин, имеющих малолетних детей и
испытывающих
трудности
при
трудоустройстве,
а
также
обеспечивают
профессиональную подготовку, переподготовку, обучение данной категории женщин,
улучшение условий труда и охрану труда работающих женщин.
Направление VI "Регулируемая замещающая миграция". Основными программными
мероприятиями по данному направлению являются прием, размещение прибывающих в
Алтайский край семей, обеспечение их работой, жильем, медицинским обслуживанием,
организация учебы и отдыха их детей.
Выплата новых пособий и предоставление льгот будет обеспечиваться путем
разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов.
4. Ресурсное обеспечение
Для решения задач, поставленных в настоящей программе, предусматривается
обеспечить в Алтайском крае стабильное и последовательное увеличение расходов на
государственную поддержку семей с детьми и охрану здоровья населения. Источниками
финансирования расходов на государственную поддержку семей с детьми и охрану
здоровья населения являются федеральный, краевой, местные бюджеты, средства
коммерческих и общественных организаций, благотворительных фондов и иные
внебюджетные средства.
Финансирование мероприятий программы по годам (2008 - 2015 гг.) будет
осуществляться за счет средств краевого бюджета, федерального бюджета (в рамках
реализации целевых федеральных программ, приоритетных национальных проектов) и
местных бюджетов. Общий объем финансирования программы составляет 17947,0 млн.
рублей, в том числе за счет средств краевого и местных бюджетов - 14634,1 млн. руб.; за
счет средств федерального бюджета (на условиях софинансирования) - 3312,9 млн.
рублей.
Наибольший объем финансирования (10590,0 млн. рублей) будет направлен на
реализацию мероприятий программы по направлению "Поддержка семей с детьми". Его
доля в общих расходах составляет почти 60 процентов, в том числе 8584,6 млн. руб. будут
направлены на развитие системы дошкольного образования (в том числе более 90
процентов - на капитальное строительство).
При этом объемы бюджетных ассигнований, направляемых из краевого бюджета на
реализацию мероприятий программы в части развития системы дошкольного образования,
ежегодно корректируются в соответствии с объемами, утвержденными на эти цели
законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также
определяются в местных бюджетах решением органов местного самоуправления. Кроме
того, решению проблем в области семьи и демографии способствуют уже реализуемые
краевые целевые и ведомственные программы.
Объемы финансирования программы по источникам и основным направлениям
расходов представлены в таблице 1 к настоящей программе.
5. Особенности реализации программы на муниципальном уровне
Данная программа сможет изменить демографические тенденции в положительную
сторону только в том случае, если работа по ее реализации будет осуществляться
органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления,
бизнес-сообществами и общественными организациями. Для этого в городах и районах
края необходимо разработать и принять программы (планы) по улучшению
демографической ситуации, как неотъемлемой части комплексных программ социальноэкономического развития территории, и согласованных с мероприятиями, реализуемыми в
рамках приоритетных национальных проектов.
В муниципальной программе улучшения демографической ситуации необходимо
отразить дополнительно принимаемые в этом направлении меры, указать планируемые
финансовые затраты и ожидаемые результаты (демографические показатели). В этом
случае муниципальная программа будет выполнять консолидирующую роль в решении
проблем демографии на указанной территории.
6. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить эффективную
деятельность по созданию в Алтайском крае благоприятных условий для комплексного
решения вопросов демографической политики региона, направленной на увеличение
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости,
улучшение здоровья населения, сохранение и укрепление семьи, семейных ценностей,
регулирование внутренней и внешней миграции.
Реализация мероприятий по направлению I "Поддержка семей с детьми" приведет к
снижению числа семей с детьми, получающих пособие на ребенка, за время действия
программы с 62,1 до 45,1 процента, увеличить до 80 процентов количество детей,
получающих дошкольное образование, будет способствовать укреплению института
семьи, формированию ответственного родительства.
Реализация программных мероприятий по направлению II "Укрепление здоровья
семьи; развитие учреждений родовспоможения и улучшение оказания медицинской
помощи женщинам во время беременности и родов" позволит обеспечить: повышение
рождаемости (до 13 человек на 1000 населения); сокращение материнской смертности - не
более 20 человек на 100 тысяч детей, родившихся живыми; сокращение младенческой
смертности (не больше 8,9 детей на 1 тысячу родившихся живыми).
В результате реализации мероприятий по направлению III "Содействие устройству
на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 80
процентов увеличится удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей данной
категории; в 2 раза сократится число детей в интернатных учреждениях.
Оценка эффективности реализации мероприятий по направлению IV "Снижение
смертности от предотвратимых причин, заболеваний, определяющих высокую смертность
населения" выражается в сокращении ежегодных абсолютных потерь от смертности по
причинам, управляемым в сфере здравоохранения: сокращение уровня общей смертности
- до 13 человек на 1000 населения; уровня в трудоспособном возрасте смертности до 6,9
на 1000 населения.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по направлению V "Повышение
занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка" - это
снижение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин, в том
числе женщин в возрасте 20 - 29 лет, с 6,4 до 3 процентов и 5,4 до 3 процентов
соответственно.
Результатом реализации программных мероприятий по направлению VI
"Регулируемая замещающая миграция" станет ежегодное увеличение количества семей,
прибывающих в Алтайский край для работы и проживания, а за период 2008 - 2015 годы в 1,4 раза.
Эффективность реализации программы оценивается по уровню достижения значений
ее важнейших целевых индикаторов (таблица 2).
Часть индикаторов, приведенных в таблице 2, не является показателями
официальной статистики, а рассчитывается по ведомственным методикам. К ним
относятся такие, как: индекс детности; удельный вес детей 1 группы здоровья в общем
количестве детей; удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, в общем
количестве детей; удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; численность детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в детских интернатных учреждениях; уровень
регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин, в т.ч. женщин в возрасте 20
- 29 лет; удельный вес женщин, имеющих малолетних детей, в общем числе безработных
женщин, завершивших обучение по направлению службы занятости населения; уровни
трудоустройства женщин в результате прохождения профессионального обучения.
7. Информационное обеспечение реализации программы
Информационное обеспечение реализации программы будет осуществляться за счет
данных государственной и региональной статистики, итогов переписи населения,
результатов мониторинга ключевых демографических процессов (смертность,
рождаемость, продолжительность жизни и др.) и данных социологических исследований.
Предусмотрено проведение постоянной подготовки и размещения в средствах
массовой информации тематических материалов об основных направлениях семейной и
демографической политики, реализуемой в регионе. Главное управление Алтайского края
по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, (далее - "Главалтайсоцзащита"), Главное управление
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края, управление Алтайского края по
образованию и делам молодежи, управление Администрации края по работе с
обращениями граждан и общественными объединениями, управление Алтайского края по
труду и занятости населения, управление Алтайского края по печати и информации,
управление Алтайского края по культуре, Управление Федеральной миграционной
службы по Алтайскому краю (по согласованию) будут вести размещение материалов на
специальных страницах Интернет-сайтов. В газетах "Алтайская правда", "Диалог", "Мы и
здоровье" и других будет идти регулярный выпуск тематических страниц по вопросам
семейной и демографической политики.
Будут подготовлены и изданы буклеты, такие как "От зачатия до рождения",
"Здоровый образ жизни и здоровье будущих мам", "Ответственное родительство" и др.
Планируется внедрение новых методов пропаганды ценностей семьи, здорового образа
жизни, издание буклетов для информирования конкретных категорий населения по
вопросам укрепления семьи, формирования ответственного родительства. Во всех
средствах массовой информации будет обеспечиваться информационное сопровождение
мероприятий, проводимых в рамках Года семьи (2008 год), Года ребенка (2010 год), Дня
защиты детей, Дня матери, а также хода проведения Эстафеты родительского подвига в
Алтайском крае.
Реализации программы будет способствовать создание и размещение рекламы
социальной направленности в районах и городах Алтайского края, как по месту работы,
так и по месту жительства.
Планируется ежегодное проведение мониторинга социальных демографических
процессов, отдельных мониторингов по вопросам занятости женщин, имеющих
малолетних детей; обеспечения детей местами в детских садах; профилактики
врожденных пороков развития детей (плода); обеспечения жильем молодых семей и др.
Усилиями основных исполнителей данной программы в Алтайском крае будет
развернута информационно-просветительская кампания, направленная на формирование у
населения понимания ценностей семьи, ответственного родительства, сохранения
духовно-нравственных ценностей.
8. Система управления реализацией программы
Государственным заказчиком программы является Администрация Алтайского края.
Исполнителями программы являются Главалтайсоцзащита, Главное управление
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края, управление Алтайского края по
образованию и делам молодежи, управление Администрации края по работе с
обращениями граждан и общественными объединениями, управление Алтайского края по
труду и занятости населения, управление Алтайского края по печати и информации,
управление Алтайского края по культуре, а также Управление Федеральной
миграционной службы по Алтайскому краю (по согласованию), администрации городов и
районов Алтайского края (по согласованию).
Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий программы;
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации в
Алтайском крае демографической политики;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в
рамках реализации программы в отчетном году;
методическое обеспечение деятельности органов государственной власти
Алтайского края и муниципальных образований, направленной на решение
демографических проблем;
постоянный мониторинг демографических процессов и корректировка на его основе
принимаемых мер демографической политики в регионе;
оказание конкретной помощи в реализации мероприятий данной программы в
Алтайском крае органам местного самоуправления.
Межведомственную координацию и оценку реализации программы осуществляет
координационный совет по реализации краевой целевой программы "Демографическое
развитие Алтайского края" на 2008 - 2015 годы, состав которого утверждается
Администрацией Алтайского края.
Заказчиком-координатором программы выступает Главное управление Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Заказчик-координатор
ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края отчет о ходе выполнения
программы согласно формам, утвержденным Главным управлением экономики и
инвестиций Алтайского края.
Исполнители по каждому направлению программы: по направлениям I, III Главалтайсоцзащита, управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; по
направлениям II, IV - Главное управление Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности; по направлениям V, VI - управление Алтайского края по
труду и занятости - ежеквартально в срок до 15 числа каждого месяца, следующего за
отчетным, предоставляют информацию о результатах выполнения программных
мероприятий заказчику-координатору.
Таблица 1
Сводные финансовые затраты
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Источники и
│
Финансовые затраты (млн. руб.)
│
│
направления
├───────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
│
расходов
│ Всего │
В том числе по годам
│
│
│
├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│
│
│ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│
│
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│
1
│
2
│
3 │
4 │
5 │
6 │ 7
│ 8
│ 9
│ 10 │
├──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Всего
финансовых│17947,0│ 310,6│1731,2│1816,1│3060,8│2735,5│2897,8│2788,0│2606,9│
│затрат
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой бюджет
│10151,3│ 137,4│ 987,2│1042,6│1829,6│1532,4│1671,6│1590,9│1359,6│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│федеральный бюджет│ 3312,9│ 155,0│ 706,9│ 709,3│ 274,3│ 289,2│ 339,2│ 389,6│ 449,1│
│(на
условиях│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│софинансирования) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│местные бюджеты
│ 4482,8│ 10,7│ 15,3│
7,5│ 899,2│ 898,2│ 879,4│7999,9│ 790,7│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│внебюджетные
│
│
- │
- │ │ │ │ │ │ │
│источники
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Капитальные
│11797,1│ 95,6│ 457,5│ 713,0│2355,0│2092,0│2238,0│2028,0│1818,0│
│вложения, всего
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│федеральный бюджет│
│
- │
- │ │ │ │ │ │ │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой бюджет
│ 7536,5│ 95,6│ 442,0│ 663,8│1429,8│1208,8│1375,5│1265,5│1055,5│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│местный бюджет
│ 4260,6│
│ 15,5│ 49,2│ 925,2│ 883,2│ 862,5│ 762,5│ 762,5│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│внебюджетные
│
│
- │
- │ │ │ │ │ │ │
│источники
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица 2
Динамика важнейших целевых индикаторов
эффективности реализации программы
Целевой индикатор
1
Рождаемость - число
родившихся живыми
на тысячу человек
населения
Индекс детности количество детей,
которое
воспроизведет 1
женщина
в
фертильном возрасте
Средняя ожидаемая
продолжительность
жизни
Удельный вес детей
1 группы здоровья в
общем количестве
детей
Первичный выход на
инвалидность детей
в возрасте от 0 до
17 лет
(включительно)
Единица
измерения
2006 год
(базовый)
Значение индикатора по годам
2007 год 2008 год
2009 год
2
промилле
3
10,1
4
11,3
5
11,4
коэффициент
1,209
1,220
лет
66,64
процент
на 10 тыс.
детского
населения
2015 год
6
11,6
2010 <1>
год
7
11,8
1,250
1,300
1,360
1,400
67,0
67,5
68,0
68,5
69,5
30,8
32,5
33,5
34,5
35,5
40,0
30,6
25,4
24,8
23,8
23,0
20,0
8
13,0
Снижение различия
ожидаемой
продолжительности
предстоящей жизни
между мужчинами и
женщинами
Охват всеми видами
медицинских
осмотров работающих
женщин
Затраты на охрану
труда на
1
работающую женщину
Количество
пострадавших на
производстве женщин
Уровень
младенческой
смертности на 1000
детей, родившихся
живыми
Уровень материнской
смертности
Уровень смертности
на 1000 человек
населения
лет
12,7
11,5
10,5
9,5
9,0
6,0
процент
86,9
87,3
87,7
88,1
88,5
90,5
руб. на
человека
1086
1250
1480
1720
1970
2530
человек
на 1000
женщин
занятых в
экономике
края
промилле
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
1,6
11,15
10,17
11,0
10,5
10,0
8,9
30,0
28,0
26,0
24,0
20,0
14,9
14,6
14,4
14,2
13,0
на 100
31,3
тыс.
