опубликовало финансовую отчётность за 6 месяцев 2015 г

advertisement
MICEX-RTS: LSNG/LSNGP
Кредитный рейтинг:
Moody’s Ba2 (прогноз негативный)
Подтверждён в марте 2015 года
Информационное сообщение
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 6 месяцев 2015 года, составленную в соответствии с РСБУ.
Показатель
Ед.
изм.
6 мес. 2014
6 мес. 2015
Изменение
6 мес. 2015/
6 мес. 2014
в%
Операционные показатели
Полезный отпуск электроэнергии
Потери электроэнергии
Присоединенная мощность
%
МВт
14 516
10,51
130
14 461
12,20
150
-0,4%
1,69 п.п.
15,1%
млн. руб.
20 105
19 957
-0,7%
- От услуг по передаче электроэнергии
- От услуг по технологическому присоединению
- От прочей промышленной деятельности
Себестоимость
Валовая прибыль (убыток)
млн. руб.
18 436
18 575
0,8%
млн. руб.
1 560
1 301
-16,6%
млн. руб.
110
81
-26,3%
млн. руб.
млн. руб.
19 303
803
20 127
-170
4,3%
-121,2%
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
EBITDA *
EBITDA margin
млн. руб.
-2 494
-5 671
-
млн. руб.
млн. руб.
%
-2 504
3 222
16,0%
-5 090
1 345
6,7%
-58,2%
-9,3 п.п.
млн. руб.
42 701
48 345
13,2%
%
8,22%
10,22%
2,00 п.п.
млн. руб.
25 998
42 680
64,2%
2,4
4,4
-
6 719
2 855
-58%
млн. кВт*ч
Выручка и финансовый результат
Выручка от реализации продукции, в
том числе:
Кредитный портфель и долговая позиция
Займы и кредиты **
Средняя ставка по привлеченным кредитам
Чистый долг
Net Debt (Чистый долг)/
EBITDA* за 4 квартала
х
Инвестиционная программа
Инвестиционная программа
(освоение)
млн. руб.
* Показатель рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате + Резерв под обесценение долговых финансовых вложений.
** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).
1
Формирование выручки и финансового результата
Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 6 месяцев 2015 года составила 19 957
млн. руб., относительно аналогичного периода 2014 года снижение составило 148 млн. руб. или 1 %.
Снижение выручки обусловлено снижением выручки по технологическому присоединению, а также
прочей промышленной деятельности.
Снижение выручки от оказания услуг по технологическому присоединению на 259 млн. руб. (17%) при
росте объема присоединяемой мощности на 20 МВт (15%) относительно факта 6 месяцев 2014 года связано с
выполнением в 2015 году обязательств по договорам, заключенным по более низким ставкам платы.
Снижение выручки от прочей промышленной деятельности, относительно факта 6 месяцев 2014 года,
составило 29 млн. руб. (26%) и обусловлено отражением в 2014 году дохода от услуг по обслуживанию объектов
ПАО «Кубаньэнерго», оказанных в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и ХI Параолимпийских зимних игр.
При этом произошло увеличение выручки от услуг по передаче электрической энергии на 139 млн. руб.
(1%), что обусловлено ростом среднего тарифа на передачу электроэнергии на 1%.
Потери электроэнергии за 6 месяцев 2015 года выросли на 1,69 п.п. относительно факта 6 месяцев 2014
года и составили 12,20 %. Рост потерь обусловлен переходом с июня 2014 года на систему АИСКУЭ в сечении
ПАО «Ленэнерго» - ПАО «ФСК ЕЭС» для определения объема поступления электроэнергии в сеть
ПАО «Ленэнерго» (ранее применялся расчетный способ, согласованный сторонами). При этом, поскольку уровень потребления электроэнергии потребителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области существенно не
изменился, увеличение отпуска электроэнергии в сеть повлекло за собой рост фактических потерь в электрических сетях ПАО «Ленэнерго».
Себестоимость оказанных услуг (с учетом амортизации) по итогам 6 месяцев 2015 года составила 20 127
млн. руб., относительно 6 месяцев 2014 года прирост затрат составил 825 млн. руб. (4%). Рост себестоимости,
главным образом, обусловлен увеличением затрат на покупную энергию на компенсацию потерь, нерегулируемым со стороны Общества, а также увеличением величины амортизации основных фондов. При этом снизились
операционные расходы по ряду статей, в связи с реализацией в Обществе Плана мероприятий по повышению
эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в части оптимизации
расходов.
Валовая прибыль ПАО «Ленэнерго» по итогам 6 месяцев 2015 года составила -170 млн. руб., что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на 973 млн. руб. За 6 месяцев 2014 года Обществом была
получена валовая прибыль в размере 803 млн. руб.
Чистый убыток Общества по итогам 6 месяцев 2015 года составил 5 090 млн. руб. Относительно аналогичного периода 2014 года, финансовый результат ухудшился на 2 586 млн. руб. (за 6 месяцев 2014 года был получен чистый убыток в сумме 2 504 млн. руб.). На рост чистого убытка оказало влияние снижение валовой прибыли, а также рост отрицательного сальдо прочих доходов и расходов по отношению к аналогичному периоду, в
основном, за счет создания резервов по сомнительным долгам.
Формирование показателя EBITDA
Показатель EBITDA, характеризующий генерируемый компанией денежный поток до уплаты налогов и
процентов, по итогам 6 месяцев 2015 года составил 1 345 млн. руб. и снизился относительно аналогичного периода 2014 года на 1 877 млн. руб. (-58%).
На снижение показателя EBITDA также повлияло снижение валовой прибыли (без учета амортизации),
создание резервов по сомнительным долгам.
Доля EBITDA в выручке (показатель EBITDA margin), относительно 6 месяцев 2014 года, снизилась на 9,3
процентных пункта и составила 6,7% (в результате снижения значения EBITDA при незначительном изменении
выручки).
Кредитный портфель и долговая позиция
Увеличение задолженности по займам и кредитам на 30.06.2015г. относительно аналогичного периода
предыдущего отчетного года составило 5 644 млн. руб. (13%). Заемные средства привлекаются Обществом для
финансирования инвестиционной программы.
Средневзвешенная ставка по привлеченным заемным ресурсам по состоянию на 30.06.2015 г. составила
10,22% и превышает значение показателя за аналогичный период предыдущего года на 2 процентных пункта в
связи с ухудшением ситуации на рынке капитала и повышением ставок по действующим и заключаемым кредитным договорам.
2
Прирост чистого долга за 6 месяцев 2015 года к уровню аналогичного периода 2014 года больше, чем
прирост задолженности по займам и кредитам, за счет снижения величины наиболее ликвидных активов на конец периода (суммы краткосрочных финансовых вложений и денежных средств).
Относительно аналогичного периода 2014 года соотношение Чистый долг/EBITDA за 4 квартала увеличилось на 2 пункта вследствие роста объема чистого долга и снижения значения показателя EBITDA за 4 квартала.
Инвестиционная деятельность
Объем капитальных вложений за 1 полугодие 2015 года составил 2 855 млн. руб., что на 58% ниже показателя за сопоставимый период 2014 года (3 864 млн. руб.)
Исполнение инвестиционной программы
Освоение, млн. руб. без НДС
Ввод ОФ, млн. руб.
Финансирование, млн. руб. с НДС
Ввод мощности, МВА
Ввод мощности, км
6 мес. 2014
6 719
4 660
9 882
245
735
6 мес. 2015
2 855
1 790
4 877
116
183
Изменение
6 мес. 2015/
6 мес. 2014
в%
-58%
-62%
-51%
-53%
-75%
Снижение объема выполнения инвестиционной программы в 1 полугодии 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года связано с сокращением объема выполнения работ по объектам инвестиционной программы, в т.ч. по распределительной сети 0,4-10 кВ для технологического присоединения абонентов, в связи с
отсутствием возможности привлечения в запланированном объеме кредитных средств для финансирования инвестиционной программы и реализацией программы лишь в пределах доступных источников финансирования.
Заявление прогнозного характера относительно ожидаемых результатов 2015 года:
В связи с ухудшением финансовых показателей ПАО «Ленэнерго» по итогам 2014 года Обществом сформирован План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансовоэкономического состояния Общества, предусматривающий проведение следующих мероприятий, осуществляемых ПАО «Ленэнерго» в 2015 году и последующие периоды:
 оптимизация операционных (подконтрольных) расходов Общества;
 оптимизация инвестиционных расходов и пересмотр (корректировка) инвестиционной программы Общества на 2015 год;
 утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества и оптимизация инвестиционных расходов на период до 2020 года;
 урегулирование разногласий между Обществом и смежными сетевыми организациями, функционирующими на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
 консолидация сетевых организаций, функционирующих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на базе ПАО «Ленэнерго»;
 погашение накопленной задолженности;
 и др.
Справочно:
ПАО «Ленэнерго» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С бухгалтерской отчетностью ПАО «Ленэнерго» и материалами для акционеров и инвесторов можно ознакомиться на сайте
Компании, перейдя по ссылке http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info/
3
Download