детей,
родившихся
живыми
промилле
15,2
Уровень смертности
трудоспособного
населения
Естественный
прирост населения соотношение
рождаемости
и
смертности
Удельный вес семей
(в процентах),
получающих
ежемесячное пособие
на ребенка, в общем
числе семей с
детьми
Удельный вес детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в общем
количестве детей
Удельный
вес
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
переданных
на
воспитание в семью,
в общем количестве
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей
промилле
7,15
7,0
7,05
7,02
7,0
6,9
промилле
-5,1
-3,6
-3,2
-2,8
-2,4
0,0
процент
62,1
56,6
53,7
51,9
50,2
45,1
процент
2,8
2,5
2,45
2,4
2,3
1,8
процент
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
80,0
Численность детей,
находящихся
в
интернатных
учреждениях
Охват
детей
услугами
дошкольного
образования,
в
процентах от общего
числа
детей
дошкольного
возраста
Уровень
регистрируемой
безработицы среди
трудоспособных
женщин
в том числе женщин
в возрасте 20 - 29
лет
Удельный
вес
женщин, имеющих
малолетних детей, в
общем
числе
безработных
граждан,
завершивших
обучение
по
направлению
органов
государственной
службы занятости
населения
человек
4351
4144
3955
3765
3575
2072
процент
57,2
58,9
59
60,2
65
80
процент
6,0
4,8
4,5
4,3
4,0
3,0
5,4
4,1
3,8
3,7
3,5
3,0
6,0
6,7
7,5
8,0
8,5
10,0
процент
Уровень
трудоустройства
женщин в результате
прохождения
профессионального
обучения
Количество семей,
прибывших
в
Алтайский край для
работы и проживания
процент
75,0
75,4
76,5
77,5
78,5
85
единиц
нет
данных
нет
данных
692
720
850
1000
-------------------------------<1> Важнейшие целевые индикаторы эффективности реализации программы на 2011 - 2014 годы будут указаны при подведении итогов
за 2010 год.
Перечень
мероприятий программы
Таблица 3
Направление I "Поддержка семей с детьми"
┌───────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┐
│
N
│ Наименование │
Объем финансирования (тыс. руб.)
│ Источники
│ Исполнитель │
Ожидаемый
│
│ п/п │ мероприятия
├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┤финансирования│
│ результат
от │
│
│
│2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год │2014 год│2015 год│
Всего │
│
│
реализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
мероприятия │
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
11
│
12
│
13
│
14
│
├───────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
1. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе малоимущим семьям; государственная поддержка малоимущих многодетных семей
│
├───────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│1.1.
│Установление
│
│
750 │
750│
750│
750│
750 │
750│
750│
5250 │краевой
│Главалтай│адресная
│
│
│единовременного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│соцзащита
│материальная
│
│
│пособия матерям,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│поддержка
│
│
│родившим тройню,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│многодетной
│
│
│в
размере 150│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семьи
│
│
│тыс. руб.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│1.2.
│Ежегодная
│
│ 10000 │
10000│
10000│
10000│ 10000 │
10000│
10000│
70000 │краевой
│Главалтай│адресная
│
│
│денежная выплата│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│соцзащит а
│материальная
│
│
│в размере
500│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│поддержка
│
│
│руб. на детей из│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│многодетной
│
│
│многодетных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семьи
│
│
│семей
со│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│среднедушевым
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│доходом
ниже│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│величины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│прожиточного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│минимума
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подготовки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ребенка к школе │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│1.3.
│Единовременное │
│ 3000 │
3000│
3000│
3000│
3000 │
3000│
3000│
21000 │краевой
│Главалтай│адресная
│
│
│пособие
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│соцзащита
│материальная
│
│
│размере 1
тыс.│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│поддержка
│
│
│руб.
на ребенка│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│многодетной
│
│
│из
многодетной│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семьи
│
│
│семьи
со│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│среднедушевым
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│доходом
ниже│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│величины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│прожиточного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│минимума
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подготовки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│первоклассника к│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│школе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│1.4.
│Компенсация
│ 120500│145300 │ 170000│ 200000│ 240000│ 290000 │ 340000│ 400000│ 1905800 │федеральный
│
│адресная
│
│
│части
платы,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│выплата
│
│
│взимаемой
с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│компенсации
│
│
│родителей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│родителям
│
│
│(законных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│представителей) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│за
посещение│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ребенком
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│государственных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и муниципальных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образовательных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│реализующих
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│основную
обще-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образовательную │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│программу
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│дошкольного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого по
│ 120500│159050 │ 183750│ 213750│ 253750│ 303750 │ 353750│ 413750│ 2002050 │
│
│
│
│
│подразделу 1,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0│ 13750 │
13750│
13750│
13750│ 13750 │
13750│
13750│
96250 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│ 120500│145300 │ 170000│ 200000│ 240000│ 290000 │ 340000│ 400000│ 1905800 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения Алтайского края;
│
│
повышение качества образовательных услуг в дошкольных учреждениях
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┤
│
2.1. Обеспечение возможности помещения детей в образовательные учреждения, реализующие
│
│
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
│
├───────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.1.1. │Открытие
│
│
- │
│
4000│
4000│
4000 │
25500│
7000│
44500 │
│управление
│увеличение
│
│
│дополнительных │
│
│
│ из них│ из них│ из них │ из них│ из них│
из них │
│Алтайского края│количества
│
│
│групп
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по образованию│групп на
89,│
│
│действующих
│
│
- │
│
2000│
2000│
2000 │
12750│
3500│
22250 │краевой
│и
делам│мест
в
них│
│
│дошкольных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│молодежи;
│на 1780
│
│
│образовательных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│органы
│
│
│
│учреждениях
│
│
- │
│
2000│
2000│
2000 │
12750│
3500│
22250 │местные
│местного
│
│
│
│(далее - "ДОУ") │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджеты
│самоуправления │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.1.2. │Открытие ДОУ
в│
│
- │
│
25000│
23000│ 10500 │
30000│
30000│ 118500 │
│управление
│увеличение
на│
│
│качестве
│
│
│
│ из них│ из них│ из них │ из них│ из них│
из них │
│Алтайского края│79
количества│
│
│юридического
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
образованию│учреждений;
│
│
│лица на площадях│
│
- │
│
12500│
11500│
5250 │
15000│
15000│
59250 │краевой
│и
делам│увеличение
│
│
│общеобразовате- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│молодежи;
│количества
│
│
│льных учреждений│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│органы
│групп
в
них│
│
│
│
│
- │
│
12500│
11500│
5250 │
15000│
15000│
59250 │местные
│местного
│до 184,
мест│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджеты
│самоуправления │до 3680
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.1.3. │Реконструкция
│
│
- │
│ 300000│ 300000│ 275000 │
75000│
75000│ 1025000 │
│управление
│увеличение
на│
│
│зданий ДОУ
│
│
│
│ из них│ из них│ из них │ из них│ из них│
из них │
│Алтайского края│205
количества│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
образованию│учреждений:
│
│
│
│
│
- │
│ 150000│ 150000│ 137500 │
37500│
37500│ 512500 │краевой
│и
делам│увеличение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│молодежи;
│количества
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капиталь ные │органы
│групп в
них до│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения) <**>│местного
│660, мест
- до│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│самоуправления │13595
│
│
│
│
│
- │
│ 150000│ 150000│ 137500 │
37500│
37500│ 512500 │местные
│(по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджеты
│согласованию) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.1.4. │Повышение уровня│
15000│ 15000 │
15000│
15000│
15000│ 15000 │
15000│
15000│ 120000 │местные
│управление
│установка
в│
│
│пожарной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджеты
│Алтайского края│623
ДОУ│
│
│безопасности,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по образованию│пожарной
│
│
│обеспечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
делам│сигнализации, │
│
│безопасных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молодежи;
│в
795
ДОУ -│
│
│условий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│органы
│кнопок
│
│
│функционирования│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│местного
│тревожной
│
│
│ДОУ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│самоуправления
│сигнализации, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ (по
│в
856
ДОУ -│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ согласованию) │систем
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│видеонаблюдения│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.1.5. │Строительство
│
│
- │
│ 1450000│ 1450000│1450000 │ 1450000│ 1450000│ 7250000 │
│управление
│увеличение
на│
│
│новых ДОУ
│
│
│
│ из них│ из них│ из них │ из них│ из них│
из них │
│Алтайского края│145
количества│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ по образованию│ДОУ:
увеличение│
│
│
│
│
- │
│ 725000│ 725000│ 725000 │ 725000│ 725000│ 3625000 │краевой
│и
делам│количества
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│ молодежи;
│групп в
них до│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │органы
│1015, мест
- до│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│местного
│16240
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│самоуправления │
│
│
│
│
│
- │
│ 725000│ 725000│ 725000 │ 725000│ 725000│ 3625000 │местные
│(по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджеты
│согласованию) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.1.6. │Открытие
групп│
│
- │
│
4400│
4400│
4400 │
4400│
4400│
22000 │
│управление
│увеличение
│
│
│кратковременного│
│
│
│ из них│ из них│ из них │ из них│ из них│
из них │
│Алтайского края│количества
│
│
│пребывания
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по образованию│групп до
110,│
│
│общеобразовате- │
│
│
│
2200│
2200│
2200 │
2200│
2200│
11000 │краевой
│и
делам│мест в
них до│
│
│льных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│молодежи;
│1760
│
│
│учреждениях,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│органы
│
│
│
│реализующих
│
│
│
│
2200│
2200│
2200 │
2200│
2200│
11000 │местные
│местного
│
│
│
│основную общеоб-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджеты
│самоуправления │
│
│
│разовательную
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(по
│
│
│
│программу
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
│
│дошкольного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого по
│
15000│ 15000 │
15000│ 1798400│ 1796400│1758900 │ 1599900│ 1581400│ 8580000 │
│
│
│
│
│подразделу 2.1, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
0│
0 │
0│ 891700│ 890700│ 871950 │ 792450│ 783200│ 4230000 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0│
0 │
0│
0│
0│
0 │
0│
0│
0 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0│
0 │
0│
16700│
15700│
9450 │
29950│
20700│
92500 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет,│
0│
0 │
0│ 875000│ 875000│ 862500 │ 762500│ 762500│ 4137500 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│местные бюджеты,│
15000│ 15000 │
15000│ 906700│ 905700│ 886950 │ 807450│ 798200│ 4350000 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│местные бюджеты,│
0│
0 │
0│ 875000│ 875000│ 862500 │ 762500│ 762500│ 4137500 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2.2. Обеспечение качества предоставления услуг дошкольного образования
│
├───────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.2.1. │Проведение
│
│
500 │
│
500│
│
600 │
│
700│
2300 │краевой
│управление
│повышение
│
│
│конкурса
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
края│эффективности │
│
│"Детский
сад│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по образованию│воспитания
и│
│
│Алтая"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
делам│дополнительного│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│молодежи;
│образования
│
│2.2.2. │Проведение
│
500│
- │
500│
│
600│
│
700│
│
2300 │
│муниципальные │детей;
│
│
│конкурса
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│органы
│обобщение
и│
│
│"Воспитатель
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│управления
│применение
│
│
│года Алтая"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образованием
│прогрессивных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(по
│педагогических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ согласованию) │идей
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│технологий
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого по
│
500│
500 │
500│
500│
600│
600 │
700│
700│
4600 │
│
│
│
│
│подразделу 2.2, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
500│
500 │
500│
500│
600│
600 │
700│
700│
4600 │
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
500│
500 │
500│
500│
600│
600 │
700│
700│
4600 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого по разделу│
15500│ 15500 │
15500│ 1798900│ 1797000│1759500 │ 1600600│ 1582100│ 8584600 │
│
│
│
│
│2, в том числе │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
500│
500 │
500│ 892200│ 891300│ 872550 │ 793150│ 783900│ 4234600 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
500│
500 │
500│
500│
600│
600 │
700│
700│
4600 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0│
0 │
0│
16700│
15700│
9450 │
29950│
20700│
92500 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет,│
0│
0 │
0│ 875000│ 875000│ 862500 │ 762500│ 762500│ 4137500 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│местные бюджеты,│
15000│ 15000 │
15000│ 906700│ 905700│ 886950 │ 807450│ 798200│ 4350000 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│местные бюджеты,│
0│
0 │
0│ 8750000│ 875000│ 862500 │ 762500│ 762500│ 4137500 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
3. Укрепление института семьи, воспитание ответственного материнства и отцовства
│
├───────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│3.1.
│Развитие
│
│
- │
│
│
│
│
│
│
│
│Главалтай│снижение
числа│
│
│межведомственной│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│соцзащита
│детей,
│
│
│технологии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оставшихся
без│
│
│раннего
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│попечения
│
│
│выявления
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│родителей
│
│
│кризисной помощи│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семьям из группы│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│риска
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│социальному
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сиротству
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.2. │Внедрение
│
│
- │
│
│
│
│
│
│
│
│Главалтай│снижение
числа│
│
│технологии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│соцзащита
│детей,
│
│
│работы
с сетью│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оставшихся
без│
│
│социальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│попечения
│
│
│контактов
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│родителей
│
│
│учреждениях
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│социального
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обслуживания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семьи и детей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.3. │Проведение
│
16│
16,5│
17│
20│
20│
0,0│
20│
20│
129,5 │краевой
│управление
│привлечение
│
│
│краевого
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│внимания
к│
│
│конкурса
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
по│проблеме
охраны│
│
│детского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ культуре
│материнства
│
│
│художественного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и детства
│
│
│творчества "Имя│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│светлое
твое",│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│посвященного Дню│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│матери
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.4. │Проведение
│
100│
- │
│
│
│
│
│
│
100 │краевой
│управление
│привлечение
│
│
│финала краевого│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│внимания
к│
│
│конкурса
отцов│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
по│проблемам
│
│
│"Отец
-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуре
│семьи,
к│
│
│ответственная
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вопросам
│
│
│должность"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│значения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отцовского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│воспитания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детей,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│укрепление
роли│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
повышение│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│статуса
отца-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│воспитателя
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.5. │Пополнение фонда│
100│
100 │
100│
│
│
│
│
│
300 │краевой
│управление
│создание
│
│
│библиотек
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│позитивной
│
│
│наглядными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
по│информационной │
│
│пособиями, про-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуре
│среды
│
│
│пагандирующими │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│привлекатель│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ность семейного│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образа
жизни,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ответственного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│материнства,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отцовства
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.6. │Проведение среди│
50│
- │
│
│
│
│
│
│
50 │краевой
│управление
│активизация
│
│
│муниципальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│работы
│
│
│библиотек
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
по│библиотек
с│
│
│краевого
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуре
│молодежью
по│
│
│конкурса
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пропаганде
│
│
│"Библиотека
-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семейных
│
│
│дом
семейного│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ценностей
│
│
│чтения"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.7. │Проведение
│
90│
- │
│
│
│
│
90│
│
180 │краевой
│управление
│повышение
│
│
│конкурса
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│статуса
отца-│
│
│досуговых
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
по│воспитателя
в│
│
│программ
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуре
│социально│
│
│отцов и сыновей│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культурном
│
│
│"Крепи семью
-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пространстве, │
│
│крепи отчизну" │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пропаганда
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│примеров
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│достойного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отцовства
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.8. │Проведение
│
- │
- │
│
│
│
10 │
15│
│
25 │краевой
│управление
│активизация
│
│
│краевого
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│деятельности
│
│
│смотра-конкурса │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
по│культурно│
│
│деятельности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуре
│досуговых
│
│
│семейных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений
с│
│
│любительских
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│участием
семей,│
│
│объединений
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│расширение
│
│
│клубов
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│аспекта
│
│
│интересам
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│направлений
│
│
│"Семейный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клубной
работы│
│
│выходной"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│с семьями
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.9. │Разработка
и│
- │
30 │
│
30│
│
30 │
- │
30│
120 │краевой
│управление
│повышение
│
│
│издание научно-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│уровня
│
│
│методических
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
│ответственности│
│
│рекомендаций по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по образованию│родителей
за│
│
│воспитанию
у│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
делам│воспитание
│
│
│детей и молодежи│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молодежи
│детей
│
│
│ответственного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│родительства
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.10.│Реализация
│
100│
100 │
100│
200│
200│
200 │
200│
200│
1300 │краевой
│управление
│повышение
│
│
│краевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│уровня
│
│
│образовательной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ края
│ответственности│
│
│программы
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по образованию│родителей
за│
│
│воспитанию
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
делам│воспитание
│
│
│ответственного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молодежи
│детей
│
│
│родительства
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Семейная
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│академия"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│3.1.11.│Празднование Дня│
150│
150 │
150│
150│
150│
150 │
150│
150│
1200 │краевой
│управление
│развитие
форм│
│
│матери,
Дня│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│взаимодействия │
│
│семьи, Дня отца,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
│с
семьей
в│
│
│чествование
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ по образованию│вопросах
│
│
│матерей-героинь,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
делам│воспитания
│
│
│многодетных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молодежи
│детей;
│
│
│семей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│повышение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│престижа
семьи │
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого по разделу│
606│
396,5│
367│
400│
370│
390 │
475│
400│
3404,5│
│
│
│
│
│3, в том числе │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
606│
396,5│
367│
400│
370│
390 │
475│
400│
3404,5│
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Всего
по│ 136606│174946,5│ 199617│ 2013050│ 2051120│ 2063640 │ 1954825│ 1996250│10590054,5│
│
│
│
│
│I направлению, в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│местные бюджеты,│
15000│ 15000 │
15000│ 906700│ 905700│ 886950 │ 807450│ 798200│ 4350000 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│местные бюджеты,│
0│
0 │
0│ 875000│ 875000│ 862500 │ 762500│ 762500│ 4137500 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
1106│ 14646,5│
14617│ 906350│ 905420│ 886690 │ 807375│ 798050│ 4334254,5│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
1106│
896,5│
867│
900│
970│
990 │
1175│
1100│
8004,5│
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0│ 13750 │
13750│
30450│
29450│ 23200 │
43700│
34450│ 188750 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет,│
0│
0 │
0│ 875000│ 875000│ 862500 │ 762500│ 762500│ 4137500 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│ 120500│145300 │ 170000│ 200000│ 240000│ 290000 │ 340000│ 400000│ 1905800 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┘
Таблица 4
Направление II "Укрепление здоровья семьи; развитие
учреждений родовспоможения и улучшение оказания медицинской
помощи женщинам во время беременности и родов"
┌──────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────
───┐
│ N
│ Наименование │
Объем финансирования (тыс. руб.)
│ Источники
│ Исполнитель │
Ожидаемый
│
│ п/п │ мероприятия
├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤финансирования│
│ результат
от │
│
│
│2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│
Всего │
│
│ реализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
мероприятия │
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│ 1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
11
│
12
│
13
│
14
│
├──────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────
───┤
│
1. Создание условий, способствующих сокращению уровня материнской и младенческой смертности
│
├──────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────
───┤
│1.1. │Создание
│
- │112830 │199830 │196580 │ 46305 │ 5305 │ 5305 │ 5305 │ 571460 │
│Главное
│сокращение
│
│
│современного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│управление
│уровня
│
│
│центра
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│младенческой
│
│
│невынашиванию
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│смертности
до│
│
│беременности,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│8,9 детей на
1│
│
│профилактике
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│тыс.
родившихся│
│
│преждевременных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│живыми
│
│
│родов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│медицинской
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│социальной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│реабилитации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│недоношенных
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│маловесных детей│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(на
базе│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│межрайонных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│перинатальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центров,
ГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Краевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│перинатальный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(клинический)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края",
КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Алтайская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│межрегиональной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медико│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│генетической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│консультации)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.1.1.│Открытие
│
- │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │
9100 │краевой
│Главное
│снижение на
20%│
│
│межрайонных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│младенческой
и│
│
│клинико│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
│детской
│
│
│диагностических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
по│смертности
в│
│
│отделений
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│группе
│
│
│базе межрайонных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│недоношенных
│
│
│перинатальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│и
маловесных│
│
│центров
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│детей,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снижение на
30%│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│инвалидности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│у
данной│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│категории
детей│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.1.2.│Проведение
│
- │
980 │
980 │
980 │
980 │
980 │
980 │
980 │
6860 │краевой
│Главное
│снижение на
15%│
│
│перинатальной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│младенческой
│
│
│диагностики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Ал тайского края│смертности
от│
│
│причин
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│врожденных
│
│
│невынашивания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│пороков
│
│
│беременности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│развития.
│
│
│(межрегиональная│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│Снижение на
10%│
│
│медико│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │первичного
│
│
│генетическая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│региональная
│выхода
на│
│
│консультация)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медико│инвалидность
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ге нетическая
│детей до
года│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│консультация
│от
врожденных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(п о
│пороков
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │развития
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.1.3.│Создание
авто-│
- │
250 │
250 │
│
│
│
│
│
500 │краевой
│КГУЗ
│снижение
│
│
│матизированной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│"Перинатальный
│перинатальной │
│
│экспертной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│це нтр
│смертности
на│
│
│системы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(клинический) │15%;
│
│
│мониторинга
за│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
│исключение
│
│
│исходом
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края"
│материнской
│
│
│беременности
у│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│смертности
от│
│
│женщин
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│управляемых
│
│
│с высоким риском│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│причин на
100% │
│
│невынашивания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│беременности
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│преждевременных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│родов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.4.│Реконструкция
│
- │ 69000 │138000 │125000 │ 41000 │
│
│
│ 373000 │
│Главное
│
│
│
│сети
│
- │из них │из них │из них │из них │
│
│
│ из них │
│управление
│
│
│
│перинатальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│центров
│
- │ 53500 │ 88800 │ 74800 │ 32800 │
│
│
│ 249900 │краевой
│по здравоохра-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│нению и фарма-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │цевтической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│деятельности; │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайское
│
│
│
│
│
- │ 15500 │ 49200 │ 50200 │ 8200 │
│
│
│ 123100 │местные
│краевое
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджеты
│унитарное
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │предприятие
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│"Алтайстрой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заказчик"
│
│
│
│КГУЗ
│
- │ 35000 │ 15000 │
│
│
│
│
│
50000 │краевой
│
│
│
│
│"Перинатальный │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой
│
│
│бюджет
│
│
│межрайонный
│
│перинатальный
│
│
│
│
│
│
│
│
Бийской│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│центр
│медико-
│
│географической
6000
│
-
│
-
│
-
│
-
│
-
│
-
│
│вложения)
│
│
│
│
│
│(клинический)
-
│
│(капитальные
6000
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
базе│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
"ЦГБ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Бийска"),
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│местный
│
│
│бюджет
│
│
│зоны
(на
│МУЗ
-
│
3000
-
│
│
│
│
│
│
-
│
-
│
-
│
-
│
│
│
-
│
3000
│
-
│
-
│
-
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│перинатальный
│центр
│Славгородской
│медико-
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 41000
-
│
-
-
│
│
│
│
3000
│
│ 41000
│
-
-
│ 41000
│
-
│
│ 10000
│
-
│
-
│
-
│
│
│
-
│
│межрайонный
│
│
│
-
│
-
│
│
-
│
-
│
-
│
│
3000
│
│
-
│
│
133000
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│географической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│зоны на базе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
│
│
│местный
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│а) МУЗ
│
│"Славгородская
│
-
│
│
│
5000
│
│ЦРБ",
│
│в том числе:
│
│
-
│
│
-
│
│
│
│
│
-
│
│
2500
│
│
│
│
│
│
│
│
-
│
│
│
│
-
│
│
│
│
-
│
│
-
2500
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│б) МУЗ
│
│ 41000
│ 41000
-
│"Благовещенская │
│
5000
│
│ЦРБ",
│
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
-
│
4000
-
│
-
│
│
│
│
│
│
│
8200
│
│
│
│
│
│
│ 32800
│
-
│ 41000
│
│ 32800
1000
│
│
-
-
│
│
-
│
-
│
128000
│краевой
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
-
│
-
2500
│
│
-
│
│
│
│
│
-
│
│
│
│
8200
-
│
│
│
│
-
│
│
│ 32800
8200
-
│
│
│(капитальные
│
-
│
5000
│
│
│
-
│
2500
│
-
│
│
│
-
│
│
-
│
│
-
│
-
│
│
-
│
│
│
│(капитальные
102400
│
-
│
25600
│вложения)
│
│
│
│
│
│местный
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│межрайонный
│
│перинатальный
-
-
│
-
│
-
│
│
│
-
│
│
-
│
│
│ 10000
│ 31000
│
41000
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр Рубцовской│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медико-
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│географической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│зоны на базе:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│а) МУЗ
│
│"Городская
│больница
│
-
│
5000
│
│
│ 31000
│
│
-
│
│
-
│
│
-
│
-
│
-
│
36000
│
│
│
│
│
│
│
│
N 1│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
│
│
│
│
│местный
│
│
│бюджет
│
│
│г. Рубцовска",
│
│в том числе:
│
│
-
│
│
2500
│
-
│
│
│ 15500
│
-
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│б) МУЗ
│
│краевой
│
│
│бюджет
│
│
│больница
│
-
│
│
│
-
│
-
│
│
18000
│
│
-
-
18000
│
│
│
│
│
-
-
-
│
│
│
│
│
-
-
-
│
│
│
│
│
5000
-
-
│
│
2500
│
│
-
│
│
│
│"Городская
-
│ 15500
│
│
-
│
5000
│
│
│
│
│
│
│
│
│
N 3│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
│
│
│
│
│местный
│
│
│г. Рубцовска",
│
│в том числе:
│
-
│
2500
│
│
-
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
-
│
-
│
-
│
-
│
│
│
│
│
│
2500
│
-
│
-
│
│
│
-
│
2500
│
-
│
│
│
-
│
-
│
-
-
│
2500
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│межрайонный
│
- │ 8000 │ 51000 │ 84000 │
│
│
│
│ 143000 │краевой
│
│
│
│
│перинатальный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│центр
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │
│
│
│
│Барнаульской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
│
│медико│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│географической │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│зоны (на
базе│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│МУЗ
"Городская│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница
N 11│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Барнаула")
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе:
│
- │ 4000 │ 25500 │ 42000 │
│
│
│
│
71500 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
- │ 4000 │ 25500 │ 42000 │
│
│
│
│
71500 │местный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.1.5.│Реконструкция
│
- │ 12000 │ 30000 │ 40000 │
│
│
│
│
82000 │краевой
│Главное
│увеличение
до│
│
│КГУЗ "Алтайская│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│40%
удельного│
│
│краевая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │Алтайского края│веса
здоровых│
│
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│по здравоохра-│детей;
│
│
│детская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нению и фарма-│уменьшение
│
│
│больница"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цевтической
│до
15%│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│де ятельности; │первичного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайское
│выхода
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевое
│инвалидность
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│унитарное
│детей
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предприятие
│возрасте
от│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"А лтайстрой│0 до 18
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заказчик"
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.6.│Приобретение
│
- │ 29300 │ 29300 │ 29300 │ 3025 │ 3025 │ 3025 │ 3025 │ 100000 │
│Главное
│
│
│
│оборудования для│
│из них │из них │из них │ из них│ из них│ из них│из них │ из них │
│управление
│
│
│
│первого
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│второго этапов │
- │ 14650 │ 14650 │ 14650 │ 1512,5│ 1512,5│ 1512,5│ 1512,5│
50000 │краевой
│по
│
│
│
│выхаживания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│здравоохранению│
│
│
│недоношенных
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│маловесных детей│
│ 14650 │ 14650 │ 14650 │
1512,5│ 1512,5│ 1512,5│ 1512,5│
50000 │федеральный
│ской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│деятельности; │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Перинатальный │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(клинический) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края";
КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Алтайская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница"
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.2. │Организация
│
- │ 11310 │ 10310 │ 1950 │ 1950 │ 1950 │ 1950 │ 1950 │
31370 │
│ГУЗ
"Краевая│отсутствие
│
│
│работы
центра│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│материнской
│
│
│экстрагениталь- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница"
│смертности
при│
│
│ной патологии на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│экстрагени│
│
│базе
ГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тальной
│
│
│"Краевая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│патологии
от│
│
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│управляемых
в│
│
│больница"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранении│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│причин
│
│1.2.1.│создание
│
- │
250 │
250 │
250 │
250 │
250 │
250 │
250 │
1750 │краевой
│
│
│
│
│регистра
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
│
│
│
│пациенток
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фертильного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│возраста
с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тяжелой экстра-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│генитальной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│патологией
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│
│1.2.2.│приобретение
│
- │ 11000 │ 10000 │ 1640 │ 1640 │ 1640 │ 1640 │ 1640 │
29200 │
│
│
│
│
│лечебно│
│из них │из них │из них │из них │из них │из них │из них │ из них │
│
│
│
│
│диагностического│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудования
│
- │ 5000 │ 5000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │
15000 │краевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
- │ 6000 │ 5000 │
640 │
640 │
640 │
640 │
640 │
14200 │федеральный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│1.2.3.│организация
│
- │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
420 │краевой
│
│
│
│специализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│
│врачей акушеров-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│гинекологов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│неонатологов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│реаниматологов в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ведущих центрах│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│страны
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
├───────────────┤
│1.3. │Создание центров│
- │ 9060 │ 4060 │ 1860 │ 1860 │ 1860 │ 1860 │ 1860 │
22420 │
│
на│
│
│интенсивной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
тяжелых│
│
│терапии тяжелых│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│акушерских
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│осложнений
(на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│базе
ГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Краевая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница", КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
тяжелых│
│
│"Краевой
центр│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
от│
│
│катастроф" и его│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снижение
│25%
│акушерских
│осложнений,
│исключение
│случаев
│материнской
│смертности
│от
│акушерских
│осложнений
│управляемых
│
│филиалов)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранении│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤причин
│
│1.3.1.│приобретение
│
- │ 9000 │ 4000 │ 1800 │ 1800 │ 1800 │ 1800 │ 1800 │
22000 │
│Главное
│
│
│
│оборудования
│
│из них │из них │из них │из них │из них │из них │из них │ из них │
│управление
│
│
│
│для
центра│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│интенсивной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│терапии тяжелых│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│акушерских
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│осложнений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │
│
│
│в том числе
│
- │ 3000 │
│ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │
8000 │краевой
│ГУЗ
"Краевая│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница";
│
│
│
│
│
│ 6000 │ 4000 │
800 │
800 │
800 │
800 │
800 │
14000 │федеральный
│межрайонные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│перинатальные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центры
(по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.3.2.│организация
│
- │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
420 │краевой
│Главное
│
│
│
│специализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│управление
│
│
│
│врачей акушеров-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│гинекологов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│реаниматологов │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.4. │Создание
│
- │ 1400 │ 1400 │ 1400 │ 1400 │ 1400 │ 1400 │ 1400 │
9800 │
│
│исключение
│
│
│унифицированной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│случаев
│
│
│системы "Регистр│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│материнской
│
│
│беременных"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│смертности
от│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤управляемых
в│
│1.4.1.│разработка
│
│
300
│
300
│
300
│
300
│
300
│
300
│
300
│
2100
│краевой
│Главное
│здравоохранении│
│
│программных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│причин
│
│
│комплексов
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│основным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│направлениям:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│экстрагениталь- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│ная
патология,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│невынашивание
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│беременности,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│преждевременные │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│роды,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профилактика
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│врожденных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пороков развития│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│плода
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.4.2.│приобретение
│
- │ 1100 │ 1100 │ 1100 │ 1100 │ 1100 │ 1100 │ 1100 │
7700 │краевой
│Главное
│
│
│
│оборудования для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│
│
│
│создания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│регистра
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│беременных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│и
его│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│техническое
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│обслуживание
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.5. │Информационное │
20│
20 │
20 │
20 │
20 │
20 │
20 │
20 │
160 │
│
│
│
│
│обеспечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│программных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│мероприятий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│1.5.1.│создание
и│
10│
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
80 │краевой
│Главное
│сокращение
│
│
│работа
школ:│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│управление
│заболеваемости │
│
│"Недоношенный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│детей до
года и│
│
│ребенок.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│в
подростковом│
│
│Особенности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│периоде
│
│
│кормления,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│ухода, режима",│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│"Растем вместе",│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │
│
│
│"Школы
будущих│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│муниципальные │
│
│
│мам", "Девочка,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждения
│
│
│
│девушка,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохране- │
│
│
│женщина"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ния
(по│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤согласованию)
├───────────────┤
│1.5.2.│организация
│
5│
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
40 │краевой
│
│
│
│конкурса
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│
│лучшую
"школу"│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│для
беременных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
"школ│
│
│среди
лечебно-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профилактических│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений края │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
├───────────────┤
│1.5.3.│организация
│
5│
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
40 │краевой
│
│
│
│освещения
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│рубрике
"Топает│
│
│
│
│
│
│
│
│
│информирован- │
│
│малыш"
тем: о│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подготовке
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
по│
│
│супружеской пары│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│к беременности; │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профилактика
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
жизни,│
│
│осложнений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
о│
│
│беременности;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
риска,│
│
│профилактика
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│врожденных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пороков
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│беременности, │
│
│развития;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заболеваемость │
│
│"Роды великое│
│
│
│
│
│
│
│
│
│новорожденных │
│
│земное
чудо", │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│о
проблемах│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│улучшение
│качества
│организации
│
│работы
│
│для
│беременных"
│
│
│повышение
│
│уровня
│
│
│
│ности
│населения
│вопросам
│здорового
│
│образа
│а
также
│факторах
│вызывающих
│осложнения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подросткового
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│периода
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│Итого по
│
20│134620 │215620 │201810 │ 51535 │ 10535 │ 10535 │ 10535 │ 635210 │
│
│
│
│
│подразделу 1,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│федеральный
│
0│ 26650 │ 23650 │ 16090 │ 2952,5│ 2952,5│ 2952,5│ 2952,5│
78200 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│местный бюджет, │
0│ 15500 │ 49200 │ 50200 │ 8200 │
0 │
0 │
0 │ 123100 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет, │
0│ 92470 │142770 │135520 │ 40382,5│ 7582,5│ 7582,5│ 7582,5│ 433910 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
20│
390 │
390 │
140 │
140 │
140 │
140 │
140 │
1500 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
0│ 26580 │ 23580 │ 20580 │ 7442,5│ 7442,5│ 7442,5│ 7442,5│ 100510 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет,│
0│ 65500 │118800 │114800 │ 32800 │
0 │
0 │
0 │ 331900 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────
───┤
│
2. Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков
│
├──────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────
───┤
│2.1. │Повышение
│
- │ 2133,6│ 1628,6│ 1628,6│ 1628,6│ 1628,6│ 1628,6│ 1628,6│
11905,2│краевой
│Главное
│снижение
на│
│
│доступности для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│10% выхода
на│
│
│ребенка специа-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│инвалидность
│
│
│лизированной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│детей до 3
лет │
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│помощи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ской
│
│
│2.1.1.│проезд матери с│
- │ 1200 │ 1200 │
1200│ 1200 │ 1200 │ 1200 │ 1200 │
8400 │
│деятельности; │
│
│
│ребенком
из│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ "Алтайская│
│
│
│малообеспеченных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевая
│
│
│
│семей
до│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│межрайонных
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детская
│
│
│
│краевых
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница"
│
│
│
│учреждений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранения │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│педиатрического │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профиля
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│2.1.2.│формирование
│
- │
933,6│
428,6│
428,6│
428,6│
428,6│
428,6│
428,6│
3505,2│
│
│
│
│
│системы выездных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│форм
работы│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│комплексных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│педиатрических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бригад:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│приобретение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и транспортных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│средств
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│2.2. │Проведение
│
30│
30 │
30 │
30 │
30 │
30 │
30 │
30 │
240 │краевой
│КГУЗ
│снижение на
2%│
│
│семинаров
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│"Алтайская
│в год
распро-│
│
│формированию
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевая
│страненности
│
│
│здорового образа│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│заболеваний
│
│
│жизни
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детская
│среди
│
│
│воспитанников
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бо льница";
ГУЗ│воспитанников │
│
│детских домов, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Краевая
│детских
домов│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│и интернатов
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│больница"
│
│
│2.2.1.│приобретение
│
25│
25 │
25 │
25 │
25 │
25 │
25 │
25 │
200 │
│
│
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│2.2.2.│издание
│
5│
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
40 │
│
│
│
│
│наглядных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│материалов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│2.3. │Реконструкция
│
- │
- │
│
│ 1000 │ 3000 │ 2000 │
│
6000 │краевой
│Главное
│снижение на
10%│
│
│КГУЗ "Алтайский│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│инвалидности
у│
│
│краевой психо- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │Алтайского края│детей
и│
│
│неврологический │
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│по здравоохра-│подростков
с│
│
│диспансер
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нению и фарма│психиатрической│
│
│детей"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цевтической
│патологией;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │реабилитация
до│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайское
│80%
детей,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевое
│больных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│унитарное
│аутизмом
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предприятие
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Алтайстрой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заказчик"
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│2.4. │Организация
│
- │ 7610 │ 7060 │ 5060 │ 5060 │ 5060 │ 5060 │ 5060 │
39970 │
│Главное
│снижение на
20%│
│
│работы
центра│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│уп равление
│заболеваемости │
│
│детской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│у
подростков,│
│
│гинекологии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│снижение
уровня│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│зд равоохранению│абортов на
30% │
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤и
фармацевтиче-│
│
│2.4.1.│приобретение
│
- │ 5000 │ 5000 │ 5000 │ 5000 │ 5000 │ 5000 │ 5000 │
35000 │краевой
│ской
│
│
│
│оборудования для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│деятельности; │
│
│
│госпитального
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ "Алтайская│
│
│
│этапа специали-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевая
│
│
│
│зированной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│хирургической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│помощи девочкам-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подросткам
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│базе
КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Алтайская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│2.4.2.│проведение
│
- │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
420 │краевой
│
│
│специализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│врачей акушеров-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│гинекологов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(на
базе│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отделения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│гинекологии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Научного центра│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│акушерства,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│гинекологии
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│перинатологии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│РАМН)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│2.4.3.│организация
│
- │ 2550 │ 2000 │
│
│
│
│
│
4550 │краевой
│
│детская
│
│больница";
│
│ГУЗ
"Краевая│
│клиническая
│
│больница";
│
│межрайонные
│
│перинатальные
│
│центры
(по│
│согласованию)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│системы выездных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
│
│форм
работы│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│комплексных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бригад
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│осмотра девочек-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подростков
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(приобретение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│мобильного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудования
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│транспортных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│средств)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│2.5. │Организация
│
- │
440 │
220 │
220 │
220 │
220 │
220 │
220 │
1760 │краевой
│
│
│регистра
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
│
│девочек│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подростков
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(создание
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│программного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обеспечения
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│приобретение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│телемедицинских │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│модулей)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│2.6. │Организация
и│
- │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
420 │краевой
│
│
│проведение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семинаров│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тренингов
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│формированию
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здорового образа│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│жизни,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│укреплению
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│репродуктивного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здоровья
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подростков:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│2.6.1.│приобретение
│
- │
50 │
50 │
50 │
50 │
50 │
50 │
50 │
350 │
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│2.6.2.│издание
│
- │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
70 │
│
│
│методических
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│руководств
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
├───────────────┤
│2.7. │Информационное │
15│
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
120 │
│
│
│
│обеспечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│программных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│мероприятий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│беременности; │
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│2.7.1.│организация
│
15│
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
120 │краевой
│
│
│
│выпуска
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│
│информационных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снижение
│осложненного
│течения
│
│
│снижение
│количества
│осложнений
│при родах;
│
│буклетов
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снижение
│
│
│населения: "Я
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заболеваемости │
│
│мой ребенок", "В│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│новорожденных │
│
│ожидании
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и детей
первого│
│
│ребенка",
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│года жизни
│
│
│"Здоровый образ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│жизни и здоровье│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│наших
будущих│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│детей"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│Итого по
│
45│ 10288,6│ 9013,6│ 7013,6│ 8013,6│ 10013,6│ 9013,6│ 7013,6│
60415,2│
│
│
│
│
│подразделу 2,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│федеральный
│
0│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет, │
45│ 10288,6│ 9013,6│ 7013,6│ 8013,6│ 10013,6│ 9013,6│ 7013,6│
60415,2│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
45│
165 │
165 │
165 │
165 │
165 │
165 │
165 │
1200 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
0│ 10123,6│ 8848,6│ 6848,6│ 6848,6│ 6848,6│ 6848,6│ 6848,6│
53215,2│
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет,│
0│
0 │
0 │
0 │ 1000 │ 3000 │ 2000 │
0 │
6000 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────
───┤
│
3. Укрепление здоровья семьи
│
├──────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────
───┤
│3.1. │Организация
и│
- │
40 │
40 │
40
│
40 │
40 │
40 │
40 │
280 │краевой
│Главное
│снижение на
5%│
│
│проведение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│уп равление
│заболеваемости │
│
│системных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
края│репродуктивной │
│
│семинаров│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│системы;
│
│
│тренингов
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│снижение
│
│
│молодоженов
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│показателя
│
│
│семей,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│абортов до
28│
│
│планирующих
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │случаев
на
1│
│
│рождение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ГУЗ
│тыс.
женщин│
│
│ребенка,
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Краевая
│фертильного
│
│
│вопросам
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│возраста
│
│
│сохранения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница";
│
│
│
│репродуктивного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│межрайонные
│
│
│
│здоровья,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│перинатальные │
│
│
│создания условий│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центры
(по│
│
│
│для
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
│
│физиологического│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│течения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│беременности
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│родов
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│совместного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ухода
за│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│новорожденным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│3.1.1.│приобретение
│
- │
30 │
30 │
30 │
30 │
30 │
30 │
30 │
210 │
│
│
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│3.1.2.│издание
│
- │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
70 │
│
│
│
│
│методических
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пособий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│3.2. │Организация
│
- │ 16325 │ 16325 │ 7225 │ 7225 │ 7225 │ 7225 │ 7225 │
68775 │
│Главное
│укрепление
│
│
│вспомогательных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│управление
│института
│
│
│репродуктивных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│семьи,
│
│
│технологий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│рождение
300│
│
│бесплодным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│детей у
ранее│
│
│парам (на
базе│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│бесплодных
пар │
│
│ГУЗ
"Краевая│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │
│
│
│больница")
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤"Перинатальный
│
│
│3.2.1.│создание центра│
- │ 9100 │ 9100 │
│
│
│
│
│
18200 │
│центр
│
│
│
│экстракорпораль-│
│из них │из них │
│
│
│
│
│ из них │
│(клинический) │
│
│
│ного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оплодотворения │
- │ 4550 │ 4550 │
│
│
│
│
│
9100 │краевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
- │ 4550 │ 4550 │
│
│
│
│
│
9100 │федеральный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│3.2.2.│обследование
│
- │
508 │
508 │
508 │
508 │
508 │
508 │
508 │
3556 │краевой
│
│
│супружеских пар │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│3.2.3.│обеспечение
│
- │ 3079 │ 3079 │ 3079 │ 3079 │ 3079 │ 3079 │ 3079 │
21553 │
│
│
│медикаментами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│для
проведения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вспомогательных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│репродуктивных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│технологий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│3.2.4.│проведение
│
- │ 2715 │ 2715 │ 2715 │ 2715 │ 2715 │ 2715 │ 2715 │
19005 │
│
│
│процедуры
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│экстракорпораль-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оплодотворения │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│3.2.5.│проведение
│
- │
923 │
923 │
923 │
923 │
923 │
923 │
923 │
6461 │
│
│
│процедуры
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
│
│края"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нитрацитоплазма-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│инъекции
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сперматозоида
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бесплодным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│женщинам
из│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│малообеспеченных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│3.3. │Информационное │
20│
20 │
20 │
20 │
20 │
20 │
20 │
20 │
160 │краевой
│
│
│
│
│обеспечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│
│
│программных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│мероприятий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│3.3.1.│организация
│
5│
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
5 │
40 │краевой
│Главное
│снижение
│
│
│постоянно
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│управление
│осложненного
│
│
│действующих
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│течения
│
│
│семинаров:
"Как│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│беременности; │
│
│подготовиться к│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│снижение
│
│
│беременности", │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│количества
│
│
│"Преодоление
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ск ой
│осложнений
│
│
│социального
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │при родах;
│
│
│дистресса
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ГУЗ
"Краевая│
│
│
│бесплодном
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│браке",
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница";
│
│
│
│"Здоровая мама -│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
│
│
│
│здоровый малыш" │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Перинатальный │
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤центр
├───────────────┤
│3.3.2.│разработка
и│
15│
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
15 │
120 │краевой
│(клинический) │повышение
│
│
│издание
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│Алтайского
│уровня
знаний│
│
│методических,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края"
│среди
│
│
│наглядных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│беременных
по│
│
│материалов
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вопросам
риска│
│
│проведения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│развития
│
│
│занятий
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│врожденной
│
│
│вопросам
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│патологии
при│
│
│формирования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│беременности
│
│
│здорового
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образа жизни в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медико│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│генетических
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
женских│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│консультациях
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│Итого
по│
20│ 16385 │ 16385 │ 7285 │ 7285 │ 7285 │ 7285 │ 7285 │
69215 │
│
│
│
│
│подразделу 3,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│федеральный
│
0│ 4550 │ 4550 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
9100 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет, │
20│ 11835 │ 11835 │ 7285 │ 7285 │ 7285 │ 7285 │ 7285 │
60115 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
20│
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
440 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
0│ 11775 │ 11775 │ 7225 │ 7225 │ 7225 │ 7225 │ 7225 │
59675 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────
───┤
│
4. Укрепление здоровья мужчин
│
├──────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────
───┤
│4.1. │Организация
│
- │ 3760 │ 2960 │ 2960 │ 2960 │ 2960 │ 2960 │ 2960 │
21520 │
│Главное
│снижение на
15%│
│
│работы краевого │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│уп равление
│заболеваемости │
│
│андрологического│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Ал тайского
края│репродуктивной │
│
│центра
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│системы
у│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤здравоохранению│мужчин;
│
│4.1.1.│открытие
│
- │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1300 │
9100 │краевой
│и фармацевтиче-│снижение
│
│
│межрайонных спе-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│ской
│мужского
│
│
│циализированных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности; │фактора
│
│
│андрологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│МУЗ "Городская│бесплодия
на│
│
│приемов
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница
N 8"│10%
│
│
│медико│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Барнаул (по│
│
│
│географических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
│
│зонах края
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│4.1.2.│приобретение
│
- │ 2400 │ 1600 │ 1600 │ 1600 │ 1600 │ 1600 │ 1600 │
12000 │
│
│
│оборудования
│
│из них │из них │из них │из них │из них │из них │из них │ из них │
│
│
│для организации│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кабинетов
│
- │ 2400 │
│
│
│
│
│
│
2400 │федеральный
│
│
│андрологического│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│приема
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
- │
- │ 1600 │ 1600 │ 1600 │ 1600 │ 1600 │ 1600 │
9600 │краевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│4.1.3.│повышение
│
- │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
60 │
420 │краевой
│
│
│квалификации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│врачей│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│андрологов
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│базе ГОУ
ДПО│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Санкт│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Петербургская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицинская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│академия
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│последипломного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│образования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Федерального
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│агентства
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
социальному│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Главное
│управление
│
│
│Алтайского края│
│по
│
│здравоохранению│
│и фармацевтиче-│
│ской
│деятельности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│развитию"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│4.2. │Организация
и│
- │
25 │
25 │
25 │
25 │
25 │
25 │
25 │
175 │краевой
│Главное
│
│
│
│проведение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│управление
│
│
│
│семинаров│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│тренингов
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│охране
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│репродуктивного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│здоровья мужчин │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│деятельности;
│
│
│4.2.1.│изучение
│
- │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
10 │
70 │
│отделение
│
│
│
│мотивации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицинской
│
│
│
│мужского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профилактики
│
│
│
│населения
к│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ГУЗ
"Краевая│
│
│
│ведению
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│здорового образа│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница"
│
│
│
│жизни
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│4.2.2.│издание
│
- │
15 │
15
│ 15
│
15 │
15 │
15 │
│
105 │
│
│
│
│
│материалов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обучающего
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│характера
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│области
охраны│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│репродуктивного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здоровья мужчин │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│Итого
по│
0│ 3785 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │
21695 │
│
│
│
│
│подразделу 4,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│федеральный
│
0│ 2400 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
2400 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет, │
0│ 1385 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │ 2985 │
19295 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
0│
85 │
85 │
85 │
85 │
85 │
85 │
85 │
595 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
0│ 1300 │ 2900 │ 2900 │ 2900 │ 2900 │ 2900 │ 2900 │
18700 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│Всего
по│
85│165078,6│244003,6│219093,6│ 69818,6│ 30818,6│ 29818,6│ 27818,6│ 786535,2│
│
│
│
│
│II направлению, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│федеральный
│
0│ 33600 │ 28200 │ 16090 │ 2952,5│ 2952,5│ 2952,5│ 2952,5│
89700 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│местный бюджет,│
0│ 15500 │ 49200 │ 50200 │ 8200 │
0 │
0 │
0 │ 123100 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет,│
85│115978,6│166603,6│152803,6│ 58666,1│ 27866,1│ 26866,1│ 24866,1│ 573735,2│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
85│
700 │
700 │
450 │
450 │
450 │
450 │
450 │
3735 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
0│ 49778,6│ 47103,6│ 37553,6│ 24416,1│ 24416,1│ 24416,1│ 24416,1│ 232100,2│
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой бюджет, │
0│ 65500 │118800 │114800 │ 33800 │ 3000 │ 2000 │
0 │ 337900 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────
───┘
Таблица 5
Направление III "Содействие устройству на
воспитание в семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
N
п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
Источники
финансирова
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
4
5
1. Создание государственной системы поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, воспитывающих детей данной категории;
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Стимулирование передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан
1.1.1.
Выплата
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
93482,4
единовременного
пособия при
передаче ребенка
на воспитание в
семью
1.1.2.
Выплата
3000
3600
4200
4800
5400
6000
6600
7200
40800
единовременного
пособия
гражданам,
усыновившим
детей
1.1.3.
Организация
50
50
50
50
50
50
50
50
400
рекламной
кампании для
формирования
положительного
общественного
мнения
в
отношении
замещающей семьи
и
семейных
ценностей
федеральный
бюджет
краевой
бюджет <*>
краевой
бюджет <**>
1.1.4.
Использование
мер поощрения
директоров
образовательных
учреждений для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
100
150
200
250
300
350
400
450
2200
краевой
бюджет <*>
1.1.5.
Присуждение
гранта
Губернатора
Алтайского края
в
сфере
поощрения
опекунов
(попечителей),
приемных
родителей, дети
которых проявили
особые успехи в
учебе,
творчестве,
спорте,
общественной
жизни
-
200
200
300
300
300
300
300
1900
краевой
бюджет <**>
1.1.6.
Организация
санаторного
лечения,
оздоровительного
отдыха детей из
приемных семей
-
2100
3200
3800
4400
5000
5600
6200
30300
краевой
бюджет <**>
1.1.7.
Проведение
краевого
конкурса
на
лучшую приемную
семью
-
150
-
200
-
-
300
-
650
краевой
бюджет <**>
1.1.8.
Организация
психологомедикосоциального
сопровождения
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
воспитывающихся
в семьях граждан
14744
36707
40394
48348
56298
64250
72202
80154
413097
краевой
бюджет <*>
Итого
по
29579,3
54642,3
59929,3
69433,3
78433,3
87635,3
подразделу 1.1,
в том числе
краевой бюджет,
17894
42957
48244
57748
66748
75950
в том числе
краевой бюджет
17844
40457
44794
53398
61998
70600
<*>
краевой бюджет
50
2500
3450
4350
4750
5350
<**>
федеральный
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
11685,3
бюджет
1.2. Мероприятия по укреплению здоровья детей-сирот, находящихся в интернатных учреждениях
1.2.1.
Проведение
7500
7125
6750
6375
6000
5625
диспансеризации
детей-сирот,
воспитывающихся
в интернатных
учреждениях
97137,3
106039,3
582829,4
85452
94354
489347
79202
87804
456097
6250
6550
33250
11685,3
11685,3
93482,4
5250
4875
49500
федеральный
бюджет
1.2.2.
Организация
санаторного
лечения
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
4300
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
49800
федеральный
бюджет
1.2.3.
Оздоровление
воспитанников
детских домов
в загородных
оздоровительных
лагерях
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
32000
федеральный
бюджет
1.2.4.
Улучшение
материальнотехнической
базы интернатных
учреждений для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Итого
по
подразделу 1.2,
в том числе
краевой бюджет,
в том числе
краевой бюджет
<*>
федеральный
бюджет
Всего
по
III направлению,
в том числе
краевой бюджет,
в том числе
краевой бюджет
<*>
краевой бюджет
<**>
федеральный
бюджет
16600
8300
4700
5200
5400
5600
5800
6000
57600
32400
24425
20950
21575
21900
22225
22550
22875
188900
16600
8300
4700
5200
5400
5600
5800
6000
57600
16600
8300
4700
5200
5400
5600
5800
6000
57600
15800
16125
16250
16375
16500
16625
16750
16875
131300
61979,3
79067,3
80879,3
91008,3
100333,3
109860,3
119687,3
128914,3
771729,4
34494
51257
52944
62948
72148
81550
91252
100354
546947
34444
48757
49494
58598
67398
76200
85002
93804
513697
50
2500
3450
4350
4750
5350
6250
6550
33250
27485,3
27810,3
27935,3
28060,3
28185,3
28310,3
28435,3
28560,3
224782,4
краевой
бюджет <*>
Таблица 6
Направление IV "Снижение смертности от
предотвратимых причин, заболеваний,определяющих
высокую смертность населения"
┌────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┐
│
N
│ Наименование │
Объем финансирования (тыс. руб.)
│ Источники
│ Исполнитель │
Ожидаемый
│
│ п/п
│ мероприятия
├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤финансирования│
│ результат
от │
│
│
│2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│
Всего │
│
│
реализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
мероприятия │
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
11
│
12
│
13
│
14
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
1. Усиление мер, направленных на сокращение уровня смертности от внешних причин
│
│
1.1. Сокращение смертности населения края от травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│1.1.1. │Оснащение
│
│ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │
10500 │федеральный
│Главное
│уменьшение
│
│
│санитарным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│числа
погибших│
│
│транспортом КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│от
травм,│
│
│"Краевой
центр│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│полученных
при│
│
│медицины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│ДТП,
на
160│
│
│катастроф" и его│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│чел.
(в
1,5│
│
│филиалов
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│раза
по│
│
│городах Бийске,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│отношению
к│
│
│Рубцовске,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│уровню
2006 г.│
│
│Славгороде
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│до
конца│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│действия
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Программы)
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│1.1.2. │Совершенствова- │
│
│ 1500 │
│
│
│
│
│
1500 │краевой
│Главное
│
│
│
│ние
оказания│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│помощи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│пострадавшим
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│ДТП
и
ЧС
с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│использованием │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│пневмокаркасного│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│модуля
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
"Краевой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр медицины│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│катастроф"
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.3. │Оснащение
КГУЗ│
│
│
│
│
│
100 │
│
│
100 │краевой
│КГУЗ
"Краевой│
│
│
│"Краевой
центр│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│центр медицины│
│
│
│медицины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│катастроф"
│
│
│
│катастроф"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│средствами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│спутниковой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│связи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.4. │Оснащение
КГУЗ│
│
500 │
│
│
│
│
│
│
500 │федеральный
│Главное
│
│
│
│"Краевой
центр│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│
│
│
│медицины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│катастроф"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│системой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│навигационного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│контроля
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│оперативной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│связи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.5. │Обеспечение
│
│
800 │
700 │
600 │
700 │
700 │
700 │
700 │
4900 │краевой
│Главное
│
│
│
│реализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│
│
│
│своевременных и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│эффективных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│диагностических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│и
лечебных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│мероприятий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│бригадами,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности, │
│
│
│выезжающими
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
"Краевой│
│
│
│место ДТП и ЧС,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр медицины│
│
│
│путем
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│катастроф"
│
│
│
│использования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│комплексов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│портативного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицинского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.6. │Внедрение
в│
│
│
│ 1200 │
│
│
│
│
1200 │федеральный
│Главное
│
│
│
│практику
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│
│
│
│оказания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│экстренной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│помощи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│дистанционных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│телемедицинских │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│технологий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.7. │Приближение
│
│
│
│
│ 2500 │
│
│
│
2500 │краевой
│Главное
│
│
│
│экстренной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│помощи
к│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│населению путем│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│создания филиала│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│КГУЗ
"Краевой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│центр
медицины│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности, │
│
│
│катастроф"
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
"Краевой│
│
│
│г. Камень-на-Оби│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр медицины│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│катастроф"
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.8. │Подготовка
│
600 │
600 │
600 │
600 │
600 │
600 │
600 │
600 │
4800 │краевой
│Главное
│
│
│
│работников
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│управление
│
│
│
│скорой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│помощи в учебно-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│методическом
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│центре
КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│"Краевой
центр│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности, │
│
│
│медицины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
"Краевой│
│
│
│катастроф"
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр медицины│
│
│
│факультете усо- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│катастроф"
│
│
│
│вершенствования │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│врачей
ГОУ ВПО│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Алтайский
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│государственный │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицинский
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│университет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Росздрава"
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│работы
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│условиях
ДТП и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ЧС
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.9. │Организация
│
│ 4000 │ 4000 │ 4000 │ 4000 │ 4000 │ 4000 │ 4000 │
28000 │федеральный
│Главное
│
│
│
│трассовой службы│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│помощи
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│федеральных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│автотрассах
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.10. │Оснащение
│
│ 1200 │
700 │
500 │
│
│
│
│
2400 │федеральный
│Главное
│
│
│
│станций
скорой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│помощи
городов│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│Барнаула,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│Бийска,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│Рубцовска
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│системой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│навигационного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│контроля
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оперативной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│связи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.11. │Совершенствова- │
│
│ 3000 │ 3000 │
│
│
│
│
6000 │краевой
│Главное
│
│
│
│ние
оказания│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│
│
│
│скорой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│помощи в городах│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│Бийске,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│Рубцовске путем│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│внедрения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│информационно- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│управляющей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│системы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"МИСС-03"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│1.1.12. │Совершенствова- │
│ 2500 │
600 │ 1600 │ 2500 │
│
│
│
7200 │краевой
│МУЗ "Городская│
│
│
│ние
оказания│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│больница N 1",│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Барнаул (по│
│
│
│помощи
больным│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
│
│с
тяжелыми│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сочетанными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│травмами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого
по│
600 │ 11100 │ 12600 │ 13000 │ 11800 │ 6900 │ 6800 │ 6800 │
69600 │
│
│
│
│
│подразделу 1,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │ 7200 │ 6200 │ 7200 │ 5500 │ 5500 │ 5500 │ 5500 │
42600 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
600 │ 3900 │ 6400 │ 5800 │ 6300 │ 1400 │ 1300 │ 1300 │
27000 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
600 │
600 │
600 │
600 │
600 │
700 │
600 │
600 │
4900 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │ 3300 │ 5800 │ 5200 │ 5700 │
700 │
700 │
700 │
22100 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2. Существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих
│
│
2.1. Сокращение смертности от отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией и наркотическими веществами
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.1.1. │Обеспечение
│
│
450 │
450 │
450 │
450 │
450 │
450 │
450 │
3150 │краевой
│ГУЗ "Алтайский │снижение
│
│
│специального
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│краевой
│количества
│
│
│лечения
острых│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│наркологический│летальных
│
│
│отравлений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│диспансер",
│исходов
от│
│
│психоактивными │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевые
и│отравлений
│
│
│веществами,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│городские ток│спиртосодержа- │
│
│современными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сикологические │щей
продукцией│
│
│антидотами
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отделения,
│и
│
│
│другими
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│станции
скорой│наркотическими │
│
│эффективными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицинской
│веществами
на│
│
│лекарственными │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│помощи,
центр│30
человек│
│
│средствами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│острых
│ежегодно
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤отравлений
│
│
│2.1.2. │Оснащение
│
│ 2300 │ 5300 │ 1800 │ 2300 │ 1800 │
500 │ 500
│
14500 │краевой
│МУЗ "Городская│
│
│
│наркологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│больница N 3",│
│
│
│диспансеров
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Барнаул (по│
│
│
│токсикологиче- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│согласованию), │
│
│
│ских
отделений│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ГУЗ
"Краевая│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│клиническая
│
│
│
│современным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница",
│
│
│
│оборудованием
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│лечебно-про│
│
│
│для
проведения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│филактические │
│
│
│детоксикации
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждения края│
│
│
│заместительной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│дыхательной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│терапии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│2.1.3. │Создание
│
100 │
300 │
300 │
300 │
300 │
300 │
300 │
│
1900 │краевой
│Главное
│
│
│
│краевого
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│управление
│
│
│
│консультативно- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│информационного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│центра
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│мониторинга эпи-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и фармацевтиче-│
│
│
│демиологической │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской
│
│
│
│обстановки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│острых
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отравлений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│психоактивными │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│веществами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого по
│
100 │ 3050 │ 6050 │ 2550 │ 3050 │ 2550 │ 1250 │
950 │
19550 │
│
│
│
│
│подразделу 2.1, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет,│
100 │ 3050 │ 6050 │ 2550 │ 3050 │ 2550 │ 1250 │
950 │
19550 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
100 │
300 │
300 │
300 │
300 │
300 │
300 │
│
1900 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │ 2750 │ 5750 │ 2250 │ 2750 │ 2250 │
950 │
950 │
17650 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2.2. Снижение потерь здоровья населения от туберкулеза
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.2.1. │Обеспечение
│
│ 16500 │ 18150 │ 19965 │
│
│
│
│
54615│
│КГУЗ "Алтайский│повышение
│
│
│лечебно│
│из них │из них │из них │
│
│
│
│
из них│
│краевой
│показателя
│
│
│диагностического│
│ 8250 │ 9075 │ 9983 │
│
│
│
│
27308│краевой
│противотубер- │выявления
│
│
│процесса
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│кулезный
│заразных
│
│
│современным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ диспансер";
│больных
│
│
│оборудованием
│
│ 8250 │ 9075 │ 9983 │
│
│
│
│
27307│федеральный
│КГУЗ "Противо│микроскопией
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│ туберкулезный │на 25%
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│диспансер",
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Бийск;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
"Краевая│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│туберкулезная │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница N 1"; │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
"Детская│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│туберкулезная │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница", КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Детская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│туберкулезная │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│г. Бийск"; ГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Туберкулезная │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больница,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│с. Шелаболиха" │
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.2.2. │Организация
│
│ 11750 │ 11760 │ 11770 │ 11780 │ 11790 │ 11800 │ 11820 │
82470 │
│КГУЗ "Алтайский│повышение
│
│
│лечения
│
│ в том │ в том │ в том │ в том │ в том │ в том │ в том │
в том │
│краевой проти- │показателя
│
│
│лекарственно│
│ числе
│ числе
│ числе
│ числе
│ числе
│ числе
│ числе
│
числе
│
│вотуберкулезный│эффективности │
│
│устойчивых форм│
│ 5875 │ 5880 │ 5885 │ 5890 │ 5895 │ 5900 │ 5910 │
41235 │краевой
│диспансер"
│лечения по
│
│
│туберкулеза
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
│критерию
│
│
│препаратами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│негативации
│
│
│резервного ряда │
│ 5875 │ 5880 │ 5885 │ 5890 │ 5895 │ 5900 │ 5910 │
41235 │федеральный
│
│мокроты на
10%;│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│снижение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│показателя
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│смертности
на │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│20%
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого
по│
0 │ 28250 │ 29910 │ 31735 │ 11780 │ 11790 │ 11800 │ 11820 │ 137085 │
│
│
│
│
│подразделу 2.2, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │ 14125 │ 14955 │ 15867 │ 5890 │ 5895 │ 5900 │ 5910 │
68542 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
0 │ 14125 │ 14955 │ 15868 │ 5890 │ 5895 │ 5900 │ 5910 │
68543 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │ 14125 │ 14955 │ 15868 │ 5890 │ 5895 │ 5900 │ 5910 │
68543 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2.3. Снижение потерь здоровья населения от онкологических заболеваний
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.3.1. │Обеспечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой
│ГУЗ "Алтайский│увеличение
в 2│
│
│ранней
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│краевой
│раза
числа│
│
│диагностики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологический
│онкологических │
│
│злокачественных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ диспансер"
│больных,
│
│
│новообразований │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выявленных
в│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│фазе in
situ,│
│2.3.1.1.│организация
│
│ 1400 │ 2200 │
│
│
│
│
│
3600 │
│
│увеличение
│
│
│работы выездной│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│до
60%
числа│
│
│онкологической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологических │
│
│бригады
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больных,
│
│
│обеспечения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выявленных
│
│
│выявляемости
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в I - II
стадии│
│
│больных
с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заболевания
│
│
│предраковыми
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заболеваниями и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологической │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│патологией
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ранних стадиях │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│2.3.2. │Повышение
│
│ 2000 │ 3500 │ 6000 │ 2000 │ 2000 │ 2000 │ 2000 │
19500 │
│
│
│
│
│доступности
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│качества
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цитологической и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│патоморфологиче-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ской диагностики│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.3.3. │Повышение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой
│ГУЗ "Алтайский│снижение
│
│
│эффективности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│краевой
│смертности
от│
│
│лечения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологический
│онкологических │
│
│злокачественных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ диспансер"
│заболеваний
│
│
│новообразований │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│до
29,5%,│
│
│путем:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│увеличение
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│пятилетней
│
│2.3.3.1.│увеличения
до│
│ 10000
│ 20000
│ 30000
│
│
│
│
│
60000
│
│
│выживаемости
│
│
│50%
удельного│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологических │
│
│веса
больных,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больных до
52%,│
│
│получающих
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снижение
│
│
│эффективное
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│потерь
│
│
│комбинированное │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения,
│
│
│к
комплексное│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│связанных
│
│
│лечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│со
смертью от│
│
│злокачественных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологических │
│
│новообразований │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заболеваний
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│2.3.3.2.│обеспечения
│
│ 80000 │ 80000 │ 80000 │ 80000 │ 80000 │ 80000 │ 80000 │ 560000 │
│
│
│
│
│онкологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│современными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цитостатиками
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│2.3.3.3.│повышения
│
│ 5000 │ 10000 │ 50000 │ 6000 │ 6000 │ 6000 │ 6000 │
89000 │
│
│
│
│
│эффективности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│лечения за счет│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│внедрения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│современных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│технологий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│лечения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого
по│
0 │ 98400 │115700 │166000 │ 88000 │ 88000 │ 88000 │ 88000 │ 732100 │
│
│
│
│
│подразделу 2.3, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет,│
0 │ 98400 │115700 │166000 │ 88000 │ 88000 │ 88000 │ 88000 │ 732100 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │ 98400 │115700 │166000 │ 88000 │ 88000 │ 88000 │ 88000 │ 732100 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2.4. Снижение потерь здоровья населения края от болезней системы кровообращения
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.4.1. │Улучшение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждения
│доведение
│
│
│выявляемости
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранения│выявляемости
│
│
│больных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
│ишемической
│
│
│ишемической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│болезни
сердца│
│
│болезнью сердца│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│до
10,5
на│
│
│(в том числе
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│1000
взрослого│
│
│острой ее форме)│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения,
│
│
│за счет:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│уменьшение
рас-│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│пространенности│
│2.4.1.1.│оснащения
│
│ 3940 │ 3940 │ 2595 │ 1965 │ 1395 │ 1845 │
450 │
16130 │
│
│острого
│
│
│лечебно│
│из них │из них │из них │из них │из них │из них │из них │ из них │
│
│инфаркта
│
│
│профилактических│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│миокарда
в│
│
│учреждений
│
│ 2375 │ 2375 │1297,5 │
982,5│
697,5│
922,5│
225 │
8875 │краевой
│
│районах
до 2,0│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>; │
│на
1000│
│
│мониторными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│взрослого
│
│
│системами
для│
│ 1565 │ 1565 │1297,5 │
982,5│
697,5│
922,5│
225 │
7255 │федеральный
│
│населения,
│
│
│нагрузочных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│повышение
│
│
│тестов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выявляемости
│
│
│холтер-ЭКГ
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│гипертонической│
│
│артериального
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│болезни
1│
│
│давления.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│стадии до
70% │
│
│регистраторами и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│передатчиками
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│электрокардио- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│грамм
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│
│2.4.1.2.│организации
│
360 │
360 │
400 │
400 │
400 │
450 │
450 │
450 │
3270 │краевой
│
│
│
│
│экспресс│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│
│
│диагностики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│маркеров
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│повреждения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│миокарда
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.4.2. │Обеспечение
│
│131200 │ 29000 │
│
│
│
│
│ 160200 │
│ГУЗ
"Краевой│увеличение
│
│
│своевременной
│
│из них │из них │
│
│
│
│
│ из них │
│кардиологичес│диагностических│
│
│диагностики для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кий диспансер" │и
лечебных│
│
│выбора
тактики│
│114000
│ 29000
│
│
│
│
│
│
143000
│краевой
│
│эндоваскулярных│
│
│специализирован-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│
│вмешательств до│
│
│ной и высоко│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│2000
в
год,│
│
│технологичной
│
│ 17200 │
│
│
│
│
│
│
17200 │федеральный
│
│доведение
числа│
│
│кардиологической│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│
│операций
с│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│использованием │
│
│помощи за
счет│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│искусственного │
│
│оснащения
ГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кардиостимуля- │
│
│"Краевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тора до
600 в│
│
│кардиологический│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│год,
сохранение│
│
│диспансер" высо-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│до 300
жизней в│
│
│коразрешающим
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│год
│
│
│медицинским
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудованием
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.4.3. │Повышение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевой
│
│снижение
│
│
│качества лечения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ бюджет <**>
│
│стационарной
│
│
│больных
острым│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│летальности от│
│
│инфарктом
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│острого
│
│
│миокарда
за│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│инфаркта
│
│
│счет:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│миокарда
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
├───────────────┤до
12,5%,│
│
│внедрения
│
│ 1500 │ 1500
│ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │
10500 │
числа│
│
│агрессивных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│методов лечения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подвергшихся
│
│
│с
применением│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тромболитичес- │
│
│тромболитиков
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
терапии, до│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
проведение│
│
│оснащения
ГУЗ│
│
5000
│
│
│
│
│
│
│
"Краевой│тромболитичес- │
│
│"Краевой кардио-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
терапии при│
│
│логический
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│диспансер"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│реанимационным │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
и│
│
│оборудованием
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кровообращения,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
250│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
год
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
├───────────────┤
│2.4.4. │внедрение высо-│
│ 85000 │
│
│
│
│
│
│
85000 │
числа│
│
│котехнологичной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
с│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нарушениями
│
│
│помощи
больным│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
сердца до│
│
│с
нарушениями│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сердечного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
150│
│
│ритма
за счет│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
год
│
│учреждения
│доведение
│здравоохранения│больных,
│
│ края
│
│
│
│кой
├───────────────┤30%,
5000
│
│ГУЗ
│кардиологичес- │кой
│кий диспансер" │остром
│
│коронарном
│
│синдроме
│
│острых
│
│нарушениях
│
│мозгового
│
│
│
│сохранение
│
│жизней в
│
│
│доведение
│
│операций
│
│
│
│ритма
│
│300 в год,
│
│сохранение
│
│жизней в
│
│организации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│аритмологической│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│операционной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого
по│
360 │227000 │ 34840 │ 4495 │ 3865 │ 3345 │ 3795 │ 2400 │ 280100 │
│
│
│
│
│подразделу 2.4, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │ 18765 │ 1565 │ 1297,5│
982,5│
697,5│
922,5│
225 │
24455 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
360 │208235 │ 33275 │ 3197,5│ 2882,5│ 2647,5│ 2872,5│ 2175 │ 255645 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
360 │
360 │
400 │
400 │
400 │
450 │
450 │
450 │
3270 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │207875 │ 32875 │ 2797,5│ 2482,5│ 2197,5│ 2422,5│ 1725 │ 252375 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2.5. Снижение смертности населения Алтайского края от нейрососудистых заболеваний путем создания
│
│
многоуровневой системы профилактики и лечения
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.5.1. │Обеспечение
│
│ 6000 │
│
│
│
│
│
│
6000 │краевой
│Главное
│снижение
│
│
│ранней
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│летальности от│
│
│диагностики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│внутримозговых │
│
│острых нарушений│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
5% │
│
│мозгового
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кровообращения в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждениях
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранения │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│использованием │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ЭХО│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│энцефалографии │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
├───────────────┤
│2.5.2. │Организация
│
│ 4269,5│ 4000 │ 6000 │ 25000 │
│
│
│
39269,5│
│
│
│профилактики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
по│
│
│развития
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
классу│
│
│инсультов
и│
│
│
│
│
│
│
│
│заболеваний
│
│
│ведение регистра│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│острых нарушений│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│мозгового
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кровообращения │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│за счет создания│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│консультативных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нейрососудистых │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│межрайонных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кабинетов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
├───────────────┼───────────────┤
│
│ Алтайского
│края
по│гематом на
│
│здравоохранению│
│
│и
│
│ческой
│
│
│деятельности
│
фармацевти-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снижение
│
│смертности
│
│
│этому
│
│
│
│на 1 - 2%
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│2.5.3. │Обеспечение
│
│ 9000 │ 9000 │ 9000 │ 9000 │ 9000 │ 9000 │ 9000 │
63000 │
│Главное
│снижение
на│
│
│доступности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│управление
│5%
выхода на│
│
│тромболитической│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского
│инвалидность от│
│
│терапии
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ края
по│нейрососудистых│
│
│эндоваскулярных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│заболеваний
│
│
│нейрохирургиче- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и
фармацевти-│
│
│
│ских
методов│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ческой
│
│
│
│лечения
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности, │
│
│
│региональном
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждения
│
│
│
│первичных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранения│
│
│
│центрах оказания│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│помощи
при│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сосудистой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│патологии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого
по│
0 │ 19269,5│ 13000 │ 15000 │ 34000 │ 9000 │ 9000 │ 9000 │ 108269,5│
│
│
│
│
│подразделу 2.5, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
0 │ 19269,5│ 13000 │ 15000 │ 34000 │ 9000 │ 9000 │ 9000 │ 108269,5│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │ 19269,5│ 13000 │ 15000 │ 34000 │ 9000 │ 9000 │ 9000 │ 108269,5│
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2.6. Обеспечение проведения гемокомпонентной терапии в учреждениях здравоохранения края,
│
│
оказывающих специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.6.1.
│Обеспечение
│
│ 25000
│ 25000
│ 25000
│ 25000
│ 25000
│ 25000
│ 25000
│
175000
│краевой
│Главное
│обеспечение
│
│
│дополнительных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│управление
│объема
│
│
│мер
социальной│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Алтайского
края│заготовленной │
│
│поддержки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ по
здраво-│цельной
крови│
│
│доноров
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│охранению
и│не менее
2020│
│
│Алтайского края │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фармацевтичес- │мл
на
1│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кой
│пациента
(к│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности, │концу 2013
г.),│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ ГУЗ
"Алтайская│обеспечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│краевая
станция│карантинизации │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ переливания
│плазмы
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│крови"
│100% (к
концу│
│2.6.2. │Укрепление
│
│ 33000 │ 33000 │ 33000 │ 30000 │ 30000 │ 30000 │ 10000 │ 199000 │
│
│ 2013 г.)
│
│
│материально│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│технической базы│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│службы
крови│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(оснащение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│станций
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отделений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│переливания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│крови
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│современным
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудованием
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│для
заготовки,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│переработки,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│хранения
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обеспечения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│безопасности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│донорской крови│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│и ее компонентов│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в стационарных и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выездных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│условиях)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│2.6.3. │Организация
│
│ 15000 │ 15000 │
│
│
│
│
│
30000
│
│
│работы мобильных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бригад с целью│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│расширения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│территориальной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│зоны
забора│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│донорской крови │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│
│
│2.6.4. │Проведение
│
│
500 │
500 │
500 │
500 │
500 │
500 │
500 │
3500 │краевой
│
│
│
│
│организационно- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <*>
│
│
│
│
│методической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│работы
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│развертывание
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│социальной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│рекламы
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│популяризации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│донорства среди│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│
│
│
│2.6.5. │Совершенствова- │
│
500 │
500 │
500 │
500 │
500 │
500 │
500 │
3500 │
│
│
│
│
│ние
системы│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профессиональной│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подготовки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│специалистов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого
по│
0 │ 74000 │ 74000 │ 59000 │ 56000 │ 56000 │ 56000 │ 36000 │ 411000 │
│
│
│
│
│подразделу 2.6, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │
0 │ 74000 │ 74000 │ 59000 │ 56000 │ 56000 │ 56000 │ 36000 │ 411000 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │
7000 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │ 73000 │ 73000 │ 58000 │ 55000 │ 55000 │ 55000 │ 35000 │ 404000 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┤
│
2.7. Повышение доступности и качества специализированной и высокотехнологичной медицинской
│
│
помощи за счет формирования медицинского кластера
│
├────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────
─────┤
│2.7.1. │Реконструкция
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 1504600 │краевой
│Главное
│стоимость
│
│
│ГУЗ
"Алтайский│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│ управление
│стационарного │
│
│краевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │Алтайского края│лечения
1│
│
│онкологический │
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│по здравоохра-│больного
│
│
│диспансер"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нению и фарма-│уменьшится
на│
│
│(Змеиногорский │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цевтической
│25 - 30%;
│
│
│тракт, 110);
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ деятельности, │площадь
на 1│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│АКГУП
"Алтай│стационарного │
│
│строительство
│ 42100 │120000 │115000 │
│
│
│
│
│ 277100 │
│стройзаказчик" │больного
│
│
│лечебно│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│составит
7,5│
│
│диагностического│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кв. м,
│
│
│корпуса
на 450│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│площадь
на 1│
│
│посещений
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│амбулаторного │
│
│смену;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│увеличится
на│
│
│строительство
│ 17500 │125000 │140000 │170000 │
│
│
│
│ 452500 │
│
│5,5 кв. м;
│
│
│радиологического│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│открытие
│
│
│корпуса;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│единого
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│радиологическо-│
│
│реконструкция
│ 22000 │
│
│
│ 20000 │230000 │210000 │293000 │ 775000 │
│
│го
комплекса│
│
│существующих
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│позволит
│
│
│корпусов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│применить
в│
│
│(главного,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│лечении
│
│
│хирургического) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больных
новые│
│
│под стационарное│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│технологии;
│
│
│отделение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│смертность
от│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│онкологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│заболеваний
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снизится
до 25%│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.7.2. │Строительство
│ 8000 │ 20000 │200000 │200000 │280000 │280000 │291000 │
│ 1279000 │краевой
│Главное
│увеличение
│
│
│больничного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│выявления
│
│
│комплекса
КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │Алтайского края│заразных
│
│
│"Алтайский
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│по здравоохра-│больных
до│
│
│противотуберку- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нению и фарма-│70%;
снижение│
│
│лезный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цевтической
│удельного
веса│
│
│диспансер"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности, │больных,
│
│
│(пос. Белоярск │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│АКГУП
"Алтай-│самовольно
│
│
│г. Новоалтайска)│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│стройзаказчик"
│прекративших
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤курс
лечения,│
│2.7.3. │Реконструкция
│ 4000 │ 70000 │ 70000 │ 70000 │
│
│
│
│ 214000 │краевой
│Главное
│до 5%;
снижение│
│
│МУЗ
"Городская│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│смертности
от│
│
│больница N 5"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │ Алтайского
края│туберкулеза
│
│
│(г. Барнаул) под│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│по здравоохра-│до 26%
│
│
│центр сосудистой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нению и фарма-│
│
│
│хирургии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цевтической
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│АКГУП
"Алтай-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│стройзаказчик" │
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.7.4. │Реконструкция
│ 2000 │ 30000 │ 20000 │
│
│
│
│
│
52000 │краевой
│Главное
│открытие
│
│
│ГУЗ
"Краевой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│физиотера│
│
│госпиталь
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │Алтайского
края│певтического
│
│
│ветеранов войн" │
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│по здравоохра-│отделения
с│
│
│(строительство │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нению и фарма-│кабинетами
│
│
│мансардного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цевтической
│реабилитации
│
│
│этажа
над│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ деятельности, │позволит
│
│
│корпусом клуба-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│АКГУП
"Алтай-│сократить
│
│
│столовой)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│стройзаказчик"
│обращаемость
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│за
медицинской│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│помощью;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│планируется
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│открытие
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│дневного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│стационара
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на 10
коек;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│количество
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пролеченных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│больных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│увеличится
до│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│10%;
площадь,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│занимаемая
1│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│койкоместом, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│увеличится
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│1,5 кв. м
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│2.7.5. │Строительство
│
│ 11500 │
│
│
│
│
│
│
11500 │краевой
│Главное
│сокращение
на│
│
│гаража-стоянки │
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│управление
│10%
сроков│
│
│для санитарного│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(капитальные │Алтайского края│оказания
│
│
│транспорта КГУЗ│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения)
│по здравоохра-│экстренной
│
│
│"Краевой центр │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│нению и фарма│специализиро- │
│
│медицины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│цевтической
│ванной
│
│
│катастроф"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности,
│медицинской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│КГУЗ
"Краевой│помощи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центр
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицины
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│катастроф"
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Итого
по│ 95600 │376500 │545000 │440000 │300000 │510000 │501000 │293000 │ 3061100 │
│
│
│
│
│подразделу 2.7, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │ 95600 │376500 │545000 │440000 │300000 │510000 │501000 │293000 │ 3061100 │
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
0 │
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет,│ 95600 │376500 │545000 │440000 │300000 │510000 │501000 │293000 │ 3061100 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│Всего
по│ 96660 │837569,5│831100 │731780 │508495 │687585 │677645 │447970 │ 4818804,5│
│
│
│
│
│IV направлению, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│федеральный
│
│ 40090 │ 22720 │ 24364,5│ 12372,5│ 12092,5│ 12322,5│ 11635 │ 135597 │
│
│
│
│
│бюджет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет, │ 96660 │797479,5│808380 │707415,5│496122,5│675492,5│665322,5│436335 │ 4683207,5│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│ 1060 │ 2260 │ 2300 │ 2300 │ 2300 │ 2450 │ 2350 │ 2050 │
17070 │
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой
бюджет│
│418719,5│261080 │265115,5│193822,5│163042,5│161972,5│141285 │ 1605037,5│
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────
─────┤
│
│краевой бюджет,│ 95600 │376500 │545000 │440000 │300000 │510000 │501000 │293000 │ 3061100 │
│
│
│
│
│капитальные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вложения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────
─────┘
Таблица 7
Направление V "Повышение уровня занятости
женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная
подготовка и переподготовка"
┌──────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────
───┐
│ N
│
Наименование │
Объем финансирования (тыс. руб.)
│ Источники
│ Исполнитель │
Ожидаемый
│
│ п/п │
мероприятия ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤финансирования│
│ результат
от │
│
│
│2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│
Всего │
│
│ реализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
мероприятия │
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│ 1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
11
│
12
│
13
│
14
│
├──────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────
───┤
│
1. Обеспечение занятости женщин, имеющих малолетних детей и испытывающих трудности при трудоустройстве
│
├──────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────
───┤
│1.
│Обеспечение
│
3840,0│
3650,0│
3860,0│
3660,0│
3450,0│
3450,0│
3250,0│
3050,0│
28210,0│федеральный
│управление
│в
общественных│
│
│временной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│Алтайского края│и
временных│
│
│занятости
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(средства
│по
труду
и│работах
будут│
│
│женщин, имеющих│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Федерального │занятости
│ежегодно
│
│
│несовершеннолет-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фонда
│населения;
│принимать
│
│
│них
детей, в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│компенсаций, │краевые
│участие от
1500│
│
│рамках
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выделяемых
в│государственные│до 2000
женщин,│
│
│организации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│виде
│учреждения
│имеющих
несо-│
│
│общественных
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субвенций)
│це нтры
│вершеннолетних │
│
│временных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│занятости
│детей
│
│
│работ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│2.
│Организация
│
52,0│
55,0│
58,5│
62,0│
65,5│
69,5│
73,5│
77,5│
513,5│федеральный
│управление
│комплекс
│
│
│содействия
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│Ал тайского
края│информационных │
│
│самозанятости
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(средства
│по
труду
и│и
консультаци-│
│
│женщин, имеющих│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Федерального │занятости
│онных услуг
для│
│
│несовершеннолет-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фонда
│населения;
│организации
│
│
│них
детей,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│компенсаций,
│краевые
│предпринимате- │
│
│включая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выделяемых
в│государственные│льской
│
│
│внедрение таких│
│
│
│
│
│
│
│
│
│виде
│учреждения
│деятельности
│
│
│форм,
как│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субвенций)
│центры
│получат до
200│
│
│занятость
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│занятости
│женщин
│
│
│семейном
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения
│ежегодно
│
│
│подворье,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фермерство и др.│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│3.
│Профессиональная│ 1300,0│ 1350,0│ 1400,0│ 1500,0│ 1550,0│ 1700,0│ 1850,0│ 2000,0│
12650,0│федеральный
│управление
│повышение
│
│
│подготовка,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│Алтайского края│конкуренто│
│
│переподготовка и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(средства
│по
труду
и│способности
│
│
│повышение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Федерального │занятости
│безработных
│
│
│квалификации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фонда
│населения;
│женщин на
рынке│
│
│безработных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│компенсаций, │краевые
│труда
путем│
│
│женщин, имеющих│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выделяемых
в│государственные│направления
на│
│
│малолетних
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│виде
│уч реждения
│профессиональ- │
│
│детей, на основе│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субвенций)
│центры
│ное
обучение с│
│
│взаимодействия с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│занятости
│последующим
│
│
│учреждениями
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на селения
│трудоустройст- │
│
│профессионально-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вом 300
человек│
│
│го образования,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ежегодно
│
│
│включая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профессиональное│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обучение в целях│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кадрового
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обеспечения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│инвестиционных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│проектов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│реализуемых
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│крае;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профессиональное│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обучение
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│рамках
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│реализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│приоритетных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│национальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│проектов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Развитие АПК",│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Здоровье",
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Доступное
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│комфортное жилье│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│гражданам
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│России"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│4.
│Занятия
с│
450,0│
500,0│
550,0│ 600,06│
650,0│
700,0│
750,0│
800,0│
5000,0│федеральный
│краевые
│ежегодно
в│
│
│женщинами,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет
│государственные│клубах
│
│
│воспитывающими │
│
│
│
│
│
│
│
│
│(средства
│учреждения
│активного
│
│
│малолетних
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Федерального │центры
│поиска
работы│
│
│детей, в клубах│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фонда
│занятости
│пройдет
│
│
│активного поиска│
│
│
│
│
│
│
│
│
│компенсаций, │населения
│обучение
200│
│
│работы,
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выделяемых
в│
│безработных
│
│
│программам
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│виде
│
│женщин
│
│
│"Новый
старт",│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субвенций)
│
│
│
│
│"Эффективный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│самомаркетинг", │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Женская
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│самозанятость" │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│5.
│Проведение
│
│
5,0│
10,0│
10,0│
10,0│
15,0│
15,0│
15,0│
80,0│краевой
│управление
│увеличение
в│
│
│семинаров
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│Алтайского края│2,3
раза
-│
│
│муниципальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
труду
и│затрат
на│
│
│образованиях
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│занятости
│охрану
труда│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения
│на 1
работающую│
│
│по охране труда│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│женщину,
│
│
│женщин
и лиц с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│снижение на
20%│
│
│семейными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│количества
│
│
│обязанностями
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пострадавших
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤на
производстве│
│6.
│Проведение
│
│
10,0│
10,0│
10,0│
10,0│
15,0│
15,0│
15,0│
85,0│краевой
│управление
│женщин (на
1000│
│
│комплексных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│Алтайского края│работающих
│
│
│проверок
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
труду
и│женщин);
│
│
│организаций
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│за нятости
│увеличение
на│
│
│городов
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на селения
│4% охвата
всеми│
│
│районов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│видами
│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│медицинских
│
│
│по
вопросам│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│осмотров
│
│
│охраны труда и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│работающих
│
│
│безопасности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│женщин
│
│
│производства,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│включая
труд│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│женщин и лиц с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семейными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обязанностями
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│7.
│Проведение
│
│
│
│
10,0│
- │
- │
15,0│
- │
25,0│краевой
│управление
│
│
│
│краевых
дней│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│Алтайского края│
│
│
│специалистов по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
труду
и│
│
│
│охране
труда,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│занятости
│
│
│
│"круглых столов"│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения
│
│
│
│по
проблемам│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│охраны
труда│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│женщин и лиц с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семейными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обязанностями
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│8.
│Организация
│
│
│
│
20,0│
- │
- │
25,0│
- │
45,0│краевой
│управление
│
│
│
│обучения
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <**>
│Алтайского края│
│
│
│аттестации
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│по
труду
и│
│
│
│охране
труда:│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│занятости
│
│
│
│руководителей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения
│
│
│
│(специалистов) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│отделов по труду│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│органов местного│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│самоуправления; │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│преподавателей │
│
│
│
20,0│
- │
- │
25,0│
- │
45,0│
│
│
│
│
│краевых учебных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центров
по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│охране труда
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│Всего
по│ 5642,0│ 5570,0│ 5888,5│ 5892,0│ 5735,5│ 5949,5│ 6018,5│ 5957,5│
46653,5│
│
│
│
│
│V направлению, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│федеральный
│ 5642,0│ 5555,0│ 5868,5│ 5822,0│ 5715,5│ 5919,5│ 5923,5│ 5927,5│
46373,5│
│
│
│
│
│бюджет (средства│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Федерального
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│фонда
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│компенсаций,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выделяемых
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│виде субвенций) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────
───┤
│
│краевой
бюджет│
│
15,0│
20,0│
70,0│
20,0│
30,0│
95,0│
30,0│
280,0│
│
│
│
│
│<**>
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────
───┘
Таблица 8
Направление VI "Регулируемая замещающая миграция"
┌──────┬────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│N п/п │ Наименование │ Объем финансирования (тыс. руб.) │
Источники
│ Исполнитель │
Ожидаемый
│
│
│ мероприятия
├────────┬────────┬─────────┬────────┤финансирования │
│
результат от
│
│
│
│2008 год│2009 год│2010 год │ Всего │
│
│
реализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
мероприятия
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
├──────┴────────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┤
│
Эффективное управление миграционными процессами для устойчивого социально-экономического
│
│
и демографического развития
│
├──────┬────────────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┤
│1.
│Информационное │
412,3│
382,6│не опре- │
794,9│краевой бюджет│Главное
│информирование
│
│
│обеспечение
│
│
│делено
│
│<*>
│управление
│потенциальных
│
│
│программы
│
│
│
│
│
│экономики
и│участников
│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│инвестиций
│программы
│
│
│по
оказанию│
│
│
│
│
│Алтайского
│Алтайского
края│
│
│содействия
│
│
│
│
│
│края;
│по
оказанию│
│
│добровольному
│
│
│
│
│
│управление
│содействия
│
│
│переселению
в│
│
│
│
│
│Алтайского края│добровольному
│
│
│Алтайский
край│
│
│
│
│
│по
труду
и│переселению
в│
│
│соотечественни- │
│
│
│
│
│занятости
│Алтайский
край│
│
│ков, проживающих│
│
│
│
│
│населения;
│соотечественников,│
│
│за рубежом,
на│
│
│
│
│
│управление
│проживающих
за│
│
│2007 - 2009 годы│
│
│
│
│
│Алтайского
│рубежом, на 2007 -│
│
│
│
│
│
│
│
│края по печати│2009
годы│
│
│
│
│
│
│
│
│и информации
│о возможностях их│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обустройства
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│территории
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│2.
│Обеспечение
│ 4625,4│ 7457,4│не опре- │ 12082,8│краевой бюджет│управление
│обеспечение
│
│
│приема,
│
│
│делено
│
│<*>
│Алтайского края│доступности
для│
│
│размещения
и│
│
│
│
│
│по
труду
и│переселенцев
│
│
│предоставления │ 3204,2│ 6544,0│
│ 9748,2│местный
│занятости
│соответствующих
│
│
│компенсационного│
│
│
│
│бюджет
│населения;
│услуг
наравне с│
│
│пакета
│
│
│
│
│г. Рубцовска
│управление
│гражданами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│участникам
│
│
│
│
│<****>
│Алтайского края│Российской
│программы
│
│
│
│
│
│по
печати
и│Федерации
│Алтайского края│
│
│
│
│
│информации;
│
│по
оказанию│
│
│
│
│
│администрация │
│содействия
│
│
│
│
│
│г. Рубцовска и│
│добровольному
│
│
│
│
│
│Рубцовского
│
│переселению
в│
│
│
│
│
│района
(по│
│Алтайский
край│
│
│
│
│
│согласованию) │
│соотечественни- │
│
│
│
│
│
│
│ков, проживающих│
│
│
│
│
│
│
│за рубежом, на│
│
│
│
│
│
│
│2007 - 2009 годы│
│
│
│
│
│
│
│и
членам
их│
│
│
│
│
│
│
│семей
(353│
│
│
│
│
│
│
│участника, 1059│
│
│
│
│
│
│
│членов
семьи),│
│
│
│
│
│
│
│предоставление │
│
│
│
│
│
│
│услуг:
│
│
│
│
│
│
│
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│в
области│ 3204,2│ 6544,0│
│ 9748,2│муниципальный │управление
│
│образования
│
│
│
│
│бюджет
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│г. Рубцовска
│по образованию│
│
│
│
│
│
│<****>
│и
делам│
│
│
│
│
│
│
│молодежи,
│
│
│
│
│
│
│
│администрации │
│
│
│
│
│
│
│г. Рубцовска и│
│
│
│
│
│
│
│Рубцовского
│
│
│
│
│
│
│
│района
(по│
│
│
│
│
│
│
│согласованию) │
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│в
области│
718,0│ 1465,0│
│ 2183,0│краевой
│Главное
│
│здравоохранения │
│
│
│
│бюджет <*>
│управление
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края│
│
│
│
│
│
│
│по
│
│
│
│
│
│
│
│здравоохранению│
│
│
│
│
│
│
│и
фармацевти-│
│
│
│
│
│
│
│ческой
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│в
области│ 1873,4│ 3656,4│
│ 5529,8│краевой
│Главалтайсоц- │
│социального
│
│
│
│
│бюджет <*>
│защита
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обслуживания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│
│
│в
области│ 2034,0│ 2336,0│
│ 4370,0│краевой бюджет│управление
│
│
│
│занятости
│
│
│
│
│(средства
│Алтайского края│
│
│
│населения
│
│
│
│
│Федерального
│по
труду
и│
│
│
│
│
│
│
│
│фонда
│занятости
│
│
│
│
│
│
│
│
│компенсаций,
│населения
│
│
│
│
│
│
│
│
│выделяемых
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│виде субвенций)│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│3.
│Информирование и│
│
│
│
│
│управление
│предотвращение
│
│
│консультирование│
│
│
│
│
│Алтайского края│случаев
│
│
│хозяйствующих
│
│
│
│
│
│по
труду
и│трудоустройства
│
│
│субъектов,
│
│
│
│
│
│занятости
│иностранных
│
│
│использующих
│
│
│
│
│
│населения,
│граждан
с│
│
│иностранную
│
│
│
│
│
│Государственная│нарушением
│
│
│рабочую силу, по│
│
│
│
│
│инспекция труда│законодательства │
│
│вопросам
│
│
│
│
│
│в
Алтайском│в
области│
│
│законодательства│
│
│
│
│
│крае
(по│трудовой
│
│
│в
области│
│
│
│
│
│согласованию) │миграции
│
│
│трудовой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│миграции
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│4.
│Разработка
│
│
│
│
│
│управление
│регулирование
│
│
│предложений
по│
│
│
│
│
│Алтайского края│трудовой
│
│
│определению квот│
│
│
│
│
│по
труду
и│миграции
│
│
│на осуществление│
│
│
│
│
│занятости
│
│
│
│иностранными
│
│
│
│
│
│населения,
│
│
│
│гражданами
│
│
│
│
│
│Государственная│
│
│
│трудовой
│
│
│
│
│
│инспекция труда│
│
│
│деятельности на│
│
│
│
│
│в
Алтайском│
│
│
│территории
│
│
│
│
│
│крае
(по│
│
│
│Алтайского края │
│
│
│
│
│согласованию) │
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│5.
│Выдача
│
│
│
│
│
│управление
│регулирование
│
│
│работодателям в│
│
│
│
│
│Алтайского края│трудовой
│
│
│соответствии
с│
│
│
│
│
│по
труду
и│миграции
│
│
│законодательст- │
│
│
│
│
│занятости
│
│
│
│вом
о правовом│
│
│
│
│
│населения;
│
│
│
│положении
│
│
│
│
│
│Государственная│
│
│
│иностранных
│
│
│
│
│
│инспекция труда│
│
│
│граждан
в│
│
│
│
│
│в
Алтайском│
│
│
│Российской
│
│
│
│
│
│крае
(по│
│
│
│Федерации
│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
│
│заключений
о│
│
│
│
│
│
│
│
│
│привлечении
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│иностранных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│работников
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│6.
│Организация
│
│
│
│
│
│управление
│создание
условий│
│
│проверок
│
│
│
│
│
│Алтайского края│труда и быта для│
│
│соблюдения
│
│
│
│
│
│по
труду
и│иностранных
│
│
│трудового
│
│
│
│
│
│занятости
│граждан
│
│
│законодательства│
│
│
│
│
│населения,
│
│
│
│при
│
│
│
│
│
│Государственная│
│
│
│использовании
│
│
│
│
│
│инспекция труда│
│
│
│иностранной
│
│
│
│
│
│в
Алтайском│
│
│
│рабочей силы на│
│
│
│
│
│крае
(по│
│
│
│предприятиях и в│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
│
│организациях
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│7.
│Обеспечение
│ 1320,0│454524,0│ 454524,0│910368,0│федеральный
│Главалтайсоц- │решение
жилищной│
│
│жильем граждан,│
│
│
│
│бюджет <***>
│защита
│проблемы
│
│
│признанных
в│
│
│
│
│
│
│вынужденных
│
│
│установленном
│
│
│
│
│
│
│переселенцев
│
│
│порядке
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вынужденными
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│переселенцами, -│
│
│
│
│
│
│
│
│
│участников
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подпрограммы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Выполнение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│государственных │
│
│
│
│
│
│
│
│
│обязательств по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обеспечению
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│жильем категорий│
│
│
│
│
│
│
│
│
│граждан,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│установленных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│федеральным за-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│конодательством"│
│
│
│
│
│
│
│
│
│федеральной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│целевой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│программы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Жилище"
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│2002 - 2010 годы│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│8.
│Организация
│
100,0│
100,0│
80,0│
280,0│федеральный
│Управление
│оздоровление
│
│
│отдыха
в│
│
│
│
│бюджет <***>
│Федеральной
│детей
из
семей│
│
│оздоровительных │
│
│
│
│
│миграционной
│беженцев
и│
│
│загородных
│
│
│
│
│
│службы
по│вынужденных
│
│
│лагерях
для│
│
│
│
│
│Алтайскому
│переселенцев
│
│
│детей
из семей│
│
│
│
│
│краю
(по│
│
│
│беженцев
и│
│
│
│
│
│согласованию) │
│
│
│вынужденных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│переселенцев
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│
│Всего
по│ 9661,9│469008,0│ 454604,0│933273,9│
│
│
│
│
│VI направлению, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│в том числе
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│
│краевой
бюджет│ 5037,7│ 7840,0│
│ 12877,7│
│
│
│
│
│<*>
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│
│местный
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджет <****>
│ 3204,2│ 6544,0│
│ 9748,2│
│
│
│
├──────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│
│федеральный
│ 1420,0│454624,0│ 454604,0│910648,0│
│
│
│
│
│бюджет <***>
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────┴────────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┘
--------------------------------
<*> Средства предусматриваются законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках текущего
финансирования отраслей.
<**> Средства предусматриваются законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период отдельной строкой
на реализацию мероприятий программы.
<***> Средства, выделенные Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2008 год, а также
объемы затрат, заявленные Управлением Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю на реализацию программного
мероприятия на 2009, 2010 и последующие годы.
<****> Объем финансирования из местных бюджетов устанавливается органами местного самоуправления.
Download